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名称 县政务服务和大数据管理局2020年部门预算公开
索引号 000014349yx_czj/2020-00132 发布日期 2020-06-08 发布机构 县财政局
文号 文件分类 财政、金融、审计、税务 所属机构 县财政局

县政务服务和大数据管理局2020年部门预算公开

目  录

第一部分:部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分: 部门2020年部门预算表

一、收入支出预算总表(表1)

二、收入预算表(表2)

三、支出预算表(表3)

四、财政拨款收入支出预算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出预算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表(表7)

八、政府性基金预算支出情况表(8)

第三部分:部门2020年部门预算情况说明

一、部门收入支出预算情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款“三公”支出预算情况说明

十、国有资产占用情况说明

第四部分:名词解释

县政务服务和大数据管理局2020年部门预算

一、部门概括

2019年3月,全县机构改革后,原县政务服务中心整合县委编办、县政府办、县经信局等单位相关职能,成立阳新县政务服务和大数据管理局,作为县政府工作部门,为正科级,加挂县公共资源交易监督管理局牌子,核定行政编制9名,领导职数1正1副,内设办公室、审批服务股、电子政务与大数据管理股、公共资源交易监督管理股四个股室,下设县投资项目联审服务中心1个公益性一类事业单位,核定事业编制15名。目前,实有在编在岗27人,其中行政编制人员8人,工勤编制人员4人,事业编制人员15人。

(一)主要职责

1.宣传贯彻执行党和国家关于政务服务和公共资源交易监督管理的方针政策、法律法规,拟定县政府职能转变和“互联网+政务服务”改革、电子政务、数字政府建设、大数据管理、政务服务与政务公开、公共资源交易监督管理工作的规范性文件,制定有关管理制度。

2.牵头协调政府职能转变和“互联网+政务服务”改革的统筹谋划、综合协调、指导督办,推进审批服务标准化和便民化。

3.指导监督全县政务服务和政务公开工作,负责进驻“阳新市民之家”服务大厅的行政审批、政务服务、公共服务、中介服务等事项的组织协调和监督检查。

4.负责协调、指导各镇(区)政务服务平台建设,负责推进全县“互联网+政务服务”工作。

5.负责数字政府建设规划设计和协调推进,统筹管理全县大数据相关工作,组织制定大数据采集、管理、应用等标准规范,指导大数据产业发展,推进大数据开发利用。

6.负责对工程建设招标投标、政府采购、国有资产转让、水利设施工程、交通设施工程、土地整理工程和地质灾害防治工程的招投标以及土地使用权、探矿权和采矿权招标、拍卖、挂牌等公共资源交易活动进行监督管理。

7.负责招标采购文件的审查,根据项目批文,确定交易方式,出具项目交易确认书,负责对各项交易方案进行备案。

8参与公共资源交易合同履行的监管,协助相关部门审计和结算工作。

9.协调处理公共资源交易活动的矛盾和争议,组织开展公共资源交易活动的执法检查,受理公共资源交易活动的投诉和质疑,查处公共资源交易过程中的违规违法行为。

10.负责公共资源交易中介服务机构的监管,负责公共资源交易中介服务机构遴选方式的确定,出具交易确认书。

11.负责全县公共资源交易信用体系建设。

12.负责12345政府公共服务热线平台的建设和运行,建立健全协调督办、跟踪落实机制,及时收集、整理、分析、汇总、上报、反映民情热点难点、重大民生及突发性问题,对各类政务咨询、求助及投诉分类、转办、交办和跟踪督办。

13.完成上级交办的其他任务。

(二)部门预算单位构成

从决算构成单位来看,县政务服务和大数据管理局部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的1个下属单位决算组成。其中行政单位1个,参照公务员管理事业单位0个,全额拨款事业单位1个。

(二)部门预算单位构成

从决算构成单位来看,县政务服务和大数据管理局部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的1个下属单位决算组成。期中行政单位(事业单位)1个,参照公务员管理事业单位0个,全额拨款事业单位0个。

