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名称 团县委2019年部门预算公开
索引号 000014349/2019-00078 发布日期 2019-01-17 发布机构 团县委
文号 文件分类 财政、金融、审计、税务 所属机构

团县委2019年部门预算公开

阳新团县委2019年部门预算公开

 

第一部分:部门基本情况 

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分: 部门2019年部门预算表

一、收入支出预算总表(表1)

二、收入预算表(表2)

三、支出预算表(表3)

四、财政拨款收入支出预算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出预算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表(表7)

第三部分:部门2019年部门预算情况说明

一、部门收入支出预算情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

第四部分:名词解释

团县委部门2019年部门预算

一、部门概况

(一)主要职责

一、领导全县共青团工作,负责阳新县少先队工作委员会日常工作。

二、调查青年思想动态和青年工作总部,研究青少年运动,青少年工作     理论、青少年思想教育、青少年事业发展等问题,为县委、县政府决策提供依据。

三、协助县委、县政府有关部门做好大、中、小学生的教育管理工作,    维护学校稳定和社会的安定团结。

四、负责全县团的组织建设,协助党组织管理、选拔和培训团的干部,做好“推优”工作。

五、组织全县团员青年在经济建设和精神文明建设中发挥生力军和突击队作用,完成上级部署的以青少年为主体的各项任务。

六、负责指导并组织全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地 建设,培训、选拔、表彰并推荐优秀青年。

、指导、负责全县希望工程工作,开展救助贫困学生工作。

八、完成上级交办的其它事项

(二)部门预算单位构成

从预算构成单位来看,团县委单位部门预算由单位本级预算和纳入预算汇编范围的   0个下属单位预算组成。期中行政单位(事业单位)0  个,参照公务员管理事业单位  1 个,全额拨款事业单位 1  个。

二、部门2019年部门预算表

阳新团县委2019年部门预算表

表一  阳新县 2019年收支预算总表

收             入

支           出

项目

预算数

项目 (按功能分类)

预算数

一、财政拨款收入

53.3

一、一般公共服务

53.3

期中:政府性基金预算财政拨款


二、公共安全


二、上级补助收入


三、教育支出


三、事业收入


四、科学技术支出


四、经营收入


五、文化体育和传媒支出


五、其他收入


六、社会保障和就业支出




七、医疗卫生与计划生育支出




八、节能环保支出




九、城乡社区事务支出




十、农林水事务支出




十一、交通运输支出




十二、资源勘探信息支出




十三、商业服务业等支出




十四、援助其他地区支出




十五、住房保障支出




十六、其他支出




十七、转移性支出


本年收入合计

53.3

本年支出合计

53.3

  阳新团县委2019年收入预算总表


单位:万元

收      入

      

预算数

财政拨款收入

53.3

其中:一般公共预算财政拨款

53.3

政府性基金预算财政拨款


事业收入


事业单位经营收入


上级补助收入


附属单位上缴收入


其他收入




本年收入合计

53.3

上年结余(转)


动用事业基金


收入总计

53.3

表三 阳新团县委2019年支出预算总表








单位:万元

功能分类科目

合  计

其中

科目编码

科目名称

基本   支出

项目   支出

事业
单位
经营
支出

对附属单 位补助  支出

上缴上级   支出


合计

53.3

29.3

24




201

一般公共服务

53.3

29.3

24




2012901

行政运行

50.921

26.921

24




2012999

其他群众团体事务支出

2.379

2.379





表四  阳新团县委 2019年财政拨款收支预算总表

收             入

支           出

项目

预算数

项目 (按功能分类)

