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名称 阳新县交运局2018年部门决算公开
索引号 000014349yx_jtysj/2019-00078 发布日期 2019-10-15 发布机构 县交运局
文号 文件分类 财政、金融、审计、税务 所属机构 县交通运输局

阳新县交运局2018年部门决算公开

目  录

第一部分:部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分: 部门2018年部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(8)

第三部分:部门2018年部门决算情况说明

一、部门收入支出决算情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

第四部分:名词解释

阳新县交运局2018年部门决算公开

第一部分:部门基本情况

一、   部门概况

(一)部门主要职责

1、贯彻执行国家、省、市、县有关交通运输的方针政策和法规,组织拟订全县交通运输发展战略、产业政策、规范性文件并监督执行,指导全县交通运输行业有关体制改革工作。
   2、负责全县交通运输行业管理,承担协调服务铁路、邮政等工作,承担涉及全县综合运输体系的规划协调工作,承担交通运输行业统计工作、信息引导和县交通战备的有关工作。
  3、拟订全县公路、水路、城市公共交通行业规划政策、办法并监督实施。参与拟订物流业发展规划、相关政策和标准并监督实施。
  4、负责全县道路、水路运输市场监管。承担全县道路、水路旅客运输(含旅游客运、出租客运、城市客运)、货物运输、车船维修、车船检测、机动车驾驶员学校和驾驶员培训、汽车租赁、道路和水路运输服务业等行业管理。指导全县城乡客运站场等设施的规划和管理工作。
  5、负责全县公路、水路建设市场监管。拟订公路、水路工程建设和养护相关管理办法、制度并监督实施。负责交通建设市场和工程质量、造价管理、安全生产监督管理工作。
  6、负责全县行政辖区内港口、码头、渡口和内河、湖泊通航水域交通安全监督、船舶检验。负责全县行政辖区内港口、码头经营许可的审批和管理。
  7、根据相关法规,负责交通物流企业的市场准入资质核定和物流市场的监督管理工作。承担全县物流从业人员的培训、职业资格认定、物流企业的分类与评定。
  8、负责全县交通运输基础设施建设资金的使用管理、国有资产的监督管理。负责规费的征收稽查和交通建设资金的筹集使用管理与监督。
  9、指导全县道路、水路运输应急管理工作。指导全县交通运输信息化建设。指导全县道路、水路行业科技、环保、节能减排工作。
  10、承办上级交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

阳新县交通局是政府机关的行政机构,全额预算单位,部门决算单位构成为阳新县交通运输局。

二、   部门2018年部门决算表

交运局2018年收入支出决算表(表1)

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、财政拨款收入

4640.87

一、一般公共服务

34.32

其中:政府性基金预算财政拨款


二、公共安全


二、上级补助收入


三、教育支出


三、事业收入


四、科学技术支出


四、经营收入


五、文化体育和传媒支出


五、附属单位上缴收入


六、社会保障和就业支出

2.05

六、其他收入


七、医疗卫生与计划生育支出




八、节能环保支出




九、城乡社区事务支出




十、农林水事务支出

67.5



十一、交通运输支出

101176.75



十二、资源勘探信息支出




十三、商业服务业等支出




十四、援助其他地区支出




十五、住房保障支出




十六、其他支出




十七、转移性支出


本年收入合计

4640.87

本年支出合计

102215.41

用事业基金弥补收支差额


结余分配


年初结转和结余

9361.16

年末结转结余

3780.5

收入总计

14002.04

支出总计

14002.04

交运局单位2018年收入决算表(表2)

