设为首页 加入收藏 繁体中文 无障碍阅读 长者专区

名称 交通物流发展局2020年部门预算公开
索引号 000014349yx_czj/2020-00088 发布日期 2020-06-08 发布机构 县财政局
文号 文件分类 财政、金融、审计、税务 所属机构 县财政局

交通物流发展局2020年部门预算公开


目  录

第一部分:部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分: 部门2020年部门预算表

一、收入支出预算总表(表1)

二、收入预算表(表2)

三、支出预算表(表3)

四、财政拨款收入支出预算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出预算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表(表7)

八、政府性基金预算支出情况表(8)

第三部分:部门2020年部门预算情况说明

一、部门收入支出预算情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

八、政府采购预算情况说明

九、国有资产占用情况

十、重点项目预算绩效目标情况说明

第四部分:名词解释

部门2020年部门预算

一、部门概况

(一)主要职责

1.   执行国家有关交通物流工作的方针、政策和法律、法规。

2.负责全县物流行业的管理,物流场地规划、建设、物流项目的申报与审批。

(二)部门预算单位构成

从预算构成单位来看,交通物发展流局单位部门预算由单位本级预算和纳入预算汇编范围的 全额拨款事业单位   交通物发展流局1个下属单位预算组成。其中:事业单位   1 个,参照公务员管理事业单位 0个,全额拨款事业单位 1 个。

(三)部门人员构成

部门人员构成:本单位人员合计   19 人,其中在职   8人,退休  8 人;在职人员编制情况:全额财拨编制  8 人、包干(差额)编制 0 人、自筹编制   3 人。

二、部门2020年部门预算表 

阳新县交通物发展流局2020年部门预算表  

表一  阳新2020年收交通物发展流局支预算总表

单位:万元

收      入

支         出

项目

预算数

项目(按功能分类) 

预算数

财政拨款收入

104

一般公共服务

104

其中1、财政经费拨款

104

公共安全

2、纳入预算管理的非税收入拨款

教育

3、政府性基金预算财政拨款

科学技术

事业收入

文化体育与传媒

事业单位经营收入 

社会保障和就业

上级补助收入

医疗卫生

附属单位上缴收入

节能环保

其他收入

城乡社区事务

农林水事务

交通运输

104

资源勘探电力信息等事务

商业服务业等事务

国土资源气象等事务

粮油物资管理事务

其他支出

本年收入合计:

104

本年支出合计:

104

上年结余(转)

结转下年 

动用事业基金

收入总计

104

支出总计

104

表二  阳新县交通物发展流局2020年收入预算总表

单位:万元

收   入 

项      目

预算数

财政拨款收入:

104

其中:1、财政经费拨款

104

2、纳入预算管理的非税收入拨款    

3、政府性基金预算财政拨款

事业收入

事业单位经营收入 

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

本年收入合计

104

上年结余(转)

动用事业基金

收入总计

104

表三   阳新县交通物发展流局2020年支出预算总表

单位:万元

功能分类科目

合  计

其中

科目编码

科目名称

基本   支出

项目   支出

事业
  单位
  经营
  支出

对附属单 位补助  支出

上缴上级   支出

合计:

104

104

214

交通运输支出

104

104

21401 

公路水路运输 

104

104

2140101 

行政运行

104

104

表四  阳新县交通物发展流局2020年财政拨款收支预算总表

单位:万元

收      入

支        出

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

财政拨款收入

104  

一般公共服务

其中:1、财政经费拨款

104

公共安全

2、纳入预算管理的非税收入拨款    

教育

3、政府性基金预算财政拨款

科学技术

文化体育与传媒

社会保障和就业

医疗卫生

节能环保

城乡社区事务

农林水事务

交通运输

104  

资源勘探电力信息等事务

商业服务业等事务

国土资源气象等事务

粮油物资管理事务

其他支出

本年收入合计 

104

本年支出合计 

104

上年结余(转)

结转下年 

收入总计

104

支出总计

104

表五   阳新县交通物发展流局2020年一般公共预算支出表

单位:万元

功能分类       科目

合  计

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

合计:

104

104

214

交通运输支出

104

104

21401 

公路水路运输 

104

104

2140101 

行政运行

104

104

表六  阳新县2020年交通物发展流局一般公共预算基本支出表

单位:万元

经济分类科目

预算数

其中

科目编码

科目名称

人员经费

日常公用经费

合计:104

98.8

5.2

301

工资福利支出

98

98

30101

基本工资

38

38

30102

津贴补贴

6.2

6.2

30103

奖金

30107

绩效工资

16.4

16.4

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

11.4

11.4

30109

职业年金缴费

30110

职工基本医疗保险缴费

5.8

5.8

30111

公务员医疗补助缴费

5

5

30112

其他社会保障缴费

1.5

1.5

30113

住房公积金

7.2

7.2

30199

其他工资福利支出

6.5

6.5

302

商品和服务支出

5.2

5.2

30201

办公费

2.4

2.4

30202

印刷费

30203

咨询费

30204

手续费

30205

水费

30206

电费

30207

邮电费

30208

取暖费

30209

物业管理费

30211

差旅费

30212

因公出国(境)费用

30213

维修(护)费

30214

租赁费

30215

会议费

0.16

0.16

30216

培训费

0.58

0.58

30217

公务接待费

30218

专用材料费

30224

被装购置费

30225

专用燃料费

30226

劳务费

30227

委托业务费

30228

工会经费

1.41

1.41

30229

福利费

0.65

0.65

30231

公务用车运行维护费

30239

其他交通费用

30299

其他商品和服务支出

303

对个人和家庭的补助

0.8

0.8

30301

离休费

0.1

0.1

30304

抚恤金

0.7

0.7

30305

生活补助(遗属补助)

30306

救济费

30308

助学金

30399

其他对个人和家庭的补助  

309

资本性支出(反映发改部门安排的基本建设)

30901

房屋建筑购建    

30905

基础设施建设

310

资本性支出(发改部门不在此反映)

31001

房屋建筑购建

31002

办公设备购置

399

其他支出

表七  阳新县交通物发展流局2020年财政拨款“三公”经费支出表

单位:万元

项目

预算数

合计

0

因公出国(境)费

公务接待费

公务用车购置及运行费

其中:公务用车运行维护费

公务用车购置费

表八  阳新县交通物发展流局2020年政府性基金预算支出表

单位:万元

功能分类科目

合  计

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

0

0

0

三、2020年部门预算情况说明

(一)部门收入支出预算情况说明

交通物发展流局位2020年所属单位预算汇总预算总收入是 104万元,交通物发展流局单位2020年度本级预算总收入 104万元。其中:财政拨款收入 104万元、事业收入  0  万元、经营收入 0 万元、其他收入 0 万元,用事业基金弥补收支差额     万元,上年度结转结余 0 万元。比2019年减少    6 万元。主要原因是人员减少。  

交通物发展流局单位2020年所属单位预算汇总预算总支出是104万元,本级预算总支出 104万元。其中:基本支出 104万元、项目支出 0  万元、年末结转和结余 0 万元。比2019年减少 6 万元。主要原因是  人员退减少  

(二)收入预算情况说明

交通物发展流局单位2020年所属单位预算汇总总收入是 104 万元,本年本级收入合计   104万元,其中:财政拨款收入  104 万元,占 100  %;事业收入  0  万元,占 0  %;经营收入  0 万元,占 0  %;其他收入 0 万元,占  0  %。

(三)支出预算情况说明

交通物发展流局单位2020年所属单位预算汇总预算总支出是104 万元,本年本级支出合计104万元,其中:基本支出  104  万元,占 100  %;项目支出 0 万元,占  0  %;经营支出 0 万元,占 0 %。

(四)财政拨款收入支出预算总表说明

交通物发展流局单位2020年所属单位预算汇总财政拨款总收入104万元,交通物发展流局单位本级财政拨款收入104万元,比2019年相比(减少) 6    万元,财政拨款支出总预算   104  万元,比2019年相比(减少)   6  万元。主要原因是人员退休开支减少 

(五)公共预算财政拨款支出预算情况说明

交通物发展流局单位2020年所属单位预算汇总财政拨款总支出  104  万元,2019年部门本级公共预算财政拨款支出  104  万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下:

一、一般公共服务支出类  104   万元,占本年支出  100    %

二、公共安全支出类     万元,占本年支出     %

三、教育支出类     万元,占本年支出     %

四、科学技术类     万元,占本年支出     %

五、文化体育与传媒支出类     万元,占本年支出     %

六、社会保障和就业支出类     万元,占本年支出     %

七、医疗卫生与计划生育支出类     万元,占本年支出     %

八、节能环保支出类     万元,占本年支出      %

九、城乡社区事务支出类     万元,占本年支出     %

十、农林水事务支出类     万元,占本年支出     %

十一、交通运输支出类   104   万元,占本年支出    100  %

十二、资源勘探信息支出类     万元,占本年支出     %

(六)公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

公共预算财政拨款基本支出  104   万元,其中人员经费  98.8   万元, 包括 基本工资   38  万元、津贴补贴  6.2   万元、绩效工资 16.4   万元、机关事业单位基本养老保险缴费  11.4   万元、职业年金缴费  0  万元、职工基本医疗保险缴费 5.8  公务员医疗补助缴费 5  万元、其他社会保障缴费    1.5 万元、住房公积金  7.2  万元、其他工资福利支出  6.5   万元、   离休费  0.1  万元、退休费  0.1   万元、抚恤金  0.7   万元、生活补助(遗嘱补助)  0   万元、救济费  0 万元、 助学金  0   万元,其他对个人和家庭的补助  0  万元;  公用经费   5.2 万元:包括办公费   2.4  万元、印刷费  0   万元、咨询费 0  万元、手续费  0 万元、水费  0  万元、电费 0 万元、邮电费  0 万元、物业管理费 0  万元、差旅费 0  万元、因公出国(境)费  0  万元、维修费  0  万元、租赁费 0  万元、会议费   0.16  万元、培训费 0.58    万元、公务接待费  0 万元、被装购置费  0 万元、委托业务费  0 万元、工会经费   1.41 万元、福利费  0.65  万元、公务用车运行维护费 0  万元、其他交通费用  0   万元、其他商品和服务支出 0  万元、其他资本性支出 0  万元。

(七)“三公”经费公共预算财政拨款支出预算情况说明

2020年“三公”经费公共预算财政拨款支出 0 万元,其中:因公出国(境)费用 0  万元、公务接待费 0  万元、公务用车购置费  0  万元、公务用车运行维护费  万元,比2018年“三公”经费减少(增长) 0  %。公务用车购置数  0  辆,公务用车保有数 0 辆,国内公务接待批次  0 次,国内公务接待人数  0   人。

(八)政府采购预算预算情况说明

2020年政府采购预算计划为  0 万元,其中:货物类 0 万元、服务类 0 万元、工程类  0 万元、    类  0  万元。

(九)国有资产占用情况

2019年我单位部门预算中固定资产总额为  39.3662万元。房屋建筑面积为35 平方米,其中:办公用房  35平方米,专用房屋 0 平方米;土地面积为 0 平方米;机动车实有数为3 辆,价值 16.077 万元,其中:小轿车 2 辆,大中型车辆 0 辆,其他车辆 1 辆;大型专用设备  0 万元;通用设备18.2069  万元,其中:电脑10 台,打印机复印机 5 台,保险柜4台,彩电1 台,空调11 台;家具用具 3.15 万元,其中:皮沙发9套,办公桌椅12套,会议桌1组。

(十)重点项目预算绩效目标情况说明

我单位2019年部门预算无重点项目预算,无绩效目标说明。

第四部分名词解释

一、财政补助收入:指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务(类)行政运行(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务(类)一般行政管理事务(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

六、一般公共服务(类)机关服务(项):指县单位服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

七、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指单位用于其他一般公共服务方面的支出。

八、教育(类)普通教育(款)高等教育(项):指单位厅支持地方高校的重点发展和特色办学,组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。

九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指单位用于离退休人员的支出、退休人员支出,以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):单位用于离退休方面的其他支出。

十一、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

十二、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准,对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

十五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

扫一扫在手机上查看当前页面

 打印   关闭 
点击咨询智能客服