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名称 阳新县质量技术监督局2018年部门决算公开
索引号 000014349/2019-01192 发布日期 2019-10-15 发布机构 县质量技术监督局
文号 文件分类 财政、金融、审计、税务 所属机构

阳新县质量技术监督局2018年部门决算公开


目  录

  第一部分:部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分: 部门2018年部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(8)

 

第三部分:部门2018年部门决算情况说明

一、部门收入支出决算情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

第四部分:名词解释

部门2018年部门决算

 

一、部门概况

(一)主要职责

   阳新县质量技术监督局主要职能包括:

(一)贯彻执行国家和省市有关质量技术监督工作的方针、政策,统一管理和组织协调本行政区域的质量技术监督工作。

 (二)负责《计量法》、《标准化法》、《产品质量法》、《特种设备安全监察条例》、《棉花质量监督管理条例》等法律、法规及相关配套法规、规章的贯彻实施和行政执法。

(三)负责质量工作的宏观指导。贯彻实施国家《质量振兴纲要》,研究制定本市质量发展的战略;推广先进的质量管理经验和方法;组织对重大质量事故的调查;组织实施精品名牌战略

(四)负责产品质量监督工作。组织实施省质监局部署的产(商)品质量监督检查工作,制定并组织实施省质监局批准的产品质量监督检查计划,调解和处理质量纠纷。

 (五)统一管理标准化工作。宣传贯彻国家标准、行业标准、地方标准并实施监督;负责农业标准化的实施及其示范区工作;管理组织机构代码和商品条码工作。

(六)统一管理计量工作。推行法定计量单位,保障国家计量单位制的统一和量值的准确可靠;组织开展计量器具的强制检定和量值传递;查处生产和流通领域的计量违法行为,组织计量仲裁检定,调解计量纠纷。

(七)负责宣传贯彻GB/T19000-ISO9000系列标准,积极推进质量认证工作,并按省质监局的部署,对质量认证中介机构的行为和认证标志的使用进行监督。

 (八)负责锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、防爆电器等特种设备的安全监察和监督管理工作,依法查处各类违法行为。

(九)负责质量技术监督行政执法工作。依法组织查处产品质量、标准和计量违法行为。受理消费者投诉和举报,受理工商部门移交的在流通领域查出的属于生产环节引起的产品质量问题,并依法组织查处。

 

(二)部门决算单位构成

   从决算构成单位来看,阳新县质量技术监督局部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的1个下属单位决算组成。期中行政单位(事业单位)1个,参照公务员管理事业单位1个,全额拨款事业单位   个。

二、部门2018年部门决算表

阳新县质量技术监督局2018年收入支出决算表(表1)

                                                            单位:万元

收             入  

支           出


项目

决算数

项目 (按功能分类)

决算数


一、财政拨款收入

696.94

一、一般公共服务

790.78


期中:政府性基金预算财政拨款


二、公共安全



二、上级补助收入


三、教育支出



三、事业收入


四、科学技术支出



四、经营收入


五、文化体育和传媒支出



五、其他收入

238.15

六、社会保障和就业支出

55.73




七、医疗卫生与计划生育支出





八、节能环保支出

115.5




九、城乡社区事务支出





十、农林水事务支出

9.78




十一、交通运输支出





十二、资源勘探信息支出





十三、商业服务业等支出





十四、援助其他地区支出





十五、住房保障支出





十六、其他支出





十七、转移性支出



本年收入合计

935.09

本年支出合计

971.79


用事业基金弥补收支差额


结余分配



年初结转结余 

61.41

年末结转结余

24.72


收入总计

996.51 

支出总计

996.51



阳新县质量技术监督局2018年收入决算表(表2)








