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名称 阳新县广播电视台2018年部门决算公开
索引号 000014349yx_gbdt/2019-00003 发布日期 2019-10-15 发布机构 县广播电视台
文号 文件分类 财政、金融、审计、税务 所属机构 县广播电视台

阳新县广播电视台2018年部门决算公开


目  录

 第一部分:部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分: 部门2018年部门决算表

一、收入支出决算总表(表1

二、收入决算表(表2

三、支出决算表(表3

四、财政拨款收入支出决算总表(表4

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(8

第三部分:部门2018年部门决算情况说明

一、部门收入支出决算情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

第四部分:名词解释

 

 

第一部分:部门基本概况

(一)部门主要职责

1、贯彻执行党和国家有关广播电视工作的路线、方针、政策,牢牢把握正确舆论导向,承办广播电视重大宣传活动,为全县政治、经济、文化和社会建设服务。

2、制定并组织实施全台事业和产业发展规划,促进全县广播电视事业和产业持续健康发展。负责全县广播电视节目的策划、采编、制作、播出工作和新媒体的建设、运营与管理。

3、推进技术进步,加快科技创新与技术改造步伐,努力提升广播电视科技含量和水平。

4、转播好中央、省市台的广播电视节目,做好县级广播电视信号的传输和发射工作,确保安全优质播出。负责对全台传输覆盖网的统一规划、统一建设和统一维护管理,努力扩大县级广播电视信号覆盖范围。

5、加强对全台干部职工队伍的思路建设和业务建设,有计划培养各类人才;负责对全台人、财、物的统一管理。

6、根据县政府授权,管理全台国有资产,并负责其保值增值。

7、完成上级交办的其他事项。

 

()部门决算单位构成

根据上述主要职责,县广播电视台内设16个职能科室。

1、办公室。负责重要文件的起草和组织对重大问题进行调查研究。

2、总编室。负责制定并组织实施年度宣传计划。

3、人事监察科。负责拟定人力资源计划,制定单位用工制度、人事管理制度、劳动工资制度,绩效考核制度和人事档案管理制度等规章制度。

4、财务审计科。负责全台广播电视事业中长期规划并组织实施。

5、后勤保卫科。负责全台社会治安综合治理。

6、广告经营部。负责统筹、整合全台频道频率资源,发挥全台经营资源的最大效益。

7、技术播出部。负责制度和组织实施全台广播电视技术发展规划。

8、节目制作部。负责电视各类栏目、节目的制作播音工作。

9、大型活动部。负责全台大型活动的策划、组织、实施,确保活动的数量和质量上达标,能形成较大的社会影响力。

10、媒体开发部。负责广播电视新媒体平台的开发、内容建设。

11、电视节目一部。承担新闻综合频道栏目、节目的策划、采编、运营工作。

12、电视节目二部。承担综艺频道栏目、节目的策划、采编、运营工作。

13、电视节目三部。承担生活频道栏目、节目的策划、采编、运营工作。

14、广播节目一部。承担全县重大主题宣传、党务、政务、社会类广播节目采编、制作和播出工作。

15、广播节目二部。承担全县农业、农村、交通、经济类广播节目采编、制作和播出工作。

16、宋家山发射台。负责中央、省、市、县四级广播电视主要频道、频率的无线传输和无线发射,负责台内设备的安装、调式、使用、维护和管理,确保广播电视无线发射安全播出和覆盖收视效果。

 

   

二、部门2018年部门决算表


阳新县广播电视台2018年收入支出决算表

 

                                                                     公开01

                                                                      单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

1,058.54

一、一般公共服务支出

30

218.04

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

32

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

33

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

34

0.00

六、其他收入

6

247.91

六、科学技术支出

35

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

36

1,254.26


8


八、社会保障和就业支出

37

0.00


9


九、医疗卫生与计划生育支出

38

0.00


10


十、节能环保支出

39

0.00


11


十一、城乡社区支出

40

0.00


12


十二、农林水支出

41

4.50


13


十三、交通运输支出

42

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.00


15


十五、商业服务业等支出

44

0.00


16


十六、金融支出

45

0.00


17


十七、援助其他地区支出

46

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

47

0.00


19


十九、住房保障支出

48

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00


21


二十一、其他支出

50

0.00


22


二十二、债务还本支出

51

0.00


23


二十三、债务付息支出

52

0.00


24



53


本年收入合计

25

1,306.44

本年支出合计

54

1,476.80

用事业基金弥补收支差额

26

0.00

结余分配

55

0.00

年初结转和结余

27

303.78

年末结转和结余

56

133.42


28



57


总计

29

1,610.22

总计

58

1,610.22

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 


阳新县广播电视台2018年收入决算表

 