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称


合计

4640.87

4640.87






201

一般公共服务支出

18.32

18.32






20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

7

7






2010308

信访事务

4

4






2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

3

3






20199

其他一般公共服务支出

11.32

11.32






2019999

其他一般公共服务支出

11.32

11.32






208

社会保险和就业支出

2.05

2.05






20899

其他社会保险和就业支出

2.05

2.05






2089901

其他社会保险和就业支出

2.05

2.05






213

农林水支出

67.5

67.5






21301

农业

60.00

60.00






2130142

农村道路建设

60.00

60.00






21305

扶贫

7.5

7.5






2130599

其他扶贫支出

7.5

7.5






214

交通运输支出

4553

4553






21401

公路水路运输

1551

1551






2140101

行政运行

550

550






2140106

公路养护

91

91






2140112

公路运输管理

34

34






2140199

其他公路水路运输支出

50

50






21406

车辆购置税支出

3002

3002






2140602

车辆购置税用于农村公路建设支出

3002

3002






交运局2018年支出决算表(表3)

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称


合计

10221.54

650.51

9571.03




201

一般公共服务支出

34.32

34.32





20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

7

7





2010308

信访事务

4

4





2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

3

3





20132

组织事务

0.25

0.25





2013299

其他组织事务支出

0.25

0.25





20199

其他一般公共服务支出

27.07

27.07





2019999

其他一般公共服务支出

27.07

27.07





208

社会保险和就业支出

2.05

2.05





20899

其他社会保险和就业支出

2.05

2.05





2089901

其他社会保险和就业支出

2.05

2.05





213

农林水支出

67.5

7.5

60




21301

农业

60


60




2130142

农村道路建设

60


60




21305

扶贫

7.5

7.5





2130599

其他扶贫支出

7.5

7.5





214

交通运输支出

10117.67

606.64

9511.03




21401

公路水路运输

6457.67

606.64

5851.04




2140101

行政运行

551.83

551.83





20140104

公路建设

157.5


157.5




2140106

公路养护

4673.54


4673.54




2140112

公路运输管理

47.13

47.13





2140122

港口设施

1020


1020




2140199

其他公路水路运输支出

7.68

7.68





21406

车辆购置税支出

1194


1194




2140601

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

551


551




2140602

车辆购置税用于农村公路建设支出

643


643




21462

车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出

2466


2466




2146299

其他车辆通行费安排的支出

2466


2466




交运局2018年财政拨款收入支出决算表(表4)

