| 名称 | 县政务服务中心2019年部门预算公开 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 索引号 | 000014349yx_zwzx/2019-00001 | 发布日期 | 2019-01-17 | 发布机构 | 县政务服务中心 |
| 文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 | 县政务服务中心 | |
县政务服务中心2019年部门预算公开
目 录
第一部分:部门基本情况
一、部门主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分: 部门2019年部门预算表
一、收入支出预算总表(表1)
二、收入预算表(表2)
三、支出预算表(表3)
四、财政拨款收入支出预算总表(表4)
五、一般公共预算财政拨款支出预算表(表5)
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表(表6)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表(表7)
八、政府性基金预算支出情况表(8)
第三部分:部门2019年部门预算情况说明
一、部门收入支出预算情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收入支出预算情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款“三公”支出预算情况说明
第四部分:名词解释
县政务服务中心2019年部门预算
一、部门概况
县政务服务中心(政务服务中心管理办公室、项目办)为县政府办公室管理的正科级行政单位,下设县投资项目联审服务中心,为直属管理的公益性一类事业单位,内设综合科、监督检查科、项目服务科、项目管理科、12345公共服务热线平台管理办公室。核定事业编制22名,工勤编制1名,其中领导职数3名(正职1名,副职2名),现实有在编在岗12人(含1名政府雇员)。
(一)主要职责
建立准入制度,设置办事窗口,确定具体的审批项目和公共服务事项;落实公共服务事项承诺办理等制度,开展日常监督检查;管理有关行政审批方面的投诉,协调有关职能部门推进行政审批“三集中三到位”;提供与行政审批相关的政策咨询、信息公布、公共服务、投资与业务代理等配套服务;负责协调、服务、解决全县项目建设,特别是重点项目建设审批过程存在的问题,督查全县各相关审批服务责任单位的工作责任落实;负责全县投资项目联审工作的组织、协调、督办、管理、培训和考核等;负责组织全县审批部门按照相关规定有序开展联合审批工作;履行县人民政府授权的其它工作职责。
(二)部门预算单位构成
从决算构成单位来看,县政务服务中心部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的1个下属单位决算组成。期中行政单位(事业单位)0个,参照公务员管理事业单位1个,全额拨款事业单位1个。
二、部门2019年部门预算表
阳新县政务服务中心2019年部门预算表
表一 阳新县政务服务中心2019年收支预算总表
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 |
财政拨款收入 | 155.6 | 一般公共服务 | 155.6 |
其中:一般公共预算财政拨款 | 155.6 | 公共安全 | 0 |
政府性基金预算财政拨款 | 0 | 教育 | 0 |
事业收入 | 0 | 科学技术 | 0 |
事业单位经营收入 | 0 | 文化体育与传媒 | 0 |
上级补助收入 | 0 | 社会保障和就业 | 0 |
附属单位上缴收入 | 0 | 医疗卫生 | 0 |
其他收入 | 0 | 节能环保 | 0 |
城乡社区事务 | 0 | ||
农林水事务 | 0 | ||
交通运输 | 0 | ||
资源勘探电力信息等事务 | 0 | ||
商业服务业等事务 | 0 | ||
国土资源气象等事务 | 0 | ||
粮油物资管理事务 | 0 | ||
其他支出 | 0 | ||
本年收入合计 | 155.6 | 本年支出合计 | 155.6 |
上年结余(转) | 0 | 结转下年 | 0 |
动用事业基金 | 0 | ||
收入总计 | 155.6 | 支出总计 | 155.6 |
表二 阳新县政务服务中心2019年收入预算总表
单位:万元 | ||
收 入 | ||
项 目 | 预算数 | |
财政拨款收入 | 155.6 | |
其中:一般公共预算财政拨款 | 155.6 | |
政府性基金预算财政拨款 | 0 | |
事业收入 | 0 | |
事业单位经营收入 | 0 | |
上级补助收入 | 0 | |
附属单位上缴收入 | 0 | |
其他收入 | 0 | |
本年收入合计 | 155.6 | |
上年结余(转) | 0 | |
动用事业基金 | 0 | |
收入总计 | 155.6 | |
表三 阳新县政务服务中心 2019年支出预算总表
单位:万元 | ||||||||
功能分类科目 | 合 计 | 其中 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 基本 支出 | 项目 支出 | 事业 | 对附属单 位补助 支出 | 上缴上级 支出 | ||
合计 | 155.6 | 101.6 | 54 | 0 | 0 | 0 | ||
201 | 一般公共服务 | 155.6 | 101.6 | 54 | 0 | 0 | 0 | |
03 | 政府办公室相关事务 | 155.6 | 101.6 | 54 | 0 | 0 | 0 | |
2010301 | 行政运行 | 155.6 | 101.6 | 54 | 0 | 0 | 0 | |
