名称 | 阳新县老干部局(本级)单位2018年部门决算公开 | ||||
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索引号 | 000014349/2019-01175 | 发布日期 | 2019-10-15 | 发布机构 | 县老干部局 |
文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 |
目 录
第一部分:部门基本情况
一、部门主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分: 部门2018年部门决算表
一、收入支出决算总表(表1)
二、收入决算表(表2)
三、支出决算表(表3)
四、财政拨款收入支出决算总表(表4)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(8)
第三部分:部门2018年部门决算情况说明
一、部门收入支出决算情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
第四部分:名词解释
部门2018年部门决算
一、部概况
(一)主要职责
1、认真贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府以及县委、县政府关于老干部工作的方针、政策和规定,并结合实际情况,研究制定具体实施办法、细则和意见,负责组织贯彻落实。
2、按政策规定落实老干部的政治、生活待遇,做好老干部的安置、管理和服务工作。
3、有组织、有领导地发挥老干部在社会主义建设中的作用。
4、组织老干部进行政治理论学习,做好老干部的思想政治工作,协助党组织加强老干部党支部建设。
5、加强调查研究,解决老干部工作中的突出问题。贯彻执行老干部工作的政策规定,建立健全老干部工作制度,总结推广经验,加强宏观管理和督促检查,指导协调做好全县老干部工作。
6、按有关规定,负责老干部离职休养、离休干部提高待遇和享受护理费的审批,负责老干部易地安置的联系。管理离休干部档案,组织老干部外出健康疗养、避暑和参观学习。
7、组织老干部参加重大节日活动和重要会议,召开座谈会、情况通报,走访、慰问老干部。
8、管理县休干所、县老干部活动中心、县老年大学、县老年书画协会和协助管理其他老年活动组织。并组织和指导老干部开展内容丰富、形式多样的文体活动,丰富老干部的精神文化生活。
9、协同有关部门做好老干部的医疗和保健工作,协助做好老干部逝世后的善后事宜及遗属照顾工作。
10、完成上级主管部门和县委、县政府交办的其他工作。
(二)部门决算单位构成
从决算构成单位来看,阳新县老干部局(本级)部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的2个下属单位决算组成。期中行政单位(事业单位)0个,参照公务员管理事业单位 2个,全额拨款事业单位0个。
二、部门2018年部门决算表
阳新县老干部局(本级)2018年收入支出决算表(表1)
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项目 | 决算数 | 项目 (按功能分类) | 决算数 | ||||||||||
一、财政拨款收入 | 1,896.61 | 一、一般公共服务 | 30.21 | ||||||||||
期中:政府性基金预算财政拨款 | 1,577.50 | 二、公共安全 | |||||||||||
二、上级补助收入 | 三、教育支出 | 1.5 | |||||||||||
三、事业收入 | 四、科学技术支出 | ||||||||||||
四、经营收入 | 五、文化体育和传媒支出 | ||||||||||||
五、其他收入 | 六、社会保障和就业支出 | 282.3 | |||||||||||
七、医疗卫生与计划生育支出 | 0.6 | ||||||||||||
八、节能环保支出 | |||||||||||||
九、城乡社区事务支出 | 1,577.50 | ||||||||||||
十、农林水事务支出 | 4.50 | ||||||||||||
十一、交通运输支出 | |||||||||||||
十二、资源勘探信息支出 | |||||||||||||
十三、商业服务业等支出 | |||||||||||||
十四、援助其他地区支出 | |||||||||||||
十五、住房保障支出 | |||||||||||||
十六、其他支出 | |||||||||||||
十七、转移性支出 | |||||||||||||
本年收入合计 | 1,896.61 | 本年支出合计 | 1,896.61 | ||||||||||
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||||||||||||
年初结转结余 | 15.61 | 年末结转结余 | 15.61 | ||||||||||
收入总计 | 1,912.22 | 支出总计 | 1,912.22 | ||||||||||
阳新县老干部局(本级)2018年收入决算表(表2) | |||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||
合计 | 1,896.61 | 1,896.61 | |||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 30.21 | 30.21 | ||||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 30.21 | 30.21 | ||||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 30.21 | 30.21 | ||||||||||
205 | 教育支出 | 1.50 | 1.50 | ||||||||||
20502 | 普通教育 | 1.50 | 1.50 | ||||||||||
2050202 | 小学教育 | 1.50 | 1.50 | ||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 282.30 | 282.30 | ||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 273.30 | 273.30 | ||||||||||
2080503 | 离退休人员管理机构 | 203.50 | 203.50 | ||||||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 69.80 | 69.80 | ||||||||||
20807 | 就业补助 | 9.00 | 9.00 | ||||||||||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 9.00 | 9.00 | ||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.60 | 0.60 | ||||||||||
21002 | 公立医院 | 0.60 | 0.60 | ||||||||||
2100201 | 综合医院 | 0.60 | 0.60 | ||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 1,577.50 | 1,577.50 | ||||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 1,577.50 | 1,577.50 | ||||||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,577.50 | 1,577.50 | ||||||||||
213 | 农林水支出 | 4.50 | 4.50 | ||||||||||
21305 | 扶贫 | 4.50 | 4.50 | ||||||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 4.50 | 4.50 | ||||||||||
阳新县老干部局(本级)2018年支出决算表(表3) | |||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 其中 | ||||||||||
基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||
合计 | 1,896.61 | 319.11 | 1,577.50 | ||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 30.21 | 30.21 | ||||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 30.21 | 30.21 | ||||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 30.21 | 30.21 | ||||||||||
