名称 | 阳新县文化体育新闻出版广电局2019年部门决算公开 | ||||
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索引号 | 000014349yx_czj/2020-00394 | 发布日期 | 2020-09-24 | 发布机构 | 县财政局 |
文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 | 县财政局 |
目 录
第一部分:部门基本情况
一、部门主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分: 部门2019年部门决算表
一、收入支出决算总表(表1)
二、收入决算表(表2)
三、支出决算表(表3)
四、财政拨款收入支出决算总表(表4)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(8)
第三部分:部门2019年部门决算情况说明
一、部门收入支出决算情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
第四部分:名词解释
2019年部门决算
一、部门概况
(一)主要职责
(一)贯彻执行国家、省关于文化体育新闻出版广电和版权工作的方针政策和法律法规;拟定全县文化艺术、体育、新闻出版、广播影视、版权工作的政策措施和规范性文件,并监督实施。
(二)拟定全县文化体育、新闻出版、广播影视、版权发展规划及产业政策并组织实施;推进全县文化体育、新闻出版、广播影视、版权、文化市场领域的体制机制改革和产业发展。并指导电影发行和放映工作。
(三)指导、管理全县文化艺术事业,指导艺术创作与生产,推动各门类艺术的发展;牵头组织全县性重大文化艺术活动。
(四)指导、管理全县社会文化事业,指导图书馆、文化馆、博物馆事业和基层文化建设;推进全县文化艺术领域的公共文化服务,规划、指导公共文化产品生产,规划、指导县重点文化设施建设和基层文化设施建设。
(五)拟定全县非物质文化遗产保护规划,组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。
(六)指导、管理全县文物管理事业。
(七)推进全民健身计划,指导并开展群众性体育活动,实施国家、省级体育锻炼标准,开展国民体质监测。
(八)统筹规划竞技体育发展,负责全县体育运动项目布局,平衡全县性体育竞赛、竞技运动项目设置,积极配合县教育局负责全县体育教育工作的发展和中等体育教育规划,培训体育人才。
(九)制定全县社会体育团体发展规划,拟定规章制度并组织实施,负责社会团体的成立、审批和年检工作。指导全县社会体育团体开展体育活动。
(十)负责对全县新闻出版单位及印刷复制业进行行业监管;负责全县新闻单位记者证的报批和监管;负责监管出版物市场及发行活动;负责组织、指导、协调开展全民阅读活动;负责组织、指导、协调县“扫黄打非”工作,承担县“扫黄打非”工作小组办公室日常工作。
(十一)拟定全县文化体育、新闻出版、广电市场的发展规划,组织实施和指导文化市场综合执法工作;负责对全县娱乐场所、互联网上网服务营业场所等实行经营许可证管理,对文化艺术经营活动(包括对从事演艺活动的民办机构)进行行业监管。指导协调全县动漫、网络游戏产业发展。
(十二)指导全县文化体育、新闻出版、广播影视系统职工教育工作和人才的培养,拟定文化体育、新闻出版、广电科技发展规划并监督实施,推进文化体育、新闻出版、广电科技信息建设。
(十三)负责监督管理广播影视机构和广播影视节目的内容和质量;指导监管广播电视广告播放;监管互联网出版和开办手机书刊、手机文学业务等数字出版内容和活动;负责审查网络视听节目、公共视听载体播放的广播影视节目;管理电影制片、发行和放映。
(十四)负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管;负责卫星地面接收设施管理工作。
(十五)组织开展县文化体育新闻出版广电对外交流与合作的有关工作。
(二)部门决算单位构成
从决算构成单位来看阳新县文化体育新闻出版广电局部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的8个下属单位决算组成。期中行政单位1个,参照公务员管理事业单位0 个,全额拨款事业单位8个。
二、部门2019年部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:阳新县文化体育新闻出版广电局(本级) | 2019年度 | 金额单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 793.93 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 76.08 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 591.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 692.98 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 1,537.09 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 9.96 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 12.49 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 6.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 518.11 | ||
23 | 51 | ||||
本年收入合计 | 24 | 2,077.91 | 本年支出合计 | 52 | 2,159.73 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 319.15 | 年末结转和结余 | 54 | 237.33 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 2,397.06 | 总计 | 56 | 2,397.06 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
部门:阳新县文化体育新闻出版广电局(本级) | 2019年度 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
合计 | 2,077.91 | 1,384.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 692.98 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 76.08 | 68.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.15 | |||
20113 | 商贸事务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2011308 | 招商引资 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20132 | 组织事务 | 34.76 | 31.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.23 | |||
2013204 | 公务员事务 | 34.76 | 31.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.23 | |||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 31.32 | 27.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.92 | |||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 31.32 | 27.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.92 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,467.39 | 781.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 685.83 | |||
20701 | 文化和旅游 | 934.23 | 596.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 338.03 | |||
2070101 | 行政运行 | 816.23 | 478.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 338.03 | |||
2070104 | 图书馆 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070107 | 艺术表演团体 | 48.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070108 | 文化活动 | 48.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070111 | 文化创作与保护 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20702 | 文物 | 34.76 | 34.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070204 | 文物保护 | 34.76 | 34.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20703 | 体育 | 48.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070305 | 体育竞赛 | 48.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20706 | 新闻出版电影 | 2.60 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070607 | 电影 | 2.60 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20708 | 广播电视 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070899 | 其他广播电视支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20709 | 旅游发展基金支出 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070904 | 地方旅游开发项目补助 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 347.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 347.80 | |||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 347.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 347.80 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 9.96 | 9.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 8.23 | 8.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.23 | 8.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20807 | 就业补助 | 0.38 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080799 | 其他就业补助支出 | 0.38 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.35 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1.35 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 12.49 | 12.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 7.49 | 7.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 7.49 | 7.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21305 | 扶贫 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130599 | 其他扶贫支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 506.00 | 506.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 506.00 | 506.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 506.00 | 506.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | ||||||||||
