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名称 浮屠镇中心学校2019年部门预算公开
索引号 000014349yx_czj/2019-00010 发布日期 2019-05-07 发布机构 浮屠镇中心学校
文号 文件分类 财政、金融、审计、税务 所属机构 县财政局

浮屠镇中心学校2019年部门预算公开

目  录

第一部分:部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分: 部门2019年部门预算表

一、收入支出预算总表(表1)

二、收入预算表(表2)

三、支出预算表(表3)

四、财政拨款收入支出预算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出预算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表(表7)

八、政府性基金预算支出情况表(8)

第三部分:部门2019年部门预算情况说明

一、部门收入支出预算情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

八、政府采购预算情况说明

第四部分:名词解释


2019年部门预算

一、部门概况

(一)主要职责

1. 负责浮屠镇学前教育教学工作

2. 负责浮屠镇义务教育阶段教育教学工作

3. 对教师进行校本培训,组织教师参加上级各种培训;

4. 改善办学条件,创造良好的教育环境。

(二)部门预算单位构成

从预算构成单位来看,浮屠镇中心学校单位部门预算由单位本级预算和纳入预算汇编范围的36个下属单位预算组成。其中行政单位(事业单位)0个,参照公务员管理事业单位0个,全额拨款事业单位36个。

(三)部门人员构成

部门人员构成:本单位人员合计657人,其中在职435人,退休225 人;在职人员编制情况:全额财拨编制435人、包干(差额)编制 人、自筹编制 人。


二、部门2019年部门预算表

阳新县浮屠镇中心学校2019年部门预算表  

表一  阳新县浮屠镇中心学校 2019年收支预算总表



单位:万元

收      入

支         出

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

财政拨款收入

5632.5000

一般公共服务


其中:

1、财政经费拨款

5632.5000

公共安全


2、纳入预算管理的非税收入拨款


教育

5632.5000

3、政府性基金预算财政拨款


科学技术


事业收入


文化体育与传媒


事业单位经营收入 


社会保障和就业


上级补助收入


医疗卫生


附属单位上缴收入


节能环保


其他收入


城乡社区事务




农林水事务




交通运输




资源勘探电力信息等事务




商业服务业等事务




国土资源气象等事务




粮油物资管理事务




其他支出






本年收入合计 

5632.5000

本年支出合计 

5632.5000

上年结余(转)


结转下年 


动用事业基金




收入总计

5632.5000

支出总计

5632.5000


表二  阳新县浮屠镇中心学校2019年收入预算总表


单位:万元

收      入 

项      目

预算数

财政拨款收入

5632.5000

其中:1、财政经费拨款

5632.5000

2、纳入预算管理的非税收入拨款    


3、政府性基金预算财政拨款


事业收入


事业单位经营收入 


上级补助收入


附属单位上缴收入


其他收入










本年收入合计 5632.5000

5632.5000

上年结余(转)


动用事业基金


收入总计5632.5000

5632.5000


表三   阳新县浮屠镇中心学校2019年支出预算总表








单位:万元



功能分类科目

合  计

其中



科目编码

科目名称


基本   支出

项目   支出

事业
单位
经营
支出


对附属单 位补助  支出


上缴上级   支出




合计

5632.5000

5632.5000






201

一般公共服务

5632.5000

5632.5000






2050202

小学教育

3064.0000

3064.0000






2050203

初中教育

2568.5000

2568.5000















06

财政事务








2010601

行政运行(财政)








2010602

一般行政管理事务(财政)








2010603

机关服务(财政)








2010604

预算改革业务








2010605

财政国库业务








2010606

财政监察








2010607

信息化建设(财政)








2010650

事业运行








2010699

其他财政事务支出









表四  阳新县浮屠镇中心学校2019年财政拨款收支预算总表




单位:万元

收      入

支        出

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

财政拨款收入

5632.5000

一般公共服务

0

其中:1、财政经费拨款

5632.5000

公共安全

0

2、纳入预算管理的非税收入拨款    

0

教育

5632.5000

3、政府性基金预算财政拨款

0





科学技术




文化体育与传媒




社会保障和就业




医疗卫生




节能环保




城乡社区事务




农林水事务




交通运输




资源勘探电力信息等事务




商业服务业等事务




国土资源气象等事务




粮油物资管理事务




其他支出






本年收入合计 

5632.5000

本年支出合计 

5632.5000

上年结余(转)

