名称 | 县妇女联合会2019年部门预算公开 | ||||
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索引号 | 000014349/2019-00080 | 发布日期 | 2019-01-17 | 发布机构 | 县妇联 |
文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 |
阳新县妇女联合会2019年部门预算公开
目 录
第一部分:部门基本情况
一、部门主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分: 部门2019年部门预算表
一、收入支出预算总表(表1)
二、收入预算表(表2)
三、支出预算表(表3)
四、财政拨款收入支出预算总表(表4)
五、一般公共预算财政拨款支出预算表(表5)
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表(表6)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表(表7)
八、政府性基金预算支出情况表(8)
第三部分:部门2019年部门预算情况说明
一、部门收入支出预算情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收入支出预算情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况说明
九、政府采购安排情况说明
第四部分:名词解释
部门2019年部门预算
一、部门概况
(一)主要职责
1、根据党的中心任务,指导全县各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议,开展妇女儿童工作,联系团体会员,并给与业务支持。
2、调查研究全县妇女和儿童的情况、问题,及时向县委和县政府反映,提出建议。
3、团结、动员妇女投入改革开放和社会主义现代化建设,促进阳新经济发展和社会全面进步。
4、教育、引导妇女增强自尊、自信、自立、自强的观念,全面提高素质,促进妇女人才成长。
5、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定和实施工作,维护妇女儿童合法权益。
6、为妇女儿童服务;加强与社会各界的联系,协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。
7、开展全县妇女的统战工作。
(二)部门预算单位构成
从预算构成单位来看,阳新县妇女联合会部门预算由单位本级预算和纳入预算汇编范围的0个下属单位预算组成。期中行政单位(事业单位)0个,参照公务员管理事业单位 0个,全额拨款事业单位0个。
二、部门2019年部门预算表
阳新县妇女联合会2019年部门预算表
表一 阳新县妇女联合会2019年收支预算总表
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 |
财政拨款收入 | 84.2 | 一般公共服务 | 84.2 |
其中:一般公共预算财政拨款 | 84.2 | 公共安全 | 84.2 |
政府性基金预算财政拨款 | 0 | 教育 | 0 |
事业收入 | 0 | 科学技术 | 0 |
事业单位经营收入 | 0 | 文化体育与传媒 | 0 |
上级补助收入 | 0 | 社会保障和就业 | 0 |
附属单位上缴收入 | 0 | 医疗卫生 | 0 |
其他收入 | 0 | 节能环保 | 0 |
城乡社区事务 | 0 | ||
农林水事务 | 0 | ||
交通运输 | 0 | ||
资源勘探电力信息等事务 | 0 | ||
商业服务业等事务 | 0 | ||
国土资源气象等事务 | 0 | ||
粮油物资管理事务 | 0 | ||
其他支出 | 0 | ||
本年收入合计 | 84.2 | 本年支出合计 | 84.2 |
上年结余(转) | 0 | 结转下年 | 0 |
动用事业基金 | 0 | 0 | |
收入总计 | 84.2 | 支出总计 | 84.2 |
表二 阳新县妇女联合会2019年收入预算总表
单位:万元 | ||
收 入 | ||
项目 | 预算数 | |
财政拨款收入 | 84.2 | |
其中:一般公共预算财政拨款 | 84.2 | |
政府性基金预算财政拨款 | 0 | |
事业收入 | 0 | |
事业单位经营收入 | 0 | |
上级补助收入 | 0 | |
附属单位上缴收入 | 0 | |
其他收入 | 0 | |
本年收入合计 | 84.2 | |
上年结余(转) | 0 | |
动用事业基金 | 0 | |
收入总计 | 84.2 |
表三 阳新县妇女联合会2019年支出预算总表
单位:万元 | ||||||||
功能分类科目 | 合 计 | 其中 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | ||
合计 | 84.2 | 39.2 | 45 | 0 | 0 | 0 | ||
2012902 | 一般行政管理 | 39.2 | 39.2 | |||||
2012901 | 行政运行 | 45 | 45 | |||||
表四 阳新县妇女联合会2019年财政拨款收支预算总表
