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名称 县委办2019年部门预算公开
索引号 000014349/2019-00079 发布日期 2019-01-17 发布机构 县委办
文号 文件分类 财政、金融、审计、税务 所属机构

县委办2019年部门预算公开

县委办2019年部门预算公开

第一部分:部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分: 部门2019年部门预算表

一、收入支出预算总表(表1)

二、收入预算表(表2)

三、支出预算表(表3)

四、财政拨款收入支出预算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出预算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表(表7)

八、政府性基金预算支出情况表(8)

第三部分:部门2019年部门预算情况说明

一、部门收入支出预算情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况说明

第四部分:名词解释 

2019年部门预算

一、部门概况

(一)主要职责

1、负责县委各种会议的准备好组织协调各种,安排县委领导公务活动,办理县委领导交办的工作。

2、负责县委文件、文稿、县委领导讲话的起草、审核、印发工作,负责文书处理和档案管理工作。

3、围绕县委工作部署、组织和开展调查研究,为县委科学决策提出建议及依据。

4、研究 、审核县委各部委、县级国家机关各办局党组、党委(总支、支部)、各乡镇场(开发区)党委请示县委的有关问题,提出处理意见报县委领导审批。

5、及时、准确、保密、全面地向上级报送信息。

6、负责上级各项重大方针政策和重要批示件的贯彻落实的督促检查工作。

7、方针党委系统的机要密码通讯和中央、省、市、县委领导机关机要文件和公文的传递以及县直单位公文的交换转发工作,指导全县单位系统办公室文件管理工作。

8、负责全县保密工作。

9、负责办公室机关和归口管理单位的干部人事管理及党务、拳坛工作。

10、负责县委机关的安全保卫和节假日值班安排工作。

11、负责县委和县委办公室的重要接待工作。

12、负责县委机关后勤事务管理工资。

13、管理县委领导的工作车辆。

14、完成中央、省、市办公厅(室)和县委领导交办的其他工作。 

(二)部门预算单位构成

从预算构成单位来看,县委办公室预算由单位本级预算和纳入预算汇编范围的 2 个下属单位预算组成。期中行政单位(事业单位) 1 个,参照公务员管理事业单位 0 个,全额拨款事业单位 2 个。

二、部门2019年部门预算表

阳新县 县委办公室2019年部门预算表

表一 阳新县县委办公室2019年收支预算总表



单位:万元

收 入

支 出

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

财政拨款收入

670.6

一般公共服务

670.6

其中:一般公共预算财政拨款

670.6

公共安全


政府性基金预算财政拨款

0

教育


事业收入


科学技术


事业单位经营收入


文化体育与传媒


上级补助收入


社会保障和就业


附属单位上缴收入


医疗卫生


其他收入


节能环保




城乡社区事务




农林水事务




交通运输




资源勘探电力信息等事务




商业服务业等事务




国土资源气象等事务




粮油物资管理事务




其他支出






本年收入合计

670.6

本年支出合计

670.6

上年结余(转)


结转下年


动用事业基金




收入总计

670.6

支出总计

670.6

表二 阳新县县委办公室2019年收入预算总表


单位:万元

收 入

项 目

预算数

财政拨款收入

670.6

其中:一般公共预算财政拨款

670.6

政府性基金预算财政拨款

0

事业收入


事业单位经营收入


上级补助收入


附属单位上缴收入


其他收入




















本年收入合计

670.6

上年结余(转)


动用事业基金


收入总计

670.6

表三 阳新县委办公室2019年支出预算总表








单位:万元

功能分类科目

合 计

其中

科目编码

科目名称

基本 支出

项目 支出

事业
单位
经营
支出


对附属单 位补助 支出


上缴上级 支出


合计

670.6

474.1

196.5




201

一般公共服务

670.6

474.1

196.5




20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

670.6

474.1

196.5




2013101

行政运行

670.6

474.1

196.5




















表四 阳新县委办2019年财政拨款收支预算总表




单位:万元

收 入

支 出

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

财政拨款收入

670.6

一般公共服务

670.6

其中:一般公共预算财政拨款

670.6

公共安全


政府性基金预算财政拨款

0

教育




科学技术




文化体育与传媒




社会保障和就业




医疗卫生




节能环保




城乡社区事务




农林水事务




交通运输




资源勘探电力信息等事务




商业服务业等事务




国土资源气象等事务




粮油物资管理事务




其他支出






本年收入合计

670.6

本年支出合计

670.6

上年结余(转)


