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名称 阳新县水产服务中心2019年部门决算公开
索引号 000014349yx_czj/2020-00314 发布日期 2020-09-23 发布机构 县财政局
文号 文件分类 财政、金融、审计、税务 所属机构 县财政局

阳新县水产服务中心2019年部门决算公开

水产中心2019年部门决算公开

 

  第一部分:部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分: 部门2019年部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(8)

第三部分:部门2019年部门决算情况说明

一、部门收入支出决算情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

第四部分:名词解释 

2019年部门决算

 

一、部概况

(一)主要职责

(一)主要职责

 1、负责执行党和国家关于渔业方面的路线方针和政策,研究制定全县渔业自然生态发展规划、年度指导计划。

2、负责全县水产项目的预审和申报,大力抓好水产产业生态结构调整,积极做好对外开放,招商引资。

3、负责本系统的党建、纪检监察,人事劳资及精神文明建设,抓好下属单位的各项工作任务,进一步提高经营管理水平,发展自然生态经济效益。

4、负责全县水产生态生产、科教和自然生态技术推广示范,搞好全县水产生产的调查和统计工作,及时提供和反映全县水产生产情况,给县委、县政府领导当参谋。

5、负责长江阳新江段和富河流域及县内湖泊的渔政管理和水生态自然环境保护工作,检查和核发捕捞许可证和渔船牌照,保护长江和富河流域的渔业资源。

6、负责全县自然生态水生动物的保护和检疫工作。

7、承办上级交办的其他事项。

    

 

(二)部门决算单位构成

   从决算构成单位来看阳新县局水产局 单位部门预算由单位本级预算和纳入预算汇编范围的   水产局 个下属单位预算组成。其中行政单位(事业单位) /个,参照公务员管理事业单位/个,全额拨款事业单位 1

二、部门2019年部门决算表

 

收入支出决算总表






公开01表

部门:


2019年度



金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

4570.732091

一、一般公共服务支出

29

1,76.9227.24

二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

30

0

三、上级补助收入

3


三、国防支出

31

0

四、事业收入

4


四、公共安全支出

32

0

五、经营收入

5


五、教育支出

33

0

六、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

34

0

七、其他收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

35

0


8


八、社会保障和就业支出

36

15.978440


9


九、卫生健康支出

37

0


10


十、节能环保支出

38

238.500000


11


十一、城乡社区支出

39

0


12


十二、农林水支出

40

1027.337061

 


13


十三、交通运输支出

41



14


十四、资源勘探信息等支出

42



15


十五、商业服务业等支出

43



16


十六、金融支出

44



17


十七、援助其他地区支出

45



18


十八、自然资源海洋气象等支出

46



19


十九、住房保障支出

47



20


二十、粮油物资储备支出

48



21


二十一、灾害防治及应急管理支出

49



22


二十二、其他支出

50



23



51


本年收入合计

24

4570.732091

本年支出合计

52

1458.738225

用事业基金弥补收支差额

25


结余分配

53


年初结转和结余

26

260.530625

年末结转和结余

54

3372.524491


27



55


总计

28

4831.262716

总计

56

4831.262716

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

收入决算表












公开02表

部门:





