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名称 中共阳新县委机构编制委员会办公室2019年部门决算公开
索引号 000014349yx_czj/2020-00412 发布日期 2020-09-24 发布机构 县财政局
文号 文件分类 财政、金融、审计、税务 所属机构 县财政局

中共阳新县委机构编制委员会办公室2019年部门决算公开

目  录

  第一部分:部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分: 部门2019年部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第三部分:部门2019年部门决算情况说明

一、部门收入支出决算情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

第四部分:名词解释

2019年部门决算

 

一、部门概况

(一)主要职责

 县委机构编制委员会办公室贯彻落实党中央关于机构编制工作的方针政策和决策部署,落实省委和市委、县委工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对机构编制工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)贯彻执行党和国家关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策和法规;研究拟订我县机构编制管理办法和意见;统一管理全县各级党委、政府、人大、政协和各民主党派、人民团体机关以及事业单位的机构编制工作。

(二)研究拟订全县行政管理体制和机构改革方案,指导、协调全县各级行政管理体制和机构改革及机构编制管理工作。

(三)审核县级党政群机关各部门的职能配置、调整和划分;协调县委各部门之间、县政府各部门之间、县委与县政府各部门之间以及县直各部门与镇(区)之间的职能配置及职责分工。

(四)审核县委、县政府各部门和县人大、政协机关以及各民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导干部职数。

(五)根据上级编制部门下达给我县党政群机关的编制总额,拟定县直机关各部门和乡镇机关编制分配方案。

(六)拟订全县事业单位机构改革方案并组织实施;研究制订事业单位机构编制发展规划;审核县委、县政府直属事业单位、县级机关各部门所属事业单位的机构设置、人员编制、经费管理形式等事项;指导并协调全县事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。

(七)依据《事业单位登记管理暂行条例》(国务院令第252号)有关规定,负责全县各级各类事业单位的登记和管理工作。

(八)调查研究全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理情况,监督检查各级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理和执行情况,报告县委编委并上报县委、县政府。

(九)负责全县机构编制、行政管理体制、机构改革的经验与信息传递工作;负责全县机构编制干部的培训工作。

(十)负责全县党政群机关和事业单位机构编制总量管理、实名制管理、年度计划管理和机构编制政务公开工作。

(十一)监督管理全县党政群机关和事业单位网上名称的规范使用。

(十二)监督检查全县党政群机关和事业单位贯彻执行机构编制方针、政策和法律法规及机构改革实施情况,协同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

(十三)积极推进“人才强县”战略,指导全县党政群机关编制与人才工作有关的职责职能。

(十四)完成上级交办的其他事项。

(十五)有关职责分工。与县政务服务和大数据管理局的职责分工。县政务服务和大数据管理局结合职能转变和“放管服”改革有关要求,推进相关行政职权的规范运行。政务服务事项的调整规范和取消下放,由县政务服务和大数据管理局受理,征求县委机构编制委员会办公室意见后按程序办理。县委机构编制委员会负责牵头推进权责清单制度工作。

(二)部门决算单位构成

  从决算构成单位来看,阳新县委编办部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的1个下属单位决算组成。其中行政单位1个,参照公务员管理事业单位1个,全额拨款事业单位0个。

二、部门2019年部门决算表

 

 

县委编办2019年收入支出决算表(表1)

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

225.54

一、一般公共服务支出

29

230.37

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

三、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

四、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00

五、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

六、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00

七、其他收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

35

0.00


8


八、社会保障和就业支出

36

0.61


9


九、卫生健康支出

37

0.00


10


十、节能环保支出

38

0.00


11


十一、城乡社区支出

39

0.00


12


十二、农林水支出

40

6.38


13


十三、交通运输支出

41

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

42

0.00


15


十五、商业服务业等支出

43

0.00


16


十六、金融支出

44

0.00


17


十七、援助其他地区支出

45

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

46

0.00


19


十九、住房保障支出

47

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

48

0.00


21


二十一、灾害防治及应急管理支出

49

0.00


22


二十二、其他支出

50

0.00


23



51


本年收入合计

24

225.54

本年支出合计

52

237.36

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

53

0.00

年初结转和结余

26

11.82

年末结转和结余

54

0.00


27



55


总计

28

237.36

总计

56

237.36

                                                            

 

 

县委编办2019年收入决算表(表2)