二、部门2019年部门预算表

阳新县政务服务和大数据管理局2020年部门预算表

表一  阳新县政务服务和大数据管理局2020年收支预算总表

单位:万元

收      入

支         出

项目

预算数

项目(按功能分类) 

预算数

财政拨款收入

516.7

一般公共服务

516.7

其中:一般公共预算财政拨款

336.7

公共安全

0

政府性基金预算财政拨款

0

教育

0

事业收入

0

科学技术

0

事业单位经营收入 

0

文化体育与传媒

0

上级补助收入

0

社会保障和就业

0

附属单位上缴收入

0

医疗卫生

0

其他收入

180

节能环保

0

城乡社区事务

0

农林水事务

0

交通运输

0

资源勘探电力信息等事务

0

商业服务业等事务

0

国土资源气象等事务

0

粮油物资管理事务

0

其他支出

0

本年收入合计 

516.7

本年支出合计 

516.7

上年结余(转)

0

结转下年 

0 

动用事业基金

0

收入总计

516.7

支出总计

516.7

表二   阳新县政务服务和大数据管理局2020年收入预算总表

单位:万元

收      入 

项        目

预算数

财政拨款收入

516.7

其中:一般公共预算财政拨款

336.7

政府性基金预算财政拨款

0

事业收入

0

事业单位经营收入 

0

上级补助收入

0

附属单位上缴收入

0

其他收入

180

本年收入合计 

516.7

上年结余(转)

0

动用事业基金

0

收入总计

516.7

表三    阳新县政务服务和大数据管理局2020年支出预算总表

单位:万元

功能分类科目

合  计

其中

科目编码

科目名称

基本   支出

项目   支出

事业单位经营支出

对附属单 位补助 支出

上缴上级   支出

合计

516.7

0

0 

0 

201

一般公共服务

516.7

382.585

134.115

0

0

0

06

财政事务

0

0

0

0

0 

0

2010601

行政运行(财政)

0

0

0

0

0

0

2010602

一般行政管理事务(财政)

0

0 

0

0

0 

0

2010603

机关服务(财政)

0

0 

0

0

0 

0 

2010604

预算改革业务

0

0  

0

0 

0  

0  

2010605

财政国库业务

0

0 

0

0  

0 

0  

2010606

财政监察

0

0 

0

0 

0  

0 

2010607

信息化建设(财政)

0

0 

0

0 

0 

0 

2010608

财政委托业务支出

0

0 

0

0 

0  

0

2010699

其他财政事务支出

0

0 

0

0 

0 

0 

11

纪检监察事务

0

0 

0

0

0  

0 

2011105

派驻派出机构

0

0

0

0

0

0

208

社会保障和就业

0

0

0

0 

0 

0

05

行政事业单位离退休

0

0

0

0

0 

0

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

0

0

0

0

0 

0

210

医疗卫生与计划生育支出

0

0

0

0 

0  

0

11

行政事业单位医疗

0

0

0

0

0 

0

2101101

行政单位医疗

0

0

0

0

0 

0

表四  阳新县政务服务和大数据管理局2020年财政拨款收支预算总表

单位:万元

收      入

支        出

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

财政拨款收入

516.7

一般公共服务

516.7

其中:一般公共预算财政拨款

336.7

公共安全

0

政府性基金预算财政拨款

0

教育

0

科学技术

0

文化体育与传媒

0

社会保障和就业

0

医疗卫生

0

节能环保

城乡社区事务

0

农林水事务

0

交通运输

0

资源勘探电力信息等事务

0

商业服务业等事务

0

国土资源气象等事务

0

粮油物资管理事务

0

其他支出

本年收入合计 

516.7

本年支出合计 

516.7

上年结余(转)

0

结转下年 

0

收入总计

516.7

支出总计

516.7

表五 阳新县政务服务和大数据管理局2020年一般公共预算支出表

单位:万元

功能分类       科目

合  计

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

合计

516.7

382.585

134.115

201

一般公共服务

516.7

382.585

134.115

06

财政事务

0

0

0

2010601

行政运行(财政)

0

0

0

2010602

一般行政管理事务(财政)