2019年度





金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

4570.732091

4570.732091






201

一般公共服务支出

176.922724

176.922724






20132

组织事务








2013204

  公务员事务








2013299

  其他组织事务支出








20199

其他一般公共服务支出

176.922724

176.922724






2019999

  其他一般公共服务支出








206

科学技术支出








20601

科学技术管理事务








2060199

  其他科学技术管理事务支出








208

社会保障和就业支出

46.909367

46.909367






20802

民政管理事务

2

2






2080201

  行政运行








20805

行政事业单位离退休

8.819354

8.819354






2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

8.819354

8.819354






20808

抚恤

0.5

0.5






2080801

  死亡抚恤

139.296290







20899

其他社会保障和就业支出

35.590013

35.590013






2089901

  其他社会保障和就业支出

35.590013

35.590013






210

卫生健康支出








21001

卫生健康管理事务








2100101

  行政运行








21002

公立医院








2100201

  综合医院








2100202

  中医(民族)医院








2100204

  职业病防治医院








2100206

  妇产医院








2100208

  其他专科医院








2100299

  其他公立医院支出








21003

基层医疗卫生机构








2100302

  乡镇卫生院








2100399

  其他基层医疗卫生机构支出








21004

公共卫生








2100401

  疾病预防控制机构








2100402

  卫生监督机构








2100403

  妇幼保健机构








2100404

  精神卫生机构








2100407

  其他专业公共卫生机构








2100408

  基本公共卫生服务








2100409

  重大公共卫生专项








2100499

  其他公共卫生支出








21006

中医药








2100601

  中医(民族医)药专项








21007

计划生育事务








2100717

  计划生育服务








2100799

  其他计划生育事务支出








21099

其他卫生健康支出








2109901

  其他卫生健康支出








212

城乡社区支出








21201

城乡社区管理事务








2120101

  行政运行








213

农林水支出

3985.400000

3985.400000






21305

扶贫

3

3






2130599

  其他扶贫支出








224

灾害防治及应急管理支出








22401

应急管理事务








2240106

  安全监管








注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表











公开03表


部门:

2019年度





金额单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

1458.738225

621.319895






201

一般公共服务支出

176.922724

37.626434

139.29629





20132

组织事务








2013204

  公务员事务








2013299

  其他组织事务支出








20199

其他一般公共服务支出

176.922724

37.626434

139.29629





2019999

  其他一般公共服务支出








206

科学技术支出








20601

科学技术管理事务








2060199

  其他科学技术管理事务支出








208

社会保障和就业支出

15.978440

15.978440






20802

民政管理事务








2080201

  行政运行








20805

行政事业单位离退休

8.819354

8.819354






2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

8.819354

8.819354






20808

抚恤

0.5

0.5






2080801

  死亡抚恤

139.296290







20899

其他社会保障和就业支出

4.369086

4.369086






2089901

  其他社会保障和就业支出

4.369086

4.369086






210

卫生健康支出








21001

卫生健康管理事务








2100101

  行政运行








21002

公立医院








2100201

  综合医院








2100202

  中医(民族)医院








2100204

  职业病防治医院








2100206

  妇产医院








2100208

  其他专科医院








2100299

  其他公立医院支出








21003

基层医疗卫生机构








2100302

  乡镇卫生院








2100399

  其他基层医疗卫生机构支出








21004

公共卫生








2100401

  疾病预防控制机构








2100402

  卫生监督机构








2100403

  妇幼保健机构








2100404

  精神卫生机构








2100407

  其他专业公共卫生机构








2100408

  基本公共卫生服务








2100409

  重大公共卫生专项








2100499

  其他公共卫生支出








注:本表反映部门本年度各项支出情况。


 

财政拨款收入支出决算总表









公开04表


部门:



2019年度




金额单位:万元


收     入

支     出


项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款



栏次


1

栏次


2

3

4


一、一般公共预算财政拨款

1

4570.732091

一、一般公共服务支出

30

176.922724




二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

31






3


三、国防支出

32






4


四、公共安全支出

33






5


五、教育支出

34






6


六、科学技术支出

35






7


七、文化旅游体育与传媒支出

36






8


八、社会保障和就业支出

37

15.46844





9


九、卫生健康支出

38






10


十、节能环保支出

39

238.5





11


十一、城乡社区支出

40






12


十二、农林水支出

41

1018.172161





13


十三、交通运输支出

42






14


十四、资源勘探信息等支出

43






15


十五、商业服务业等支出

44






16


十六、金融支出

45






17


十七、援助其他地区支出

46






18


十八、自然资源海洋气象等支出

47






19


十九、住房保障支出

48






20


二十、粮油物资储备支出

49






21


二十一、灾害防治及应急管理支出

50






22


二十二、其他支出

51






23



52





本年收入合计

24

4570.732091

本年支出合计

53

1449.063325




年初财政拨款结转和结余

25

224.720625

年末财政拨款结转和结余

54

3346.389391




一、一般公共预算财政拨款

26

224.720625


55





二、政府性基金预算财政拨款

27



56






28



57





总计

29

4795.452716

总计

58

4795.452716




注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。




一般公共预算财政拨款支出决算表








公开05表


部门:

2019年度



金额单位:万元


项目

本年支出


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3


合计

1449.063325




201

一般公共服务支出

176.922724




20132

组织事务





2013204

  公务员事务





2013299

  其他组织事务支出





20199

其他一般公共服务支出

37.626434




2019999

  其他一般公共服务支出

37.626434




206

科学技术支出





20601

科学技术管理事务





2060199

  其他科学技术管理事务支出





208

社会保障和就业支出

15.468440




20802

民政管理事务





2080201

  行政运行





20805

行政事业单位离退休

8.819354




2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

8.819354




20808

抚恤

0.5




2080801

  死亡抚恤

139.29690




20899

其他社会保障和就业支出

4.369086




2089901

  其他社会保障和就业支出

4.369086




注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



一般公共预算财政拨款基本支出决算表










公开06表


部门:




2019年度




金额单位:万元


人员经费

公用经费


科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数



301

工资福利支出

566.182764

302

商品和服务支出

36.381131

307

债务利息及费用支出



30101

  基本工资

102.755578

30201

  办公费

14.877167

30701

  国内债务付息



30102

  津贴补贴

71.407

30202

  印刷费

0.821

30702

  国外债务付息



30103

  奖金

164.725

30203

  咨询费


310

资本性支出



30106

  伙食补助费

18.518136

30204

  手续费


31001

  房屋建筑物购建



30107

  绩效工资


30205

  水费

0.624

31002

  办公设备购置



30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

103.690276

30206

  电费

0.95

31003

  专用设备购置



30109

  职业年金缴费

8.819354

30207

  邮电费


31005

  基础设施建设



30110

  职工基本医疗保险缴费

39.795522

30208

  取暖费


31006

  大型修缮



30111

  公务员医疗补助缴费


30209

  物业管理费


31007

  信息网络及软件购置更新



30112

  其他社会保障缴费

1.793720

30211

  差旅费

0.348

31008

  物资储备



30113

  住房公积金

30.155500

30212

  因公出国(境)费用


31009

  土地补偿



30114

  医疗费


30213

  维修(护)费

0.438

31010

  安置补助



30199

  其他工资福利支出

24.522678

30214

  租赁费


31011

  地上附着物和青苗补偿



303

对个人和家庭的补助

7.756

30215

  会议费


31012

  拆迁补偿



30301

  离休费


30216

  培训费


31013

  公务用车购置



30302

  退休费


30217

  公务接待费

1.576764

31019

  其他交通工具购置



30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费


31021

  文物和陈列品购置



30304

  抚恤金

2.016

30224

  被装购置费


31022

  无形资产购置



30305

  生活补助

5.74

30225

  专用燃料费


31099

  其他资本性支出



30306

  救济费


30226

  劳务费


399

其他支出



30307

  医疗费补助


30227

  委托业务费


39906

  赠与



30308

  助学金


30228

  工会经费

5.7227

39907

  国家赔偿费用支出



30309

  奖励金


30229

  福利费


39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴



30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费

2.1883

39999

  其他支出



30399

  其他对个人和家庭的补助


30239

  其他交通费用









30240

  税金及附加费用









30299

  其他商品和服务支出

8.8352





人员经费合计


公用经费合计



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。




财政拨款“三公”经费支出决算表













公开07表


部门:





2019年度





金额单位:万元


预算数

决算数


合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费


小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12






2.1883

1.576764








注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表











公开08表


部门:

2019年度




金额单位:万元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

260.530625

4570.732091

1458.738225

621.319895

837.418330

3372.524491











注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。




 

 

三、2019年部门决算情况说明

(一)部门收入支出决算情况说明

2019年所属单位决算汇总决算总收入是4831.262716万元,2019年度本级决算总收入4570.732091万元。其中:财政拨款收入4570.732091万元、事业收入 万元、经营收入0万元、其他收入0万元,用事业基金弥补收支差额0万元,上年度结转结余260.530625万元。与2018年相比增加收入3611万元,主要是增加了养老保险局退回来27个月减去保险及专项农业资源保护修复资金。

