设为首页 加入收藏 繁体中文 无障碍阅读 长者专区

名称 阳新县道路运输管理局2019年部门决算公开
索引号 000014349yx_czj/2020-00346 发布日期 2020-09-24 发布机构 县财政局
文号 文件分类 财政、金融、审计、税务 所属机构 县财政局

阳新县道路运输管理局2019年部门决算公开

目  录

  第一部分:部门基本情况

 

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

 

第二部分: 部门2019年部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(8)

 

第三部分:部门2019年部门决算情况说明

一、部门收入支出决算情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

 

第四部分:名词解释

阳新道路运输管理局2019年部门决算

 

一、部门概况

(一)主要职责

 阳新县道路运输管理局具体职能是贯彻国家和省,市,县有关部道路运输法律,法规,和方针,政策,并负责组织监督实施。管理的范围是全县道路旅客运输,货物运输,搬运装卸,运输服务业,机动车驾驶员培训和机动车维修与检测等。

 

(二)部门决算单位构成

阳新县道路运输管理局由机关及八个下属单位组成。差额拨款事业性单位一个。阳新县道路运输管理局在职实有人数157人,事业性编制157人。其中:财政补助人员87人,经费自理人员70人。

 

二、部门2019年部门决算表

 

收入支出决算总表






公开01表

部门:阳新县道路运输管理局


2019年度



金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1


一、一般公共服务支出

29

51.49

二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

30


三、上级补助收入

3


三、国防支出

31


四、事业收入

4


四、公共安全支出

32


五、经营收入

5


五、教育支出

33


六、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

34


七、其他收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

35



8


八、社会保障和就业支出

36



9


九、卫生健康支出

37



10


十、节能环保支出

38



11


十一、城乡社区支出

39



12


十二、农林水支出

40

4.5


13


十三、交通运输支出

41

1545


14


十四、基本支出

42

1103.99


15


十五、项目支出

43

497


16


十六、工资福利支出

44

1057.49


17


十七、商品和服务支出

45

46.5


18


十八、自然资源海洋气象等支出

46



19


十九、对企业补助

47

497


20


二十、粮油物资储备支出

48



21


二十一、灾害防治及应急管理支出

49



22


二十二、其他支出

50



23



51


本年收入合计

24


本年支出合计

52

1600.99

用事业基金弥补收支差额

25


结余分配

53


年初结转和结余

26

1600.99

年末结转和结余

54



27



55


总计

28

1600.99

总计

56

1600.99

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

收入决算表













公开02表



部门:阳新县道路运输管理局


2019年度





金额单位:万元



项目

本年收入合计

 

财政拨款收入

 

上级补助收入

 

事业收入

 

经营收入

 

附属单位上缴收入

 

其他收入

 



功能分类科目编码

 

科目名称

 







栏次

1

2

3

4

5

6

7



合计

1600.99

1600.99








201

一般公共服务支出

51.49

51.49








20199

其他一般公共服务支出

51.49

51.49








2019999

  其他一般公共服务支出

51.49

51.49








213

农林水支出

4.5

4.5








21305

扶贫

4.5

4.5








214

  交通运输支出

1545

1545








21401

  公路水路运输

1048

1048








2140101

  行政运行

1006

1006








2140112

  公路运输管理

42

42








21404

成品油价格改革对交通运输的补贴

497

497








2140402

  对农村道路客运的补贴

497

497








注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



支出决算表












公开03表



部门:阳新县道路运输管理局


2019年度







金额单位:万元


项目

本年支出合计

 

基本支出

 

项目支出

 

上缴上级支出

 

经营支出

 

对附属单位补助支出

 



功能分类科目编码

 

科目名称

 