0

0

2010603

机关服务(财政)

0

0 

0

2010604

预算改革业务

0

0 

0

2010605

财政国库业务

0

0

0

2010606

财政监察

0

0

0

2010607

信息化建设(财政)

0

0

0 

2010608

财政委托业务支出

0

0

0

2010699

其他财政事务支出

0

0

0

11

纪检监察事务

0

0

0

2011105

派驻派出机构

0

0

0

208

社会保障和就业

0

0

0

05

行政事业单位离退休

0

0

0

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

0

0

0

210

医疗卫生与计划生育支出

0

0

0

11

行政事业单位医疗

0

0

0

2101101

行政单位医疗

0

0

0

表六  阳新县政务服务和大数据管理局2020年一般公共预算基本支出表

单位:万元

经济分类科目

预算数

其中

科目编码

科目名称

人员经费

日常公用经费

合计

516.7

382.585

134.115

301

工资福利支出

382.585

382.585

0

30101

基本工资

88.4568

88.4568

0

30102

津贴补贴

86.1366

86.1366

0

30103

奖金

0

0

0

30104

其他社会保障缴费

47.2317

47.2317

0

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

29.7173

29.7173

0

30199

其他工资福利支出

131.0426

131.0426

0

302

商品和服务支出

134.115

31.715

102.4

30201

办公费

57.9223

24.9223

33

30202

印刷费

10

0

10

30205

水费

0

0

0

30206

电费

0

0

0

30207

邮电费

9.4

0

9.4

30209

物业管理费

0

0

0

30211

差旅费

20

0

20

30212

因公出国(境)费用

0

0

0

30213

维修(护)费

30

0

30

30215

会议费

0.54

0.54

0

30216

培训费

1.3268

1.3268

0

30217

公务接待费

1.097

1.097

0

30226

劳务费

0

0

0

30227

委托业务费

0

0

0

30228

工会经费

1.6958

1.6958

0

30229

福利费

0.9781

0.9781

0

30231

公务用车运行维护费

0

0

0

30239

其他交通费用

0

0

0

30299

其他商品和服务支出

12

0

12

303

对个人和家庭的补助

1.155

1.155

0

30301

离休费

0

0

0

30302

退休费

0

0

0

30305

生活补助

1.155

1.155

0

30307

医疗费

0

0

0

30311

住房公积金

0

310

其他资本性支出(类)

31001

房屋租金

31002

办公设备购置

0

0

0

表七  阳新县政务服务和大数据管理局2020年财政拨款“三公”经费支出表

单位:万元

项目

预算数

合计

1.097

因公出国(境)费

0

公务接待费

1.097

公务用车购置及运行费

0

其中:公务用车运行维护费

0

公务用车购置费

0

表八 阳新县政务服务和大数据管理局2020年政府性基金预算支出表

单位:万元

功能分类科目

合  计

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

三、2020年部门预算情况说明

(一)部门收入支出预算情况说明

阳新县政务服务和大数据管理局2020年所属单位预算汇总预算总收入是516.7万元,阳新县政务服务和大数据管理局2020年度本级预算总收入516.7万元。其中:财政拨款收入336.7万元、事业收入0万元、经营收入0万元、其他收入 180万元,用事业基金弥补收支差额0 万元,上年度结转结余0万元。比2019年增加361.1万元。

阳新县政务服务和大数据管理局2020年所属单位预算汇总预算总支出是516.7万元,本级预算总支出516.7万元。其中:基本支出382.585万元、项目支出134.115万元、年末结转和结余0万元。比2019年增加361.1万元。

(二)收入预算情况说明

阳新县政务服务和大数据管理局2020年所属单位预算汇总总收入是516.7万元,本年本级收入合计516.7万元,其中:财政拨款收入336.7万元,占65%;事业收入0万元,占0 %;经营收入0万元,占0 %;其他收入180万元,占35%。

(三)支出预算情况说明

阳新县政务服务和大数据管理局2020年所属单位预算汇总预算总支出是516.7万元,本年本级支出合计516.7万元,其中:基本支出382.585万元,占74%;项目支出134.115万元,占26%;经营支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出预算总表说明

