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名称 阳新县洋港镇人民政府2019年部门决算
索引号 000014349yx_czj/2020-00383 发布日期 2020-09-24 发布机构 县财政局
文号 文件分类 财政、金融、审计、税务 所属机构 县财政局

阳新县洋港镇人民政府2019年部门决算

目  录

  第一部分:部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分: 部门2019年部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(8)

第三部分:部门2019年部门决算情况说明

一、部门收入支出决算情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

第四部分:名词解释

2019年部门决算

 

一、部门概况

(一)主要职责

   1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,组织指导好各业生产,搞好商品流通,抓好招商引资,组织经济运行,促进经济发展。制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

2、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

 

 

(二)部门决算单位构成

   从决算构成单位来看,洋港政府部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的 1 个下属单位决算组成。期中行政单位1 个,参照公务员管理事业单位 0 个,全额拨款事业单位 0 个。

二、部门2019年部门决算表

 

收入支出决算总表






公开01表

部门:


2019年度



金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1749.80

一、一般公共服务支出

29

792.71

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

22.80

二、外交支出

30


三、上级补助收入

3


三、国防支出

31


四、事业收入

4


四、公共安全支出

32

38.00

五、经营收入

5


五、教育支出

33


六、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

34

2.00

七、其他收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

35

2.50


8


八、社会保障和就业支出

36

68.30


9


九、卫生健康支出

37



10


十、节能环保支出

38



11


十一、城乡社区支出

39

41.78


12


十二、农林水支出

40

757.31


13


十三、交通运输支出

41



14


十四、资源勘探信息等支出

42



15


十五、商业服务业等支出

43



16


十六、金融支出

44



17


十七、援助其他地区支出

45



18


十八、自然资源海洋气象等支出

46



19


十九、住房保障支出

47



20


二十、粮油物资储备支出

48



21


二十一、灾害防治及应急管理支出

49

70.00


22


二十二、其他支出

50



23



51


本年收入合计

24

1772.60

本年支出合计

52

1772.60

用事业基金弥补收支差额

25


结余分配

53


年初结转和结余

26


年末结转和结余

54



27



55


总计

28

1772.60

总计

56

1772.60

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

收入决算表












公开02表


部门:





2019年度





金额单位:万元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

1772.60

1772.60







201

一般公共服务支出

792.71

792.71







20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

664.68

664.68







2010301

  行政运行

660.68

660.68







2010308

  信访事务

4.00

4.00







20106

财政事务

6.00

6.00







2010699

  其他财政事务支出

6.00

6.00







20111

纪检监察事务

1.10

1.10







2011101

  行政运行

1.10

1.10







20129

群众团体事务

2.20

2.20







2012999

  其他群众团体事务支出

2.20

2.20







20132

组织事务

32.74

32.74







2013201

  行政运行

12.32

12.32







2013204

  公务员事务

8.42

8.42







2013299

  其他组织事务支出

12.00

12.00







20199

其他一般公共服务支出

85.99

85.99







2019999

  其他一般公共服务支出

85.99

85.99







204

公共安全支出

38.00

38.00







20408

强制隔离戒毒

10.00

10.00







2040805

  强制隔离戒毒人员教育

10.00

10.00







20499

其他公共安全支出

28.00

28.00







2049901

  其他公共安全支出

28.00

28.00







206

科学技术支出

2.00

2.00







20601

科学技术管理事务

2.00

2.00







2060199

  其他科学技术管理事务支出

2.00

2.00







207

文化旅游体育与传媒支出

2.50

2.50







20701

文化和旅游

2.50

2.50







2070109

  群众文化

2.50

2.50







208

社会保障和就业支出

68.30

68.30







20801

人力资源和社会保障管理事务

15.00

15.00







2080107

  社会保险业务管理事务

15.00

15.00







20802

民政管理事务

22.00

22.00







2080207

  行政区划和地名管理

2.00

2.00







2080208

  基层政权和社区建设

20.00

20.00







20808

抚恤

8.50

8.50







2080899

  其他优抚支出

8.50

8.50







20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

12.80

12.80







2082201

  移民补助

12.80

12.80







20823

小型水库移民扶助基金安排的支出

10.00

10.00







2082302

  基础设施建设和经济发展

10.00

10.00







212

城乡社区支出

41.78

41.78







21201

城乡社区管理事务

33.78

33.78







2120104

  城管执法

33.78

33.78







21203

城乡社区公共设施

8.00

8.00







2120399

  其他城乡社区公共设施支出

8.00

8.00







213

农林水支出

757.31

757.31







21301

农业

385.24

385.24







2130126

  农村公益事业

385.24

385.24







21303

水利

10.00

10.00







2130321

  大中型水库移民后期扶持专项支出

10.00

10.00







21305

扶贫

30.80

30.80







2130504

  农村基础设施建设

30.00

30.00







2130505

  生产发展

0.80

0.80







21307

农村综合改革

331.27

331.27







2130701

  对村级一事一议的补助

95.00

95.00







2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

16.26

16.26







2130706

  对村集体经济组织的补助

120.00

120.00







2130799

  其他农村综合改革支出

100.01

100.01







224

灾害防治及应急管理支出

70.00

70.00







22401

应急管理事务

10.00

10.00







2240106

  安全监管

10.00

10.00







22402

消防事务

60.00

60.00







2240204

  消防应急救援

60.00

60.00





































注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


 

 

 

支出决算表











公开03表


部门:

2019年度





金额单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

1,772.60

 

792.71

 

979.89

 





201

一般公共服务支出

792.71

792.71

0.00





20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

664.68

664.68

0.00





2010301

  行政运行

660.68

660.68

0.00





2010308

  信访事务

4.00

4.00

0.00





20106

财政事务

6.00

6.00

0.00





2010699

  其他财政事务支出

6.00

6.00

0.00





20111

纪检监察事务

1.10

1.10

0.00





2011101

  行政运行

1.10

1.10

0.00





20129

群众团体事务

2.20

2.20

0.00





2012999

  其他群众团体事务支出

2.20

2.20

0.00





20132

组织事务

32.74

32.74

0.00





2013201

  行政运行

12.32

12.32

0.00





2013204

  公务员事务

8.42

8.42

0.00





2013299

  其他组织事务支出

12.00

12.00

0.00





20199

其他一般公共服务支出

85.99

85.99

0.00





2019999

  其他一般公共服务支出

85.99

85.99

0.00





204

公共安全支出

38.00

0.00

38.00





20408

强制隔离戒毒

10.00

0.00

10.00





2040805

  强制隔离戒毒人员教育

10.00

0.00

10.00





20499

其他公共安全支出

28.00

0.00

28.00





2049901

  其他公共安全支出

28.00

0.00

28.00





206

科学技术支出

2.00

0.00

2.00





20601

科学技术管理事务

2.00

0.00

2.00





2060199

  其他科学技术管理事务支出

2.00

0.00

2.00





207

文化旅游体育与传媒支出

2.50

0.00

2.50





20701

文化和旅游

2.50

0.00

2.50





2070109

  群众文化

2.50

0.00

2.50





208

社会保障和就业支出

68.30

0.00

68.30





20801

人力资源和社会保障管理事务

15.00

0.00

15.00





2080107

  社会保险业务管理事务

15.00

0.00

15.00





20802

民政管理事务

22.00

0.00

22.00





2080207

  行政区划和地名管理

2.00

0.00

2.00





2080208

  基层政权和社区建设

20.00

0.00

20.00





20808

抚恤

8.50

0.00

8.50





2080899

  其他优抚支出

8.50

0.00

8.50





20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

12.80

0.00

12.80





2082201

  移民补助

12.80

0.00

12.80





20823

小型水库移民扶助基金安排的支出

10.00

0.00

10.00





2082302

  基础设施建设和经济发展

10.00

0.00

10.00





212

城乡社区支出

41.78

0.00

41.78





21201

城乡社区管理事务

33.78

0.00

33.78





2120104

  城管执法

33.78

0.00

33.78





21203

城乡社区公共设施

8.00

0.00

8.00





2120399

  其他城乡社区公共设施支出

8.00

0.00

8.00





213

农林水支出

757.31

0.00

757.31





21301

农业

385.24

0.00

385.24





2130126

  农村公益事业

385.24

0.00

385.24





21303

水利

10.00

0.00

10.00





2130321

  大中型水库移民后期扶持专项支出

10.00

0.00

10.00





21305

扶贫

30.80

0.00

30.80





2130504

  农村基础设施建设

30.00

0.00

30.00





2130505

  生产发展

0.80

0.00

0.80





21307

农村综合改革

331.27

0.00

331.27





2130701

  对村级一事一议的补助

95.00

0.00

95.00





2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

16.26

0.00

16.26





2130706

  对村集体经济组织的补助

120.00

0.00

120.00





2130799

  其他农村综合改革支出

100.01

0.00

100.01





224

灾害防治及应急管理支出

70.00

0.00

70.00





22401

应急管理事务

10.00

0.00

10.00





2240106

  安全监管

10.00

0.00

10.00





22402

消防事务

60.00

0.00

60.00





2240204

  消防应急救援

60.00

0.00

60.00























注:本表反映部门本年度各项支出情况。






















 