结转下年






收入总计

670.6

支出总计

670.6

表五 阳新县委办2019年一般公共预算支出表





单位:万元

功能分类 科目


合 计

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出


合计

670.6

474.1

196.5

201

一般公共服务

670.6

474.1

196.5

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

670.6

474.1

196.5

2013101

行政运行

670.6

474.1

196.5






















表六 阳新县委办2019年一般公共预算基本支出表





单位:万元

经济分类科目

预算数

其中

科目编码

科目名称

人员经费

日常公用经费


合计

474.1

410.18

63.92

30130101

基本工资

138

138


30130102

津贴或绩效

76.3

76.3


30130103

保留补贴

2.8

2.8


3013010401

基本养老保险

57.1

57.1


3013010402

基本医疗保险

20.9

20.9


3013010403

大病保险

0.4

0.4


3013010404

失业保险

0.28

0.28


3013010405

残疾人保障金

2

2


3013010409

生育保险

1.3

1.3


3013010410

住房公积金

31.5

31.5


3013010411

医疗补助

16

16


3013010703

交通补贴

10.8

10.8


3013010704

住房补贴

5.9

5.9


3013010705

通讯补贴

7.2

7.2


3013010707

妇女卫生费

0.2

0.2


3013010713

物业补贴

9.7

9.7


30130199

其他工资福利支出

1.9

1.9


30130201

办公费

21


21

30130210

交通费

27.5


27.5

30130215

会议费

0.82


0.82

30130216

培训费

2.1


2.1

30130217

招待费

6.8


6.8

30130228

工会经费

5.7


5.7

30130229

福利费

3.5


3.5
















表七 阳新县委办2019年财政拨款“三公”经费支出表


单位:万元

项目

预算数

合计

34.3

因公出国(境)费

0

公务接待费

6.8

公务用车购置及运行费

27.5

其中:公务用车运行维护费

27.5

公务用车购置费

0

表八 阳新县委办2019年政府性基金预算支出表





单位:万元

功能分类科目

合 计

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

0

0

0

0

0









































三、2019年部门预算情况说明

(一)部门收入支出预算情况说明

县委办公室2019年所属单位预算汇总预算总收入是 670.6万元,2018年度本级预算总收入 670.6 万元。其中:财政拨款收入 670.6万元、事业收入 0万元、经营收入0 万元、其他收入0 万元,用事业基金弥补收支差额 0万元,上年度结转结余 万元。比2018年增加27.1万元。主要原因是人员调资。

2019年所属单位预算汇总预算总支出是 670.6万元,本级预算总支出670.6 万元。其中:基本支出474.1万元、项目支出 196.5万元、年末结转和结余 0万元。比2018年增加27.1 万元。主要原因是人员调资。

(二)收入预算情况说明

2019年所属单位预算汇总总收入是670.6万元,本年本级收入合计 670.6万元,其中:财政拨款收入670.6万元,占100 %;事业收入 0 万元,占 0 %;经营收入0 万元,占0 %;其他收入0 万元,占0 %。

(三)支出预算情况说明

2019年所属单位预算汇总预算总支出是670.6万元,本年本级支出合计670.6万元,其中:基本支出 474.1万元,占70%;项目支出196.5万元,占 30%;经营支出 0 万元,占 0 %。

(四)财政拨款收入支出预算总表说明

2019年所属单位预算汇总财政拨款总收入670.6万元,本级财政拨款收入670.6 万元,比2018年相比增加27.1万元,财政拨款支出总预算670.6万元,比2018年相比增加54.7万元。主要原因是:基本工资增加。

(五)公共预算财政拨款支出预算情况说明

2019年所属单位预算汇总财政拨款总支出670.6万元,2019年部门本级预算公共预算财政拨款基本支出474.1万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下:

一、一般公共服务支出类670.6万元,占本年支出100%

二、公共安全支出类 0 万元,占本年支出 0 %

三、教育支出类 0 万元,占本年支出0 %

四、科学技术类 0 万元,占本年支出 0 %

五、文化体育与传媒支出类 0 万元,占本年支出 0 %

六、社会保障和就业支出类 0 万元,占本年支出 0 %

七、医疗卫生与计划生育支出类 0 万元,占本年支出 0 %

八、节能环保支出类 0 万元,占本年支出 0 %

九、城乡社区事务支出类 0万元,占本年支出 0 %

十、农林水事务支出类 0 万元,占本年支出 0 %

十一、交通运输支出类 0 万元,占本年支出 0 %

十二、资源勘探信息支出类 0 万元,占本年支出 0 %

(六)公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

公共预算财政拨款基本支出474.1万元,其中人员经费410.18万元,包括基本工资、津贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴,公用经费63.92万元,包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

(七)“三公”经费公共预算财政拨款支出预算情况说明

2019年“三公”经费公共预算财政拨款支出34.3万元,其中:因公出国(境)费用0 万元、公务接待费 6.8 万元、公务用车购置费 0 万元、公务用车运行维护费 27.5万元。公务用车购置数 0 辆,公务用车保有数6辆,国内公务接待批次131 个,国内公务接待人数 970人,比2018年“三公”经费减少5 %。

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况说明

政府性基金支出0万元,用于0支出万元。

第四部分名词解释

一、财政补助收入:指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务(类)行政运行(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务(类)一般行政管理事务(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

六、一般公共服务(类)机关服务(项):指县县委办服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

七、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指县委办用于其他一般公共服务方面的支出。

八、教育(类)普通教育(款)高等教育(项):指县委办厅支持地方高校的重点发展和特色办学,组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。

九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指县委办用于离退休人员的支出、退休人员支出,以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指县委办用于离退休方面的其他支出。

十一、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指县委办用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

十二、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准,对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

十五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

补充说明

一、国有资产占用情况

2019年我单位部门预算中固定资产总额为524.3615万元。房屋建筑面积为4013平方米,其中:办公用房3843平方米,专用房屋1417平方米;土地面积为0平方米;机动车实有数为11辆,价值139.6253万元,其中:小轿车10辆,大中型车辆1辆,其他车辆0辆;大型专用设备0万元。

二、重点项目预算绩效目标情况说明

备注:我单位2019年部门预算无重点项目预算,无绩效目标说明。

政府采购安排情况说明

  按照现行政府采购管理规定,2019年部门预算中纳入政府采购预算支出合计  0 万元,包括:货物类  0万元,工程类0 万元,服务类 0万元,其他类0万元。在实际执行中根据计划据实调整。



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