阳新县政务服务和大数据管理局2020年所属单位预算汇总财政拨款总收入516.7万元,阳新县政务服务和大数据管理局本级财政拨款收入336.7万元,比2019年相比增加181.1万元,财政拨款支出总预算336.7万元,比2019年相比增加181.1万元。

(五)公共预算财政拨款支出预算情况说明

阳新县政务服务和大数据管理局2020年所属单位预算汇总财政拨款总支出516.7万元,2020年部门本级预算公共预算财政拨款基本支出382.585万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下:

一、一般公共服务支出类516.7万元,占本年支出100%

二、公共安全支出类0万元,占本年支出0%

三、教育支出类0万元,占本年支出0%

四、科学技术类0万元,占本年支出0%

五、文化体育与传媒支出类0万元,占本年支出0 %

六、社会保障和就业支出类0万元,占本年支出0 %

七、医疗卫生与计划生育支出类0万元,占本年支出0 %

八、节能环保支出类0万元,占本年支出0%

九、城乡社区事务支出类0万元,占本年支出0%

十、农林水事务支出类0万元,占本年支出0 %

十一、交通运输支出类0万元,占本年支出0%

十二、资源勘探信息支出类0万元,占本年支出0 %

(六)公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

公共预算财政拨款基本支出382.585万元,其中人员经费382.585万元,包括基本工资、津贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴,公用经费 134.115万元,包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

(七)“三公”经费公共预算财政拨款支出预算情况说明

2020年“三公”经费公共预算财政拨款支出  1.96   万元,其中:因公出国(境)费用  0   万元、公务接待费  1.96   万元、公务用车购置费  0   万元、公务用车运行维护费 0 万元,比2019年“三公”经费持平。公务用车购置数  0   辆,公务用车保有数  0   辆,国内公务接待批次  38      次,国内公务接待人数  227   人。

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况说明

阳新县政务服务和大数据管理局2020年政府性基金支出0万元,用于支出0万元。

(九)国有资产占用情况

2020年我单位部门预算中固定资产总额为156.88万元。房屋建筑面积为460平方米,其中:办公用房460平方米,专用房屋0平方米;土地面积为0平方米;机动车实有数为0辆,价值0万元,其中:小轿车0辆,大中型车辆0辆,其他车辆0辆;大型专用设备0万元,其它固定资产78.19万元。

(十)重点项目预算绩效目标情况说明

我单位2020年部门预算无重点项目预算,无绩效目标说明。

(十一)关运行公用经费安排情况说明情况说明

机关运行公用经费  30.56   万元:包括办公费  10.8   万元、印刷费   0  万元、咨询费   0  万元、手续费   0  万元、水费 0  万元、电费   0  万元、邮电费   0  万元、物业管理费  0   万元、差旅费   0  万元、因公出国(境)费  0   万元、维修费   10  万元、租赁费   0  万元、会议费  0.54   万元、培训费   1.33  万元、公务接待费   1.96  万元、被装购置费  0   万元、委托业务费   0  万元、工会经费  3.72   万元、福利费   2.21  万元、公务用车运行维护费  0   万元、其他交通费用  0   万元、其他商品和服务支出   0  万元、其他资本性支出   0  万元。

(十二)政府采购安排情况说明

按照现行政府采购管理规定,2020年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 0  万元,包括:货物类 0 万元,工程类 0万元,服务类0 万元,其他类0万元。在实际执行中根据计划据实调整。

第四部分名词解释

一、财政补助收入:指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务(类)行政运行(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务(类)一般行政管理事务(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

六、一般公共服务(类)机关服务(项):指县政务服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

七、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指县政务服务中心用于其他一般公共服务方面的支出。

八、教育(类)普通教育(款)高等教育(项):指县政务服务中心支持地方高校的重点发展和特色办学,组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。

九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指县政务服务中心用于离退休人员的支出、退休人员支出,以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指县政务服务中心用于离退休方面的其他支出。

十一、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

十二、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准,对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

十五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

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