财政拨款收入支出决算总表










公开04表



部门:



2019年度




金额单位:万元



收     入

支     出



项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款





栏次


1

栏次


2

3

4



一、一般公共预算财政拨款

1

1,749.80

一、一般公共服务支出

30

792.71

792.71

0.00



二、政府性基金预算财政拨款

2

22.80

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00




3


三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00




4


四、公共安全支出

33

38.00

38.00

0.00




5


五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00




6


六、科学技术支出

35

2.00

2.00

0.00




7


七、文化旅游体育与传媒支出

36

2.50

2.50

0.00




8


八、社会保障和就业支出

37

68.30

45.50

22.80




9


九、卫生健康支出

38

0.00

0.00

0.00




10


十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00




11


十一、城乡社区支出

40

41.78

41.78

0.00




12


十二、农林水支出

41

757.31

757.31

0.00




13


十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00




14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00




15


十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00




16


十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00




17


十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00




18


十八、自然资源海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00




19


十九、住房保障支出

48

0.00

0.00

0.00




20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00




21


二十一、灾害防治及应急管理支出

50

70.00

70.00

0.00




22


二十二、其他支出

51

0.00

0.00

0.00




23



52






本年收入合计

24

1,772.60

本年支出合计

53

1,772.60

1,749.80

22.80



年初财政拨款结转和结余

25


年末财政拨款结转和结余

54

0.00

0.00

0.00



一、一般公共预算财政拨款

26



55






二、政府性基金预算财政拨款

27



56







28



57






总计

29

1,772.60

总计

58

1,772.60

1,749.80

22.80



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。






一般公共预算财政拨款支出决算表









公开05表



部门:

2019年度



金额单位:万元



项目

本年支出



功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出







栏次

1

2

3



合计

1,749.80

 

792.71

 

957.09

 



