名称 | 阳新县交运局2019年部门决算公开 | ||||
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索引号 | 000014349yx_czj/2020-00341 | 发布日期 | 2020-09-24 | 发布机构 | 县财政局 |
文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 | 县财政局 |
目 录
第一部分:部门基本情况
一、部门主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分: 部门2019年部门决算表
一、收入支出决算总表(表1)
二、收入决算表(表2)
三、支出决算表(表3)
四、财政拨款收入支出决算总表(表4)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(8)
第三部分:部门2019年部门决算情况说明
一、部门收入支出决算情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
第四部分:名词解释
阳新县交运局2019年部门决算公开
第一部分:部门基本情况
一、 部门主要职责
1、贯彻执行国家、省、市、县有关交通运输的方针政策和法规,组织拟订全县交通运输发展战略、产业政策、规范性文件并监督执行,指导全县交通运输行业有关体制改革工作。
2、负责全县交通运输行业管理,承担协调服务铁路、邮政等工作,承担涉及全县综合运输体系的规划协调工作,承担交通运输行业统计工作、信息引导和县交通战备的有关工作。
3、拟订全县公路、水路、城市公共交通行业规划政策、办法并监督实施。参与拟订物流业发展规划、相关政策和标准并监督实施。
4、负责全县道路、水路运输市场监管。承担全县道路、水路旅客运输(含旅游客运、出租客运、城市客运)、货物运输、车船维修、车船检测、机动车驾驶员学校和驾驶员培训、汽车租赁、道路和水路运输服务业等行业管理。指导全县城乡客运站场等设施的规划和管理工作。
5、负责全县公路、水路建设市场监管。拟订公路、水路工程建设和养护相关管理办法、制度并监督实施。负责交通建设市场和工程质量、造价管理、安全生产监督管理工作。
6、负责全县行政辖区内港口、码头、渡口和内河、湖泊通航水域交通安全监督、船舶检验。负责全县行政辖区内港口、码头经营许可的审批和管理。
7、根据相关法规,负责交通物流企业的市场准入资质核定和物流市场的监督管理工作。承担全县物流从业人员的培训、职业资格认定、物流企业的分类与评定。
8、负责全县交通运输基础设施建设资金的使用管理、国有资产的监督管理。负责规费的征收稽查和交通建设资金的筹集使用管理与监督。
9、指导全县道路、水路运输应急管理工作。指导全县交通运输信息化建设。指导全县道路、水路行业科技、环保、节能减排工作。
10、承办上级交办的其他事项。
二、 部门决算单位构成
阳新县交通局是政府机关的行政机构,全额预算单位,部门决算单位构成为阳新县交通运输局。
三、 部门2019年部门决算表
交运局2019年收入支出决算表(表1)
单位:万元
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 2076.09 | 一、一般公共服务 | 98.06 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 二、公共安全 | ||
二、上级补助收入 | 三、教育支出 | ||
三、事业收入 | 四、科学技术支出 | ||
四、经营收入 | 五、文化体育和传媒支出 | ||
五、附属单位上缴收入 | 六、社会保障和就业支出 | 48.23 | |
六、其他收入 | 七、医疗卫生与计划生育支出 | ||
八、节能环保支出 | |||
九、城乡社区事务支出 | |||
十、农林水事务支出 | 127.5 | ||
十一、交通运输支出 | 5513.72 | ||
十二、资源勘探信息支出 | |||
十三、商业服务业等支出 | |||
十四、援助其他地区支出 | |||
十五、住房保障支出 | |||
十六、其他支出 | |||
十七、转移性支出 | |||
本年收入合计 | 2076.09 | 本年支出合计 | 5790.52 |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||
年初结转和结余 | 3780.5 | 年末结转结余 | 66.08 |
收入总计 | 5856.59 | 支出总计 | 5856.59 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
交运局单位2019年收入决算表(表2)
单位:万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
合计 | 2016.09 | 2016.09 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 98.06 | 98.06 | |||||
20132 | 组织事务 | 17.87 | 17.87 | |||||
2013204 | 公务员事务 | 17.87 | 17.87 | |||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 80.19 | 80.19 | |||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 80.19 | 80.19 | |||||
204 | 公共安全支出 | 3 | 3 | |||||
20499 | 其他公共安全支出 | 3 | 3 | |||||
2049901 | 其他公共安全支出 | 3 | 3 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 48.23 | 48.23 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 8.16 | 8.16 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.16 | 8.16 | |||||
20808 | 抚恤 | 37.78 | 37.78 | |||||
2080801 | 死亡抚恤 | 37.78 | 37.78 | |||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.3 | 2.3 | |||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 2.3 | 2.3 | |||||
213 | 农林水支出 | 67.5 | 67.5 | |||||
21301 | 农业 | 60 | 60 | |||||
2130142 | 农村道路建设 | 60 | 60 | |||||
21305 | 扶贫 | 7.5 | 7.5 | |||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 7.5 | 7.5 | |||||
214 | 交通运输支出 | 1859.3 | 1859.3 | |||||
21401 | 公路水路运输 | 884.3 | 884.3 | |||||
2140101 | 行政运行 | 502.3 | 502.3 | |||||
