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名称 阳新县交通运输局2020年部门预算公开
索引号 000014349yx_czj/2020-00085 发布日期 2020-06-08 发布机构 县财政局
文号 文件分类 财政、金融、审计、税务 所属机构 县财政局

阳新县交通运输局2020年部门预算公开

目  录

第一部分:部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分: 部门2020年部门预算表

一、收入支出预算总表(表1)

二、收入预算表(表2)

三、支出预算表(表3)

四、财政拨款收入支出预算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出预算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表(表7)

八、政府性基金预算支出情况表(8)

第三部分:部门2020年部门预算情况说明

一、部门收入支出预算情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况说明

九、国有资产占用情况

十、重点项目预算绩效目标情况说明

第四部分:名词解释

部门2020年部门预算

一、部门概况

(一)主要职责

1、贯彻执行国家、省、市、县有关交通运输的方针政策和法规,组织拟订全县交通运输发展战略、产业政策、规范性文件并监督执行,指导全县交通运输行业有关体制改革工作。
    2、负责全县交通运输行业管理,承担协调服务铁路、邮政等工作,承担涉及全县综合运输体系的规划协调工作,承担交通运输行业统计工作、信息引导和县交通战备的有关工作。
    3、拟订全县公路、水路、城市公共交通行业规划政策、办法并监督实施。参与拟订物流业发展规划、相关政策和标准并监督实施。
    4、负责全县道路、水路运输市场监管。承担全县道路、水路旅客运输(含旅游客运、出租客运、城市客运)、货物运输、车船维修、车船检测、机动车驾驶员学校和驾驶员培训、汽车租赁、道路和水路运输服务业等行业管理。指导全县城乡客运站场等设施的规划和管理工作。
    5、负责全县公路、水路建设市场监管。拟订公路、水路工程建设和养护相关管理办法、制度并监督实施。负责交通建设市场和工程质量、造价管理、安全生产监督管理工作。
    6、负责全县行政辖区内港口、码头、渡口和内河、湖泊通航水域交通安全监督、船舶检验。负责全县行政辖区内港口、码头经营许可的审批和管理。
    7、根据相关法规,负责交通物流企业的市场准入资质核定和物流市场的监督管理工作。承担全县物流从业人员的培训、职业资格认定、物流企业的分类与评定。
    8、负责全县交通运输基础设施建设资金的使用管理、国有资产的监督管理。负责规费的征收稽查和交通建设资金的筹集使用管理与监督。
    9、指导全县道路、水路运输应急管理工作。指导全县交通运输信息化建设。指导全县道路、水路行业科技、环保、节能减排工作。
    10、承办上级交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

从预算构成单位来看,阳新县交通运输局部门预算由单位本级预算和纳入预算汇编范围的 1个单位预算组成,不含下属单位预算。(下属有7个二级单位:阳新县公路局、阳新县道路管理局、阳新县港航局、阳新县出租车管理局、阳新县物流发展局、阳新县客运公司、阳新县恒昌装卸公司)参照公务员管理事业单位 4  个,全额拨款事业单位 0  个。

(三)部门人员构成

部门人员构成:本单位人员合计 24 人,其中在职 24 人,离退休 0  人;在职人员编制情况:全额财拨编制 22 人、包干(差额)编制 2 人、自筹编制  0  人。

二、部门2020年部门预算表

阳新县交通运输局2020年部门预算表  

表一  阳新县交通运输局2020年收支预算总表



单位:万元

收      入

支         出

项目

预算数

项目(按功能分类) 

预算数

财政拨款收入

463.2

一般公共服务


其中:一般公共预算财政拨款

463.2

公共安全


政府性基金预算财政拨款


教育


事业收入


科学技术


事业单位经营收入 


文化体育与传媒


上级补助收入


社会保障和就业


附属单位上缴收入


医疗卫生


其他收入


节能环保




城乡社区事务




农林水事务




交通运输

463.2



资源勘探电力信息等事务








国土资源气象等事务








其他支出


本年收入合计 

463.2

本年支出合计 

463.2

上年结余(转)

0

结转下年 

0

动用事业基金




收入总计

463.2

支出总计

463.2

表二  阳新县交通运输局2020年收入预算总表


单位:万元

收      入 

项      目 

预算数

财政拨款收入

463.2

其中:1、财政经费拨款

463.2

2、纳入预算管理的非税收入拨款    


3、政府性基金预算财政拨款

事业收入


事业单位经营收入 


上级补助收入


附属单位上缴收入


其他收入




















本年收入合计 

463.2

上年结余(转)