单位:万元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入



功能分类科目编码

科目名称




合计

935.09

696.94

0.00

0.00

0.00

0.00

238.15



201

一般公共服务支出

776.19

543.93

0.00

0.00

0.00

0.00

232.26



20110

人力资源事务

4.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.53



2011012

  公务员综合管理

4.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.53



20117

质量技术监督与检验检疫事务

759.79

535.20

0.00

0.00

0.00

0.00

224.59



2011701

  行政运行

644.79

420.20

0.00

0.00

0.00

0.00

224.59



2011706

  质量技术监督行政执法及业务管理

45.00

45.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2011799

  其他质量技术监督与检验检疫事务支出

70.00

70.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



20199

其他一般公共服务支出

11.87

8.73

0.00

0.00

0.00

0.00

3.14



2019999

  其他一般公共服务支出

11.87

8.73

0.00

0.00

0.00

0.00

3.14



208

社会保障和就业支出

17.63

14.01

0.00

0.00

0.00

0.00

3.62



20808

抚恤

14.01

14.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2080801

  死亡抚恤

14.01

14.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



20899

其他社会保障和就业支出

3.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.62



2089901

  其他社会保障和就业支出

3.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.62



211

节能环保支出

131.50

131.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



21104

自然生态保护

131.50

131.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2110401

  生态保护

131.50

131.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



213

农林水支出

9.78

7.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2.28



21305

扶贫

9.78

7.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2.28



2130599

  其他扶贫支出

9.78

7.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2.28



 

 阳新县质量技术监督局2018年支出决算表(表3)


支出功能分类科目编码

科目名称

决算数

其中


基本支出

项目支出



合计

971.79

840.53

131.26


201

一般公共服务支出

790.78

775.02

15.76


20110

人力资源事务

4.53

4.53

0.00


2011012

  公务员综合管理

4.53

4.53

0.00


20117

质量技术监督与检验检疫事务

774.38

758.62

15.76


2011701

  行政运行

659.38

643.62

15.76


2011706

  质量技术监督行政执法及业务管理

45.00

45.00

0.00


2011799

  其他质量技术监督与检验检疫事务支出

70.00

70.00

0.00


20199

其他一般公共服务支出

11.87

11.87

0.00


2019999

  其他一般公共服务支出

11.87

11.87

0.00


208

社会保障和就业支出

55.73

55.73

0.00


20801

人力资源和社会保障管理事务

38.11

38.11

0.00


2080109

  社会保险经办机构

38.11

38.11

0.00


20808

抚恤

14.01

14.01

0.00


2080801

  死亡抚恤

14.01

14.01

0.00


20899

其他社会保障和就业支出

3.62

3.62

0.00


2089901

  其他社会保障和就业支出

3.62

3.62

0.00


211

节能环保支出

115.50

0.00

115.50


21104

自然生态保护

115.50

0.00

115.50


2110401

  生态保护

115.50

0.00

115.50


213

农林水支出

9.78

9.78

0.00


21305

扶贫

9.78

9.78

0.00


2130599

  其他扶贫支出

9.78

9.78

0.00

















阳新县质量技术监督局2018年财政拨款收入支出决算表(表4)