                                                                                   公开02

                                                                                   单位:万元

项目

本年收
  入合计

财政拨
  款收入

上级补
  助收入

事业
  收入

经营
  收入

附属单位
  上缴收入

其他
  收入


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

1,306.44

1,058.54

0.00

0.00

0.00

0.00

247.91


201

一般公共服务支出

218.04

218.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20110

人力资源事务

98.00

98.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2011012

  公务员综合管理

98.00

98.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20133

宣传事务

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2013399

  其他宣传事务支出

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20199

其他一般公共服务支出

100.04

100.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2019999

  其他一般公共服务支出

100.04

100.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


207

文化体育与传媒支出

1,083.91

836.00

0.00

0.00

0.00

0.00

247.91


20701

文化

35.00

35.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2070108

  文化活动

35.00

35.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20704

新闻出版广播影视

1,003.91

756.00

0.00

0.00

0.00

0.00

247.91


2070401

  行政运行

222.90

222.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2070404

  广播

108.00

108.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2070405

  电视

673.01

425.10

0.00

0.00

0.00

0.00

247.91


20799

其他文化体育与传媒支出

45.00

45.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2079999

  其他文化体育与传媒支出

45.00

45.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


213

农林水支出

4.50

4.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21305

扶贫

4.50

4.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130599

  其他扶贫支出

4.50

4.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



阳新县广播电视台2018年支出决算表

 

                                                                             公开03

                                                                                单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

1,476.80

998.67

478.13

0.00

0.00

0.00


201

一般公共服务支出

218.04

125.47

92.57

0.00

0.00

0.00


20110

人力资源事务

98.00

98.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2011012

  公务员综合管理

98.00

98.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20133

宣传事务

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2013399

  其他宣传事务支出

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20199

其他一般公共服务支出

100.04

7.47

92.57

0.00

0.00

0.00


2019999

  其他一般公共服务支出

100.04

7.47

92.57

0.00

0.00

0.00


207

文化体育与传媒支出

1,254.26

868.70

385.56

0.00

0.00

0.00


20701

文化

35.00

35.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2070108

  文化活动

35.00

35.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20704

新闻出版广播影视

1,174.26

788.70

385.56

0.00

0.00

0.00


2070401

  行政运行

222.90

70.97

151.93

0.00

0.00

0.00


2070404

  广播

108.00

108.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2070405

  电视

843.36

609.73

233.63

0.00

0.00

0.00


20799

其他文化体育与传媒支出

45.00

45.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2079999

  其他文化体育与传媒支出

45.00

45.00

0.00

0.00

0.00

0.00


213

农林水支出

4.50

4.50

0.00

0.00

0.00

0.00


21305

扶贫

4.50

4.50

0.00

0.00

0.00

0.00


2130599

  其他扶贫支出

4.50

4.50

0.00

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度各项支出情况。


 