公开03表 | ||||||||||
部门:阳新县文化体育新闻出版广电局(本级) | 2019年度 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | 2,159.73 | 992.29 | 1,167.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 76.08 | 66.08 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20113 | 商贸事务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2011308 | 招商引资 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20132 | 组织事务 | 34.76 | 34.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013204 | 公务员事务 | 34.76 | 34.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 31.32 | 31.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 31.32 | 31.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,537.09 | 902.77 | 634.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20701 | 文化和旅游 | 918.25 | 848.25 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070101 | 行政运行 | 800.25 | 800.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070104 | 图书馆 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070107 | 艺术表演团体 | 48.00 | 0.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070108 | 文化活动 | 48.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070111 | 文化创作与保护 | 17.00 | 0.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20702 | 文物 | 34.76 | 0.00 | 34.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070204 | 文物保护 | 34.76 | 0.00 | 34.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20703 | 体育 | 48.00 | 0.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070305 | 体育竞赛 | 48.00 | 0.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20706 | 新闻出版电影 | 2.60 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070607 | 电影 | 2.60 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20708 | 广播电视 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070899 | 其他广播电视支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20709 | 旅游发展基金支出 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070904 | 地方旅游开发项目补助 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 433.48 | 51.92 | 381.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 433.48 | 51.92 | 381.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 9.96 | 9.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 8.23 | 8.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.23 | 8.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20807 | 就业补助 | 0.38 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080799 | 其他就业补助支出 | 0.38 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.35 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1.35 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 12.49 | 7.49 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 7.49 | 7.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 7.49 | 7.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21305 | 扶贫 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130599 | 其他扶贫支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 518.11 | 0.00 | 518.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 518.11 | 0.00 | 518.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 518.11 | 0.00 | 518.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开04表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:阳新县文化体育新闻出版广电局(本级) | 2019年度 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 793.93 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 68.93 | 68.93 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 591.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 781.56 | 701.56 | 80.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 9.96 | 9.96 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 12.49 | 7.49 | 5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 506.00 | 0.00 | 506.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 24 | 1,384.93 | 本年支出合计 | 53 | 1,384.93 | 793.93 | 591.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 29 | 1,384.93 | 总计 | 58 | 1,384.93 | 793.93 | 591.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开05表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:阳新县文化体育新闻出版广电局(本级) | 2019年度 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 793.93 | 611.17 | 182.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 68.93 | 58.93 | 10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20113 | 商贸事务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011308 | 招商引资 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20132 | 组织事务 | 31.53 | 31.53 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013204 | 公务员事务 | 31.53 | 31.53 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 27.40 | 27.40 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 27.40 | 27.40 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 701.56 | 528.80 | 172.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20701 | 文化和旅游 | 596.20 | 526.20 | 70.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2070101 | 行政运行 | 478.20 | 478.20 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2070104 | 图书馆 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2070107 | 艺术表演团体 | 48.00 | 0.00 | 48.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2070108 | 文化活动 | 48.00 | 48.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2070111 | 文化创作与保护 | 17.00 | 0.00 | 17.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20702 | 文物 | 34.76 | 0.00 | 34.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2070204 | 文物保护 | 34.76 | 0.00 | 34.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20703 | 体育 | 48.00 | 0.00 | 48.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2070305 | 体育竞赛 | 48.00 | 0.00 | 48.