201

一般公共服务支出

792.71

792.71

0.00



20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

664.68

664.68

0.00



2010301

  行政运行

660.68

660.68

0.00



2010308

  信访事务

4.00

4.00

0.00



20106

财政事务

6.00

6.00

0.00



2010699

  其他财政事务支出

6.00

6.00

0.00



20111

纪检监察事务

1.10

1.10

0.00



2011101

  行政运行

1.10

1.10

0.00



20129

群众团体事务

2.20

2.20

0.00



2012999

  其他群众团体事务支出

2.20

2.20

0.00



20132

组织事务

32.74

32.74

0.00



2013201

  行政运行

12.32

12.32

0.00



2013204

  公务员事务

8.42

8.42

0.00



2013299

  其他组织事务支出

12.00

12.00

0.00



20199

其他一般公共服务支出

85.99

85.99

0.00



2019999

  其他一般公共服务支出

85.99

85.99

0.00



204

公共安全支出

38.00

0.00

38.00



20408

强制隔离戒毒

10.00

0.00

10.00



2040805

  强制隔离戒毒人员教育

10.00

0.00

10.00



20499

其他公共安全支出

28.00

0.00

28.00



2049901

  其他公共安全支出

28.00

0.00

28.00



206

科学技术支出

2.00

0.00

2.00



20601

科学技术管理事务

2.00

0.00

2.00



2060199

  其他科学技术管理事务支出

2.00

0.00

2.00



207

文化旅游体育与传媒支出

2.50

0.00

2.50



20701

文化和旅游

2.50

0.00

2.50



2070109

  群众文化

2.50

0.00

2.50



208

社会保障和就业支出

45.50

0.00

45.50



20801

人力资源和社会保障管理事务

15.00

0.00

15.00



2080107

  社会保险业务管理事务

15.00

0.00

15.00



20802

民政管理事务

22.00

0.00

22.00



2080207

  行政区划和地名管理

2.00

0.00

2.00



2080208

  基层政权和社区建设

20.00

0.00

20.00



20808

抚恤

8.50

0.00

8.50



2080899

  其他优抚支出

8.50

0.00

8.50



212

城乡社区支出

41.78

0.00

41.78



21201

城乡社区管理事务

33.78

0.00

33.78



2120104

  城管执法

33.78

0.00

33.78



21203

城乡社区公共设施

8.00

0.00

8.00



2120399

  其他城乡社区公共设施支出

8.00

0.00

8.00



213

农林水支出

757.31

0.00

757.31



21301

农业

385.24

0.00

385.24



2130126

  农村公益事业

385.24

0.00

385.24



21303

水利

10.00

0.00

10.00



2130321

  大中型水库移民后期扶持专项支出

10.00

0.00

10.00



21305

扶贫

30.80

0.00

30.80



2130504

  农村基础设施建设

30.00

0.00

30.00



2130505

  生产发展

0.80

0.00

0.80



21307

农村综合改革

331.27

0.00

331.27



2130701

  对村级一事一议的补助

95.00

0.00

95.00



2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

16.26

0.00

16.26



2130706

  对村集体经济组织的补助

120.00

0.00

120.00



2130799

  其他农村综合改革支出

100.01

0.00

100.01



224

灾害防治及应急管理支出

70.00

0.00

70.00



22401

应急管理事务

10.00

0.00

10.00



2240106

  安全监管

10.00

0.00

10.00



22402

消防事务

60.00

0.00

60.00



2240204

  消防应急救援

60.00

0.00

60.00



























































注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。





 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表











公开06表



部门:




2019年度




金额单位:万元



人员经费

公用经费



科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数





301

工资福利支出

394.70

302

商品和服务支出

358.45

307

债务利息及费用支出

0.00



30101

  基本工资

102.24

30201

  办公费

19.14

30701

  国内债务付息

0.00



30102

  津贴补贴

175.63

30202

  印刷费

8.61

30702

  国外债务付息

0.00



30103

  奖金

15.55

30203

  咨询费

12.88

310

资本性支出

0.00



30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

5.28

31001

  房屋建筑物购建

0.00



30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

9.95

31002

  办公设备购置

0.00



30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

43.60

30206

  电费

17.06

31003

  专用设备购置

0.00



30109

  职业年金缴费

0.99

30207

  邮电费

7.41

31005

  基础设施建设

0.00



30110

  职工基本医疗保险缴费

16.07

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00



30111

  公务员医疗补助缴费

13.69

30209

  物业管理费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00



30112

  其他社会保障缴费

2.62

30211

  差旅费

16.80

31008

  物资储备

0.00



30113

  住房公积金

24.11

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00



30114

  医疗费

0.20

30213

  维修(护)费

45.33

31010

  安置补助

0.00



30199

  其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

30.21

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00



303

对个人和家庭的补助

30.56

30215

  会议费

1.09

31012

  拆迁补偿

0.00



30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

1.53

31013

  公务用车购置

0.00



30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

2.20

31019

  其他交通工具购置

0.00



30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00



30304

  抚恤金

18.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00



30305

  生活补助

8.27

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00



30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

54.12

399

其他支出

9.00



30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

71.90

39906

  赠与

0.00



30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

4.36

39907

  国家赔偿费用支出

0.00



30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

2.56

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

9.00



30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

3.90

39999

  其他支出

0.00



30399

  其他对个人和家庭的补助

4.29

30239

  其他交通费用

31.59









30240

  税金及附加费用

0.00









30299

  其他商品和服务支出

12.55






人员经费合计

425.26

公用经费合计

367.45



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。






财政拨款“三公”经费支出决算表














公开07表



部门:





2019年度





金额单位:万元



预算数

决算数



合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费



小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12



0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.10

0.00

3.90

0.00

3.90

2.20



注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表












公开08表



部门:

2019年度




金额单位:万元



项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余



功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出







栏次

1

2

3

4

5

6



合计


22.80

22.80

0.00

22.80




208

社会保障和就业支出


22.80

22.80

0.00

22.80




20822

大中型水库移民后期扶持基金支出


12.80

12.80

0.00

12.80




2082201

  移民补助


12.80

12.80

0.00

12.80




20823

小型水库移民扶助基金安排的支出


10.00

10.00

0.00

10.00




2082302

  基础设施建设和经济发展


10.00

10.00

0.00

10.00
























注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

















































 

 

