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名称 中共阳新县委组织部2019年部门决算公开
索引号 000014349yx_czj/2020-00433 发布日期 2020-09-27 发布机构 县财政局
文号 文件分类 财政、金融、审计、税务 所属机构 县财政局

中共阳新县委组织部2019年部门决算公开

目  录

  第一部分:部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分: 部门2019年部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(8)

第三部分:部门2019年部门决算情况说明

一、部门收入支出决算情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

第四部分:名词解释

 

2019年部门决算

 

一、部门概况

(一)主要职责

1.贯彻落实党中央、省、市委和县委关于党建工作的各项路线、方针、政策,研究和指导全县党组织特别是党的基层组织建设,探索新形势下党组织设置和活动方式,协调、规划并指导党员教育工作,主管党员的管理和发展工作;会同县委宣传部组织开展新时期党的建设和理论研究。

2.办理我县属于市委管理的干部有关事项的报批手续;负责提出关于各乡镇(开发区)和县直部办委局以及列入县委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、退(离)休审批手续;指导局级领导班子加强思想作风建设;负责县委委托管理的干部的管理工作;负责全县副局级以上干部的备案、审查和宏观管理工作,承担部分干部的调配、交流及安置事宜:负责省、市委有关部门管理为主的单位领导班子成员及相当职务的协管业务。

3.研究制订全县干部队伍建设的办法、规定、组织落实培养选择中青年干部工作。

4.从总体上研究和指导全县党的组织制度和干部人事制度的改革,制定或参与制定组织、干部、人事工作的规章制度。

5.负责全县组织工作和干部工作的检查监督,及时向县委和市委组织部反映重要情况,提出建议。

6.主管全县干部教育工作,制订干部教育规划;负责落实省、市委组织部下达抽调我县干部培训的计划;负责组织县委管理的干部和一定层次的中、青年干部的培训;指导、协调、检查全县的干部教育工作;研究探索有中国特色的干部培训制度,做好干部培训基地建设工作。

7.调查了解全县人才工作情况、检查贯彻执行人才相关政策的情况,参与优秀专家和拔尖人才的选拔和管理,联系和组织部分优秀专家开展有关活动。

8.研究加强副科级以上领导干部的监督工作,对全县选拔任用干部的检查监督工作进行综合、协调、研究和指导。

9.负责全县退(离)休干部工作的宏观管理,制订或参与制订退(离)休干部的有关规定。

(二)部门决算单位构成

从决算构成单位来看,中共阳新县委组织部部门决算由单位本级决算1个单位决算组成。其中行政单位1个,参照公务员管理事业单位0个,全额拨款事业单位0个。

二、部门2019年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门:中共阳新县委组织部               2019年度                          金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