2140112 | 公路运输管理 | 34 | 34 | |||||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 348 | 348 | |||||
21406 | 车辆购置税支出 | 975 | 975 | |||||
2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 975 | 975 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
交运局2019年支出决算表(表3)
单位:万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
合计 | 5,790.52 | 852.02 | 4,938.50 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 98.06 | 98.06 | ||||
20132 | 组织事务 | 17.87 | 17.87 | ||||
2013204 | 公务员事务 | 17.87 | 17.87 | ||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 80.19 | 80.19 | ||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 80.19 | 80.19 | ||||
204 | 公共安全支出 | 3 | 3 | ||||
20499 | 其他公共安全支出 | 3 | 3 | ||||
2049901 | 其他公共安全支出 | 3 | 3 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 48.23 | 48.23 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 8.16 | 8.16 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.16 | 8.16 | ||||
20808 | 抚恤 | 37.78 | 37.78 | ||||
2080801 | 死亡抚恤 | 37.78 | 37.78 | ||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.3 | 2.3 | ||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 2.3 | 2.3 | ||||
213 | 农林水支出 | 127.50 | 7.50 | 120.00 | |||
21301 | 农业 | 120.00 | 120.00 | ||||
2130142 | 农村道路建设 | 120.00 | 120.00 | ||||
21305 | 扶贫 | 7.50 | 7.50 | ||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 7.50 | 7.50 | ||||
214 | 交通运输支出 | 5,513.72 | 695.22 | 4,818.50 | |||
21401 | 公路水路运输 | 1,536.72 | 695.22 | 841.50 | |||
2140101 | 行政运行 | 502.30 | 502.30 | ||||
2140104 | 公路建设 | 668.50 | 668.50 | ||||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 365.92 | 192.92 | 173.00 | |||
21406 | 车辆购置税支出 | 3,977.00 | 3,977.00 | ||||
2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 3,977.00 | 3,977.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
交运局2019年财政拨款收入支出决算表(表4)
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 决算数 | 项目 (按功能分类) | 决算数 |
一、一般公共预算财政拨款 | 2076.09 | 一、一般公共服务 | 98.06 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 二、公共安全 | ||
三、教育支出 | |||
四、科学技术支出 | |||
五、文化体育和传媒支出 | |||
六、社会保障和就业支出 | 48.23 | ||
七、医疗卫生与计划生育支出 | |||
八、节能环保支出 | |||
九、城乡社区事务支出 | |||
十、农林水事务支出 | 127.5 | ||
十一、交通运输支出 | 5513.72 | ||
十二、资源勘探信息支出 | |||
十三、商业服务业等支出 | |||
十四、援助其他地区支出 | |||
十五、住房保障支出 | |||
十六、其他支出 | |||
十七、转移性支出 | |||
本年收入合计 | 2076.09 | 本年支出合计 | 5790.52 |
年初财政拨款结转和结余 | 3780.5 | 年末财政拨款结转和结余 | 66.08 |
一、一般公共预算财政拨款 | 3780.5 | 基本支出结转 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 项目支出结转和结余 | ||
收入总计 | 5856.59 | 支出总计 | 5856.59 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
交运局2019年一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
单位:万元
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 其中 | |
基本支出 | 项目支出 | |||
合计 | 5790.52 | 852.02 | 4938.5 | |
201 | 一般公共服务支出 | 98.06 | 98.06 | |
20132 | 组织事务 | 17.87 | 17.87 | |
2013204 | 公务员事务 | 17.87 | 17.87 | |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 80.19 | 80.19 | |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 80.19 | 80.19 | |
204 | 公共安全支出 | 3 | 3 | |
20499 | 其他公共安全支出 | 3 | 3 | |
2049901 | 其他公共安全支出 | 3 | 3 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 48.23 | 48.23 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 8.16 | 8.16 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.16 | 8.16 | |
