名称 | 黄颡口镇人民政府2018年部门决算公开 | ||||
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索引号 | 000014349yx_czj/2019-00091 | 发布日期 | 2019-10-03 | 发布机构 | 黄颡口镇人民政府 |
文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 | 县财政局 |
目 录
第一部分:部门基本情况
一、部门主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分: 部门2018年部门决算表
一、收入支出决算总表(表1)
二、收入决算表(表2)
三、支出决算表(表3)
四、财政拨款收入支出决算总表(表4)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(8)
第三部分:部门2018年部门决算情况说明
一、部门收入支出决算情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
第四部分:名词解释
部门2018年部门决算
一、部门概况
(一)主要职责
1、创造发展环境,加强社会管理,组织指导好各业生产,搞好商品流通,抓好招商引资,组织经济运行,促进经济发展。制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
2、搞好公共服务,负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
3、 促进稳定和谐,根据乡村社会的需要,组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约,构建和谐的乡村社会等。乡镇政府履行社会管理职能,应逐步由“人治型”向“法治型”、由“压力型”向“人性化”转变,体现以民为本的思想。
(二)部门决算单位构成
从决算构成单位来看,黄颡口镇人民政府部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的0个下属单位决算组成。期中行政单位(事业单位) 1 个,参照公务员管理事业单位 0 个,全额拨款事业单位 0 个。
二、部门2018年部门决算表
黄颡口镇人民政府2018年收入支出决算表(表1)
单位:万元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 2,447.48 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 989.14 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 574.65 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 55.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 38 | 2.50 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 20.22 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 220.32 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 625.45 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 529.86 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 45 | 5.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 54 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 2,447.48 | 本年支出合计 | 55 | 2,447.48 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 56 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 其中:提取职工福利基金 | 57 | 0.00 |
其中:项目支出结转和结余 | 27 | 0.00 | 转入事业基金 | 58 | 0.00 |
28 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 | ||
29 | 其中:项目支出结转和结余 | 60 | 0.00 | ||
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 2,447.48 | 总计 | 62 | 2,447.48 |
黄颡口镇人民政府2018年财政拨款收入支出决算表(表4)
单位:万元
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,872.83 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 989.14 | 989.14 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 574.65 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 55.00 | 55.00 | 0.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 20.22 | 20.22 | 0.00 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 220.32 | 220.32 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 625.45 | 50.80 | 574.65 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 529.86 | 529.86 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 24 | 2,447.48 | 本年支出合计 | 53 | 2,447.48 | 1,872.83 | 574.65 | |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | 55 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | |||||
28 | 57 | |||||||
总计 | 29 | 2,447.48 | 总计 | 58 | 2,447.48 | 1,872.83 | 574.65 |
黄颡口镇人民政府2018年一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | ||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,872.83 | 680.49 | 1,192.34 | 1,872.83 | 680.49 | 1,192.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 989.14 | 670.49 | 318.65 | 989.14 | 670.49 | 318.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 952.25 | 633.60 | 318.65 | 952.25 | 633.60 | 318.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010301 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 948.25 | 629.60 | 318.65 | 948.25 | 629.60 | 318.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20106 | 财政事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.60 | 8.60 | 0.00 | 8.60 | 8.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010699 | 其他财政事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.60 | 8.60 | 0.00 | 8.60 | 8.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20129 | 群众团体事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.78 | 1.78 | 0.00 | 1.78 | 1.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.78 | 1.78 | 0.00 | 1.78 | 1.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20132 | 组织事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.97 | 9.97 | 0.00 | 9.97 | 9.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013299 | 其他组织事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.97 | 9.97 | 0.00 | 9.97 | 9.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.54 | 16.54 | 0.00 | 16.54 | 16.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.54 | 16.54 | 0.00 | 16.54 | 16.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
204 | 公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.00 | 10.00 | 45.00 | 55.00 | 10.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20401 | 武装警察 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2040103 | 消防 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20499 | 其他公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2049901 | 其他公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2049902 | 其他消防 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
