名称 | 阳新县职业教育中心单位2019年部门决算公开 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引号 | 000014349yx_czj/2020-00488 | 发布日期 | 2020-09-27 | 发布机构 | 县财政局 |
文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 | 县财政局 |
目 录
第一部分:部门基本情况
一、部门主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分: 部门2019年部门决算表
一、收入支出决算总表(表1)
二、收入决算表(表2)
三、支出决算表(表3)
四、财政拨款收入支出决算总表(表4)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(8)
九、政府性基金预算财政拨款“三公”支出决算表(9)
第三部分:部门2019年部门决算情况说明
一、部门收入支出决算情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款“三公”支出决算情况说明
第四部分:名词解释
部门2019年部门决算
一、部概况
(一)主要职责
1、 阳新县职业教育中心是一所公办中等专业学校暨成人广播电视大学,有中职教育和成人业余教育。
2、进行各项社会培训和学生教学培训。
(二)部门决算单位构成
从决算构成单位来看,阳新县职业教育中心部门决算由单位本级决算组成。期中行政单位(事业单位)1个,参照公务员管理事业单位 0 个,全额拨款事业单位 1个。
二、部门2019年部门决算表
阳新县职业教育中心单位2019年收入支出决算表(表1)
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | |||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 经营结余 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,595,805.62 | 44,595,805.62 | ||||
205 | 教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,359,165.62 | 44,359,165.62 | |||
20502 | 普通教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 686,163.00 | 686,163.00 | |||
2050205 | 高等教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 686,163.00 | 686,163.00 | |||
20503 | 职业教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,073,002.62 | 39,073,002.62 | |||
2050302 | 中专教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,529,165.62 | 38,529,165.62 | |||
2050304 | 职业高中教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 543,837.00 | 543,837.00 | |||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,600,000.00 | 4,600,000.00 | |||
2050905 | 中等职业学校教学设施 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,600,000.00 | 4,600,000.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 236,640.00 | 236,640.00 | |||
20807 | 就业补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 236,640.00 | 236,640.00 | |||
2080799 | 其他就业补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 236,640.00 | 236,640.00 | |||
阳新县职业教育中心单位2019年财政拨款收入决算表(表2)
项目 | 财政拨款收入 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 2 | |
合计 | 34,212,714.92 | ||||
205 | 教育支出 | 33,976,074.92 | |||
20502 | 普通教育 | 0.00 | |||
2050205 | 高等教育 | 0.00 | |||
20503 | 职业教育 | 29,376,074.92 | |||
2050302 | 中专教育 | 29,376,074.92 | |||
2050304 | 职业高中教育 | 0.00 | |||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 4,600,000.00 | |||
2050905 | 中等职业学校教学设施 | 4,600,000.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 236,640.00 | |||
20807 | 就业补助 | 236,640.00 | |||
2080799 | 其他就业补助支出 | 236,640.00 | |||
阳新县职业教育中心单位2019年财政拨款支出决算表(表3)
项目 | 基本支出 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 2 | |
合计 | 34,903,466.34 | ||||
205 | 教育支出 | 34,666,826.34 | |||
20502 | 普通教育 | 686,163.00 | |||
2050205 | 高等教育 | 686,163.00 | |||
20503 | 职业教育 | 33,530,663.34 | |||
2050302 | 中专教育 | 32,986,826.34 | |||
2050304 | 职业高中教育 | 543,837.00 | |||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 450,000.00 | |||
2050905 | 中等职业学校教学设施 | 450,000.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 236,640.00 | |||
20807 | 就业补助 | 236,640.00 | |||
2080799 | 其他就业补助支出 | 236,640.00 |
阳新县职业教育中心单位2019年财政拨款收入支出决算表(表4)
收 入 | 支 出 | 支 出 | |||||||||||||||||
项 目 | 行次 | 年初预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | ||||||||
栏 次 | 1 | 3 | 栏 次 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 栏 次 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 20 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 24,327,000.00 | 34,212,714.92 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一、基本支出 | 56 | 24,327,000.00 | 24,327,000.00 | 24,520,375.64 | 24,520,375.64 | 24,520,375.64 | 24,520,375.64 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 人员经费 | 57 | 14,850,000.00 | 14,850,000.00 | 19,488,615.64 | 19,488,615.64 | 19,488,615.64 | 19,488,615.64 |
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 日常公用经费 | 58 | 9,477,000.00 | 9,477,000.00 | 5,031,760.00 | 5,031,760.00 | 5,031,760.00 | 5,031,760.00 | |||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、项目支出 | 59 | 0.00 | 0.00 | 9,692,339.28 | 9,692,339.28 | 9,692,339.28 | 9,692,339.28 | |||
