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名称 县交通物流发展局2019年部门决算公开
索引号 000014349yx_czj/2020-00343 发布日期 2020-09-24 发布机构 县财政局
文号 文件分类 财政、金融、审计、税务 所属机构 县财政局

县交通物流发展局2019年部门决算公开

目  录

 第一部分:部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

 

第二部分: 部门2019年部门决算表

 

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(8)

 

第三部分:部门2019年部门决算情况说明

 

一、部门收入支出决算情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

 

第四部分:名词解释       

 

2019年部门决算

 

一、部门概况

(一)主要职责

    1.主要职能:

贯彻执行国家和省市有关交通物流工作的方针、政策和法律、法规;负责全县交通物流行业管理工作,维护正常的市场秩序;负责国家、省、市有关交通物流产业技术标准和服务质量标准的贯彻实施,组织推广先进物流技术应用,组织建设交通物流信息平台,推进现代物流产业信息化、标准化体系建设;参与研究制定全县物流行业的发展战略、规划和制度,负责编制全县交通物流行业的发展规划;根据有关法律法规和主管部门的授权,承担交通物流企业的市场准入资质核定和物流企业、物流市场的监督管理和行政执法工作;依据我县物流产业发展规划,参与组织拟订重点物流项目,落实相关扶持政策,推进重点物流项目、物流园区(中心)、重点物流基础设施的建设,扶持和促进物流企业发展,加快传统运输业向现代物流业的转型;承担全县交通物流从业人员的培训、职业资格认定、物流企业的分类和评定等工作;承办上级交办的其他有关工作任务。

 

 

 

(二)部门决算单位构成

   从决算构成单位来看,交通物流发展局部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的  0 个下属单位决算组成。期中行政单位(事业单位) 1 个,参照公务员管理事业单位  0 个,全额拨款事业单位 1  个。

 

 

二、部门2019年部门决算表

 

收入支出决算总表






公开01表

部门:阳新县交通物流发展局


2019年度



金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

173.54

一、一般公共服务支出

29

7.02

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

三、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

四、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00

五、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

六、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00

七、其他收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

35

0.00


8


八、社会保障和就业支出

36

4.52


9


九、卫生健康支出

37

0.00


10


十、节能环保支出

38

0.00


11


十一、城乡社区支出

39

0.00


12


十二、农林水支出

40

3.00


13


十三、交通运输支出

41

159.00


14


十四、资源勘探信息等支出

42

0.00


15


十五、商业服务业等支出

43

0.00


16


十六、金融支出

44

0.00


17


十七、援助其他地区支出

45

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

46

0.00


19


十九、住房保障支出

47

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

48

0.00


21


二十一、灾害防治及应急管理支出

49

0.00


22


二十二、其他支出

50

0.00


23



51


本年收入合计

24

173.54

本年支出合计

52

173.54

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

53

0.00

年初结转和结余

26

0.00

年末结转和结余

54

0.00


27



55


总计

28

173.54

总计

56

173.54

 

收入决算表













公开02表


部门:阳新县交通物流发展局


2019年度



金额单位:万元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入



功能分类科目编码

科目名称







栏次

1

2

3

4

5

6

7



合计

173.54

173.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



201

一般公共服务支出

7.02

7.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



20199

其他一般公共服务支出

7.02

7.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2019999

其他一般公共服务支出

7.02

7.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



208

社会保障和就业支出

4.52

4.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



20805

行政事业单位离退休

3.50

3.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

3.50

3.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



20899

其他社会保障和就业支出

1.02

1.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2089901

其他社会保障和就业支出

1.02

1.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



213

农林水支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



21305

扶贫

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2130599

其他扶贫支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



214

交通运输支出

159.00

159.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



21401

公路水路运输

159.00

159.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2140101

行政运行

144.00

144.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2140199

其他公路水路运输支出

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
























 

支出决算表












公开03表



部门:阳新县交通物流发展局               2019年度                             金额单位:万元

 


2019年度





金额单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出



功能分类科目编码

科目名称







栏次

1

2

3

4

5

6



合计

173.54

173.54

0.00

0.00

0.00

0.00



201

一般公共服务支出

7.02

7.02

0.00

0.00

0.00

0.00



20199

其他一般公共服务支出

7.02

7.02

0.00

0.00

0.00

0.00



2019999

其他一般公共服务支出

7.02

7.02

0.00

0.00

0.00

0.00



208

社会保障和就业支出

4.52

4.52

0.00

0.00

0.00

0.00



20805

行政事业单位离退休

3.50

3.50

0.00

0.00

0.00

0.00



2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

3.50

3.50

0.00

0.00

0.00

0.00



20899

其他社会保障和就业支出

1.02

1.02

0.00

0.00

0.00

0.00



2089901

其他社会保障和就业支出

1.02

1.02

0.00

0.00

0.00

0.00



213

农林水支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00



21305

扶贫

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2130599

其他扶贫支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00



214

交通运输支出

159.00

159.00

0.00

0.00

0.00

0.00



21401

公路水路运输

159.00

159.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2140101

行政运行

144.00

144.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2140199

其他公路水路运输支出

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00



功能分类科目编码

科目名称









注:本表反映部门本年度各项支出情况。



 