207 | 文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20701 | 文化 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070109 | 群众文化 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.22 | 0.00 | 20.22 | 20.22 | 0.00 | 20.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080107 | 社会保险业务管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20808 | 抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.22 | 0.00 | 3.22 | 3.22 | 0.00 | 3.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080899 | 其他优抚支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.22 | 0.00 | 3.22 | 3.22 | 0.00 | 3.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20821 | 特困人员救助供养 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
211 | 节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220.32 | 0.00 | 220.32 | 220.32 | 0.00 | 220.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21104 | 自然生态保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143.51 | 0.00 | 143.51 | 143.51 | 0.00 | 143.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2110401 | 生态保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143.51 | 0.00 | 143.51 | 143.51 | 0.00 | 143.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21110 | 能源节约利用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.81 | 0.00 | 76.81 | 76.81 | 0.00 | 76.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2111001 | 能源节约利用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.81 | 0.00 | 76.81 | 76.81 | 0.00 | 76.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.80 | 0.00 | 50.80 | 50.80 | 0.00 | 50.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21299 | 其他城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.80 | 0.00 | 50.80 | 50.80 | 0.00 | 50.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.80 | 0.00 | 50.80 | 50.80 | 0.00 | 50.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 529.86 | 0.00 | 529.86 | 529.86 | 0.00 | 529.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21301 | 农业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130199 | 其他农业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21303 | 水利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 201.30 | 0.00 | 201.30 | 201.30 | 0.00 | 201.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130305 | 水利工程建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 1.30 | 1.30 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21305 | 扶贫 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130599 | 其他扶贫支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21307 | 农村综合改革 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 298.20 | 0.00 | 298.20 | 298.20 | 0.00 | 298.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147.00 | 0.00 | 147.00 | 147.00 | 0.00 | 147.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130704 | 国有农场办社会职能改革补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | 0.00 | 2.70 | 2.70 | 0.00 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.50 | 0.00 | 85.50 | 85.50 | 0.00 | 85.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21399 | 其他农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.36 | 0.00 | 20.36 | 20.36 | 0.00 | 20.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2139999 | 其他农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.36 | 0.00 | 20.36 | 20.36 | 0.00 | 20.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
215 | 资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21506 | 安全生产监管 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2150699 | 其他安全生产监管支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
黄颡口镇人民政府2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
单位:万元
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |
301 | 工资福利支出 | 363.30 | 302 | 商品和服务支出 | 277.02 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 86.42 | 30201 | 办公费 | 8.13 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 197.73 | 30202 | 印刷费 | 15.05 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 3.25 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 3.50 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 37.31 | 30206 | 电费 | 7.10 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 1.47 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 17.97 | 30211 | 差旅费 | 6.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
30113 | 住房公积金 | 22.41 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 2.90 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 40.17 | 30215 | 会议费 | 2.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 6.28 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 23.57 | 30217 | 公务招待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 1.92 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 6.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 213.11 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