0

结转下年 

0





收入总计

5632.5000

支出总计

5632.5000


表五   阳新县浮屠镇中心学校2019年一般公共预算支出表





单位:万元

功能分类       科目


合  计

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出


合计

5632.5000

5632.5000


201

一般公共服务

5632.5000

5632.5000


2050202

小学教育

3064.0000

3064.0000


2050203

初中教育

2568.5000

2568.5000


06

财政事务




2010601

行政运行(财政)




2010602

一般行政管理事务(财政)




2010603

机关服务(财政)




2010604

预算改革业务




2010605

财政国库业务




2010606

财政监察




2010607

信息化建设(财政)




2010608

财政委托业务支出




2010699

其他财政事务支出





表六  阳新县浮屠镇中心学校2019年一般公共预算基本支出表





单位:万元

经济分类科目

预算数

其中

科目编码

科目名称

人员经费

日常公用经费


合计

5632.50

5632.50

803.44

301

工资福利支出

4791.035

4791.035


30101

基本工资

1728.54

1728.54


30102

津贴补贴

318.96

318.96


30103

奖金




30107

绩效工资

886.806

886.806


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

657.7438

657.7438


30109

职业年金缴费




30111

公务员医疗补助缴费

206.5395

206.5395


30112

其他社会保障缴费

66.06

66.06


30113

住房公积金

352.1169

352.1169


30199

其他工资福利支出

261.5424

261.5424


302

商品和服务支出

564.336


564.336

30201

办公费

121.582


121.582

30202

印刷费

0


0

30203

咨询费

0


0

30204

手续费

0


0

30205

水费

21.7968


21.7968

30206

电费

42.4976


42.4976

30207

邮电费

24.1104


24.1104

30208

取暖费



0

30209

物业管理费



0

30211

差旅费

48.2199


48.2199

30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费

83.9478


83.9478

30214

租赁费




30215

会议费

8.6369


8.6369

30216

培训费

16.0736


16.0736

30217

公务接待费




30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费




30227

委托业务费




30228

工会经费

16.0716


16.0716

30229

福利费

20.092


20.092

30231

公务用车运行维护费




30239

其他交通费用

8.0368


8.0368

30299

其他商品和服务支出

153.2706


153.2706

303

对个人和家庭的补助

38.025

38.025


30301

离休费




30304

抚恤金




30305

生活补助(遗属补助)

31.416

31.416


30306

救济费




30308

助学金




30399

其他对个人和家庭的补助  

38.025

38.025


309

资本性支出(反映发改部门安排的基本建设)




30901

房屋建筑购建   




30905

基础设施建设




310

资本性支出(发改部门不在此反映)

239.104


239.104

31001

房屋建筑购建




31002

办公设备购置

160.736


160.736

399

其他支出

78.368


78.368

表七  阳新县浮屠镇中心学校2019年财政拨款“三公”经费支出表


单位:万元

项目

预算数

合计

0

因公出国(境)费

0

公务接待费

0

公务用车购置及运行费

0

其中:公务用车运行维护费

0

公务用车购置费

0

表八  阳新县浮屠镇中心学校2019年政府性基金预算支出表





单位:万元

功能分类科目

合  计

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

0

0

0

0

0



























三、2019年部门预算情况说明

(一)部门收入支出预算情况说明

浮屠镇中心学校单位2019年所属单位预算汇总预算总收入是5632.5000万元,浮屠镇中心学校2019年度本级预算总收入5632.5000万元。其中:财政拨款收入5632.5000万元、事业收入0万元、经营收入 0万元、其他收入0万元,用事业基金弥补收支差额0万元,上年度结转结余0万元。比2018年增加5632.5000万元。主要原因是人员调动,学生人数增加公用经费收入增加。

浮屠镇中心学校2019年所属单位预算汇总预算总支出是5632.5000万元,本级预算总支出5632.5000万元。其中:基本支出5632.5000万元、项目支出0万元、年末结转和结余0万元。比2018年增加90.7 万元。主要原因是人员调动,学生人数增加,公用经费支出增加 。

