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名称 荆头山财政所2018年部门决算公开
索引号 000014349yx_czj/2019-00120 发布日期 2019-10-16 发布机构 荆头山财政所
文号 文件分类 财政、金融、审计、税务 所属机构 县财政局

荆头山财政所2018年部门决算公开


目  录

第一部分:部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分: 部门2018年部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(8)

九、政府性基金预算财政拨款“三公”支出决算表(9)

第三部分:部门2018年部门决算情况说明

一、部门收入支出决算情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

第四部分:名词解释

部门2018年部门决算

一、部门概况

(一)主要职责

落实兑现各级惠农补助资金,对农民负担和农村政策实施监管;负责本辖区内财政管理与服务工作;财政预算编制、执行及管理。

(二)部门决算单位构成

从决算构成单位来看,荆头山财政所部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的0 个下属单位决算组成。期中行政单位(事业单位)0  个,参照公务员管理事业单位 0  个,全额拨款事业单位  1 个。

二、部门2018年部门决算表

荆头山财政所2018年收入支出决算表(表1)

单位:万元

收             入  

支           出

项目

决算数

项目 (按功能分类)

决算数

一、财政拨款收入

69.31

一、一般公共服务

93.83

期中:政府性基金预算财政拨款

0.00

二、公共安全

0.00

二、上级补助收入

0.00

三、教育支出

0.00

三、事业收入

0.00

四、科学技术支出

0.00

四、经营收入

0.00

五、文化体育和传媒支出

0.00

五、其他收入

24.52

六、社会保障和就业支出

0.00

七、医疗卫生与计划生育支出

0.00

八、节能环保支出

0.00

九、城乡社区事务支出

0.00

十、农林水事务支出

0.00

十一、交通运输支出

0.00

十二、资源勘探信息支出

0.00

十三、商业服务业等支出

0.00

十四、援助其他地区支出

0.00

十五、住房保障支出

0.00

十六、其他支出

0.00

十七、转移性支出

0.00

本年收入合计

93.83

本年支出合计

93.83

用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配

0.00

年初结转结余 

0.00

年末结转结余

0.00

收入总计

93.83 

支出总计

93.83

荆头山财政所2018年收入决算表(表2)

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

合计

93.83 

93.83 

0.00

0.00

0.00

0.00

24.52

201

一般公共服务支出

93.83

93.83

0.00

0.00

0.00

0.00

24.52

20106

财政事务

89.25

89.25

0.00

0.00

0.00

0.00

24.52

2010650

事业运行

89.25

89.25

0.00

0.00

0.00

0.00

24.52

20199

其他一般公共服务支出

4.58

4.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

4.58

4.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

荆头山财政所2018年支出决算表(表3)

支出功能分类科目编码

科目名称

决算数

其中

基本支出

项目支出

合计

93.83

93.83

0.00

201

一般公共服务支出

93.83

93.83

0.00

20106

财政事务

89.25

89.25

0.00

2010650

事业运行

89.25

89.25

0.00

20199

其他一般公共服务支出

4.58

4.58

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

4.58

4.58

0.00

荆头山财政所2018年财政拨款收入支出决算表(表4)