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

225.54

225.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


201

一般公共服务支出

220.44

220.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20106

财政事务

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010699

  其他财政事务支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20110

人力资源事务

170.98

170.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2011001

  行政运行

170.98

170.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20132

组织事务

7.45

7.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2013204

  公务员事务

7.45

7.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20199

其他一般公共服务支出

32.01

32.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2019999

  其他一般公共服务支出

32.01

32.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

0.61

0.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位离退休

0.61

0.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

0.61

0.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


213

农林水支出

4.50

4.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21305

扶贫

4.50

4.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130599

  其他扶贫支出

4.50

4.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


 

县委编办2019年支出决算表(表3)

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

237.36

237.36

0.00

0.00

0.00

0.00


201

一般公共服务支出

230.37

230.37

0.00

0.00

0.00

0.00


20106

财政事务

15.54

15.54

0.00

0.00

0.00

0.00


2010699

  其他财政事务支出

15.54

15.54

0.00

0.00

0.00

0.00


20110

人力资源事务

175.37

175.37

0.00

0.00

0.00

0.00


2011001

  行政运行

175.37

175.37

0.00

0.00

0.00

0.00


20132

组织事务

7.45

7.45

0.00

0.00

0.00

0.00


2013204

  公务员事务

7.45

7.45

0.00

0.00

0.00

0.00


20199

其他一般公共服务支出

32.01

32.01

0.00

0.00

0.00

0.00


2019999

  其他一般公共服务支出

32.01

32.01

0.00

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

0.61

0.61

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位离退休

0.61

0.61

0.00

0.00

0.00

0.00


2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

0.61

0.61

0.00

0.00

0.00

0.00


213

农林水支出

6.38

6.38

0.00

0.00

0.00

0.00


21305

扶贫

6.38

6.38

0.00

0.00

0.00

0.00


2130599

  其他扶贫支出

6.38

6.38

0.00

0.00

0.00

0.00


县委编办2019年财政拨款收入支出决算总表(表4)

收     入

支     出


项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款



栏次


1

栏次


2

3

4


一、一般公共预算财政拨款

1

225.54

一、一般公共服务支出

30

230.37

230.37

0.00


二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00



3


三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00



4


四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00



5


五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00



6


六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00



7


七、文化旅游体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00



8


八、社会保障和就业支出

37

0.61

0.61

0.00



9


九、卫生健康支出

38

0.00

0.00

0.00



10


十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00



11


十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00



12


十二、农林水支出

41

6.38

6.38

0.00



13


十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00



14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00



15


十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00



16


十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00



17


十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00



18


十八、自然资源海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00



19


十九、住房保障支出

48

0.00

0.00

0.00



20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00



21


二十一、灾害防治及应急管理支出

50

0.00

0.00

0.00



22


二十二、其他支出

51

0.00

0.00

0.00



23



52





本年收入合计

24

225.54

本年支出合计

53

237.36

237.36

0.00


年初财政拨款结转和结余

25

11.82

年末财政拨款结转和结余

54

0.00

0.00

0.00


一、一般公共预算财政拨款

26

11.82


55





二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00


56






28



57





总计

29

237.36

总计

58

237.36

237.36

0.00


 

