| 名称 | 阳新县纪委2019年部门决算公开 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 索引号 | 000014349yx_czj/2020-00422 | 发布日期 | 2020-09-27 | 发布机构 | 县财政局 |
| 文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 | 县财政局 | |
目 录
第一部分:部门基本情况
一、部门主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分: 部门2019年部门决算表
一、收入支出决算总表(表1)
二、收入决算表(表2)
三、支出决算表(表3)
四、财政拨款收入支出决算总表(表4)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
第三部分:部门2019年部门决算情况说明
一、部门收入支出决算情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分:名词解释
一、部门概况
(一)主要职责
1.负责贯彻落实上级党委、纪委和县委关于加强党风廉政建设决定,维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。
2.负责贯彻落实上级党委、政府和县委、县政府有关行政监察工作的决定,监督检查县政府各部门及其工作人员和各乡镇人民政府及其主要负责人执行国家及省、市的政策和法律、法规、国民经济和社会发展计划,国务院、省政府、市政府颁发的决议和命令的情况。
3.负责检查并处理县委、县政府机关及各部门、各乡镇党的组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件,决定或取消对这些案件中的党员的处分;受理党员的控告和申诉。必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重大或复杂的案件。
4.负责调查处理县政府各部门及其工作人员,各乡镇政府及其主要责任人违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为,并对负责人做出撤职及撤职以下的行政处分(涉及选举产生的领导干部按法定程序办理);受理监察对象的申诉;受理个人或单位对违纪行为的检举和控告。
5.制定全县党风党纪教育规划。配合有关部门做好党的纪检监察工作方针、政策和法律法规的宣传工作;教育党员和国家工作人员遵纪守法,为政清廉。
6.负责对党的纪律检查和行政监察工作理论及有关问题进行调查研究,拟制和参与制定党纪、政纪条规。
7.调查研究县政府各部门和地方政府制定的有关政策、法规情况,对其违反国家法律和上级规定的条款,提出修改意见;变更或撤销各乡镇纪检监察机关不适当的决定和规定。
8.按照上级有关文件规定,由县纪委会同组织部对县直单位和乡镇纪检监察干部进行提名和考察。组织和指导全县纪检监察干部的培训工作。
9.督促下级党委(党组)认真履行党风廉政建设和反腐败工作的主体责任。承办县委、县政府及上级纪检监察机关交办的工作。
(二)部门决算单位构成
人员编制和领导职数。共设办公室、组织宣传部、党风政风监督室、案件监督管理室(信访室)、第一至第六纪检监察室、案件审理室、干部监督室、信息技术保障室等13个内设机构,共设派出第一至第八纪检监察组等8个派驻(出)机构,机关下设阳新县反腐倡廉教育中心等1个直属事业单位。核定编制133名(其中行政编制103人,事业编制23人,工勤人员编制7名)。核定纪委书记(主任)1名,纪委副书记(副主任)2名,纪委常委4名,监委委员4名(其中2名由纪委常委兼任),县委巡察办与县纪委监委合署办公。年末实有在职干部100人,退休15人。
二、部门2019年部门决算表
阳新县纪委2019年收入支出决算表(表1)
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 决算数 | 项目 (按功能分类) | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 2161.58 | 一、一般公共服务支出 | 2256.66 |
期中:政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、公共安全 | 31.42 |
二、上级补助收入 | 0.00 | 三、教育支出 | 0.00 |
三、事业收入 | 0.00 | 四、科学技术支出 | 0.00 |
四、经营收入 | 0.00 | 五、文化体育和传媒支出 | 0.00 |
五、其他收入 | 0.00 | 六、社会保障和就业支出 | 11.80 |
七、医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | ||
八、节能环保支出 | 0.00 | ||
九、城乡社区事务支出 | 0.00 | ||
十、农林水事务支出 | 5.00 | ||
十一、交通运输支出 | 0.00 | ||
十二、资源勘探信息支出 | 0.00 | ||
十三、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
十四、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十五、住房保障支出 | 0.00 | ||
十六、其他支出 | 0.00 | ||
十七、转移性支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 2161.58 | 本年支出合计 | 2273.46 |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | 0.00 | |
年初结转结余 | 111.87 | 年末结转结余 | 0.00 |
收入总计 | 2273.46 | 支出总计 | 2273.46 |
阳新县纪委2019年收入决算表(表2)
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
合计 | 2,161.58 | 2,161.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 2,144.78 | 2,144.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 7.56 | 7.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010301 | 行政运行 | 7.56 | 7.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20110 | 人力资源事务 | 4.82 | 4.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2011001 | 行政运行 | 4.82 | 4.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20111 | 纪检监察事务 | 1,877.10 | 1,877.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2011101 | 行政运行 | 1,757.10 | 1,757.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20132 | 组织事务 | 51.76 | 51.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013204 | 公务员事务 | 51.76 | 51.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 203.55 | 203.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 203.55 | 203.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 11.80 | 11.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 11.80 | 11.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.80 | 11.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
213 | 农林水支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21305 | 扶贫 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130599 | 其他扶贫支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| ||||||||||