单位:万元

收             入  

支              出

项目

决算数

项目 (按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

69.31

一、一般公共服务

69.31

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、公共安全

0.00

三、教育支出

0.00

四、科学技术支出

0.00

五、文化体育和传媒支出

0.00

六、社会保障和就业支出

0.00

七、医疗卫生与计划生育支出

0.00

八、节能环保支出

0.00

九、城乡社区事务支出

0.00

十、农林水事务支出

0.00

十一、交通运输支出

0.00

十二、资源勘探信息支出

0.00

十三、商业服务业等支出

0.00

十四、援助其他地区支出

0.00

十五、住房保障支出

0.00

十六、其他支出

0.00

十七、转移性支出

0.00

本年收入合计  

69.31

本年支出合计  

69.31

年初财政拨款结转和结余

0.00

年末财政拨款结转和结余

0.00

一、一般公共预算财政拨款

0.00

基本支出结转

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

项目支出结转和结余

0.00

收入总计

69.31 

支出总计

69.31

荆头山财政所2018年一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

单位:万元

支出功能分类科目编码

科目名称

决算数

其中

基本支出

项目支出

合计

69.31

69.31

0.00

201

一般公共服务支出

69.31

69.31

0.00

20106

财政事务

64.73

64.73

0.00

2010650

事业运行

64.73

64.73

0.00

20199

其他一般公共服务支出

4.58

4.58

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

4.58

4.58

0.00

荆头山财政所2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

单位:万元

支出经济分类科目编码

科目名称

决算数

其中

人员经费

公用经费

合计

69.31

59.43

9.88

301

工资福利支出

59.43

59.43

0.00

30101

基本工资

18.88

18.88

0.00

30102

津贴补贴

18.30

18.30

0.00

30103

奖金

4.58

4.58

0.00

30106

伙食补助费

0.00

0.00

0.00

30107

绩效工资

0.00

0.00

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

8.88

8.88

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

0.00

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

2.71

2.71

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

1.69

1.69

0.00

30112

其他社会保障缴费

0.00

0.00

0.00

30113

住房公积金

4.39

4.39

0.00

30114

医疗费

0.00

0.00

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

0.00

0.00

302

商品和服务支出

9.88

0.00

9.88

30201

办公费

3.00

0.00

3.00

30202

印刷费

0.50

0.00

0.50

30203

咨询费

0.00

0.00

0.00

30204

手续费

0.20

0.00

0.20

30205

水费

0.25

0.00

0.25

30206

电费

0.35

0.00

0.35

30207

邮电费

0.00

0.00

0.00

30208

取暖费

0.00

0.00

0.00

30209

物业管理费

0.00

0.00

0.00

30211

差旅费

0.6

0.00

0.6

30212

因公出国(境)费用

0.00

0.00

0.00

30213

维修(护)费

0.00

0.00

0.00

30214

租赁费

0.00

0.00

0.00

30215

会议费

0.14

0.00

0.14

30216

培训费

2.10

0.00

2.10

30217

公务招待费

0.00

0.00

0.00

30218

专用材料费

0.00

0.00

0.00

30224

被装购置费

0.00

0.00

0.00

30225

专用燃料费

0.00

0.00

0.00

30226

劳务费

0.00

0.00

0.00

30227

委托业务费

0.00

0.00

0.00

30228

工会经费

0.42

0.00

0.42

30229

福利费

0.52

0.00

0.52

30231

公务用车运行维护费

0.00

0.00

0.00

30239

其他交通费用

0.00

0.00

0.00

30240

税金及附加费用

0.00

0.00

0.00

30299

其他商品和服务支出

1.80

0.00

1.80

303

对个人和家庭的补助

0.00

0.00

0.00

30301

离休费

0.00

0.00

0.00

30302

退休费

0.00

0.00

0.00

30303

退职(役)费

0.00

0.00

0.00

30304

抚恤金

0.00

0.00

0.00

30305

生活补助

0.00

0.00

0.00

30306

救济费

0.00

0.00

0.00

30307

医疗费补助

0.00

0.00

0.00

30308

助学金

0.00

0.00

0.00

30309

奖励金

0.00

0.00

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

0.00

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

0.00

0.00

荆头山财政所2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

单位:万元

2018年决算数

合 计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小 计

公务用车购置费
 
 

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

荆头山财政所政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

单位 :万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小  计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

三、2018年部门决算情况说明

(一)部门收入支出决算情况说明

单位2018年所属单位决算汇总决算总收入是  93.83    万元,单位2018年度本级决算总收入  93.83 万元。其中:财政拨款收入69.31 万元、事业收入0.00 万元、经营收入 0.00万元、其他收入 24.52万元,用事业基金弥补收支差额 0万元,上年度结转结余  0万元。比2017年减少767.8万元。主要原因是17年管理区和财政所决算数字是一起的,18年分开了。