阳新县广播电视台2018年财政拨款收入支出决算表

                                                                             公开04

                                                                                单位:万元

收     入

支     出


项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款



栏次


1

栏次


2

3

4


一、一般公共预算财政拨款

1

1,058.54

一、一般公共服务支出

30

218.04

218.04

0.00


二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00



3


三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00



4


四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00



5


五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00



6


六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00



7


七、文化体育与传媒支出

36

1,006.36

1,006.36

0.00



8


八、社会保障和就业支出

37

0.00

0.00

0.00



9


九、医疗卫生与计划生育支出

38

0.00

0.00

0.00



10


十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00



11


十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00



12


十二、农林水支出

41

4.50

4.50

0.00



13


十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00



14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00



15


十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00



16


十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00



17


十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00



18


十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00



19


十九、住房保障支出

48

0.00

0.00

0.00



20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00



21


二十一、其他支出

50

0.00

0.00

0.00



22


二十二、债务还本支出

51

0.00

0.00

0.00



23


二十三、债务付息支出

52

0.00

0.00

0.00


本年收入合计

24

1,058.54

本年支出合计

53

1,228.89

1,228.89

0.00


年初财政拨款结转和结余

25

303.78

年末财政拨款结转和结余

54

133.42

133.42

0.00


  一般公共预算财政拨款

26

303.78


55





  政府性基金预算财政拨款

27

0.00


56






28



57





总计

29

1,362.32

总计

58

1,362.32

1,362.32

0.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


阳新县广播电视台2018年一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                              

                                                                   公开05

                                                                             单位:万元

 

项目

本年支出


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3


合计

1,228.89

750.77

478.13


201

一般公共服务支出

218.04

125.47

92.57


20110

人力资源事务

98.00

98.00

0.00


2011012

公务员综合管理

98.00

98.00

0.00


20133

宣传事务

20.00

20.00

0.00


2013399

其他宣传事务支出

20.00

20.00

0.00


20199

其他一般公共服务支出

100.04

7.47

92.57


2019999

其他一般公共服务支出

100.04

7.47

92.57


207

文化体育与传媒支出

1,006.36

620.80

385.56


20701

文化

35.00

35.00

0.00


2070108

文化活动

35.00

35.00

0.00


20704

新闻出版广播影视

926.36

540.80

385.56


2070401

行政运行

222.90

70.97

151.93


2070404

广播

108.00

108.00

0.00


2070405

电视

595.46

361.83

233.63


20799

其他文化体育与传媒支出

45.00

45.00

0.00


2079999

其他文化体育与传媒支出

45.00

45.00

0.00


213

农林水支出

4.50

4.50

0.00


21305

扶贫

4.50

4.50

0.00


2130599

其他扶贫支出

4.50

4.50

0.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。




 


阳新县广播电视台2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                                                                              公开06

                                                                                                                     单位:万元

人员经费

公用经费


科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数



301

工资福利支出

636.41

302

商品和服务支出

114.36

307

债务利息及费用支出

0.00


30101

  基本工资

217.28

30201

  办公费

0.00

30701

  国内债务付息

0.00


30102

  津贴补贴

224.62

30202

  印刷费

0.00

30702

  国外债务付息

0.00


30103

  奖金

109.30

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00


30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00


30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30206

  电费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00


30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00


30110

  职工基本医疗保险缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00


30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00


30112

  其他社会保障缴费

49.45

30211

  差旅费

4.50

31008

  物资储备

0.00


30113

  住房公积金

35.75

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00


30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.00

31010

  安置补助

0.00


30199

  其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

59.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00


303

对个人和家庭的补助

0.00

30215

  会议费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00


30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00


30302

  退休费

0.00

30217

  公务招待费

4.39

31019

  其他交通工具购置

0.00


30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

41.47

31021

  文物和陈列品购置

0.00


30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00


30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00


30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

5.00

399

其他支出

0.00


30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

39906

  赠与

0.00


30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

0.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00


30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00


30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

39999

  其他支出

0.00


30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30239

  其他交通费用

0.00








30240

  税金及附加费用

0.00








30299

  其他商品和服务支出

0.00





人员经费合计

636.41

公用经费合计

114.36


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


                                                                         


 

阳新县广播电视台2018年一般公共算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                                                                         公开07

部门:阳新县广播电视台








单位:万元


预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12







4.39

0.00

0.00

0.00

0.00

4.39

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


 

                                                                                                                 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

部门:阳新县广播电视台                       2018年度                                                   金额单位:万元 


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

















 

 


三、2018年部门决算情况说明

 

(一)部门收入支出决算情况说明

单位2018年所属单位决算汇总决算总收入是1610.22万元,单位2018年度本级决算总收入1610.22万元。其中:财政拨款收入1058.54万元、事业收入0万元、经营收入0 万元、其他收入247.91 万元,用事业基金弥补收支差额0 万元,上年度结转结余303.78万元。比2017年增加59 万元。主要原因是其他收入增加。