20808 | 抚恤 | 37.78 | 37.78 | |
2080801 | 死亡抚恤 | 37.78 | 37.78 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.3 | 2.3 | |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 2.3 | 2.3 | |
213 | 农林水支出 | 127.5 | 7.5 | |
21301 | 农业 | 120 | ||
2130142 | 农村道路建设 | 120 | ||
21305 | 扶贫 | 7.5 | 7.5 | |
2130599 | 其他扶贫支出 | 7.5 | 7.5 | |
214 | 交通运输支出 | 5,513.72 | 695.22 | |
21401 | 公路水路运输 | 1,536.72 | 695.22 | |
2140101 | 行政运行 | 502.3 | 502.3 | |
2140104 | 公路建设 | 668.50 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 365.92 | 192.92 | |
21406 | 车辆购置税支出 | 3,977 | ||
2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 3,977 |
交运局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
单位:万元
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | |
301 | 工资福利支出 | 649.59 | 302 | 商品和服务支出 | 155.14 | 307 | 债务利息及费用支出 | ||
30101 | 基本工资 | 119.17 | 30201 | 办公费 | 12.22 | 30701 | 国内债务付息 | ||
30102 | 津贴补贴 | 369.99 | 30202 | 印刷费 | 3.39 | 30702 | 国外债务付息 | ||
30103 | 奖金 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | ||||
30106 | 伙食补助费 | 10.5 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 0.65 | 31002 | 办公设备购置 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 59.46 | 30206 | 电费 | 6.21 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 17.78 | 30207 | 邮电费 | 11.43 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.85 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | |||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 21.28 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.67 | 30211 | 差旅费 | 15.15 | 31008 | 物资储备 | ||
30113 | 住房公积金 | 29 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31009 | 土地补偿 | |||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 11.73 | 31010 | 安置补助 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 2.9 | 30214 | 租赁费 | 0.7 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 47.29 | 30215 | 会议费 | 0.26 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 2.51 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 7.4 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 32.26 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 40.99 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
30305 | 生活补助 | 3.4 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 399 | 其他支出 | ||||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 39906 | 赠与 | ||||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 10.1 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 8.25 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.64 | 39999 | 其他支出 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.89 | 30239 | 其他交通费用 | 0.16 | 307 | 债务利息及费用支出 | ||
30240 | 税金及附加费用 | ||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 26.07 | |||||||
人员经费合计 | 696.88 | 公用经费合计 | 155.14 | ||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||||
交运局2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
单位:万元
2019年年度
| |||||
合 计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||
小 计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行运行费 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
14.04 | 6.64 | 6.64 | 7.4 |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
交通局政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8) | ||||||||||