205 | 教育支出 | 1.50 | 1.50 | ||||||||||
20502 | 普通教育 | 1.50 | 1.50 | ||||||||||
2050202 | 小学教育 | 1.50 | 1.50 | ||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 282.30 | 282.30 | ||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 273.30 | 273.30 | ||||||||||
2080503 | 离退休人员管理机构 | 203.50 | 203.50 | ||||||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 69.80 | 69.80 | ||||||||||
20807 | 就业补助 | 9.00 | 9.00 | ||||||||||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 9.00 | 9.00 | ||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.60 | 0.60 | ||||||||||
21002 | 公立医院 | 0.60 | 0.60 | ||||||||||
2100201 | 综合医院 | 0.60 | 0.60 | ||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 1,577.50 | 1,577.50 | ||||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 1,577.50 | 1,577.50 | ||||||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,577.50 | 1,577.50 | ||||||||||
213 | 农林水支出 | 4.50 | 4.50 | ||||||||||
21305 | 扶贫 | 4.50 | 4.50 | ||||||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 4.50 | 4.50 | ||||||||||
阳新县老干部局(本级)2018年财政拨款收入支出决算表(表4)
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 决算数 | 项目 (按功能分类) | 决算数 |
一、一般公共预算财政拨款 | 319.11 | 一、一般公共服务支出 | 30.21 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 1,577.50 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、国防支出 | 0.00 | ||
四、公共安全支出 | 0.00 | ||
五、教育支出 | 1.50 | ||
六、科学技术支出 | 0.00 | ||
七、文化体育与传媒支出 | 0.00 | ||
八、社会保障和就业支出 | 282.30 | ||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 0.60 | ||
十、节能环保支出 | 0.00 | ||
十一、城乡社区支出 | 1,577.50 | ||
本年收入合计 | 1,896.61 | 本年支出合计 | 1,896.61 |
年初财政拨款结转和结余 | 11.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 11.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 11.00 | 基本支出结转 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | |
收入总计 | 1,907.61 | 支出总计 | 1,907.61 |
阳新县老干部局(本级)2018年一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
单位:万元
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 其中 | |
基本支出 | 项目支出 | |||
合计 | 319.11 | 319.11 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 30.21 | 30.21 | |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 30.21 | 30.21 | |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 30.21 | 30.21 | |
205 | 教育支出 | 1.50 | 1.50 | |
20502 | 普通教育 | 1.50 | 1.50 | |
2050202 | 小学教育 | 1.50 | 1.50 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 282.30 | 282.30 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 273.30 | 273.30 | |
2080503 | 离退休人员管理机构 | 203.50 | 203.50 | |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 69.80 | 69.80 | |
20807 | 就业补助 | 9.00 | 9.00 | |
2080705 | 公益性岗位补贴 | 9.00 | 9.00 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.60 | 0.60 | |
21002 | 公立医院 | 0.60 | 0.60 | |
2100201 | 综合医院 | 0.60 | 0.60 | |
213 | 农林水支出 | 4.50 | 4.50 | |
21305 | 扶贫 | 4.50 | 4.50 | |
2130599 | 其他扶贫支出 | 4.50 | 4.50 |
阳新县老干部局(本级)2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
单位:万元
支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 其中 | |
人员经费 | 公用经费 | |||
合计 | 319.12 | 130.89 | 188.23 | |
301 | 工资福利支出 | 122.70 | 122.70 | |
30101 | 基本工资 | 18.10 | 18.10 | |
30102 | 津贴补贴 | 30.50 | 30.50 | |
30103 | 奖金 | 19.65 | 19.65 | |
30106 | 伙食补助费 | 12.93 | 12.93 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 8.72 | 8.72 | |
30113 | 住房公积金 | 1.98 | 1.98 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 30.81 | 30.81 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 8.19 | 8.19 | |
30302 | 退休费 | 4.00 | 4.00 | |
30307 | 医疗费补助 | 4.19 | 4.19 | |
302 | 商品和服务支出 | 188.23 | 188.23 | |
30201 | 办公费 | 15.23 | 15.23 | |
30202 | 印刷费 | 3.25 | 3.25 | |
30203 | 咨询费 | 3.67 | 3.67 | |
30205 | 水费 | 2.15 | 2.15 | |
30206 | 电费 | 5.12 | 5.12 | |
30211 | 差旅费 | 1.00 | 1.00 | |
30213 | 维修(护)费 | 6.66 | 6.66 | |
30217 | 公务招待费 | 0.84 | 0.84 | |
30225 | 专用燃料费 | 0.24 | 0.24 | |
30226 | 劳务费 | 106.13 | 106.13 | |
30228 | 工会经费 | 1.03 | 1.03 | |