单位:万元 | ||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 合计 | 2,273.46 | 2,273.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2,256.66 | 2,256.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 7.56 | 7.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010301 | 行政运行 | 7.56 | 7.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20110 | 人力资源事务 | 4.82 | 4.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2011001 | 行政运行 | 4.82 | 4.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20111 | 纪检监察事务 | 1,988.97 | 1,988.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2011101 | 行政运行 | 1,868.97 | 1,868.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20132 | 组织事务 | 51.76 | 51.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013204 | 公务员事务 | 51.76 | 51.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 203.55 | 203.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 203.55 | 203.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 11.80 | 11.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 11.80 | 11.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.80 | 11.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21305 | 扶贫 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130599 | 其他扶贫支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
阳新县纪委2019年财政拨款收入支出决算表(表4) | |||||
单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 决算数 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 2161.58 | 一、一般公共服务支出 | 2144.78 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | ||
三、国防支出 | 0.00 | ||||
四、公共安全支出 | 0.0 | ||||
五、教育支出 | 0.00 | ||||
六、科学技术支出 | 0.00 | ||||
七、文化体育与传媒支出 | 0.00 | ||||
八、社会保障和就业支出 | 11.80 | ||||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | ||||
十、节能环保支出 | 0.00 | ||||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||||
十二、农林水支出 | 5.00 | ||||
十三、交通运输支出 | 0.00 | ||||
十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||||
十六、金融支出 | 0.00 | ||||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||||
十八、国土海洋气象等支出 | 0.00 | ||||
十九、住房保障支出 | 0.00 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||||
二十一、其他支出 | 0.00 | ||||
二十二、债务还本支出 | 0.00 | ||||
二十三、债务付息支出 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 2161.58 | 本年支出合计 | 2161.58 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 0.00 | 基本支出结转 | 0.00 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 0.00 | ||
总计 | 2161.58 | 总计 | 2161.58 | ||
阳新县纪委2019年一般公共预算财政拨款支出决算数(表5) | ||||||
单位:万元 | ||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 其中 | |||
基本支出 | 项目支出 | |||||
合计 | 2,161.58 | 2,161.58 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2,144.78 | 2,144.78 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 7.56 | 7.56 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 7.56 | 7.56 | 0.00 | ||
20110 | 人力资源事务 | 4.82 | 4.82 | 0.00 | ||
2011001 | 行政运行 | 4.82 | 4.82 | 0.00 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 1,877.10 | 1,877.10 | 0.00 | ||
2011101 | 行政运行 | 1,757.10 | 1,757.10 | 0.00 | ||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 51.76 | 51.76 | 0.00 | ||
2013204 | 公务员事务 | 51.76 | 51.76 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 203.55 | 203.55 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 203.55 | 203.55 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 11.80 | 11.80 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 11.80 | 11.80 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.80 | 11.80 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | ||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6) | |||||||||
2019年度 | 单位:万元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |
301 | 工资福利支出 | 1,462.46 | 302 | 商品和服务支出 | 655.79 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 38.71 | 30201 | 办公费 | 58.79 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 910.70 | 30202 | 印刷费 | 10.64 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |
30106 | 伙食补助费 | 7.16 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 7.49 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 168.09 | 30206 | 电费 | 16.03 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 14.65 | 30207 | 邮电费 | 5.91 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 83.51 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 22.61 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 11.79 | 30211 | 差旅费 | 165.18 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
30113 | 住房公积金 | 205.23 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 18.15 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 43.34 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.39 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 43.34 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 98.25 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 18.22 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.75 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 64.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 5.36 | ||||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 186.64 | |||||||
人员经费合计 | 1,505.80 | 公用经费合计 | 655.79 | ||||||
阳新县纪委2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7) | ||||||
单位:万元 | ||||||
2019年决算数 | ||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | |||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
64.00 | 0 | 0 | 0.00 | 64.00 | 0.00 | |
三、2019年部门决算情况说明
(一)部门收入支出决算情况说明
部门2019年度决算总收入2273.46万元。其中:财政拨款收入2161.58万元,上年度结转结余111.87万元。比2018年1791.88万元增加481.58万元。主要原因是人员工资福利、办案经费增加、办公大楼装修。决算总支出2273.46万元。其中:基本支出2273.46万元、项目支出0万元、年末结转和结余0万元。比2018年1680.01万元增加593.45万元。主要原因是人员工资福利、办案经费支出增加。
(二)收入决算情况说明
本年收入合计2273.46万元,其中:财政拨款收入2161.58万元,占95.08%。
(三)支出决算情况说明
本年支出合计2273.46万元,其中:基本支出2273.46万元,占100%。
(四)财政拨款收入支出决算总表说明
阳新县纪委2019年度财政拨款收入总决算2161.58万元,比2018年1296.34万元,相比增加865.24万元;财政拨款支出总决算2161.58万元,比2018年1384.72万元相比增加776.86万元,主要原因是2018年度五项津补贴和办案经费增加。
(五)公共预算财政拨款支出决算情况说明
2018年部门决算公共预算财政拨款基本支出2273.46万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下:
一、一般公共服务支出类2256.66万元,占本年支出99.26%;
二、社会保障和就业支出类11.8万元,占本年支出0.52%;
三、农林水支出类5.00万元,占本年支出0.22%。
(六)公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
公共预算财政拨款基本支出2161.59万元,其中人员经费1505.80万元,包括基本工资、津贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴;公用经费655.79万元,包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。
(七)“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明
2018年“三公”经费公共预算财政拨款支出64.00万元,其中:因公出国(境)费用、公务接待费0.00万元、公务用车购置费0.00万元、公务用车运行维护费64.00万元;总体比2018年“三公”经费128.11万元有所减少。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2019年阳新县纪委运行经费支出1881.35万元。
(二)国有资产占用情况
截止2019年12月31日,阳新县纪委共有公务用车14辆,价值约250万元。
(三)政府采购支出情况
2019年单位政府采购支出总额0万元,期中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出 0万元,政府采购服务支出0万元。
(四)预算绩效管理工作开展情况
2019年,单位共组织对0个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元,占年初预算的0 %,绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
第四部分名词解释
一、财政补助收入:指县财政当年拨付的资金。
二、年初结转和结余:指县纪委以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
三、一般公共服务(类)行政运行(项):指县纪委用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
四、一般公共服务(类)一般行政管理事务(项):指县纪委用于开展执法、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
五、一般公共服务(类)纪检监察事务(项):指县纪委为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。
六、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他纪检监察事务(项):指县纪委用于其他纪检监察方面的支出。
七、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指县纪委用于离退休人员的支出、退休人员支出,以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。
八、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指县纪委用于离退休方面的其他支出。
九、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指县纪委用于委局机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。
十、年末结转和结余:指县纪委本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十一、基本支出:指县纪委为保障委局正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。
十二、项目支出:指县纪委在基本支出之外为完成特定行政任务和纪检监察事务发展目标所发生的支出。
十三、“三公”经费:是指县纪委用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
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