预算数

一、财政拨款收入

53.3

一、一般公共服务

53.3

期中:政府性基金预算财政拨款


二、公共安全


二、上级补助收入


三、教育支出


三、事业收入


四、科学技术支出


四、经营收入


五、文化体育和传媒支出


五、其他收入


六、社会保障和就业支出




七、医疗卫生与计划生育支出




八、节能环保支出




九、城乡社区事务支出




十、农林水事务支出




十一、交通运输支出




十二、资源勘探信息支出




十三、商业服务业等支出




十四、援助其他地区支出




十五、住房保障支出




十六、其他支出




十七、转移性支出


本年收入合计

53.3

本年支出合计

53.3

用事业基金弥补收支差额


结余分配


年初结转结余


年末结转结余


收入总计

53.3

支出总计

53.3

   阳新团县委 2019年一般公共预算支出表





单位:万元

功能分类       科目


合  计

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出


合计

53.3

29.3

24

201

一般公共服务

53.3

29.3

24

2012901

行政运行

50.921

26.921

24

2012999

其他群众团体事务支出

2.379

2.379


表六  阳新团县委 2019年一般公共预算基本支出表





单位:万元

经济分类科目

预算数

其中

科目编码

科目名称

人员经费

日常公用经费


合计

29.3

26.921

2.379

30101

基本工资

8.844

8.84


30102

津贴补贴

5.4924

5.4924


30104

基本医疗保险

1.4207

1.4207


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

3.9520

3.9520


30103

保留补贴

0.2016

0.2016


30104

大病保险

0.024

0.024


3013010405

残疾人保障金

0.1327

0.1327


3013010409

生育保险

0.0888

0.0888


3013010411

医疗补助

0.8879

0.8879


30199

交通补贴

0.7920

0.7920


3013010705

妇女卫生费

0.024

0.024


3013010706

通讯补贴

0.5760

0.5760


3013010707

物业补贴

0.72

0.72


30130199

其他工资福利支出

1.2397

1.2379


302

住房补贴

0.3959

0.3959


30201

住房公积金

2.1311

2.1311


30202

办公费

1.05


1.05

30205

会议费

0.06


0.06

30206

培训费

0.1327


0.1327

30207

招待费

0.52


0.52

30209

工会经费

0.3952


0.3952

30211

福利费

0.2211


0.2211

  阳新团县委  2019年财政拨款“三公”经费支出表


单位:万元

项目

预算数

合计

0.52

因公出国(境)费


公务接待费

0.52

公务用车购置及运行费


其中:公务用车运行维护费


公务用车购置费


  阳新团县委  2019年政府性基金预算支出表





单位:万元

功能分类科目

合  计

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出



0

0

0

三、2019年部门预算情况说明

(一)部门收入支出预算情况说明

团县委单位2019年所属单位预算汇总预算总收入是   88.06  万元,团县委单位2019年度本级预算总收入   88.06  万元。其中:财政拨款收入  88.06   万元、事业收入     万元、经营收入   0  万元、其他收入   0  万元,用事业基金弥补收支差额  0   万元,上年度结转结余   0.57  万元。比2019年(增加)  29.26   万元。主要原因是 增加2名工作人员及、预算经费增加。    

团县委单位2019年所属单位预算汇总预算总支出是  88.06   万元,本级预算总支出   88.06  万元。其中:基本支出   52.86  万元、项目支出  34.63   万元、年末结转和结余   0.57  万元,比2018年减少   3.91  万元。主要原因是为支付2018年未付费用支出。

(二)收入预算情况说明

团县委单位2019年所属单位预算汇总总收入是    53.3  万元,本年本级收入合计   53.3万元,其中:财政拨款收入  53.3 万元,占   100  %;事业收入   0  万元,占   0  %;经营收入  0   万元,占 0    %;其他收入  0  万元,占  0  %。

(三)支出预算情况说明

团县委单位2019年所属单位预算汇总预算总支出是    53.3  万元,本年本级支出合计  53.3 万元,其中:基本支出   29.3  万元,占54  %;项目支出  24 万元,占 45  %;经营支出   0   万元,占   0  %。

(四)财政拨款收入支出预算总表说明

团县委单位2019年所属单位预算汇总财政拨款总收入   88.06  万元,团县委单位本级财政拨款收入  88.06   万元,比2018年相比减少  3.91   万元,主要原因是为支付2018年未付费用支出。

(五)公共预算财政拨款支出预算情况说明

团县委单位2019年所属单位预算汇总财政拨款总支出    53.3万元,2019年部门本级预算公共预算财政拨款基本支出 29.3万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下:

一、一般公共服务支出类 53.3 万元,占本年支出  100 %

二、公共安全支出类    0 万元,占本年支出  0 %

三、教育支出类     0 万元,占本年支出 0  %

四、科学技术类    0 万元,占本年支出 0  %

五、文化体育与传媒支出类  0  万元,占本年支出 0  %

六、社会保障和就业支出类   0 万元,占本年支出 0  %

七、医疗卫生与计划生育支出类  0   万元,占本年支出   0%

八、节能环保支出类  0   万元,占本年支出  0 %

九、城乡社区事务支出类  0  万元,占本年支出  0 %

十、农林水事务支出类    0 万元,占本年支出  0 %

十一、交通运输支出类  0  万元,占本年支出  0 %

十二、资源勘探信息支出类  0 万元,占本年支出 0  %

(六)公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

公共预算财政拨款基本支出 29.3万元,其中人员经费  26.9  万元,包括基本工资、津贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴,公用经费  2.4  万元,包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

(七)“三公”经费公共预算财政拨款支出预算情况说明

2019年“三公”经费公共预算财政拨款支出  0.52万元,其中:因公出国(境)费用、公务接待费0.52  万元、公务用车购置费  万元、公务用车运行维护费  万元。公务用车购置数   辆,公务用车保有数  辆,国内公务接待批次9个,国内公务接待人数 61人,比2018年“三公”经费减少1 %。

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况说明

团县委单位政府性基金支出     0  万元,用于   0   支出万元。

第四部分名词解释

一、财政补助收入:指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务(类)行政运行(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务(类)一般行政管理事务(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

六、一般公共服务(类)机关服务(项):指县单位服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

七、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指单位用于其他一般公共服务方面的支出。

八、教育(类)普通教育(款)高等教育(项):指单位厅支持地方高校的重点发展和特色办学,组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。

九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指单位用于离退休人员的支出、退休人员支出,以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指单位用于离退休方面的其他支出。

十一、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

十二、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准,对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

十五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

补充说明


一、国有资产占用情况

2019年我单位部门预算中固定资产总额为 298.797 万元。房屋建筑面积为 0 平方米,其中:办公用房 0 平方米,专用房屋 0 平方米;土地面积为 0 平方米;机动车实有数为 1辆,价值 10 万元,其中:小轿车 1 辆,(历史原因未予核销)大中型车辆 0 辆,其他车辆 0辆;通用设备198.797 万元,其中电脑10台,电话机2台,空调6台,饮水机1台,照相机1台,办公桌椅9套,沙发7套,资料柜15组,会议桌1套,椅子15套,电视机一台。

二、重点项目预算绩效目标情况说明

我单位2019年部门预算无重点项目预算,无绩效目标说明。

三、政府采购预算预算情况说明

按照现行政府采购管理规定,2019年政府采购预算计划为   0  万元,其中:货物类  0  万元、服务类   0 万元、工程类  0  万元、  0  类   0 万元。在实际执行中根据计划据实调整。



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