                                                             单位:万元

收             入  

支              出

项目

决算数

项目 (按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

696.94

一、一般公共服务

543.93

二、政府性基金预算财政拨款


二、公共安全




三、教育支出




四、科学技术支出




五、文化体育和传媒支出




六、社会保障和就业支出

14.01



七、医疗卫生与计划生育支出




八、节能环保支出

115.5



九、城乡社区事务支出




十、农林水事务支出

7.5



十一、交通运输支出




十二、资源勘探信息支出




十三、商业服务业等支出




十四、援助其他地区支出




十五、住房保障支出




十六、其他支出




十七、转移性支出


本年收入合计  

696.94

本年支出合计  

680.94

年初财政拨款结转和结余


年末财政拨款结转和结余

16

一、一般公共预算财政拨款


基本支出结转


二、政府性基金预算财政拨款


项目支出结转和结余


收入总计

696.94 

支出总计

696.94

阳新县质量技术监督局2018年一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

单位:万元

支出功能分类科目编码

科目名称

决算数

其中

基本支出

项目支出


合计

680.94

549.68

131.26

201

一般公共服务支出

543.93

528.17

15.76

20117

质量技术监督与检验检疫事务

535.20

519.44

15.76

2011701

  行政运行

420.20

404.44

15.76

2011706

  质量技术监督行政执法及业务管理

45.00

45.00

0.00

2011799

  其他质量技术监督与检验检疫事务支出

70.00

70.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

8.73

8.73

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

8.73

8.73

0.00

208

社会保障和就业支出

14.01

14.01

0.00

20808

抚恤

14.01

14.01

0.00

2080801

  死亡抚恤

14.01

14.01

0.00

211

节能环保支出

115.50

0.00

115.50

21104

自然生态保护

115.50

0.00

115.50

2110401

  生态保护

115.50

0.00

115.50

213

农林水支出

7.50

7.50

0.00

21305

扶贫

7.50

7.50

0.00

2130599

  其他扶贫支出

7.50

7.50

0.00

 

阳新县质量技术监督局2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

单位:万元

支出经济分类科目编码

科目名称

决算数

其中

人员经费

公用经费


合计

549.68

452.66

97.02

301

工资福利支出

433.50

433.50


30101

  基本工资

88.06

88.06


30102

  津贴补贴

69.96

69.96


30103

  奖金

95.42

95.42


30106

  伙食补助费

3.60

3.60


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

80.73

80.73


30110

  职工基本医疗保险缴费

23.95

23.95


30111

  公务员医疗补助缴费

11.08

11.08


30112

  其他社会保障缴费

1.39

1.39


30113

  住房公积金

27.52

27.52


30199

  其他工资福利支出

31.82

31.82


302

商品和服务支出

95.76


95.76

30201

  办公费

9.03


9.03

30202

  印刷费

3.84


3.84

30203

  咨询费

0.00


0.00

30204

  手续费

0.00


0.00

30205

  水费

0.12


0.12

30206

  电费

1.70


1.70

30207

  邮电费

3.49


3.49

30208

  取暖费

0.00


0.00

30209

  物业管理费

0.00


0.00

30211

  差旅费

19.64


19.64

30212

  因公出国(境)费用

0.00


0.00

30213

  维修(护)费

1.43


1.43

30214

  租赁费

0.00


0.00

30215

  会议费

0.42


0.42

30216

  培训费

1.28


1.28

30217

  公务招待费

2.61


2.61

30218

  专用材料费

0.00


0.00

30224

  被装购置费

0.00


0.00

30225

  专用燃料费

0.00


0.00

30226

  劳务费

8.50


8.50

30227

  委托业务费

5.47


5.47

30228

  工会经费

11.31


11.31

30229

  福利费

6.99


6.99

30231

  公务用车运行维护费

1.43


1.43

30239

  其他交通费用

0.00


0.00

30240

  税金及附加费用

0.00


0.00

30299

  其他商品和服务支出

18.50


18.50

303

对个人和家庭的补助

19.16

19.16


30304

  抚恤金

19.16

19.16


310

资本性支出

1.26


1.26

31002

  办公设备购置

0.98


0.98

31007

  信息网络及软件购置更新

0.28


0.28

 

阳新县质量技术监督局2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

                       单位:万元

2018年决算数

合 计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小 计

公务用车购置费
 
 

公务用车运行维护费


1

2

3

4

5

6

13.04


10.43


10.43

2.61

 

阳新县质量技术监督局政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)







单位 :万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

 小  计

基本支出

项目支出

栏次

 1

 2

 3

 4

 5

 6

合计

























 

 

三、2018年部门决算情况说明

(一)部门收入支出决算情况说明

单位2018年所属单位决算汇总决算总收入是935.09万元,单位2018年度本级决算总收入935.09万元。其中:财政拨款收入696.94万元、事业收入0万元、经营收入0万元、其他收入238.15万元,用事业基金弥补收支差额0万元,上年度结转结余61.41万元。比2017年增加391.81万元。主要原因是本年拨付了我局2014-2016年政策性增支经费216.23万元,增加质量兴县、特种设备安全、执法打假经费40万元,2017年四项奖励86万元,增加对全县范围内拆除燃煤锅炉企业“以奖代补”经费131.5万元。