单位:万元

收             入

支              出

项目

决算数

项目 (按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

4640.87

一、一般公共服务

34.32

二、政府性基金预算财政拨款


二、公共安全




三、教育支出




四、科学技术支出




五、文化体育和传媒支出




六、社会保障和就业支出

2.05



七、医疗卫生与计划生育支出




八、节能环保支出




九、城乡社区事务支出




十、农林水事务支出

67.5



十一、交通运输支出

10117.67



十二、资源勘探信息支出




十三、商业服务业等支出




十四、援助其他地区支出




十五、住房保障支出




十六、其他支出




十七、转移性支出


本年收入合计

4640.87

本年支出合计

10221.54

年初财政拨款结转和结余

9361.17

年末财政拨款结转和结余

3780.5

一、一般公共预算财政拨款

6895.17

基本支出结转

50

二、政府性基金预算财政拨款

2466

项目支出结转和结余

3730.5

收入总计

14002.04

支出总计

14002.04

交运局2018年一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

单位:万元

支出功能分类科目编码

科目名称

决算数

其中

基本支出

项目支出

合计

10221.54

650.51

9571.03

201

一般公共服务支出

34.32

34.32


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

7

7


2010308

信访事务

4

4


2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

3

3


20132

组织事务

0.25

0.25


2013299 

其他组织事务支出

0.25

0.25


20199

其他一般公共服务支出

27.07

27.07


2019999 

其他一般公共服务支出

27.07

27.07


208 

社会保障和就业支出

2.05

2.05


20899

其他社会保障和就业支出

2.05

2.05


2089901

其他社会保障和就业支出

2.05

2.05


210

医疗卫生与计划生育支出




21011

行政事业单位医疗




2101199

其他行政事业单位医疗支出




213

农林水支出

67.5

7.5

60

21301

农业

60


60

2130142

农村道路建设

60


60

21305

扶贫

7.5

7.5


2130599

其他扶贫支出

7.5

7.5


214

交通运输支出

10117.67

606.64

9511.03

21401

公路水路运输

6457.67

606.64

5851.03

2140101

行政运行

551.83

551.83


2140104

公路建设

157.5


157.5

2140106

公路养护

4673.54


4673.54

2140112

公路运输管理

47.13

47.13


2140122

港口设施

1020


1020

2140199

其他公路水路运输支出

7.68

7.68


21406

车辆购置税支出

1194


1194

2140601

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

551


551

2140602

车辆购置税用于农村公路建设支出

643


643

交运局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

单位:万元

人员经费

公用经费


科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额



301

工资福利支出

523.63

302

商品和服务支出

112.55

310

其他资本性支出



30101

基本工资

125.81

30201

办公费

9.47

31001

房屋建筑物购建



30102

津贴补贴

262.14

30202

印刷费

1.65

31002

办公设备购置



30103

奖金


30203

咨询费


31003

专用设备购置



30104

其他社会保障缴费


30204

手续费


31005

基础设施建设



30106

伙食补助费

10.4

30205

水费

1.28

31006

大型修缮



30107

绩效工资


30206

电费

6.37

31007

信息网络及软件购置更新



30108

机关事业单位基本养老保险缴费

88.57

30207

邮电费

7.41

31008

物资储备



30109

职业年金缴费

4.8

30208

取暖费


31009

土地补偿



30199

其他工资福利支出


30209

物业管理费

0.52

31010

安置补助



303

对个人和家庭的补助

2.05

30211

差旅费

7.5

31011

地上附着物和青苗补偿



30301

离休费


30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿



30302

退休费


30213

维修(护)费

4.2

31013

公务用车购置



30303

退职(役)费


30214

租赁费


31019

其他交通工具购置



30304

抚恤金

0.62

30215

会议费

0.25

31020

产权参股



30305

生活补助

9.4

30216

培训费

0.86

31099

其他资本性支出



30306

救济费


30217

公务接待费

6.64

304

对企事业单位的补贴



30307

医疗费


30218

专用材料费


30401

企业政策性补贴



30308

助学金


30224

被装购置费


30402

事业单位补贴



30309

奖励金

0.14

30225

专用燃料费


30403

财政贴息



30310

生产补贴


30226

劳务费

44.67

30499

其他对企事业单位的补贴



30311

住房公积金

29.86

30227

委托业务费


307

债务利息支出



30312

提租补贴


30228

工会经费

11.81

30701

国内债务付息



30313

购房补贴


30229

福利费

0.65

30707

国外债务付息



30314

采暖补贴


30231

公务用车运行维护费

5.24

399

其他支出



30315

物业服务补贴


30239

其他交通费用


39906

赠与



30399

其他对个人和家庭的补助支出

4.17

30240

税金及附加费用









30299

其他商品和服务支出

4





人员经费合计

537.96

公用经费合计

112.55


注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行公开。


2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。


交运局2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

单位:万元

2018年决算数

合 计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小 计

公务用车购置费
 
 

公务用车运行运行费

1

2

3

4

5

6

11.88


5.24


5.24

6.64

交通局政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)



2018年度



单位 :万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小  计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计







214

交通运输支出







21462

车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出







2146299

其他车辆通行费安排的支付

2466


2466


2466














三、2018年部门决算情况说明

(一)部门收入支出决算情况说明

2018年本级决算总收入是14002.04万元。其中:财政拨款收入 4640.87万元,上年度结转结余9361.17万元。

2018年本级决算总收入是14002.04 万元,比2017年10828.56万元增加3173.48万元。主要原因是受收付实现制影响,2018年交通建设项目财政补助资金直接下达到交通局3.0支付平台,上年是由财政直接支付给施工单位,建设支出在阳新县交通投资公司。