单位2018年所属单位决算汇总决算总支出是1476.80万元,本级决算总支出1476.80万元。其中:基本支出998.67万元、项目支出478.13 万元、年末结转和结余0 万元。比2017年增加171.63 万元。主要原因是人员经费增加。

(二)收入决算情况说明

单位2018年所属单位决算汇总总收入是1306.44万元,本年本级收入合计    1306.44万元,其中:财政拨款收入1058.54万元,占 81 %;事业收入 0 万元,占 0 %;经营收入 0 万元,占0 %;其他收入247.91 万元,占 19 %。

(三)支出决算情况说明

单位2018年所属单位决算汇总决算总支出是1476.80万元,本年本级支出合计1476.80万元,其中:基本支出 998.67 万元,占68 %;项目支出 478.13 万元,占32%;经营支出0 万元,占 0%。

(四)财政拨款收入支出决算总表说明

单位2018年所属单位决算汇总财政拨款总收入 1058.51 万元,单位本级财政拨款收入 1058.54 万元,比2017年相比减少55.50万元,财政拨款支出总决算 1228.89 万元,比2017年相比增加360.93 万元。主要原因是人员经费增加。

 

(五)公共预算财政拨款支出决算情况说明

单位2018年所属单位决算汇总财政拨款总支出 1228.89 万元,2018年部门本级决算公共预算财政拨款基本支出750.77万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下:

一、一般公共服务支出类218.04 万元,占本年支出18 %

 二、公共安全支出类  0 万元,占本年支出 0  %

三、教育支出  0 万元,占本年支出 0  %

四、科学技术类 0 万元,占本年支出 0  %

五、文化体育与传媒支出类 1006.36万元,占本年支出 82 %

六、社会保障和就业支出类 0 万元,占本年支出 0 %

七、医疗卫生与计划生育支出类 0 万元,占本年支出 0  %

八、节能环保支出类 0 万元,占本年支出0 %

九、城乡社区事务支出类 0万元,占本年支出 0  %

十、农林水事务支出类4.5万元,占本年支出 0 %

十一、交通运输支出类 0 万元,占本年支出 0  %

十二、资源勘探信息支出类 0 万元,占本年支出 0 %

(六)公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

公共预算财政拨款基本支出750.77万元,其中人员经费 636.41万元,包括基本工资、津贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴,公用经费114.36万元,包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

 

(七)“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018年“三公”经费公共预算财政拨款支出4.3924万元,,比2017年“三公”经费减少69.20 %。主要是压缩支出其中:因公出国(境)费用、公务接待费4.3924万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元。公务用车购置数0辆,公务用车保有数0辆,国内公务接待批次120个,国内公务接待人数730人。


(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  单位政府性基金支出  0 万元,用于支出 0  万元。

 

四、其他重要事项的情况说明

 

(一)机关运行经费支出情况

 2018年单位运行经费支出 114.36万元,比2017年减少84.01 万元,下降27 %,主要原因是压缩支出。

(二)政府采购支出情况

2018年单位政府采购支出总额 171 万元,期中:政府采购货物支出 0 万元,政府采购工程支出 53万元,政府采购服务支出 118 万元。

(三)国有资产占用情况

截止2018年12月31日,单位共有车辆2辆,一般公务用车2辆;单位价值      0万元,大型设备0台。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2018年,单位共组织对 0 个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元,占年初预算的 0 %,绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

 

第四部分名词解释

一、财政补助收入:指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务(类)行政运行(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务(类)一般行政管理事务(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

六、一般公共服务(类)机关服务(项):指县单位服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

七、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指单位用于其他一般公共服务方面的支出。

八、教育(类)普通教育(款)高等教育(项):指单位厅支持地方高校的重点发展和特色办学,组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。

九、社会保障和就业()行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指单位用于离退休人员的支出、退休人员支出,以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

、社会保障和就业()行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指单位用于离退休方面的其他支出。

十一、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

十二、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准,对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金

十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)

十五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

 

 


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