5 | 五、教育支出 | 35 | 24,327,000.00 | 24,327,000.00 | 33,976,074.92 | 33,976,074.92 | 33,976,074.92 | 33,976,074.92 | 其中:基本建设类项目 | 60 | 0.00 | 0.00 | 9,692,339.28 | 9,692,339.28 | 9,692,339.28 | 9,692,339.28 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 236,640.00 | 236,640.00 | 236,640.00 | 236,640.00 | 63 | ||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 经济分类支出合计 | 66 | — | — | — | — | 34,212,714.92 | 34,212,714.92 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一、工资福利支出 | 67 | — | — | — | — | 16,943,035.64 | 16,943,035.64 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、商品和服务支出 | 68 | — | — | — | — | 4,581,760.00 | 4,581,760.00 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、对个人和家庭的补助 | 69 | — | — | — | — | 2,545,580.00 | 2,545,580.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 六、资本性支出 | 72 | — | — | — | — | 10,142,339.28 | 10,142,339.28 | |||
25 | 55 | 80 | |||||||||||||||||
本年收入合计 | 26 | 24,327,000.00 | 34,212,714.92 | 本年支出合计 | 80 | 24,327,000.00 | 24,327,000.00 | 34,212,714.92 | 34,212,714.92 | 34,212,714.92 | 34,212,714.92 | 本年支出合计 | 81 | 24,327,000.00 | 24,327,000.00 | 34,212,714.92 | 34,212,714.92 | 34,212,714.92 | 34,212,714.92 |
一、一般公共预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 0.00 | 82 | 83 | ||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 0.00 | 83 | 84 | ||||||||||||||
总计 | 30 | 24,327,000.00 | 34,212,714.92 | 总计 | 84 | 24,327,000.00 | 24,327,000.00 | 34,212,714.92 | 34,212,714.92 | 34,212,714.92 | 34,212,714.92 | 总计 | 85 | 24,327,000.00 | 24,327,000.00 | 34,212,714.92 | 34,212,714.92 | 34,212,714.92 | 34,212,714.92 |
阳新县职业教育中心单位2019年一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
项目 | 合计 | 资本性支出 | |||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出 | ||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 16 | 44 | 74 | |
合计 | 34,212,714.92 | 16,943,035.64 | 4,581,760.00 | 2,545,580.00 | 10,142,339.28 | ||||
205 | 教育支出 | 33,976,074.92 | 16,706,395.64 | 4,581,760.00 | 2,545,580.00 | 10,142,339.28 | |||
20503 | 职业教育 | 29,376,074.92 | 16,706,395.64 | 4,581,760.00 | 2,545,580.00 | 5,542,339.28 | |||
2050302 | 中专教育 | 29,376,074.92 | 16,706,395.64 | 4,581,760.00 | 2,545,580.00 | 5,542,339.28 | |||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 4,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,600,000.00 | |||
2050905 | 中等职业学校教学设施 | 4,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,600,000.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 236,640.00 | 236,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20807 | 就业补助 | 236,640.00 | 236,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080799 | 其他就业补助支出 | 236,640.00 | 236,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
阳新县职业教育中心单位2019年一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
单位:万元
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |
301 | 工资福利支出 | 169.43 | 302 | 商品和服务支出 | 45.82 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 87.28 | 30201 | 办公费 | 2.30 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 31.05 | 30202 | 印刷费 | 3.30 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 0.41 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 4.50 | |
30106 | 伙食补助费 | 0 | 30204 | 手续费 | 1.30 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 5.50 | 30205 | 水费 | 1.70 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.91 | 30206 | 电费 | 3.70 | 31003 | 专用设备购置 | 4.50 | |
30109 | 职业年金缴费 | 0.48 | 30207 | 邮电费 | 0 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0 | 30209 | 物业管理费 | 0.35 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.53 | 30211 | 差旅费 | 3.44 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
30113 | 住房公积金 | 9.49 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
30114 | 医疗费 | 0 | 30213 | 维修(护)费 | 7.32 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.82 | 30214 | 租赁费 | 1.62 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 25.46 | 30215 | 会议费 | 2.62 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 3.80 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.25 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.01 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 0 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 0 | 30225 | 专用燃料费 | 6.32 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