30229 | 福利费 | 1.27 | 1.27 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 4.05 | 4.05 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 37.58 | 37.58 |
阳新县老干部局(本级)2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
单位:万元
2018年决算数 | |||||
合 计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||
小 计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
4.89 | 4.05 | 4.05 | 0.84 |
阳新县老干部局(本级)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8) | |||||||||
单位 :万元 | |||||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小 计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 1,577.50 | 1,577.50 | 1,577.50 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 1,577.50 | 1,577.50 | 1,577.50 | |||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 1,577.50 | 1,577.50 | 1,577.50 | |||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,577.50 | 1,577.50 | 1,577.50 | |||||
三、2018年部门决算情况说明
(一)部门收入支出决算情况说明
阳新县老干部局(本级)2018年所属单位决算汇总决算总收入是1912.22万元,阳新县老干部局(本级)2018年度本级决算总收入1912.22万元。其中:财政拨款收入1896.61万元、事业收入0万元、经营收入0万元、其他收入0万元,用事业基金弥补收支差额0万元,上年度结转结余15.61万元。比2017年增加1385.02万元。主要原因是老年大学专项建设款增加1377.5万。
阳新县老干部局(本级)2018年所属单位决算汇总决算总支出是1912.22万元,本级决算总支出1912.22万元。其中:基本支出319.11万元、项目支出1577.5万元、年末结转和结余0万元。比2017年增加1385.02万元。主要原因是老年大学专项建设款增加1377.5万。
(二)收入决算情况说明
阳新县老干部局(本级)2018年所属单位决算汇总总收入是1896.61万元,本年本级收入合计1896.61万元,其中:财政拨款收入1896.61万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入 0万元,占0%;其他收入 0万元,占0%。
(三)支出决算情况说明
阳新县老干部局(本级)2018年所属单位决算汇总决算总支出是1912.22万元,本年本级支出合计1912.22万元,其中:基本支出319.11万元,占17%;项目支出1577.5万元,占83%;经营支出0万元,占0%。
(四)财政拨款收入支出决算总表说明
阳新县老干部局(本级)2018年所属单位决算汇总财政拨款总收入1912.22万元,阳新县老干部局(本级)本级财政拨款收入1912.22万元,比2017年增加1385.02万元,财政拨款支出总决算1912.22万元,比2017年增加1385.02万元。主要原因是老年大学专项建设款增加1377.5万。
(五)公共预算财政拨款支出决算情况说明
阳新县老干部局(本级)2018年所属单位决算汇总财政拨款总支出1912.22万元,2018年部门本级决算公共预算财政拨款基本支出319.11万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下:
一、一般公共服务支出类 30.21万元,占本年支出 1.58%
二、公共安全支出类0万元,占本年支出0%
三、教育支出类1.5万元,占本年支出0.08%
四、科学技术类0万元,占本年支出0%
五、文化体育与传媒支出类0万元,占本年支出0%
六、社会保障和就业支出类282.3万元,占本年支出14.76%
七、医疗卫生与计划生育支出类 0.6万元,占本年支出0.03%
八、节能环保支出类0万元,占本年支出0%
九、城乡社区事务支出类 1577.5万元,占本年支出82.5%
十、农林水事务支出类0万元,占本年支出0%
十一、交通运输支出类 0万元,占本年支出0%
十二、资源勘探信息支出类0万元,占本年支出0%
(六)公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
公共预算财政拨款基本支出319.11万元,其中人员经费122.7万元,包括基本工资、津贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴,公用经费188.23万元,包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。
(七)“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明
2018年“三公”经费公共预算财政拨款支出4.89万元,其中:因公出国(境)费用、公务接待费0.84万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费4.05万元。公务用车购置数0辆,公务用车保有数1辆,国内公务接待批次28个,国内公务接待人数116人,比2017年“三公”经费增加4.24%主要原因是2018年全省老干部工作经验交流会议在阳新召开
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
阳新县老干部局(本级)政府性基金支出 1577.5万元,用于老年大学建设支出1577.5万元。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2018年阳新县老干部局(本级)运行经费支出188.23万元,比2017年增加19.23万元,增长11.4%,主要原因是增加了老年大学保安保洁费用。
(二)政府采购支出情况
2018年阳新县老干部局(本级)政府采购支出总额0万元,期中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。
(三)国有资产占用情况
截止2018年12月31日,阳新县老干部局(本级)共有车辆1辆,一般公务用车1辆;单位价值19万元,大型设备0台。
(四)预算绩效管理工作开展情况
2018年,阳新县老干部局(本级)共组织对0个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元,占年初预算的0%,绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
第四部分名词解释
1.财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。
2.社会保障和就业(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。
3.行政事业单位离退休(20805款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
4.归口管理的行政单位离退休(2080501项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
5.离退休人员管理机构(2080503项):反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。
6.医疗卫生(210类):反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
7.医疗保障(21005款):反映用于医疗保障方面的支出。
8.行政单位医疗(2100501项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
12.因公出国(境)费:指单位工作人员因公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
13.公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
14.公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
15.公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
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