(二)收入预算情况说明

浮屠镇中心学校2019年所属单位预算汇总总收入是5632.5000万元,本年本级收入合计5632.5000万元,其中:财政拨款收入5632.5000万元,占100%;事业收入 0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入 0万元,占 0 %。

(三)支出预算情况说明

浮屠镇中心学校2019年所属单位预算汇总预算总支出是5632.5000万元,本年本级支出合计5632.5000万元,其中:基本支出5632.5000万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出预算总表说明

浮屠镇中心学校2019年所属单位预算汇总财政拨款总收入5632.5000万元,浮屠镇中心学校本级财政拨款收入5632.5000万元,比2018年相比增加90.7万元,财政拨款支出总预算5632.5000万元,比2018年相比增加90.7万元。主要原因是人员调动,学生人数增加公用经费增加 。

(五)公共预算财政拨款支出预算情况说明

浮屠镇中心学校2019年所属单位预算汇总财政拨款总支出5632.5000万元,2019年部门本级公共预算财政拨款支出5632.5000万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下:

一、一般公共服务支出类 万元,占本年支出  %

二、公共安全支出类 万元,占本年支出 %

三、教育支出类5632.5000万元,占本年支出 100 %

四、科学技术类 万元,占本年支出 %

五、文化体育与传媒支出类 万元,占本年支出 %

六、社会保障和就业支出类 万元,占本年支出 %

七、医疗卫生与计划生育支出类 万元,占本年支出 %

八、节能环保支出类 万元,占本年支出  %

九、城乡社区事务支出类 万元,占本年支出 %

十、农林水事务支出类 万元,占本年支出 %

十一、交通运输支出类 万元,占本年支出 %

十二、资源勘探信息支出类 万元,占本年支出 %

(六)公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

公共预算财政拨款基本支出5632.5000万元,其中人员经费4829.06万元, 包括 基本工资1728.54万元、津贴补贴318.96万元、绩效工资886.806万元、机关事业单位基本养老保险缴费657.7438万元、职业年金缴费 0万元、公务员医疗补助缴费206.5395万元、其他社会保障缴费370.5422万元、住房公积金352.1169万元、其他工资福利支出261.5424万元、   离休费0万元、退休费0万元、抚恤金 0万元、生活补助(遗嘱补助)34.65万元、救济费 万元、 助学金 万元,其他对个人和家庭的补助3.375万元;  公用经费803.44万元:包括办公费121.582万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费 0万元、水费21.7968万元、电费 42.4976万元、邮电费24.1104万元、物业管理费0 万元、差旅费 48.2199万元、因公出国(境)费 0万元、维修费 83.9478万元、租赁费0 万元、会议费8.6369万元、培训费16.0736万元、公务接待费0万元、被装购置费 160.7360万元、委托业务费0万元、工会经费16.0716万元、福利费20.092万元、公务用车运行维护费 0万元、其他交通费用8.0368万元、其他商品和服务支出153.2706万元、其他资本性支出78.368万元。

(七)“三公”经费公共预算财政拨款支出预算情况说明

2019年“三公”经费公共预算财政拨款支出0 万元,其中:因公出国(境)费用 万元、公务接待费0万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元,比2018年“三公”经费减少(增长)0%。公务用车购置数 0辆,公务用车保有数 0辆,国内公务接待批次0 次,国内公务接待人数0 人。

(八)政府采购预算预算情况说明

2019年政府采购预算计划为 0万元,其中:货物类 万元、服务类 万元、工程类 万元、 类 万元。


第四部分名词解释

一、财政补助收入:指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务(类)行政运行(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务(类)一般行政管理事务(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

六、一般公共服务(类)机关服务(项):指县XX单位服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

七、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指XX单位用于其他一般公共服务方面的支出。

八、教育(类)普通教育(款)高等教育(项):指XX单位厅支持地方高校的重点发展和特色办学,组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。

九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指XX单位用于离退休人员的支出、退休人员支出,以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指XX单位用于离退休方面的其他支出。

十一、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指XX单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

十二、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准,对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

十五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。



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