表四 阳新县政务服务中心2019年财政拨款收支预算总表
单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | |||
项目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | |
财政拨款收入 | 155.6 | 一般公共服务 | 155.6 | |
其中:一般公共预算财政拨款 | 155.6 | 公共安全 | 0 | |
政府性基金预算财政拨款 | 0 | 教育 | 0 | |
科学技术 | 0 | |||
文化体育与传媒 | 0 | |||
社会保障和就业 | 0 | |||
医疗卫生 | 0 | |||
节能环保 | ||||
城乡社区事务 | 0 | |||
农林水事务 | 0 | |||
交通运输 | 0 | |||
资源勘探电力信息等事务 | 0 | |||
商业服务业等事务 | 0 | |||
国土资源气象等事务 | 0 | |||
粮油物资管理事务 | 0 | |||
其他支出 | ||||
本年收入合计 | 155.6 | 本年支出合计 | 155.6 | |
上年结余(转) | 0 | 结转下年 | 0 | |
收入总计 | 155.6 | 支出总计 | 155.6 | |
表五 阳新县政务服务中心2019年一般公共预算支出表
单位:万元 | ||||
功能分类 科目 | 合 计 | 其中 | ||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | |
合计 | 155.6 | 101.6 | 54 | |
201 | 一般公共服务 | 155.6 | 101.6 | 54 |
03 | 政府办公室相关事务 | 155.6 | 101.6 | 54 |
2010301 | 行政运行 | 155.6 | 101.6 | 54 |
表六 阳新县政务服务中心2019年一般公共预算基本支出表
单位:万元 | |||||
经济分类科目 | 预算数 | 其中 | |||
科目编码 | 科目名称 | 人员经费 | 日常公用经费 | ||
合计 | 101.6 | 92.6728 | 8.3493 | ||
301 | 工资福利支出 | 92.6728 | 92.6728 | 0 | |
30101 | 基本工资 | 31.1664 | 31.1664 | 0 | |
30102 | 津贴补贴 | 28.7439 | 28.7439 | 0 | |
30103 | 奖金 | 0 | 0 | 0 | |
30104 | 其他社会保障缴费 | 16.7695 | 16.7695 | 0 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.8546 | 13.9546 | 0 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 2.1384 | 2.1384 | 0 | |
302 | 商品和服务支出 | 8.3493 | 8.3493 | 8.3493 | |
30201 | 办公费 | 4.4 | 0 | 4.4 | |
30202 | 印刷费 | 0 | 0 | 0 | |
30205 | 水费 | 0 | 0 | 0 | |
30206 | 电费 | 0 | 0 | 0 | |
30207 | 邮电费 | 0 | 0 | 0 | |
30209 | 物业管理费 | 0 | 0 | 0 | |
30211 | 差旅费 | 0 | 0 | 0 | |
30212 | 因公出国(境)费用 | 0 | 0 | 0 | |
30213 | 维修(护)费 | 0 | 0 | 0 | |
30215 | 会议费 | 0.22 | 0 | 0.22 | |
30216 | 培训费 | 0.4676 | 0 | 0.4676 | |
30217 | 公务接待费 | 1.097 | 0 | 1.097 | |
30226 | 劳务费 | 0 | 0 | 0 | |
30227 | 委托业务费 | 0 | 0 | 0 | |
30228 | 工会经费 | 1.3855 | 0 | 1.3855 | |
30229 | 福利费 | 0.7792 | 0 | 0.7792 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 0 | 0 | 0 | |
30239 | 其他交通费用 | 0 | 0 | 0 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0 | 0 | 0 | |
表七 阳新县政务服务中心 2019年财政拨款“三公”经费支出表
单位:万元 | |
项目 | 预算数 |
合计 | 1.097 |
因公出国(境)费 | 0 |
公务接待费 | 1.097 |
公务用车购置及运行费 | 0 |
其中:公务用车运行维护费 | 0 |
公务用车购置费 | 0 |
表八 阳新县政务服务中心2019年政府性基金预算支出表
单位:万元 | ||||
功能分类科目 | 合 计 | 其中 | ||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | |
三、2019年部门预算情况说明
(一)部门收入支出预算情况说明
县政务服务中心2019年所属单位预算汇总预算总收入是155.6 万元,县政务服务中心2019年度本级预算总收入155.6万元。其中:财政拨款收入155.6万元、事业收入0万元、经营收入0万元、其他收入 0万元,用事业基金弥补收支差额0 万元,上年度结转结余0万元。比2018年增加33.6万元。
县政务服务中心2019年所属单位预算汇总预算总支出是155.6万元,本级预算总支出155.6万元。其中:基本支出101.6万元、项目支出54万元、年末结转和结余0万元。比2018年增加33.6万元。