栏次

1

2

3

4

5

6



合计

1600.99

1103.99

497






201

一般公共服务支出

51.49

51.49







20199

其他一般公共服务支出

51.49

51.49







2019999

  其他一般公共服务支出

51.49

51.49







213

农林水支出

4.5

4.5







21305

扶贫

4.5

4.5







2130599

  其他扶贫支出

4.5

4.5







214

  交通运输支出

1545

1048

497






21401

  公路水路运输

1048

1048







2140101

  行政运行

1006

1006







2140112

公路运输管理

42

42







21404

 成品油价格改革对交通运输的补贴

497


497









2140402

对农村道路客运的补贴

497


497






























注:本表反映部门本年度各项支出情况。注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表










公开04表



部门:阳新县道路运输管理局



2019年度




金额单位:万元



收     入

支     出



项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款





栏次


1

栏次


2

3

4



一、一般公共预算财政拨款

1

1600.99

一、一般公共服务支出

30

51.79

51.79




二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

31







3


三、国防支出

32







4


四、公共安全支出

33







5


五、教育支出

34







6


六、科学技术支出

35







7


七、文化旅游体育与传媒支出

36







8


八、社会保障和就业支出

37







9


九、卫生健康支出

38







10


十、节能环保支出

39







11


十一、城乡社区支出

40







12


十二、农林水支出

41

4.5

4.5





13


十三、交通运输支出

42

2042

2042





14


十四、资源勘探信息等支出

43







15


十五、商业服务业等支出

44







16


十六、金融支出

45







17


十七、援助其他地区支出

46







18


十八、自然资源海洋气象等支出

47







19


十九、住房保障支出

48







20


二十、粮油物资储备支出

49







21


二十一、灾害防治及应急管理支出

50







22


二十二、其他支出

51







23



52






本年收入合计

24

1600.99

本年支出合计

53

2098.29

2098.29




年初财政拨款结转和结余

25


年末财政拨款结转和结余

54

-1601.29

 -1601.29




一、一般公共预算财政拨款

26



55






二、政府性基金预算财政拨款

27



56







28



57






总计

29

1600.99

总计

58

497

497




注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。






一般公共预算财政拨款支出决算表









公开05表



部门:阳新县道路运输管理局


2019年度

金额单位:万元



项目

本年支出



功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出







栏次

1

2

3



                       

1601.29

1104.29

497



201

一般公共服务支出

51.79

51.79




20199

其他一般公共服务支出

51.79

51.79




2019999

    其他一般公共服务支出

51.79

51.79




213

农林水支出

4.5

4.5




21305

扶贫

4.5

4.5




214

    交通运输支出

1545

1048

497



21401

    公路水路运输

1048

1048




2140101

    行政运输

1006

1006




2140112

    公路运输管理

42

.42




21404

成品油价格改革对交通运输的补贴

497


497



2140602

对农村道路客运的补贴

497


497



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。






一般公共预算财政拨款基本支出决算表











公开06表



部门:

阳新县道路运输管理局


2019年度




金额单位:万元



人员经费

公用经费



科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数





301

工资福利支出

1057.79

302

商品和服务支出

46.50

307

债务利息及费用支出




30101

  基本工资

510.23

30201

  办公费

9.76

30701

  国内债务付息




30102

  津贴补贴

118.61

30202

  印刷费


30702

  国外债务付息




30103

  奖金


30203

  咨询费


310

资本性支出




30106

  伙食补助费


30204

  手续费

0.04

31001

  房屋建筑物购建




30107

  绩效工资

343.45

30205

  水费

7.26

31002

  办公设备购置




30108

  机关事业单位基本养老保险缴费


30206

  电费

13.50

31003

  专用设备购置




30109

  职业年金缴费


30207

  邮电费

2.60

31005

  基础设施建设




30110

  职工基本医疗保险缴费

85.49

30208

  取暖费


31006

  大型修缮




30111

  公务员医疗补助缴费


30209

  物业管理费


31007

  信息网络及软件购置更新




30112

  其他社会保障缴费


30211

  差旅费

1.14

31008

  物资储备




30113

  住房公积金


30212

  因公出国(境)费用


31009

  土地补偿




30114

  医疗费


30213

  维修(护)费

3.08

31010

  安置补助




30199

  其他工资福利支出


30214

  租赁费


31011

  地上附着物和青苗补偿




303

对个人和家庭的补助


30215

  会议费


31012

  拆迁补偿




30301

  离休费


30216

  培训费


31013

  公务用车购置




30302

  退休费


30217

  公务接待费

1.08

31019

  其他交通工具购置




30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费


31021

  文物和陈列品购置




30304

  抚恤金


30224

  被装购置费


31022

  无形资产购置




30305

  生活补助


30225

  专用燃料费


31099

  其他资本性支出




30306

  救济费


30226

  劳务费


399

其他支出




30307

  医疗费补助


30227

  委托业务费


39906

  赠与




30308

  助学金


30228

  工会经费


39907

  国家赔偿费用支出




30309

  奖励金


30229

  福利费


39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴




30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费

8.09

39999

  其他支出




30399

  其他对个人和家庭的补助


30239

  其他交通费用










30240

  税金及附加费用










30299

  其他商品和服务支出







人员经费合计

1057.49

公用经费合计


46.5




124.48


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。






财政拨款“三公”经费支出决算表














公开07表



部门:

阳新县道路运输管理局

2019年度





金额单位:万元



预算数

决算数



合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费



小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12



    56.5


40.5


40.5

16

9.17


8.09


8.09

1.08



注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表












公开08表



部门:阳新县道路运输管理局

2019年度




金额单位:万元



项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余



功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出







栏次

1

2

3

4

5

6



合计









































































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。





















































































































































































 