财政拨款收入支出决算总表










公开04表


部门:阳新县交通物流发展局



2019年度




金额单位:万元


收     入

支     出


项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款



栏次


1

栏次


2

3

4


一、一般公共预算财政拨款

1

173.54

一、一般公共服务支出

30

7.02

7.02

0.00


二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00



3


三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00



4


四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00



5


五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00



6


六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00



7


七、文化旅游体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00



8


八、社会保障和就业支出

37

4.52

4.52

0.00



9


九、卫生健康支出

38

0.00

0.00

0.00



10


十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00



11


十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00



12


十二、农林水支出

41

3.00

3.00

0.00



13


十三、交通运输支出

42

159.00

159.00

0.00



14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00



15


十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00



16


十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00



17


十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00



18


十八、自然资源海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00



19


十九、住房保障支出

48

0.00

0.00

0.00



20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00



21


二十一、灾害防治及应急管理支出

50

0.00

0.00

0.00



22


二十二、其他支出

51

0.00

0.00

0.00



23



52





本年收入合计

24

173.54

本年支出合计

53

173.54

173.54

0.00


年初财政拨款结转和结余

25

0.00

年末财政拨款结转和结余

54

0.00

0.00

0.00


一、一般公共预算财政拨款

26

0.00


55





二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00


56






28



57





总计

29

173.54

总计

58

173.54

173.54

0.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。




一般公共预算财政拨款支出决算表








             公开05表


部门:阳新县交通物流发展局2019年度

                                                                                  金额单位:万元



项目

本年支出



功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出







栏次

1

2

3



合计

173.54

173.54

0.00



201

一般公共服务支出

7.02

7.02

0.00



20199

其他一般公共服务支出

7.02

7.02

0.00



2019999

  其他一般公共服务支出

7.02

7.02

0.00



208

社会保障和就业支出

4.52

4.52

0.00



20805

行政事业单位离退休

3.50

3.50

0.00



2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

3.50

3.50

0.00



20899

其他社会保障和就业支出

1.02

1.02

0.00



2089901

  其他社会保障和就业支出

1.02

1.02

0.00



213

农林水支出

3.00

3.00

0.00



21305

扶贫

3.00

3.00

0.00



2130599

  其他扶贫支出

3.00

3.00

0.00



214

交通运输支出

159.00

159.00

0.00



21401

公路水路运输

159.00

159.00

0.00



2140101

  行政运行

144.00

144.00

0.00



2140199

  其他公路水路运输支出

15.00

15.00

0.00














注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。




一般公共预算财政拨款基本支出决算表










公开06表


部门:阳新县交通物流发展局               2019年度                                     金额单位:万元


人员经费

公用经费


科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数



301

工资福利支出

169.67

302

商品和服务支出

3.87

307

债务利息及费用支出

0.00


30101

  基本工资

58.82

30201

办公费

1.42

30701

国内债务付息

0.00


30102

  津贴补贴

23.59

30202

印刷费

0.00

30702

国外债务付息

0.00


30103

  奖金

0.00

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00


30106

  伙食补助费

3.26

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00


30107

  绩效工资

23.19

30205

水费

0.00

31002

办公设备购置

0.00


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

24.80

30206

电费

0.06

31003

专用设备购置

0.00


30109

  职业年金缴费

3.50

30207

邮电费

0.45

31005

基础设施建设

0.00


30110

  职工基本医疗保险缴费

11.44

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00


30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00


30112

  其他社会保障缴费

3.80

30211

差旅费

0.13

31008

物资储备

0.00


30113

  住房公积金

9.31

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00


30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

0.52

31010

安置补助

0.00


30199

其他工资福利支出

7.97

30214

租赁费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00


303

对个人和家庭的补助

0.00

30215

会议费

0.00

31012

拆迁补偿

0.00


30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.32

31013

公务用车购置

0.00


30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00


30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00


30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00


30305

生活补助

0.00

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00


30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.00

399

其他支出

0.00


30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

39906

赠与

0.00


30308

助学金

0.00

30228

工会经费

0.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00


30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00


30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.60

39999

其他支出

0.00


30399

其他对个人和家庭的补助

0.00

30239

其他交通费用

0.00








30240

税金及附加费用

0.00








30299

其他商品和服务支出

0.36





人员经费合计

169.67

公用经费合计

3.87


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。




财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07表

部门:阳新县交通物流发展局





2019年度






金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

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注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表











公开08表


部门:

2019年度




金额单位:万元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出





栏次

1

2

3

4

5

6


合计

















注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。





























 

 

 

 

三、2019年部门决算情况说明

 

(一)部门收入支出决算情况说明

 

2019年所属单位决算汇总决算总收入是 173.5  万元,2019年度本级决算总收入173.5 万元。其中:财政拨款收入 173.5万元、事业收入0 万元、经营收入 0万元、其他收入0 万元,用事业基金弥补收支差额 0万元,上年度结转结余 0 万元。比2018年(增加) 45.5 万元。主要原因是:财政返保险

2019年所属单位决算汇总决算总支出是173.5万元,本级决算总支出173.5 万元。其中:基本支出173.5万元、项目支出 0万元、年末结转和结余0 万元。比2018年(增加) 455393.6 万元。主要原因是当年财政调整

 

 

 

 

 

 

(二)收入决算情况说明

 

2019年所属单位决算汇总总收入是  173.5万元,本年本级收入合计 173.5 万元,其中:财政拨款收入 173.5  万元,占  100  %;事业收入 0 万元,占  0 %;经营收入 0  万元,占  0   %;其他收入   0 万元,占   0 %。

 

 

 

(三)支出决算情况说明

 

2019年所属单位决算汇总决算总支出是 173.5 万元,本年本级支出合计 173.5   万元,其中:基本支出  173.5 万元,占100 %;项目支出   0 万元,占 0  %;经营支出     0 万元,占   0  %。

 

(四)财政拨款收入支出决算总表说明

 

2019年所属单位决算汇总财政拨款总收入  173.5 万元,交通物流发展局本级财政拨款收入 173.5 万元,比2018年相比增加 45.5 万元,财政拨款支出总决算 173.5    万元,比2018年相比增加45.5 万元。主要原因是财政退回2018年保险退回

 

 

(五)公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

2019年所属单位决算汇总财政拨款总支出  173.5 万元,2019年部门本级决算公共预算财政拨款基本支出173.5 万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下:

一、一般公共服务支出类  7 .02 万元,占本年支出 2.34  %

 

二、公共安全支出类   0  万元,占本年支出 0  %

 

三、教育支出类  0    万元,占本年支出  0 %

 

四、科学技术类  0   万元,占本年支出  0 %

 

五、文化体育与传媒支出类   0 万元,占本年支出 0 

 

六、社会保障和就业支出类  4.52万元,占本年支出 2.6  %

 

七、医疗卫生与计划生育支出类   0  万元,占本年支出   %

 

八、节能环保支出类 0    万元,占本年支出0   %

 

九、城乡社区事务支出类  0  万元,占本年支出  0 %

 

十、农林水事务支出类  3   万元,占本年支出 1.73  %

 

十一、交通运输支出类  159  万元,占本年支出  91.64 %

 

十二、资源勘探信息支出类  0 万元,占本年支出 0  %

 

 

(六)公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 

公共预算财政拨款基本支出  173.54  万元,其中人员经费  169.67  万元,包括基本工资、津贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴,公用经费 3.87   万元,包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

 

(七)“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

2019年“三公”经费公共预算财政拨款支出0  万元,其中:因公出国(境)费用、公务接待费 0 万元、公务用车购置费 0 万元、公务用车运行维护费0.6  万元。公务用车购置数 0 辆,公务用车保有数0  辆,国内公务接待批次  0   个,国内公务接待人数  0  人,比2018年“三公”经费(增长)20 %。

 

 

 

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

 

  单位政府性基金支出   0    万元,用于项目支出    0  万元。

 

 

四、其他重要事项的情况说明

 

(一)机关运行经费支出情况

 2019年单位运行经费支出  0万元,比2018年增加0万元,增长0  %,主要原因是。

 

(二)政府采购支出情况

2019年单位政府采购支出总额   0 万元,期中:政府采购货物支出 0 万元,政府采购工程支出 0  万元,政府采购服务支出  0 万元。

 

(三)国有资产占用情况

截止2019年12月31日,单位共有车辆 3 辆,一般公务用车 0 辆;单位价值      16.077万元,大型设备  0   台。

 

(四)预算绩效管理工作开展情况

2019年,单位共组织对    0 个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款   0  万元,占年初预算的  0    %,绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

 

 

第四部分名词解释

  一、财政补助收入:指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务(类)行政运行(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务(类)一般行政管理事务(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

六、一般公共服务(类)机关服务(项):指县单位服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

七、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):XX单位用于其他一般公共服务方面的支出。

八、教育(类)普通教育(款)高等教育(项):指单位厅支持地方高校的重点发展和特色办学,组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。

九、社会保障和就业()行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指单位用于离退休人员的支出、退休人员支出,以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

、社会保障和就业()行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指单位用于离退休方面的其他支出。

十一、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

十二、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准,对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金

十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)

十五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

 

 

 


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