(二)收入预算情况说明
县政务服务中心2019年所属单位预算汇总总收入是155.6万元,本年本级收入合计155.6万元,其中:财政拨款收入155.6万元,占100%;事业收入0万元,占0 %;经营收入0万元,占0 %;其他收入0万元,占0 %。
(三)支出预算情况说明
县政务服务中心2019年所属单位预算汇总预算总支出是155.6万元,本年本级支出合计155.6万元,其中:基本支出101.6万元,占65.3%;项目支出54万元,占34.7%;经营支出0万元,占0%。
(四)财政拨款收入支出预算总表说明
县政务服务中心2019年所属单位预算汇总财政拨款总收入155.6万元,县政务服务中心本级财政拨款收入155.6万元,比2018年相比增加33.6万元,财政拨款支出总预算155.6万元,比2018年相比增加33.6万元。
(五)公共预算财政拨款支出预算情况说明
县政务服务中心2019年所属单位预算汇总财政拨款总支出155.6万元,2019年部门本级预算公共预算财政拨款基本支出155.6万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下:
一、一般公共服务支出类155.6万元,占本年支出100%
二、公共安全支出类0万元,占本年支出0%
三、教育支出类0万元,占本年支出0%
四、科学技术类0万元,占本年支出0%
五、文化体育与传媒支出类0万元,占本年支出0 %
六、社会保障和就业支出类0万元,占本年支出0 %
七、医疗卫生与计划生育支出类0万元,占本年支出0 %
八、节能环保支出类0万元,占本年支出0%
九、城乡社区事务支出类0万元,占本年支出0%
十、农林水事务支出类0万元,占本年支出0 %
十一、交通运输支出类0万元,占本年支出0%
十二、资源勘探信息支出类0万元,占本年支出0 %
(六)公共预算财政拨款基本支出预算情况说明
公共预算财政拨款基本支出101.6万元,其中人员经费92.6万元,包括基本工资、津贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴,公用经费 8.4万元,包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。
(七)“三公”经费公共预算财政拨款支出预算情况说明
2019年“三公”经费公共预算财政拨款支出1.097万元,其中:因公出国(境)费用、公务接待费0万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费 0 万元。公务用车购置数 0辆,公务用车保有数0辆,国内公务接待批次70个,国内公务接待人数370人,比2018年“三公”经费相比没有变动。
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况说明
县政务服务中心政府性基金支出0万元,用于支出0万元。
第四部分名词解释
一、财政补助收入:指县级财政当年拨付的资金。
二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、一般公共服务(类)行政运行(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
五、一般公共服务(类)一般行政管理事务(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
六、一般公共服务(类)机关服务(项):指县政务服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。
七、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指县政务服务中心用于其他一般公共服务方面的支出。
八、教育(类)普通教育(款)高等教育(项):指县政务服务中心支持地方高校的重点发展和特色办学,组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。
九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指县政务服务中心用于离退休人员的支出、退休人员支出,以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。
十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指县政务服务中心用于离退休方面的其他支出。
十一、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。
十二、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准,对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。
十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。
十五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十六、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
补充说明
一、国有资产占用情况
2019年我单位部门预算中固定资产总额为156.88万元。房屋建筑面积为460平方米,其中:办公用房460平方米,专用房屋0平方米;土地面积为0平方米;机动车实有数为0辆,价值0万元,其中:小轿车0辆,大中型车辆0辆,其他车辆0辆;大型专用设备0万元,其它固定资产78.19万元。
二、重点项目预算绩效目标情况说明
备注:我单位2019年部门预算无重点项目预算,无绩效目标说明。
扫一扫在手机上查看当前页面