30307 | 医疗费补助 | 7.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.45 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 4.81 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.44 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1.67 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | ||||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | |||||||
人员经费合计 | 403.47 | 公用经费合计 | 277.02 |
黄颡口镇人民政府2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
单位:万元
2018年决算数 | |||||
合 计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||
小 计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
3.44 | 3.44 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8) | ||||||||||||||||||||||||
单位 :万元 | ||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||||||||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 574.65 | 0.00 | 574.65 | 574.65 | 0.00 | 574.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 574.65 | 0.00 | 574.65 | 574.65 | 0.00 | 574.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 574.65 | 0.00 | 574.65 | 574.65 | 0.00 | 574.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2120802 | 土地开发支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 417.15 | 0.00 | 417.15 | 417.15 | 0.00 | 417.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2120803 | 城市建设支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 157.50 | 0.00 | 157.50 | 157.50 | 0.00 | 157.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
三、2018年部门决算情况说明
(一)部门收入支出决算情况说明
黄颡口人民政府2018年所属单位决算汇总决算总收入是2447.48万元,单位2018年度本级决算总收入2447.48万元。其中:财政拨款收入2447.48万元、事业收入 0万元、经营收入 0万元、其他收入0 万元,用事业基金弥补收支差额0万元,上年度结转结余 0万元。比2017年减少增加546.97 万元。主要原因是2018年增加了政府性基金拨款。
单位2018年所属单位决算汇总决算总支出是2447.48万元,本级决算总支出2447.48万元。其中:基本支出 680.49万元、项目支出1766.99 万元、年末结转和结余 0万元。比2017年增加546.97万元。主要原因是增加了政府性基金支出。
(二)收入决算情况说明
单位2018年所属单位决算汇总总收入是2447.48万元,本年本级收入合计2447.48万元,其中:财政拨款收入2447.48万元,占100 %;事业收入0万元,占0 %;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
(三)支出决算情况说明
单位2018年所属单位决算汇总决算总支出是2447.48万元,本年本级支出合计 万元,其中:基本支出680.49万元,占28%;项目支出1766.99万元,占72%;经营支出0万元,占0%。
(四)财政拨款收入支出决算总表说明
单位2018年所属单位决算汇总财政拨款总收入2447.48万元,单位本级财政拨款收入2447.48万元,比2017年相比增加546.97万元,财政拨款支出总决算2447.48万元,比2017年相比增加546.97万元。主要原因是增加了政府性基金支出
(五)公共预算财政拨款支出决算情况说明
单位2018年所属单位决算汇总财政拨款总支出2447.48万元,2018年部门本级决算公共预算财政拨款基本支出2447.48万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下:
一、一般公共服务支出类 989.14万元,占本年支出41%
二、公共安全支出类55万元,占本年支出2.24%
三、教育支出类 万元,占本年支出 %
四、科学技术类 万元,占本年支出 %
五、文化体育与传媒支出类2.5万元,占本年支出0.10%
六、社会保障和就业支出类20.22万元,占本年支出0.08%
七、医疗卫生与计划生育支出类 万元,占本年支出 %
八、节能环保支出类220.32万元,占本年支出9.00%
九、城乡社区事务支出类625.45万元,占本年支出25.55%
十、农林水事务支出类529.86万元,占本年支出21.64%
十一、交通运输支出类 万元,占本年支出 %
十二、资源勘探信息支出类5万元,占本年支出0.2%
(六)公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
公共预算财政拨款基本支出680.49万元,其中人员经费403.47万元,包括基本工资86.42万元、津贴197.43万元、社会保障缴费56.75万元、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费23.57万元、抚恤金1.92万元、生活补助、医疗费7、住房公积金22.41、提租补贴、购房补贴,公用经费277.02万元,包括办公费8.13万元、印刷费15.05万元、咨询费3.25万元,手续费、水费3.5万元、电费7.1万元、邮电费、物业管理费、差旅费6万元、因公出国(境)费、维修费2.9万元、租赁费、会议费、培训费6.28万元、公务接待费、被装购置费、劳务费213.11万元、工会经费1.45万元、福利费4.81万元、公务用车运行维护费3.44万元、其他商品和服务支出、其他资本性支出。
(七)“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明
2018年“三公”经费公共预算财政拨款支出3.44万元,其中:因公出国(境)费用0、公务接待费 0 万元、公务用车购置费 0万元、公务用车运行维护费3.44万元。公务用车购置数 0 辆,公务用车保有数1 辆,国内公务接待批次 0个,国内公务接待人数0人,比2017年“三公”经费持平。
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
单位政府性基金支出 574.65万元,用于支出574.65万元。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2018年单位运行经费支出277.02万元,比2017年减少19.36万元,下降6.5 %,主要原因是压缩一般性支出。
(二)政府采购支出情况
2018年单位政府采购支出总额 万元,期中:政府采购货物支出 万元,政府采购工程支出 万元,政府采购服务支出 万元。
(三)国有资产占用情况
截止2018年12月31日,单位共有车辆 1辆,一般公务用车1辆;单位价值21万元,大型设备 0 台。
(四)预算绩效管理工作开展情况
2018年,单位共组织对 个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款 万元,占年初预算的 %,绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
第四部分名词解释
一、财政补助收入:指县级财政当年拨付的资金。
二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、一般公共服务(类)行政运行(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
五、一般公共服务(类)一般行政管理事务(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
六、一般公共服务(类)机关服务(项):指县单位服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。
七、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指单位用于其他一般公共服务方面的支出。
八、教育(类)普通教育(款)高等教育(项):指单位厅支持地方高校的重点发展和特色办学,组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。
九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指单位用于离退休人员的支出、退休人员支出,以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。
十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指单位用于离退休方面的其他支出。
十一、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。
十二、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准,对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。
十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。
十五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十六、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
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