单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | |||
项目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | |
财政拨款收入 | 84.2 | 一般公共服务 | 84.2 | |
其中:一般公共预算财政拨款 | 84.2 | 公共安全 | 0 | |
政府性基金预算财政拨款 | 0 | 教育 | 0 | |
科学技术 | 0 | |||
文化体育与传媒 | 0 | |||
社会保障和就业 | 0 | |||
医疗卫生 | 0 | |||
节能环保 | 0 | |||
城乡社区事务 | 0 | |||
农林水事务 | 0 | |||
交通运输 | 0 | |||
资源勘探电力信息等事务 | 0 | |||
商业服务业等事务 | 0 | |||
国土资源气象等事务 | 0 | |||
粮油物资管理事务 | 0 | |||
其他支出 | 0 | |||
本年收入合计 | 84.2 | 本年支出合计 | 84.2 | |
上年结余(转) | 0 | 结转下年 | 0 | |
收入总计 | 84.2 | 支出总计 | 84.2 |
表五 阳新县妇女联合会2019年一般公共预算支出表
单位:万元 | ||||
功能分类科目 | 合 计 | 其中 | ||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | |
合计 | 84.2 | 39.2 | 45 | |
2012902 | 一般行政管理 | 39.2 | 39.2 | |
2012901 | 行政运行 | 45 | 45 | |
表六 阳新县妇女联合会2019年一般公共预算基本支出表
单位:万元 | |||||
经济分类科目 | 预算数 | 其中 | |||
科目编码 | 科目名称 | 人员经费 | 日常公用经费 | ||
合计 | 39.2 | 35.9689 | 3.0546 | ||
30130101 | 基本工资 | 12.7980 | 12.7980 | ||
30130102 | 津贴或绩效 | 7.3008 | 7.3008 | ||
30130103 | 保留补贴 | 0.2688 | 0.2688 | ||
3013010401 | 基本养老保险 | 5.5221 | 5.5221 | ||
3013010402 | 基本医疗保险 | 1.9816 | 1.9816 | ||
3013010403 | 大病保险 | 0.0240 | 0.0240 | ||
3013010404 | 失业保险 | 0.0896 | 0.0896 | ||
3013010405 | 残疾人保障金 | 0.1920 | 0.1920 | ||
3013010409 | 生育保险 | 0.1239 | 0.1239 | ||
3013010410 | 住房公积金 | 2.9724 | 2.9724 | ||
3013010411 | 医疗补助 | 1.2385 | 1.2385 | ||
3013010703 | 交通补贴 | 1.0560 | 1.0560 | ||
3013010704 | 住房补贴 | 0.5532 | 0.5532 | ||
3013010705 | 通讯补贴 | 0.7680 | 0.7680 | ||
3013010707 | 妇女卫生费 | 0.0960 | 0.0960 | ||
3013010713 | 物业补贴 | 0.96 | 0.96 | ||
30130199 | 其他工资福利支出 | 0.0240 | 0.0240 | ||
30130201 | 办公费 | 1.4 | 1.4 | ||
30130215 | 会议费 | 0.08 | 0.08 | ||
30130216 | 培训费 | 0.1920 | 0.1920 | ||
30130217 | 招待费 | 0.5104 | 0.5104 | ||
30130228 | 工会经费 | 0.5522 | 0.5522 | ||
30130229 | 福利费 | 0.3200 | 0.3200 |
表七阳新县妇女联合会2019年财政拨款“三公”经费支出表
单位:万元 | |
项目 | 预算数 |
合计 | 0.5104 |
因公出国(境)费 | 0 |
公务接待费 | 0.5104 |
公务用车购置及运行费 | 0 |
其中:公务用车运行维护费 | 0 |
公务用车购置费 |
表八阳新县妇女联合会2019年政府性基金预算支出表
单位:万元 | ||||
功能分类科目 | 合 计 | 其中 | ||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | |
0 | ||||
三、2019年部门预算情况说明
(一)部门收入支出预算情况说明
阳新县妇女联合会2019年所属单位预算汇总预算总收入是 84.2万元,阳新县妇女联合会2019年度本级预算总收入84.2万元。其中:财政拨款收入84.2万元、事业收入0万元、经营收入0万元、其他收入0万元,用事业基金弥补收支差额0万元,上年度结转结余0万元。比2018年减少1.4万元。主要原因是人员减少。