三、2019年部门决算情况说明

(一)部门收入支出决算情况说明

2019年所属单位决算汇总决算总收入是   1600.99  万元,2019年度本级决算总收入1600.99  万元。其中:财政拨款收入1600.99万元、上级补助收入0万元、事业收入   万元、经营收入 万元、其他收入0万元,用事业基金弥补收支差额 万元,上年度结转结余1600.99 万元。比2018年增加0万元。

2019年所属单位决算汇总决算总支出是 1600.99 万元,本级决算总支出1600.99万元。其中:基本支出1103.99万元、项目支出 497万元、年末结转和结余0 万元。比2018年增加 0万元。

(二)收入决算情况说明

2019年所属单位决算汇总总收入是 1600.99 万元,本年本级收入合计 1600.99   万元,其中:财政拨款收入 1600.99 万元,占100%;上级补助收入0万元;事业收入 0万元;经营收入 0万元;其他收入 0万元。

(三)支出决算情况说明

2019年所属单位决算汇总决算总支出是 1600.99 万元,本年本级支出合计1600.99 万元,其中:基本支出 1103.99万元,占 68.96%;项目支出 497 万元,占31.04 %;经营支出 0万元。

(四)财政拨款收入支出决算总表说明

2019年所属单位决算汇总财政拨款总收入1600.99万元,阳新县道路运输管理局本级财政拨款收入1601.29万元,比2018年相比增加127.66万元,财政拨款支出总决算 1600.99万元,比2018年相比增加127.66 万元。主要原因是人员经费的增加。

(五)公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年所属单位决算汇总财政拨款总支出  1601.29  万元,2019年部门本级决算公共预算财政拨款基本支出 1601.29万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下:

一、一般公共服务支出类   51.49万元,占本年支出  3.2 %

 二、公共安全支出类     万元,占本年支出   %

三、教育支出类      万元,占本年支出   %

四、科学技术类     万元,占本年支出   %

五、文化体育与传媒支出类    万元,占本年支出   %

六、社会保障和就业支出类    万元,占本年支出   %

七、医疗卫生与计划生育支出类     万元,占本年支出   %

八、节能环保支出类     万元,占本年支出   %

九、城乡社区事务支出类    万元,占本年支出   %

十、农林水事务支出类 4.5 万元,占本年支出0.3  %

十一、交通运输支出类  1545万元,占本年支出  96.5 %

十二、资源勘探信息支出类   万元,占本年支出   %

(六)公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

公共预算财政拨款基本支出 1104.29万元,其中人员经费  1057.79  万元,包括基本工资510.23万元、津贴118.62万元、社会保障缴费    万元、绩效工资343.45万元、其他工资福利支出0万元、离休费、退休费、抚恤金0万元、其他生活补助0万元、医疗费、住房公积金  万元、提租补贴、购房补贴;公用经费   46.5万元,包括办公费9.76万元、印刷费、手续费0万元、水费7.26万元、电费13.50万元、邮电费2.60万元、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修费4.22万元、租赁费、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费1.08、被装购置费、委托业务费0万元、工会经费   万元、福利费0万元、公务用车运行维护费8.09万元、其他商品和服务支出、其他资本性支出 。

(七)“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年“三公”经费公共预算财政拨款支出  9.17万元,其中:因公出国(境)费用、公务接待费 1.08万元、公务用车购置费  万元、公务用车运行维护费 8.09万元。公务用车购置数 0 辆,公务用车保有数 8辆,国内公务接待批次30个,国内公务接待人数 150人,比2018年“三公”经费减少(增长)31.7 %。

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  单位政府性基金支出 0万元,用于项目支出 0万元。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

 2019年单位运行经费支出 0万元,比2018年减少0 万元,减少0  %,主要原因是。

(二)政府采购支出情况

2019年单位政府采购支出总额 0万元,期中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出  0万元,政府采购服务支出 0万元。

(三)国有资产占用情况

截止2019年12月31日,单位共有车辆 8辆,一般公务用车8辆;单位价值 13.5        万元,大型设备0台。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2019年,单位共组织对 1个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款497 万元,占年初预算的 100%,绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分  名词解释

一、财政补助收入:指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务(类)行政运行(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务(类)一般行政管理事务(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

六、一般公共服务(类)机关服务(项):指县单位服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

七、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指单位用于其他一般公共服务方面的支出。

八、教育(类)普通教育(款)高等教育(项):指单位厅支持地方高校的重点发展和特色办学,组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。

九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指单位用于离退休人员的支出、退休人员支出,以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指单位用于离退休方面的其他支出。

十一、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

十二、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准,对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

十五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

 


扫一扫在手机上查看当前页面

 打印   关闭 
点击咨询智能客服