918.35

一、一般公共服务支出

29

646.39

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

三、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

四、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00

五、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

六、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00

七、其他收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

35

0.00


8


八、社会保障和就业支出

36

11.92


9


九、卫生健康支出

37

0.00


10


十、节能环保支出

38

0.00


11


十一、城乡社区支出

39

0.00


12


十二、农林水支出

40

211.72


13


十三、交通运输支出

41

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

42

0.00


15


十五、商业服务业等支出

43

0.00


16


十六、金融支出

44

0.00


17


十七、援助其他地区支出

45

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

46

0.00


19


十九、住房保障支出

47

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

48

0.00


21


二十一、灾害防治及应急管理支出

49

0.00


22


二十二、其他支出

50

0.00


23



51


本年收入合计

24

918.35

本年支出合计

52

870.03

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

53

0.00

年初结转和结余

26

129.70

年末结转和结余

54

178.02


27



55


总计

28

1,048.04

总计

56

1,048.04

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

收入决算表

公开02表

部门:中共阳新县委组织部               2019年度                          金额单位:万元

项目

本年收入

合计

财政拨款

收入

上级补助

收入

事业收入

经营收入

附属单位

上缴收入

其他收入

能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

918.35

918.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

787.42

787.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

712.57

712.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013201

  行政运行

438.96

438.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013204

  公务员事务

80.19

80.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

  其他组织事务支出

193.42

193.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

74.85

74.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

74.85

74.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

14.42

14.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

11.76

11.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080503

  离退休人员管理机构

9.25

9.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

2.50

2.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

2.67

2.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

2.67

2.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

116.50

116.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业

112.00

112.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130152

  对高校毕业生到基层任职补助

112.00

112.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

4.50

4.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

4.50

4.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表

公开03表

部门:中共阳新县委组织部               2019年度                          金额单位:万元

项目

本年支出

合计

基本支出

项目支出

上缴上级

支出

经营支出

对附属单位

补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

870.03

554.77

315.26

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

646.39

539.85

106.54

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

571.54

465.00

106.54

0.00

0.00

0.00

2013201

  行政运行

335.77

335.77

0.00

0.00

0.00

0.00

2013204

  公务员事务

80.19

80.19

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

  其他组织事务支出

155.58

49.04

106.54

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

74.85

74.85

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

74.85

74.85

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

11.92

11.92

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

9.25

9.25

0.00

0.00

0.00

0.00

2080503

  离退休人员管理机构

9.25

9.25

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

2.67

2.67

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

2.67

2.67

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

211.72

3.00

208.72

0.00

0.00

0.00

21301

农业

208.72

0.00

208.72

0.00

0.00

0.00

2130152

  对高校毕业生到基层任职补助

208.72

0.00

208.72

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:中共阳新县委组织部               2019年度                          金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算

财政拨款

政府性基金

预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

918.35

一、一般公共服务支出

30

646.39

646.39

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

37

11.92

11.92

0.00


9


九、卫生健康支出

38

0.00

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

41

211.72

211.72

0.00


13


十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

48

0.00

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00


21


二十一、灾害防治及应急管理支出

50

0.00

0.00

0.00


22


二十二、其他支出

51

0.00

0.00

0.00


23



52




本年收入合计

24

918.35

本年支出合计

53

870.03

870.03

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

129.70

年末财政拨款结转和结余

54

178.02

178.02

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

129.70


55




二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00


56





28



57




总计

29

1,048.04

总计

58

1,048.04

1,048.04

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:中共阳新县委组织部               2019年度                          金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

870.03

554.77

315.26

201

一般公共服务支出

646.39

539.85

0.00

20132

组织事务

571.54

465.00

0.00

2013201

  行政运行

335.77

335.77

0.00

2013204

  公务员事务

80.19

80.19

0.00

2013299

  其他组织事务支出

155.58

49.04

0.00

20199

其他一般公共服务支出

74.85

74.85

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

74.85

74.85

0.00

208

社会保障和就业支出

11.92

11.92

0.00

20805

行政事业单位离退休

9.25

9.25

0.00

2080503

  离退休人员管理机构

9.25

9.25

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

2.67

2.67

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

2.67

2.67

0.00

213

农林水支出

211.72

3.00

0.00

21301

农业

208.72

0.00

0.00

2130152

  对高校毕业生到基层任职补助

208.72

0.00

0.00

21305

扶贫

3.00

3.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

3.00

3.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:中共阳新县委组织部               2019年度                          金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目

编码

科目名称

决算数

科目

编码

科目名称

决算数

科目

编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

451.24

302

商品和服务支出

101.66

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

110.16

30201

  办公费

4.77

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

131.00

30202

  印刷费

12.20

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

115.60

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

1.87

30106

  伙食补助费

9.45

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

0.00

31002

  办公设备购置

1.87

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

38.80

30206

  电费

3.04

31003

  专用设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

4.09

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

19.80

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

4.72

30209

  物业管理费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

0.79

30211

  差旅费

12.30

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

20.91

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.45

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

3.69

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

0.00

30215

  会议费

8.49

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

5.47

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

1.74

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

7.27

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

39906

  赠与

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

8.55

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

2.40

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

4.56

39999

  其他支出

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助

0.00

30239

  其他交通费用

0.00







30240

  税金及附加费用

0.00







30299

  其他商品和服务支出

22.64




人员经费合计

451.24

公用经费合计

103.53

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:中共阳新县委组织部               2019年度                          金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