0

动用事业基金

0

收入总计

463.2




表三   阳新县交通运输局2020年支出预算总表








单位:万元

功能分类科目

合  计

其中

科目编码

科目名称

基本     支出

项目     支出

事业
  单位
  经营
  支出

对附属单 位补助  支出

上缴上级     支出


合计

463.2

313.2

150




214

交通运输支出

463.2

313.2

150




21401

公路水路运输

463.2

313.2

150




2140101

行政运行

463.2

313.2

150













表四 阳新县交通运输局2020年财政拨款收支预算总表




单位:万元

收      入

支        出

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

财政拨款收入

463.2 

一般公共服务


其中:1、财政经费款

463.2

公共安全


2、纳入预算管理的非税收入拨款    


教育


3、政府性基金预算财政拨款


科学技术




文化体育与传媒




社会保障和就业




医疗卫生




节能环保




城乡社区事务




农林水事务




交通运输

463.2



资源勘探电力信息等事务




商业服务业等事务




国土资源气象等事务




粮油物资管理事务




其他支出






本年收入合计 

463.2

本年支出合计 

463.2

上年结余(转)

0

结转下年 

0 





收入总计

463.2

支出总计

463.2






表五  阳新县交通运输局2020年一般公共预算支出表





单位:万元

功能分类       科目


合  计

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出


合计

463.2

313.2

150

214

交通运输支出

463.2

313.2

150

21401

公路水路运输

463.2

313.2

150

2140101

行政运行

463.2

313.2

150

表六  阳新县交通运输局2020年一般公共预算基本支出表





单位:万元

经济分类科目

预算数

其中

科目编码

科目名称

人员经费

日常公用经费


合计

313.2

283.82

29.38

301

工资福利支出

283.17

283.17


30101

基本工资

108

108


30102

津贴补贴

83.27

83.27


30103

奖金




30107

绩效工资




30108

机关事业单位基本养老保险缴费

31.03

31.03


30109

职业年金缴费



301011     公务员医疗补助缴费


19.34

19.34






301012

其他社会保障缴费

18.5

18.5


301013

住房公积金

21.99

21.99


30199

其他工资福利支出

1.04

1.04


302

商品和服务支出

29.38


29.38

30201

办公费

7.2


7.2

30202

印刷费




30203

咨询费




30203

手续费




30205

水费




30206

电费




30207

邮电费




30208

取暖费




30209

物业管理费




30211

差旅费




30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费




30215

会议费

0.48


0.48

30216

培训费

1.62


1.62

30217

公务接待费

9


9

30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费




30227

委托业务费




30228

工会经费

3.88


3.88

30229

福利费

2.7


2.7

30231

公务用车运行维护费




30239

其他交通费用

4.5


4.5

30299

其他商品和服务支出




303

对个人和家庭的补助

0.65

0.65


30301

离休费




30302

退休费

0.65

0.65


30304

抚恤金




30305

生活补助(遗属补助)




30306

救济费




30308

助学金




30399

其他对个人和家庭的补助  




309

资本性支出(反映发改部门安排的基本建设)




30901

房屋建筑购建    




30905

基础设施建设




310

资本性支出(发改部门不在此反映)




31001

房屋建筑购建




31002

办公设备购置




399

其他支出:

















表七 阳新县交通运输局2020年财政拨款“三公”经费支出表


单位:万元

项目

预算数

合计

13.5

因公出国(境)费


公务接待费

9

公务用车购置及运行费

4.5

其中:公务用车运行维护费


公务用车购置费


表八 阳新县交通运输局2020年政府性预算支出表





单位:万元

功能分类科目

合  计

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出



0

0

0











三、2020年部门预算情况说明

(一)部门收入支出预算情况说明

阳新县交通运输局2020年所属单位预算汇总预算总收入是   463.2   万元, 2020年度本级预算总收入 463.2   万元。其中:财政拨款收入463.2  万元、事业收入0 万元、经营收入 0万元、其他收入0 万元,用事业基金弥补收支差额0 万元,上年度结转结余0  万元。比2019年预算数470.3万元增加7.1万元,主要原因是人员退休2人,死亡1人,导致工资减少 。

阳新县交通运输局2020年所属单位预算汇总预算总支出是  463.2   万元,本级预算总支出 463.2 万元。其中:基本支出313.2万元、项目支出150 万元、年末结转和结余0 万元。比2019年减少  7.1万元。主要原因是人员退休2人,死亡1人,导致工资减少。

