名称 | 阳新县科协2018年部门决算公开 | ||||
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索引号 | 000014349/2019-01193 | 发布日期 | 2019-10-15 | 发布机构 | 县科协 |
文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 |
目 录
第一部分:部门基本情况
一、部门主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分: 部门2018年部门决算表
一、收入支出决算总表(表1)
二、收入决算表(表2)
三、支出决算表(表3)
四、财政拨款收入支出决算总表(表4)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(8)
第三部分:部门2018年部门决算情况说明
一、部门收入支出决算情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
第四部分:名词解释
阳新县科协2018年部门决算
一、部门概况
(一)主要职责
1、抓好新技术、新品种的引进推广,协助建设农业科普示范基地。
2、弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严,推广先进技术开展青少年科学技术教育活动,提高全民族科学文化素质。
3、反映科学技术工作者的意见和要求,维护科学技术工作者的合法权益。组织科学技术工作者参与国家科学技术政策、法规制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。
4、表彰奖励优秀科学技术工作者,举荐人才。
5、开展科学论证、咨询服务,提出政策建议,促进科学技术成果的转化,接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务。
6、开展民间国际科学技术交流活动,发展同国内外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。
7、 会同有关部门抓好科技培训工作,推动科技成果向现实生产力转化。组织开展学术交流和民间科技交流活动,活跃学术思想,促进学科发展,推进决策科学化和民主化。组织实施科学素质工程,提高全民科学素质。
8、归口管理所属的全县性学会(协会、研究会)工作,并对基层及企事业单位科协工作进行业务指导。
9、完成上级交办的其他事项。
(二)部门决算单位构成
从决算构成单位来看,科协单位部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的 1 个下属单位决算组成。期中行政单位(事业单位) 个,参照公务员管理事业单位 1 个,全额拨款事业单位 个。
二、部门2018年部门决算表
阳新县科协2018年收入支出决算表
公开01表 | |||||
部门:阳新县科学技术协会 | 2018年度 | 金额单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 257.34 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 8.24 |
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
六、其他收入 | 6 | 20.87 | 六、科学技术支出 | 35 | 267.28 |
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 1.50 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | ||
24 | 53 | ||||
本年收入合计 | 25 | 278.22 | 本年支出合计 | 54 | 277.02 |
用事业基金弥补收支差额 | 26 | 0.00 | 结余分配 | 55 | 0.00 |
年初结转和结余 | 27 | 39.70 | 年末结转和结余 | 56 | 40.89 |
28 | 57 | ||||
总计 | 29 | 317.92 | 总计 | 58 | 317.92 |
阳新县科协2018年收入决算表
阳新县科协2018年支出决算表
阳新县科协2018年财政拨款收入支出决算总表
阳新县科协2018年一般公共预算财政拨款支出决算表
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三、2018年部门决算情况说明
(一)部门收入支出决算情况说明
单位2018年所属单位决算汇总决算总收入是 317.915669 万元,单位2018年度本级决算总收入 317.915669 万元。其中:财政拨款收入257.3426 万元、事业收入 万元、经营收入 万元、其他收入20.873392 万元,用事业基金弥补收支差额 万元,上年度结转结余39.699677 万元。比2017年增加44.560314 万元。主要原因是:财政拨款收入增加.
单位2018年所属单位决算汇总决算总支出是 317.915669 万元,本级决算总支出317.915669 万元。其中:基本支出221.02262 万元、项目支出 56万元、年末结转和结余40.893049 万元。比2017年增加84.545191 万元。主要原因是:人员工资及其他支出增加。
(二)收入决算情况说明
单位2018年所属单位决算汇总总收入是 317.915669 万元,本年本级收入合计 278.215992 万元,其中:财政拨款收入 257.3426 万元,占 93 %;事业收入 万元,占 %;经营收入 万元,占 %;其他收入 20.873392 万元,占 7 %。
(三)支出决算情况说明
单位2018年所属单位决算汇总决算总支出是 317.915669 万元,本年本级支出合计277.02262 万元,其中:基本支出 221.02262 万元,占79 %;项目支出 56 万元,占 21 %;经营支出 万元,占 %。
(四)财政拨款收入支出决算总表说明
单位2018年所属单位决算汇总财政拨款总收入 257.3426 万元,单位本级财政拨款收入 257.3426 万元,比2017年相比增加39.868745 万元,财政拨款支出总决算 277.02262 万元,比2017年相比增加43.652142万元。主要原因是:财政拨款收入支出增加.
(五)公共预算财政拨款支出决算情况说明
单位2018年所属单位决算汇总财政拨款总支出 257.3426 万元,2018年部门本级决算公共预算财政拨款基本支出201.3426万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下:
一、一般公共服务支出类 8.2426 万元,占本年支出 3.2 %
二、公共安全支出类 万元,占本年支出 %
三、教育支出类 万元,占本年支出 %
四、科学技术类 247.6 万元,占本年支出 96.21 %
五、文化体育与传媒支出类 万元,占本年支出 %
六、社会保障和就业支出类 万元,占本年支出 %
七、医疗卫生与计划生育支出类 万元,占本年支出 %
八、节能环保支出类 万元,占本年支出 %
九、城乡社区事务支出类 万元,占本年支出 %
十、农林水事务支出类 1.5 万元,占本年支出 0.59 %
十一、交通运输支出类 万元,占本年支出 %
十二、资源勘探信息支出类 万元,占本年支出 %
(六)公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
公共预算财政拨款基本支出 201.3426 万元,其中人员经费 187.3886 万元,包括基本工资、津贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴,公用经费 13.954 万元,包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。
(七)“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明
2018年县科协“三公”经费公共预算财政拨款支出 2.8243 万元,主要原因是公务接待费支出减少0.137万元主要是压缩支出。
其中:因公出国(境)费用、公务接待费 2.8243 万元、公务用车购置费 0 万元、公务用车运行0万元。公务用车购置数 0 辆,公务用车保有数 0 辆,国内公务接待批次27个,国内公务接待人数314人,比2017年“三公”经费减少4.61 %。
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
单位政府性基金支出 万元,用于支出 万元。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2018年单位运行经费支出 13.954 万元,比2017年减少6.80384 万元,下降48 %,主要原因是:公用支出减少。
(二)政府采购支出情况
2018年单位政府采购支出总额 3 万元,期中:政府采购货物支出 0 万元,政府采购工程支出 0 万元,政府采购服务支出 3 万元。
(三)国有资产占用情况
截止2018年12月31日,单位共有车辆 0 辆,一般公务用车 0 辆;单位价值 0 万元,大型设备 0 台。
(四)预算绩效管理工作开展情况
2018年,单位共组织对 2 个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款 56 万元,占年初预算的 39 %,绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
第四部分名词解释
一、财政补助收入:指县级财政当年拨付的资金。
二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、一般公共服务(类)行政运行(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
五、一般公共服务(类)一般行政管理事务(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
六、一般公共服务(类)机关服务(项):指县单位服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。
七、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指单位用于其他一般公共服务方面的支出。
八、教育(类)普通教育(款)高等教育(项):指单位厅支持地方高校的重点发展和特色办学,组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。
九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指单位用于离退休人员的支出、退休人员支出,以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。
十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指单位用于离退休方面的其他支出。
十一、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。
十二、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准,对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。
十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。
十五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十六、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
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