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20706 | 新闻出版电影 | 2.60 | 2.60 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2070607 | 电影 | 2.60 | 2.60 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20708 | 广播电视 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2070899 | 其他广播电视支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 9.96 | 9.96 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 8.23 | 8.23 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.23 | 8.23 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20807 | 就业补助 | 0.38 | 0.38 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080799 | 其他就业补助支出 | 0.38 | 0.38 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.35 | 1.35 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1.35 | 1.35 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 7.49 | 7.49 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 7.49 | 7.49 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 7.49 | 7.49 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21305 | 扶贫 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开06表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:阳新县文化体育新闻出版广电局(本级) | 2019年度 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 543.88 | 302 | 商品和服务支出 | 63.34 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30101 | 基本工资 | 233.38 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 82.74 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30103 | 奖金 | 13.25 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30107 | 绩效工资 | 67.07 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 36.30 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 2.40 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 28.41 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 32.04 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.35 | 30211 | 差旅费 | 2.04 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30113 | 住房公积金 | 41.11 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 5.83 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 3.96 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30305 | 生活补助 | 3.96 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 48.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 2.06 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 1.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 5.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人员经费合计 | 547.84 | 公用经费合计 | 63.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:阳新县文化体育新闻出版广电局(本级) | 2019年度 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算数 | 决算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.89 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开08表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:阳新县文化体育新闻出版广电局(本级) | 2019年度 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 0.00 | 591.00 | 591.00 | 0.00 | 591.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20709 | 旅游发展基金支出 | 0.00 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2070904 | 地方旅游开发项目补助 | 0.00 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | 其他支出 | 0.00 | 506.00 | 506.00 | 0.00 | 506.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 506.00 | 506.00 | 0.00 | 506.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 506.00 | 506.00 | 0.00 | 506.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、2019年部门决算情况说明
(一)部门收入支出决算情况说明
2019年所属单位决算汇总决算总收入是6998.70万元,2019年度本级决算总收入2077.91万元。其中:财政拨款收入1384.93万元、事业收入0万元、经营收入0万元、其他收入692.98万元,用事业基金弥补收支差额0万元,上年度结转结余509万元。比2018年减少473.91万元。主要原因是本级财政资金减少。
2019年所属单位决算汇总决算总支出是7122.62万元,本级决算总支出2159.73万元。其中:基本支出992.29万元、项目支出1167.43万元、年末结转和结余237.33万元。比2018年减少81.81万元。主要原因是上年结转资金已按计划用完。
(二)收入决算情况说明
2019年所属单位决算汇总总收入是6998.70万元,本年本级收入合计2077.91万元,其中:财政拨款收入1384.93万元,占66.65 %;事业收入0万元,占0 %;经营收入0万元,占0 %;其他收入692.98万元,占33.35%。
(三)支出决算情况说明
2019年所属单位决算汇总决算总支出是7122.62万元,本年本级支出合计2159.73万元,其中:基本支出992.29万元,占45.95%;项目支出1167.43万元,占54.05%;经营支出0万元,占 0 %。
(四)财政拨款收入支出决算总表说明
2019年所属单位决算汇总财政拨款总收入3872.59万元,阳新县文化和旅游局本级财政拨款收入1384.93万元,比2018年相比减少39.50万元,财政拨款支出总决算1384.93万元,比2018年相比减少139.5万元。主要原因是本级财政资金减少。
(五)公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年所属单位决算汇总财政拨款总支出4007.85万元,2019年部门本级决算公共预算财政拨款基本支出611.18万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下:
一、一般公共服务支出类68.93万元,占本年支出8.68%
二、公共安全支出类0万元,占本年支出0%
三、教育支出类0万元,占本年支出 %
四、科学技术类0万元,占本年支出 %
五、文化体育与传媒支出类701.56万元,占本年支出88.37%
六、社会保障和就业支出类9.96万元,占本年支出1.25%
七、医疗卫生与计划生育支出类 0万元,占本年支出0%
八、节能环保支出类0万元,占本年支出 %
九、城乡社区事务支出类7.49万元,占本年支出0.94%
十、农林水事务支出类6万元,占本年支出0.76%
十一、交通运输支出类0万元,占本年支出 %
十二、资源勘探信息支出类 0万元,占本年支出0%
(六)公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
公共预算财政拨款基本支出607.22万元,其中人员经费547.84万元,包括基本工资、津贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴,公用经费63.34万元,包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。
(七)“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年“三公”经费公共预算财政拨款支出4.89万元,其中:因公出国(境)费用、公务接待费0.89万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费4万元。公务用车购置数0辆,公务用车保有数1辆,国内公务接待批次86个,国内公务接待人数1000人,比2018年“三公”经费减少0.08 %。
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
单位政府性基金支出591 万元,用于项目支出591万元。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2019年单位运行经费支出63.34万元,比2018年增加2.38万元,增长3.9%,主要原因是机构改革,单位合并,行政运行经费增加。
(二)政府采购支出情况
2019年单位政府采购支出总额0万元,期中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。
(三)国有资产占用情况
截止2019年12月31日,单位共有车辆 1辆,一般公务用车1辆;单位价值6.65 万元,大型设备0台。
(四)预算绩效管理工作开展情况
2019年,单位共组织对1个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款1384.93万元,占年初预算的 %,绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
第四部分名词解释
一、财政补助收入:指县级财政当年拨付的资金。
二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、一般公共服务(类)行政运行(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
五、一般公共服务(类)一般行政管理事务(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
六、一般公共服务(类)机关服务(项):指县单位服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。
七、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指XX单位用于其他一般公共服务方面的支出。
八、教育(类)普通教育(款)高等教育(项):指单位厅支持地方高校的重点发展和特色办学,组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。
九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指单位用于离退休人员的支出、退休人员支出,以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。
十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指单位用于离退休方面的其他支出。
十一、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。
十二、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准,对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。
十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。
十五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十六、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
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