单位2018年所属单位决算汇总决算总支出是971.79万元,本级决算总支出971.79万元。其中:基本支出840.53万元、项目支出131.26万元、年末结转和结余24.72万元。比2017年增加470.75万元。主要原因是本年拨付了我局2014-2016年政策性增支经费216.23万元,增加质量兴县、特种设备安全、执法打假经费40万元,2017年四项奖励86万元,增加对全县范围内拆除燃煤锅炉企业“以奖代补”经费131.5万元。

(二)收入决算情况说明

单位2018年所属单位决算汇总总收入是935.09万元,本年本级收入合计935.09万元,其中:财政拨款收入696.94万元,占74.5%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入238.15万元,占25.5 %。

(三)支出决算情况说明

单位2018年所属单位决算汇总决算总支出是971.79万元,本年本级支出合计971.79万元,其中:基本支出840.53万元,占86.5%;项目支出131.26万元,占13.5%;经营支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总表说明

单位2018年所属单位决算汇总财政拨款总收入696.94万元,单位本级财政拨款收入696.94万元,比2017年相比增加204.72万元,财政拨款支出总决算680.64万元,比2017年相比增加188.42万元。主要原因是本年增加2017年四项奖励86万元,以及对全县范围内拆除燃煤锅炉企业“以奖代补”经费131.5万元。

 

(五)公共预算财政拨款支出决算情况说明

单位2018年所属单位决算汇总财政拨款总支出696.94万元,2018年部门本级决算公共预算财政拨款基本支出680.94万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下:

一、一般公共服务支出类543.93万元,占本年支出80%

 二、公共安全支出类0万元,占本年支出0%

三、教育支出类0 万元,占本年支出0%

四、科学技术类0万元,占本年支出0%

五、文化体育与传媒支出类0万元,占本年支出0 %

六、社会保障和就业支出类14.01万元,占本年支出2 %

七、医疗卫生与计划生育支出类0万元,占本年支出0%

八、节能环保支出类115.5万元,占本年支出17%

九、城乡社区事务支出类0万元,占本年支出0%

十、农林水事务支出类7.5万元,占本年支出1%

十一、交通运输支出类0万元,占本年支出0%

十二、资源勘探信息支出类0万元,占本年支出0%

(六)公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

公共预算财政拨款基本支出549.68万元,其中人员经费452.66万元,包括基本工资、津贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴,公用经费97.02万元,包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

 

(七)“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018年“三公”经费公共预算财政拨款支出13.04万元,比2017年“三公”经费减少23.8 %。主要是单位节约支出,压缩公用经费。其中:因公出国(境)费用、公务接待费2.61万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费10.43万元。公务用车购置数0 辆,公务用车保有数2辆,国内公务接待批次53个,国内公务接待人数356人。


(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  单位政府性基金支出0万元,用于支出0万元。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

 2018年单位运行经费支出97.02万元,比2017年增加7.07万元,增长7.8%,主要原因是本年开展行政执法、特种设备安全巡察业务量加大,所以相应的差旅费等费用增长。

(二)政府采购支出情况

2018年单位政府采购支出总额6.32万元,期中:政府采购货物支出0.98万元,政府采购工程支出0 万元,政府采购服务支出5.34万元。

(三)国有资产占用情况

截止2018年12月31日,单位共有车辆4辆,一般公务用车2辆;单位价值50.58万元,大型设备0台。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2018年,单位共组织对1个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款15.76万元,占年初预算的4 %,绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分名词解释

一、财政补助收入:指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务(类)行政运行(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务(类)一般行政管理事务(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

六、一般公共服务(类)机关服务(项):指县单位服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

七、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指单位用于其他一般公共服务方面的支出。

八、教育(类)普通教育(款)高等教育(项):指单位厅支持地方高校的重点发展和特色办学,组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。

九、社会保障和就业()行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指单位用于离退休人员的支出、退休人员支出,以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

、社会保障和就业()行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指单位用于离退休方面的其他支出。

十一、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

十二、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准,对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金

十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)

十五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

 

 

 


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