2019年度 | 单位 :万元 | |||||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小 计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | ||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
四、2019年部门决算情况说明
(一)部门收入支出决算情况说明
2019年本级决算总收入是5856.59万元。其中:财政拨款收入 2076.09万元,上年度结转结余3780.5万元。
2019年本级决算总收入是5856.59 万元,比2018年14002.04万元减少8145.45万元。主要原因是上年资金结转支付,当年财政决算调整。
2019年决算总支出5790.52万元,其中:基本支出 852.02万元、项目支出 4938.5万元。年末结转和结余 66.08万元。
2019年决算总支出5790.52万元,比2018年10221.54万元减少4731.02万元。主要原因是交通建设项目支出减少。
(二)收入决算情况说明
交运局本年本级收入合计2076.09万元, 其中:财政拨款收入2076.09万元,占 100%。
(三)支出决算情况说明
交运局2019年本级决算总支出是5790.52万元,其中:基本支出852.02万元,占14.71%;项目支出4938.5万元,占 85.29%。
(四)财政拨款收入支出决算总表说明
交运局2019年本级决算总收入5856.59万元,总收入比2018年14002.04万元相比减少8145.45万元;财政拨款支出总决算 5790.52元,总支出比2018年10221.54万元相比减少4431.02万元。主要原因是交通建设项目资金减少。
(五)公共预算财政拨款支出决算情况说明
交运局2019年单位决算汇总财政拨款总支出5790.52万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下:
一、一般公共服务支出类 98.06万元,占本年支出 1.7%
二、公共安全支出类 3万元,占本年支出0.05%
三、教育支出类 万元,占本年支出 %
四、科学技术类 万元,占本年支出 %
五、文化体育与传媒支出类 万元,占本年支出 %
六、社会保障和就业支出类 48.23元,占本年支出 0.83%
七、医疗卫生与计划生育支出类 万元,占本年支出 %
八、节能环保支出类 万元,占本年支出 %
九、城乡社区事务支出类 万元,占本年支出 %
十、农林水事务支出类 127.5万元,占本年支出 2.2 %
十一、交通运输支出类 5513.72万元,占本年支出95.22%
十二、资源勘探信息支出类 万元,占本年支出 %
(六)公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
公共预算财政拨款基本支出 852.02万元,其中人员经费696.88万元,包括基本工资、津贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴,公用经费155.14万元,包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。
(七)“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年“三公”经费公共预算财政拨款支出 14.04万元,其中:因公出国(境)费用、公务接待费 7.4万元、公务用车购置费 0 万元、公务用车运行维护费 6.64万元。公务用车购置数 0辆,公务用车保有数 1辆,国内公务接待批次 160次,国内公务接待人数820人,比2018年“三公”经费6.64万元增加11.45%。
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
交运局2019年政府性基金收入 0 万元。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2019年交运局运行经费支出 852.02万元,比2018年650.51万元增加201.51 万元,增长 30.98 %,主要原因是工资性增长。
(二)政府采购支出情况
2019年交运局政府采购支出总额 0万元,期中:政府采购货物支出 0 万元,政府采购工程支出 0 万元,政府采购服务支出 0万元。原因是交通建设项目支出由阳新县交通投资公司投资建设,交通建设项目招投标及政府采购均在阳新县交通投资公司。
(三)国有资产占用情况
截止2019年12月31日,交运局共有车辆 1 辆,一般公务用车 1 辆;单位价值 27万元。
(四)预算绩效管理工作开展情况
2019年,交运局共组织对4个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款 4938.5万元,占2019年预算的 100%,绩效评价结果显示,上述项目支出达到预期绩效目标的98%,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
第四部分名词解释
一、财政补助收入:指县级财政当年拨付的资金。
二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、一般公共服务(类)行政运行(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
五、一般公共服务(类)一般行政管理事务(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
六、一般公共服务(类)机关服务(项):指县单位服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。
七、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指XX单位用于其他一般公共服务方面的支出。
八、教育(类)普通教育(款)高等教育(项):指单位厅支持地方高校的重点发展和特色办学,组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。
九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指单位用于离退休人员的支出、退休人员支出,以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。
十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指单位用于离退休方面的其他支出。
十一、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。
十二、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准,对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。
十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。
十五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十六、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
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