三、2019年部门决算情况说明

(一)部门收入支出决算情况说明

2019年所属单位决算汇总决算总收入是  1772.60 万元,2019年度本级决算总收入1772.60  万元。其中:财政拨款收入1772.60 万元、事业收入 万元、经营收入 万元、其他收入 万元,用事业基金弥补收支差额 万元,上年度结转结余  万元。比2018年减少 523.21 万元。主要原因是  节省开支,削减支出

2019年所属单位决算汇总决算总支出是  1772.60 万元,本级决算总支出1772.60万元。其中:基本支出 792.71万元、项目支出 978.89万元、年末结转和结余 万元。比2018年减少523.21  万元。主要原因是  节省开支,削减支出

(二)收入决算情况说明

2019年所属单位决算汇总总收入是1772.60 万元,本年本级收入合计1772.60 万元,其中:财政拨款收入1772.60 万元,占  100   %;事业收入     万元,占     %;经营收入     万元,占     %;其他收入    万元,占    %。

(三)支出决算情况说明

2019年所属单位决算汇总决算总支出是  1772.60 万元,本年本级支出合计    1772.60万元,其中:基本支出792.71 万元,占 44.72  %;项目支出978.89 万元,占 88.28  %;经营支出      万元,占     %。

(四)财政拨款收入支出决算总表说明

2019年所属单位决算汇总财政拨款总收入  1772.60 万元,洋港政府本级财政拨款收入  1772.60 万元,比2018年相比减少 523.21 万元,财政拨款支出总决算     1772.60万元,比2018年相比减少 523.21 万元。主要原因是  节省开支,削减支出

 

(五)公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年所属单位决算汇总财政拨款总支出  1772.60 万元,2019年部门本级决算公共预算财政拨款基本支出1772.60万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下:

一、一般公共服务支出类  792.71   万元,占本年支出 44.72  %

 二、公共安全支出类   38.00  万元,占本年支出 2.14  %

三、教育支出类      万元,占本年支出   %

四、科学技术类   2.00  万元,占本年支出 0.11  %

五、文化体育与传媒支出类  2.50  万元,占本年支出 0.14  %

六、社会保障和就业支出类  68.30  万元,占本年支出 3.85  %

七、医疗卫生与计划生育支出类     万元,占本年支出   %

八、节能环保支出类     万元,占本年支出   %

九、城乡社区事务支出类  41.78  万元,占本年支出 2.36  %

十、农林水事务支出类   757.31  万元,占本年支出 42.72  %

十一、交通运输支出类    万元,占本年支出   %

十二、资源勘探信息支出类   万元,占本年支出   %

(六)公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

公共预算财政拨款基本支出  792.71  万元,其中人员经费  425.26  万元,包括基本工资、津贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴,公用经费  367.45  万元,包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

 

(七)“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年“三公”经费公共预算财政拨款支出 6.90 万元,其中:因公出国(境)费用、公务接待费 2.20 万元、公务用车购置费  万元、公务用车运行维护费 3.90 万元。公务用车购置数  1 辆,公务用车保有数 2辆,国内公务接待批次  80 个,国内公务接待人数  250 人,比2018年“三公”经费减少1.79 %。

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  单位政府性基金支出  22.80   万元,用于项目支出  22.80  万元。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

 2019年单位运行经费支出  367.45 万元,比2018年减少 36.69  万元,下9.08  %,主要原因是  节省开支,削减支出

(二)政府采购支出情况

2019年单位政府采购支出总额   0  万元,期中:政府采购货物支出  0 万元,政府采购工程支出   0 万元,政府采购服务支出  0  万元。

(三)国有资产占用情况

截止2019年12月31日,单位共有车辆  2  辆,一般公务用车  2   辆;单位价值   22   万元,大型设备  0  台。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2019年,单位共组织对  0  个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款  0  万元,占年初预算的      %,绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分名词解释

  一、财政补助收入:指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务(类)行政运行(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务(类)一般行政管理事务(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

六、一般公共服务(类)机关服务(项):指县单位服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

七、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指洋港政府用于其他一般公共服务方面的支出。

八、教育(类)普通教育(款)高等教育(项):指单位厅支持地方高校的重点发展和特色办学,组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。

九、社会保障和就业()行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指单位用于离退休人员的支出、退休人员支出,以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

、社会保障和就业()行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指单位用于离退休方面的其他支出。

十一、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

十二、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准,对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金

十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)

十五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

 


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