2018年决算总支出10221.54万元(交通基本建设支出主要在阳新县交通投资公司),其中:基本支出 650.51万元、项目支出 9571.03万元。年末结转和结余 3780.5万元。

2018年决算总支出10221.54万元,比2017年1467.4万元增加8754.14万元。主要原因是交通建设项目支出增加。

(二)收入决算情况说明

交运局本年本级收入合计4640.87万元, 其中:财政拨款收入4640.87万元,占 100%。

(三)支出决算情况说明

交运局2018年本级决算总支出是10221.54万元,其中:基本支出650.51万元,占6.4%;项目支出9571.03万元,占 93.6%。

(四)财政拨款收入支出决算总表说明

交运局2018年本级决算总收入14002.04万元,总收入比2017年8101.61万元相比增加5900.43万元;财政拨款支出总决算 10221.54元,总支出比2017年1467.4万元相比增加8754.14万元。主要原因是交通建设项目资金增加,2018年交通建设项目财政补助资金直接下达到交通局3.0支付平台后由交运局拨付给施工单位,受收付实现制影响,形成支出增加。

(五)公共预算财政拨款支出决算情况说明

交运局2018年单位决算汇总财政拨款总支出10221.54万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下:

一、一般公共服务支出类 34.32万元,占本年支出 0.33%

二、公共安全支出类     万元,占本年支出   %

三、教育支出类      万元,占本年支出   %

四、科学技术类     万元,占本年支出   %

五、文化体育与传媒支出类    万元,占本年支出   %

六、社会保障和就业支出类   2.05万元,占本年支出  0.02%

七、医疗卫生与计划生育支出类  万元,占本年支出  %

八、节能环保支出类     万元,占本年支出   %

九、城乡社区事务支出类    万元,占本年支出   %

十、农林水事务支出类   67.5 万元,占本年支出   0.66  %

十一、交通运输支出类  10117.67万元,占本年支出98.99 %

十二、资源勘探信息支出类   万元,占本年支出   %

(六)公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

公共预算财政拨款基本支出 650.51万元,其中人员经费537.96万元,包括基本工资、津贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴,公用经费112.55万元,包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

(七)“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018年“三公”经费公共预算财政拨款支出  11.88万元,其中:因公出国(境)费用、公务接待费 6.64万元、公务用车购置费 0 万元、公务用车运行维护费 5.24万元。公务用车购置数 0辆,公务用车保有数 1辆,国内公务接待批次  160次,国内公务接待人数720人,比2017年“三公”经费7.1万元减少6.48%,公务接待费用减少,主要是压缩支出。

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

交运局2018年政府性基金收入  0 万元。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年交运局运行经费支出 650.51万元,比2017年516.96万元增加少133.55  万元,增长  25.83 %,主要原因是工资性增长。

(二)政府采购支出情况

2018年交运局政府采购支出总额  0万元,期中:政府采购货物支出  0 万元,政府采购工程支出  0 万元,政府采购服务支出 0万元。原因是交通建设项目支出由阳新县交通投资公司投资建设,交通建设项目招投标及政府采购均在阳新县交通投资公司。

(三)国有资产占用情况

截止2018年12月31日,交运局共有车辆  1 辆,一般公务用车 1 辆;单位价值  27万元。

(四)预算绩效管理工作开展情况          

2018年,交运局共组织对4个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款 4105万元,占2018年预算的 100%,绩效评价结果显示,上述项目支出达到预期绩效目标的98%,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分名词解释

一、财政补助收入:指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务(类)行政运行(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务(类)一般行政管理事务(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

六、一般公共服务(类)机关服务(项):指县单位服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

七、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指单位用于其他一般公共服务方面的支出。

八、教育(类)普通教育(款)高等教育(项):指单位厅支持地方高校的重点发展和特色办学,组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。

九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指单位用于离退休人员的支出、退休人员支出,以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指单位用于离退休方面的其他支出。

十一、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

十二、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准,对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

十五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

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