2019年所属单位决算汇总决算总支出是1458.738225万元,本级决算总支出1458.738225万元。其中:基本支出621.319895万元、项目支出837.418330万元、年末结转和结余3372.524491万元。与2018年相比增加支出518.2万元,主要是增加了养老保险局退回来27个月减去保险及专项农业资源保护修复资金。

(二)收入决算情况说明

2019年所属单位决算汇总总收入是4831.262716 万元,本年本级收入合计  4570.732091万元,其中:财政拨款收入4570.732091万元,占     %;事业收入     万元,占 %;经营收入     万元,占     %;其他收入    万元,占    %。

(三)支出决算情况说明

2019年所属单位决算汇总决算总支出是1458.738225万元,本年本级支出合计    1458.738225万元,其中:基本支出621.319895万元,占43%;项目支出837.418330万元,占51%;经营支出      万元,占     %。

(四)财政拨款收入支出决算总表说明

2019年所属单位决算汇总财政拨款总收入4570.732091万元,水产中心本级财政拨款收入4570.732091万元,比2018年相比增加3669.222091 万元,财政拨款支出总决算 1458.738225万元,比2018年相比增加575.658225 万元。主要原因是水产相关项目经费增加。

 

(五)公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年所属单位决算汇总财政拨款总支出1458.738225 万元,2019年部门本级决算公共预算财政拨款基本支出1458.738225万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下:

一、一般公共服务支出类176.922724万元,占本年支出 %

 二、公共安全支出类     万元,占本年支出   %

三、教育支出类      万元,占本年支出   %

四、科学技术类     万元,占本年支出   %

五、文化体育与传媒支出类    万元,占本年支出   %

六、社会保障和就业支出类 15.468440万元,占本年支出%

七、卫生健康支出类     万元,占本年支出   %

八、节能环保支出类 238.5万元,占本年支出   %

九、城乡社区事务支出类    万元,占本年支出   %

十、农林水事务支出类1018.172161万元,占本年支出   %

十一、交通运输支出类    万元,占本年支出   %

十二、资源勘探信息支出类   万元,占本年支出   %

十三、商业服务业等支出类    万元,占本年支出   %

、自然资源海洋气象等支出   万元,占本年支出   %

、住房保障支出   万元,占本年支出   %

、粮油物资储备支出   万元,占本年支出   %

、灾害防治及应急管理支出   万元,占本年支出   %

、其他支出   万元,占本年支出   %

(六)公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

公共预算财政拨款基本支出1458.738225万元,其中人员经费 715.723254万元,包括基本工资、津贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴,公用经费47.674971万元,包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

 

(七)“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019“三公”经费公共预算财政拨款支出3.765064万元,其中:因公出国(境)费用、公务接待费1.576764万元、公务用车购置费  万元、公务用车运行维护费2.1883万元。公务用车购置数   辆,公务用车保有数1辆,国内公务接待批次  0   个,国内公务接待人数  0  人,比2018“三公”经费减少(增长) %。

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明0

  单位政府性基金支出      0 万元,用于项目支出      万元。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

 2019年单位运行经费支出621.319895万元,比2018年增加23.759895 万元,增长4%,主要原因是人员变动。

(二)政府采购支出情况

2019年单位政府采购支出总额   0  万元,期中:政府采购货物支出    万元,政府采购工程支出     万元,政府采购服务支出     万元。

(三)国有资产占用情况

截止201912月31日,单位共有车辆  1  辆,一般公务用车  0   辆;单位价值   0   万元,大型设备   0  台。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2019年,单位共组织对     个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款     万元,占年初预算的      %,绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分名词解释

  一、财政补助收入:指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务(类)行政运行(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务(类)一般行政管理事务(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

六、一般公共服务(类)机关服务(项):县单位服务中心为机关提供办公楼日常维修维护等后勤保障服务的支出。

一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指单位用于其他一般公共服务方面的支出。

教育(类)普通教育(款)高等教育(项):指单位厅支持地方高校的重点发展和特色办学,组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。

、社会保障和就业()行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指单位用于离退休人员的支出、退休人员支出,以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

、社会保障和就业()行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指单位用于离退休方面的其他支出。

、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准,对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金

、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)

、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

 

 


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