8.06


5.50


5.50

2.56

6.30

0.00

4.56

0.00

4.56

1.74

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:中共阳新县委组织部               2019年度                          金额单位:万元

 

项目

年初结转

和结余

本年收入

本年支出

年末结转

和结余


功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00











注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


 

 


三、2019年部门决算情况说明

(一)部门收入支出决算情况说明

2019年本级决算总收入1,048.04万元。其中:财政拨款收入918.35万元、事业收入0万元、经营收入0万元、其他收入0万元,用事业基金弥补收支差额0万元,上年度结转结余129.70万元。比2018年减少45.54万元。主要原因是上年度结转结余减少28.60万元、其他收入减少11.71万元。

2019年本级决算总支出1,048.04万元。其中:基本支出554.77万元、项目支出315.26万元、年末结转和结余178.02万元。比2018年减少45.54万元。主要原因是项目支出减少75.22万元。

(二)收入决算情况说明

2019年本年本级收入合计918.35万元,其中:财政拨款收入918.35万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)支出决算情况说明

2019年本年本级支出合计870.03万元,其中:基本支出554.77万元,占63.76%;项目支出315.26万元,占36.24%;经营支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总表说明

2019年本级财政拨款收入918.35万元,比2018年相比减少5.23万元,财政拨款支出870.03万元,比2018年相比减少64.47万元万元。主要原因是项目收入、支出减少。

(五)公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年本级决算公共预算财政拨款支出870.03万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下:

一、一般公共服务支出类646.39万元,占本年支出74.30%

二、公共安全支出类0万元,占本年支出0%

三、教育支出类0万元,占本年支出0%

四、科学技术类0万元,占本年支出0%

五、文化体育与传媒支出类0万元,占本年支出0%

六、社会保障和就业支出类11.92万元,占本年支出1.37%

七、医疗卫生与计划生育支出类0万元,占本年支出0%

八、节能环保支出类0万元,占本年支出0%

九、城乡社区事务支出类0万元,占本年支出0%

十、农林水事务支出类211.72万元,占本年支出24.33%

十一、交通运输支出类0万元,占本年支出0%

十二、资源勘探信息支出类0万元,占本年支出0%

(六)公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

公共预算财政拨款基本支出554.77万元,其中:

人员经费451.24万元,包括基本工资、津贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴;

公用经费103.53万元,包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

(七)“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年“三公”经费公共预算财政拨款支出6.30万元,其中:因公出国(境)费用0万元、公务接待费1.74万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费4.56万元。公务用车购置数0辆,公务用车保有数4辆,国内公务接待批次25个,国内公务接待人数200人,比2018年“三公”经费减少9.95%。

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  单位政府性基金支出0万元,用于项目支出0万元。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

 2019年单位运行经费支出103.53万元,比2018年增加22.98万元,增长28.52%,主要原因是差旅费、会议费及其他费用增加。

(二)政府采购支出情况

2019年单位政府采购支出总额0万元,期中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况

截止2019年12月31日,单位共有车辆4辆,一般公务用车4辆;单位价值10.19万元,大型设备0台。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2019年,单位共组织对0个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元,占年初预算的0%。

 


第四部分名词解释

一、财政补助收入:指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务(类)行政运行(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务(类)一般行政管理事务(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

六、一般公共服务(类)机关服务(项):指县单位服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

七、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):XX单位用于其他一般公共服务方面的支出。

八、教育(类)普通教育(款)高等教育(项):指单位厅支持地方高校的重点发展和特色办学,组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。

九、社会保障和就业()行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指单位用于离退休人员的支出、退休人员支出,以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

、社会保障和就业()行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指单位用于离退休方面的其他支出。

十一、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

十二、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准,对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金

十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)

十五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

 

 

 


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