30306 | 救济费 | 0 | 30226 | 劳务费 | 0.40 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
30307 | 医疗费补助 | 0.43 | 30227 | 委托业务费 | 0.99 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 19.54 | 30228 | 工会经费 | 1.68 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 5.49 | 30239 | 其他交通费用 | 1.44 | ||||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 3.30 | |||||||
人员经费合计 | 194.89 | 公用经费合计 | 50.32 |
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门: | 2019年度 | 金额单位:万元 | |||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2.9 | 2.9 | ||||||||||
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
阳新县职业教育中心单位政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)
项目 | 本年收入 | 本年支出 | ||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
合计 | ||||||||||||
阳新县职业教育中心政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表9)
单位:万元
2019年决算数 | |||||
合 计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||
小 计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三、2019年部门决算情况说明
(一)部门收入支出决算情况说明
阳新县职业教育中心单位2019年所属单位决算汇总决算总收入是4,459.58 万元,阳新县职业教育中心单位2019年度本级决算总收入4,459.58 万元。其中:财政拨款收入3,421.27 万元、事业收入1038.31 万元。比2018年增加243.07万元。主要原因是上级专项及项目收入增加
阳新县职业教育中心单位2019年所属单位决算汇总决算总支出是 4,459.58 万元,本级决算总支出4,459.58 万元。其中:基本支出3490.35万元,项目支出969.23万元、年末结转和结余0万元。比2018年增加401 万元。主要原因是项目支出增加。
(二)收入决算情况说明
阳新县职业教育中心单位2019年所属单位决算汇总总收入是4,459.58 万元,本年本级收入合计 4,459.58 万元,其中:收入3,421.27万元,占总收入76.71%,事业收入1038.31万元.占总收入23.29%。
(三)支出决算情况说明
阳新县职业教育中心单位22019年所属单位决算汇总决算总支出是 4,459.58 万元,本年本级支出合计4,459.58 万元,其中:基本支出3490.35万元,占 78.27 %;项目支出969.23万元,占 21.73 %。
(四)财政拨款收入支出决算总表说明
阳新县职业教育中心单位2019年所属单位决算汇总财政拨款总收入3,421.27 万元,阳新县职业教育中心单位本级财政拨款收入 3,421.27 万元,比2018年相比增加157.93 万元,财政拨款支出总决算3,421.27 万元,比2018年相比增加157.93 万元。主要原因是上级专项及项目收入增加。
(五)公共预算财政拨款支出决算情况说明
阳新县职业教育中心单位2019年所属单位决算汇总财政拨款总支出 3,421.27万元,2019年部门本级决算公共预算财政拨款基本支出3,421.27万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下:
一、一般公共服务支出类0 万元,占本年支出 0 %
二、公共安全支出类 0万元,占本年支出 0 %
三、教育支出类 3397.61万元,占本年支出99.3 %
四、科学技术类 0万元,占本年支出0 %
五、文化体育与传媒支出类 0万元,占本年支出0 %
六、社会保障和就业支出类 23.66万元,占本年支出 0.7%
七、医疗卫生与计划生育支出类 0万元,占本年支出0 %
八、节能环保支出类 0 万元,占本年支出 0 %
九、城乡社区事务支出类 0 万元,占本年支出0 %
十、农林水事务支出类 0 万元,占本年支出 0 %
十一、交通运输支出类 0 万元,占本年支出 0 %
十二、资源勘探信息支出类 0 万元,占本年支出 0 %
(六)公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
公共预算财政拨款基本支出 2,452.04元,其中人员经费1,694.31万元,包括基本工资、津贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴,公用经费 458.18 万元,包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。
(七)“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年“三公”经费公共预算财政拨款支出 2.9 万元,其中:因公出国(境)费用、公务接待费 2.9万元、公务用车购置费 0万元、公务用车运行维护费0 万元。公务用车购置数 0辆,公务用车保有数0 辆,国内公务接待批次 49个,国内公务接待人数 400 人,比2018年“三公”经费减少92 %。
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
阳新县职业教育中心单位政府性基金支出 0 万元,用于 0 支出万元。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2019年阳新县职业教育中心单位运行经费支出0 万元,比2016年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,主要原因是
(二)政府采购支出情况
2019年阳新县职业教育中心单位政府采购支出总额 0 万元,期中:政府采购货物支出 万元,政府采购工程支出 万元,政府采购服务支出 万元。
(三)国有资产占用情况
截止2019年12月31日,阳新县职业教育中心单位共有车辆 1 辆,一般公务用车 0 辆;单位价值 40 万元,大型设备 0 台。
(四)预算绩效管理工作开展情况
2019年,阳新县职业教育中心单位共组织对 0 个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元,占年初预算的 0 %,绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
第四部分名词解释
一、财政补助收入:指县级财政当年拨付的资金。
二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、一般公共服务(类)行政运行(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
五、一般公共服务(类)一般行政管理事务(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
六、一般公共服务(类)机关服务(项):指县单位服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。
七、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指单位用于其他一般公共服务方面的支出。
八、教育(类)普通教育(款)高等教育(项):指单位厅支持地方高校的重点发展和特色办学,组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。
九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指单位用于离退休人员的支出、退休人员支出,以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。
十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指单位用于离退休方面的其他支出。
十一、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。
十二、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准,对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。
十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。
十五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十六、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
扫一扫在手机上查看当前页面