县委编办2019年一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

项目

本年支出


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3


合计

237.36

237.36

0.00


201

一般公共服务支出

230.37

230.37

0.00


20106

财政事务

15.54

15.54

0.00


2010699

  其他财政事务支出

15.54

15.54

0.00


20110

人力资源事务

175.37

175.37

0.00


2011001

  行政运行

175.37

175.37

0.00


20132

组织事务

7.45

7.45

0.00


2013204

  公务员事务

7.45

7.45

0.00


20199

其他一般公共服务支出

32.01

32.01

0.00


2019999

  其他一般公共服务支出

32.01

32.01

0.00


208

社会保障和就业支出

0.61

0.61

0.00


20805

行政事业单位离退休

0.61

0.61

0.00


2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

0.61

0.61

0.00


213

农林水支出

6.38

6.38

0.00


21305

扶贫

6.38

6.38

0.00


2130599

  其他扶贫支出

6.38

6.38

0.00


县委编办2019年一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

人员经费

公用经费


科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数



301

工资福利支出

188.58

302

商品和服务支出

34.57

307

债务利息及费用支出

0.00


30101

  基本工资

45.81

30201

  办公费

28.25

30701

  国内债务付息

0.00


30102

  津贴补贴

82.35

30202

  印刷费

0.52

30702

  国外债务付息

0.00


30103

  奖金

0.00

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00


30106

  伙食补助费

4.01

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00


30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

32.95

30206

  电费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00


30109

  职业年金缴费

0.61

30207

  邮电费

1.00

31005

  基础设施建设

0.00


30110

  职工基本医疗保险缴费

7.33

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00


30111

  公务员医疗补助缴费

4.55

30209

  物业管理费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00


30112

  其他社会保障缴费

0.59

30211

  差旅费

0.88

31008

  物资储备

0.00


30113

  住房公积金

10.39

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00


30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.00

31010

  安置补助

0.00


30199

  其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00


303

对个人和家庭的补助

14.21

30215

  会议费

0.16

31012

  拆迁补偿

0.00


30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.58

31013

  公务用车购置

0.00


30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

0.60

31019

  其他交通工具购置

0.00


30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00


30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00


30305

  生活补助

14.21

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00


30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.00

399

其他支出

0.00


30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

39906

  赠与

0.00


30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

1.56

39907

  国家赔偿费用支出

0.00


30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

1.02

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00


30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

39999

  其他支出

0.00


30399

  其他对个人和家庭的补助

0.00

30239

  其他交通费用

0.00








30240

  税金及附加费用

0.00








30299

  其他商品和服务支出

0.00





人员经费合计

202.80

公用经费合计

34.57


县委编办2019年财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.60

县委编办2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

















 

三、2019年部门决算情况说明

(一)部门收入支出决算情况说明

2019年所属单位决算汇总决算总收入是 237.36 万元,2019年度本级决算总收入   237.36万元。其中:财政拨款收入 225.54万元、事业收入 0万元、经营收入0 万元、其他收入 0万元,用事业基金弥补收支差额 0万元,上年度结转结余11.82万元。

2019年所属单位决算汇总决算总支出是237.36万元,本级决算总支出237.36万元。其中:基本支出237.36万元、项目支出 0万元、年末结转和结余0万元。

(二)收入决算情况说明

2019年所属单位决算汇总总收入是237.36万元,本年本级收入合计237.36万元,其中:财政拨款收入225.54万元,占95%;事业收入    0 万元,占   0  %;经营收入 0    万元,占  0   %;其他收入 0万元,占0 %,上年度结转11.82万元,占5%。

(三)支出决算情况说明

2019年所属单位决算汇总决算总支出是237.36万元,本年本级支出合计    237.36万元,其中:基本支出237.36万元,占 100%;项目支出  0  万元,占  0%;经营支出    0  万元,占 0    %。

 

(四)公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年所属单位决算汇总财政拨款总支出 237.36万元,2019年部门本级决算公共预算财政拨款基本支出237.36万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下:

一、一般公共服务支出类  230.37万元,占本年支出 97%

 二、公共安全支出类     0万元,占本年支出  0 %

三、教育支出类     0 万元,占本年支出 0  %

四、科学技术类     0万元,占本年支出  0 %

五、文化体育与传媒支出类   0 万元,占本年支出  0 %

六、社会保障和就业支出类    0.61万元,占本年支出  0.3 %

七、医疗卫生与计划生育支出类     0万元,占本年支出  0 %

八、节能环保支出类  0   万元,占本年支出  0 %

九、城乡社区事务支出类    0万元,占本年支出 0  %

十、农林水事务支出类  6.38  万元,占本年支出 2.7%

十一、交通运输支出类    0万元,占本年支出  0 %

十二、资源勘探信息支出类  0 万元,占本年支出 0  %

(六)公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

公共预算财政拨款基本支出 237.36 万元,其中人员经费202.8万元,包括基本工资、津贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴,公用经费34.57万元,包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

 

(七)“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年“三公”经费公共预算财政拨款支出0.6万元,其中:因公出国(境)费用、公务接待费0.6万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元。公务用车购置数0辆,公务用车保有数0辆,国内公务接待批次20个,国内公务接待人数 70人,比2018年“三公”经费减少5%。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

 2019年单位运行经费支出34.57万元,比2018年减少0.87 万元,下降2.5 %,主要原因是调出2人,节省开支。

(二)政府采购支出情况

2019年单位政府采购支出总额0.86万元,期中:政府采购货物支出0.86万元,政府采购工程支出 0万元,政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况

截止2019年12月31日,单位共有车辆 0辆,一般公务用车0辆;单位价值0万元,大型设备0台。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2019年,单位共组织对0个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元,占年初预算的0 %,绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。


 

第四部分名词解释

  一、财政补助收入:指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务(类)行政运行(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务(类)一般行政管理事务(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

六、一般公共服务(类)机关服务(项):指县单位服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

七、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):XX单位用于其他一般公共服务方面的支出。

八、教育(类)普通教育(款)高等教育(项):指单位厅支持地方高校的重点发展和特色办学,组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。

九、社会保障和就业()行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指单位用于离退休人员的支出、退休人员支出,以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

、社会保障和就业()行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指单位用于离退休方面的其他支出。

十一、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

十二、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准,对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金

十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)

十五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

 

 

 


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