(二)收入预算情况说明

阳新县交通运输局2020年所属单位预算汇总总收入是  463.2  万元,本年本级收入合计  463.2 万元,其中:财政拨款收入463.2 万元,占  100   %;事业收入   0  万元,占   0  %;经营收入  0   万元,占  0   %;其他收入  0  万元,占  0  %。

(三)支出预算情况说明

阳新县交通运输局2020年所属单位预算汇总预算总支出是  463.2  万元(未汇总下属单位预算),本年本级支出合计463.2 万元,其中:基本支出   313.2 万元,占 67.62  %;项目支出 150   万元,占 32.38  %;经营支出   0   万元,占   0  %。

(四)财政拨款收入支出预算总表说明

阳新县交通运输局2020年所属单位预算汇总财政拨款总收入 463.2 万元(未汇总下属单位预算收入),本级财政拨款收入  463.2  万元,和2019年相比减少 7.1万元,财政拨款支出总预算  463.2 万元,和2019年相比减少 7.1万元。主要原因是人员退休2人,死亡1人,导致工资减少。

(五)公共预算财政拨款支出预算情况说明

阳新县交通运输局2020年所属单位预算汇总财政拨款总支出 463.2万元(未汇总下属单位预算支出),2020年部门本级预算公共预算财政拨款基本支出 313.2万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下:

一、一般公共服务支出类   0  万元,占本年支出 0  %

二、公共安全支出类 0    万元,占本年支出 0  %

三、教育支出类    0  万元,占本年支出 0  %

四、科学技术类    0 万元,占本年支出 0  %

五、文化体育与传媒支出类   0 万元,占本年支出 0  %

六、社会保障和就业支出类   0 万元,占本年支出 0  %

七、医疗卫生与计划生育支出类   0  万元,占本年支出 0  %

八、节能环保支出类    0 万元,占本年支出 0  %

九、城乡社区事务支出类   0 万元,占本年支出 0  %

十、农林水事务支出类   0 万元,占本年支出  0 %

十一、交通运输支出类 313.2 万元,占本年支出 100  %

十二、资源勘探信息支出类 0  万元,占本年支出 0  %

(六)公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

公共预算财政拨款基本支出  313.2万元,其中人员经费283.82万元,包括基本工资、津贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴,公用经费 29.38万元,包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

(七)“三公”经费公共预算财政拨款支出预算情况说明

2020年“三公”经费公共预算财政拨款支出 13.5 万元,其中:因公出国(境)费用、公务接待费 9 万元、公务用车购置费  0  万元、公务用车运行维护费  4.5  万元。公务用车购置数 1  辆,公务用车保有数 1 辆,国内公务接待批次 300次,国内公务接待人数  1500 人,与2019年“三公”经费持平。

(八)政府采购预算预算情况说明

2020年政府采购预算计划为  0  万元,其中:货物类   0 万元、服务类  0  万元、工程类   0 万元。

(九)国有资产占用情况

2020年我单位部门预算中固定资产总额为4305.13万元。房屋建筑面积为6410.82平方米,其中:办公用房6410.82平方米,专用房屋0平方米;土地面积为6050平方米;机动车实有数为1辆,价值  27万元,其中:小轿车 1 辆,大中型车辆 0 辆,其他车辆0 辆;大型专用设备0万元。通用设备46.3338万元,其中:电脑3台,打印机复印机6台,相机1台,发电机组1套,空调2台,传真机1台,车辆1台。

(十)重点项目预算绩效目标情况说明

单位2020年部门预算无重点项目预算,无绩效目标说明。

(十一)、机关运行公用经费安排情况说明情况说明

机关运行公用经费 29.38万元,包括办公费7.2万元、会议费0.48万元、培训费1.62万元、公务接待费9万元、工会经费3.88万元、福利费2.7万元其他交通费4.5万元

第四部分名词解释

一、财政补助收入:指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务(类)行政运行(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务(类)一般行政管理事务(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

六、一般公共服务(类)机关服务(项):指县单位服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

十三、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指单位用于其他一般公共服务方面的支出。

十四、教育(类)普通教育(款)高等教育(项):指单位厅支持地方高校的重点发展和特色办学,组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。

十五、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指单位用于离退休人员的支出、退休人员支出,以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

十六、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):单位用于离退休方面的其他支出。

十七、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

十八、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准,对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

十九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

二十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

二十二、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

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