名称 | 黄颡口镇中心学校2019年部门决算公开 | ||||
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索引号 | 000014349yx_czj/2020-00466 | 发布日期 | 2020-09-27 | 发布机构 | 县财政局 |
文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 | 县财政局 |
目 录
第一部分:部门基本情况
一、部门主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分: 部门2019年部门决算表
一、收入支出决算总表(表1)
二、收入决算表(表2)
三、支出决算表(表3)
四、财政拨款收入支出决算总表(表4)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(8)
第三部分:部门2019年部门决算情况说明
一、部门收入支出决算情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
第四部分:名词解释
2019年部门决算
一、部门概况
(一)主要职责
1、 承担黄颡口镇辖区内所有适龄儿童少年接受义务教育阶段学习的任务。
2、 进行对教师培训业务
(二)部门决算单位构成
从决算构成单位来看,黄颡口中心学校部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的14个下属单位决算组成。期中事业单位14个,参照公务员管理事业单位0 个,全额拨款事业单位 14个。
二、部门2019年部门决算表
收入支出决算总表
收入决算表
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公开02表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:阳新县黄颡口镇中心学校 | 2019年度 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 3,157.58 | 3,057.58 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | 教育支出 | 3,138.08 | 3,038.08 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20502 | 普通教育 | 3,138.08 | 3,038.08 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050201 | 学前教育 | 134.75 | 34.75 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050202 | 小学教育 | 1,902.58 | 1,902.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050203 | 初中教育 | 1,100.75 | 1,100.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 16.50 | 16.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20807 | 就业补助 | 16.50 | 16.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 12.38 | 12.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080799 | 其他就业补助支出 | 4.13 | 4.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | 其他支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出决算表
公开03表 | ||||||||||
部门:阳新县黄颡口镇中心学校 | 2019年度 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | 3,157.58 | 2,926.33 | 231.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
205 | 教育支出 | 3,138.08 | 2,909.83 | 228.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20502 | 普通教育 | 3,138.08 | 2,909.83 | 228.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050201 | 学前教育 | 134.75 | 134.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050202 | 小学教育 | 1,902.58 | 1,737.33 | 165.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050203 | 初中教育 | 1,100.75 | 1,037.75 | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 16.50 | 16.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20807 | 就业补助 | 16.50 | 16.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 12.38 | 12.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080799 | 其他就业补助支出 | 4.13 | 4.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
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三、2019年部门决算情况说明
(一)部门收入支出决算情况说明
2019年所属单位决算汇总决算总收入是3157.58万元,2019年度本级决算总收入3157.58 万元。其中:财政拨款收入3057.58 万元、事业收入100 万元、经营收入 0万元、其他收入 0万元,用事业基金弥补收支差额 0万元,上年度结转结余 0 万元。比2018年增加174.202439 万元。主要原因是学生数增加,教师工资增长。
2019年所属单位决算汇总决算总支出是3157.58万元,本级决算总支出3157.58万元。其中:基本支出2926.33万元、项目支出231.25 万元、年末结转和结余0 万元。比2018年增加174.202439 万元。主要原因是学生数增加,教师工资增长。
(二)收入决算情况说明
2019年所属单位决算汇总总收入是3157.58万元,本年本级收入合计 3157.58万元,其中:财政拨款收入3057.58万元,占96.83 %;事业收入 100万元,占3.17 %;经营收入 0万元,占 0 %;其他收入 0万元,占 0 %。
(三)支出决算情况说明
2019年所属单位决算汇总决算总支出是3157.58万元,本年本级支出合计3157.58万元,其中:基本支出2926.33万元,占92.68 %;项目支出231.25万元,占7.32%;经营支出 0 万元,占 0 %。
(四)财政拨款收入支出决算总表说明
2019年所属单位决算汇总财政拨款总收入3057.58万元,单位本级财政拨款收入3057.58 万元,比2018年相比增加74.202439万元,财政拨款支出总决算3057.58万元,比2018年相比增加74.202439万元。主要原因是学生数增加,教师工资增长。
(五)公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年所属单位决算汇总财政拨款总支出3057.58万元,2019年部门本级决算公共预算财政拨款基本支出 3038.08万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下:
一、一般公共服务支出类 0万元,占本年支出 0 %
二、公共安全支出类 0万元,占本年支出0 %
三、教育支出类 3038.08 万元,占本年支出100 %
四、科学技术类 0 万元,占本年支出0 %
五、文化体育与传媒支出类 0 万元,占本年支出0 %
六、社会保障和就业支出类 16.50万元,占本年支出 0.54 %
七、医疗卫生与计划生育支出类 0 万元,占本年支出 0 %
八、节能环保支出类 0万元,占本年支出0 %
九、城乡社区事务支出类 0万元,占本年支出 0 %
十、农林水事务支出类 0 万元,占本年支出 0%
十一、交通运输支出类 0万元,占本年支出0 %
十二、资源勘探信息支出类 0万元,占本年支出0 %
(六)公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
公共预算财政拨款基本支出2826.33万元,其中人员经费2386.50万元,包括基本工资、津贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴,公用经费439.83万元,包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。
(七)“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年“三公”经费公共预算财政拨款支出1.7万元,其中:因公出国(境)费0用、公务接待费1.7万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元。公务用车购置数0辆,公务用车保有数0 辆,国内公务接待批次 72个,国内公务接待人数600 人,比2018年“三公”经费减少5.56%。
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
单位政府性基金支出 3 万元,用于项目支出 3 万元。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2019年单位运行经费支出0 万元,比2018年增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %,主要原因是
(二)政府采购支出情况
2019年单位政府采购支出总额 0 万元,期中:政府采购货物支出 0 万元,政府采购工程支出 0 万元,政府采购服务支出 0 万元。
(三)国有资产占用情况
截止2019年12月31日,单位共有车辆 0 辆,一般公务用车 0 辆;单位价值 万元,大型设备 0 台。
(四)预算绩效管理工作开展情况
2019年,单位共组织对 1 个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款207.97万元,占年初预算的 7.36 %,绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
第四部分名词解释
一、财政补助收入:指县级财政当年拨付的资金。
二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、一般公共服务(类)行政运行(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
五、一般公共服务(类)一般行政管理事务(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
六、一般公共服务(类)机关服务(项):指县单位服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。
七、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指单位用于其他一般公共服务方面的支出。
八、教育(类)普通教育(款)高等教育(项):指单位厅支持地方高校的重点发展和特色办学,组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。
九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指单位用于离退休人员的支出、退休人员支出,以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。
十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指单位用于离退休方面的其他支出。
十一、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。
十二、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准,对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。
十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。
十五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十六、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
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