单位2018年所属单位决算汇总决算总支出是 93.83 万元,本级决算总支出 93.9万元。其中:基本支出93.83 万元、项目支出 0万元、年末结转和结余 0万元。比2017年减少767.8万元。主要原因是17年管理区和财政所决算数字是一起的,18年分开了。

(二)收入决算情况说明

单位2018年所属单位决算汇总总收入是 93.83万元,本年本级收入合计  93.83  万元,其中:财政拨款收入  69.31 万元,占 73.87 %;事业收入  0万元,占   0  %;经营收入    0 万元,占 0    %;其他收入  24.52  万元,占  26.13  %。

(三)支出决算情况说明

单位2018年所属单位决算汇总决算总支出是 93.83万元,本年本级支出合计93.83 万元,其中:基本支出93.83万元,占 100 %;项目支出 0 万元,占 0  %;经营支出 0 万元,占  0 %。

(四)财政拨款收入支出决算总表说明

单位2018年所属单位决算汇总财政拨款总收入 69.31万元,单位本级财政拨款收入 69.31 万元,比2017年减少792.32  万元,财政拨款支出总决算   69.31  万元,比2017年相比减少792.32  万元。主要原因是17年管理区和财政所决算数字是一起的,18年分开了。

(五)公共预算财政拨款支出决算情况说明

单位2018年所属单位决算汇总财政拨款总支出  69.32 万元,2018年部门本级决算公共预算财政拨款基本支出69.32 万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下:

一、一般公共服务支出类 69.32万元,占本年支出 100 %

二、公共安全支出类  0   万元,占本年支出  0 %

三、教育支出类  0    万元,占本年支出  0 %

四、科学技术类   0  万元,占本年支出 0  %

五、文化体育与传媒支出类 0   万元,占本年支出  0 %

六、社会保障和就业支出类   0 万元,占本年支出  0 %

七、医疗卫生与计划生育支出类   0  万元,占本年支出 0  %

八、节能环保支出类   0  万元,占本年支出  0 %

九、城乡社区事务支出类   0 万元,占本年支出  0 %

十、农林水事务支出类    0 万元,占本年支出 0  %

十一、交通运输支出类  0  万元,占本年支出 0  %

十二、资源勘探信息支出类 0  万元,占本年支出 0  %

(六)公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

公共预算财政拨款基本支出  69.31  万元,其中人员经费  59.43  万元,包括基本工资、津贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴,公用经费  9.88  万元,包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

(七)“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018年“三公”经费公共预算财政拨款支出 0 万元,其中:因公出国(境)费用、公务接待费  0万元、公务用车购置费  0万元、公务用车运行维护费 0 万元。公务用车购置数  0 辆,公务用车保有数 0 辆,国内公务接待批次  0  个,国内公务接待人数 0   人,比2017年“三公”经费减少(增长)0 %。

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

单位政府性基金支出 0 万元,用于支出 0 万元。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年单位运行经费支出 9.88  万元,比2017年减少 32.39  万元,下降76.63   %,主要原因是17年管理区和财政所决算数字是一起的,18年分开了。

(二)政府采购支出情况

2018年单位政府采购支出总额0 万元,期中:政府采购货物支出   0 万元,政府采购工程支出  0 万元,政府采购服务支出0 万元。

(三)国有资产占用情况

截止2018年12月31日,单位共有车辆 0辆,一般公务用车 0  辆;单位价值   0   万元,大型设备  0   台。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2018年,单位共组织对  0  个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款     0 万元,占年初预算的   0    %,绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分名词解释

一、财政补助收入:指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务(类)行政运行(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务(类)一般行政管理事务(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

六、一般公共服务(类)机关服务(项):指县单位服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

七、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指单位用于其他一般公共服务方面的支出。

八、教育(类)普通教育(款)高等教育(项):指单位厅支持地方高校的重点发展和特色办学,组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。

九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指单位用于离退休人员的支出、退休人员支出,以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指单位用于离退休方面的其他支出。

十一、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

十二、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准,对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

十五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

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