阳新县妇女联合会2019年所属单位预算汇总预算总支出是 84.2万元,本级预算总支出 84.2万元。其中:基本支出39.2万元、项目支出45万元、年末结转和结余0万元。比2018年减少1.4万元。主要原因是人员减少。
(二)收入预算情况说明
阳新县妇女联合会2019年所属单位预算汇总总收入是84.2万元,本年本级收入合计84.2万元,其中:财政拨款收入84.2万元,占100%;事业收入0 万元,占 0 %;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0 %。
(三)支出预算情况说明
阳新县妇女联合会2019年所属单位预算汇总预算总支出是84.2万元,本年本级支出合计84.2万元,其中:基本支出39.2万元,占46.55%;项目支出45万元,占53.453%;经营支出 0 万元,占0 %。
(四)财政拨款收入支出预算总表说明
阳新县妇女联合会2019年所属单位预算汇总财政拨款总收入84.2万元,阳新县妇女联合会本级财政拨款收入84.2万元,比2018年减少1.4万元。主要原因是人员减少。财政拨款支出总预算84.2万元,比2018年减少1.4万元。主要原因是人员减少。。
(五)公共预算财政拨款支出预算情况说明
阳新县妇女联合会2019年所属单位预算汇总财政拨款总支出84.2万元,2019年部门本级预算公共预算财政拨款基本支出84.2万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下:
一、一般公共服务支出类 84.2万元,占本年支出100 %
二、公共安全支出类 0 万元,占本年支出 0 %
三、教育支出类 0 万元,占本年支出 0 %
四、科学技术类 0 万元,占本年支出 0 %
五、文化体育与传媒支出类 0 万元,占本年支出 0 %
六、社会保障和就业支出类 0 万元,占本年支出 0 %
七、医疗卫生与计划生育支出类 0 万元,占本年支出 0 %
八、节能环保支出类 0 万元,占本年支出 0 %
九、城乡社区事务支出类 0 万元,占本年支出 0 %
十、农林水事务支出类 0 万元,占本年支出 0 %
十一、交通运输支出类 0 万元,占本年支出 0 %
十二、资源勘探信息支出类 0 万元,占本年支出 0 %
(六)公共预算财政拨款基本支出预算情况说明
公共预算财政拨款基本支出39.2万元,其中人员经费35.9689 万元,包括基本工资、津贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴,公用经费3.0546万元,包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。
(七)“三公”经费公共预算财政拨款支出预算情况说明
2019年“三公”经费公共预算财政拨款支出0.5104万元,其中:因公出国(境)费用0万元、公务接待费0.5104万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元。公务用车购置数 0 辆,公务用车保有数0辆,国内公务接待批次 11个,国内公务接待人数 58人,比2018年“三公”经费减少5%。
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况说明
阳新县妇女联合会政府性基金支出0万元。
(九)政府采购安排情况说明
按照现行政府采购管理规定,2019年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 0 万元,包括:货物类 0 万元,工程类 0万元,服务类0 万元,其他类0万元。在实际执行中根据计划据实调整。
第四部分名词解释
一、财政补助收入:指县级财政当年拨付的资金。
二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、一般公共服务(类)行政运行(项):指县妇联用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
五、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指阳新县妇女联合会用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。
六、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准,对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。
七、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。
九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
补充说明
一、国有资产占用情况
2019年我单位部门预算中固定资产总额为33.84万元。房屋建筑面积为0平方米,其中:办公用房0平方米,专用房屋 0 平方米;土地面积为0平方米;机动车实有数为0辆,价值0万元,其中:小轿车0辆,大中型车辆 0辆,其他车辆0辆;大型专用设备0万元。
二、重点项目预算绩效目标情况说明
备注:我单位2019年部门预算无重点项目预算,无绩效目标说明。
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