名称 | 县政府办2019年部门预算公开 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引号 | 000014349yx_zfb/2019-00003 | 发布日期 | 2019-01-17 | 发布机构 | 县政府办 |
文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 | 县政府办 |
县政府办2019年部门预算公开
目 录
第一部分:部门基本情况
一、部门主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分: 部门2019年部门预算表
一、收入支出预算总表(表1)
二、收入预算表(表2)
三、支出预算表(表3)
四、财政拨款收入支出预算总表(表4)
五、一般公共预算财政拨款支出预算表(表5)
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表(表6)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表(表7)
八、政府性基金预算支出情况表(8)
第三部分:部门2019年部门预算情况说明
一、部门收入支出预算情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收入支出预算情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况说明
第四部分:名词解释
2019年部门预算
一、部门概况
一、基本情况
(一)部门主要职能
县政府办公室是县政府的综合办事机构,是沟通上下、联系左右的枢纽和桥梁,是县政府领导的直接参谋和助手部门,主要负责综合协调、督办检查、应急管理、政务信息、效能建设、日常事务等几个方面的工作。
(二)部门预算单位构成
阳新县政府办公室内设总值班室、督办室、法制办、财金办,后勤办、应急办、政府网站、科书一科、二科、三科、四科、五科、政工科、工会等科办室。
(三)部门人员构成
阳新县政府办公室在职实有人数114人,其中:行政45人,全额事业21人,工勤10人。
离退休人员38人,其中:离休3人,退休35人。
二、部门预算单位构成
从预算构成单位来看,阳新县政府办部门预算由单位本级预算和纳入预算汇编范围的 0个单位预算组成,不含下属单位预算。
二、部门2019年部门预算表
阳新县政府办2019年部门预算表
表一 阳新县政府办2019年收支预算总表
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 |
财政拨款收入 | 1144.8 | 一般公共服务 | 1144.8 |
其中:一般公共预算财政拨款 | 1144.8 | 公共安全 | |
政府性基金预算财政拨款 | 教育 | ||
事业收入 | 科学技术 | ||
事业单位经营收入 | 文化体育与传媒 | ||
上级补助收入 | 社会保障和就业 | ||
附属单位上缴收入 | 医疗卫生 | ||
其他收入 | 节能环保 | ||
城乡社区事务 | |||
农林水事务 | |||
交通运输 | |||
资源勘探电力信息等事务 | |||
国土资源气象等事务 | |||
其他支出 | |||
本年收入合计 | 1144.8 | 本年支出合计 | 1144.8 |
上年结余(转) | 0 | 结转下年 | 0 |
动用事业基金 | |||
收入总计 | 1144.8 | 支出总计 | 1144.8 |
表二 阳新县政府办2019年收入预算总表
单位:万元 | ||
收 入 | ||
项 目 | 预算数 | |
财政拨款收入 | 1144.8 | |
其中:一般公共预算财政拨款 | 903.8 | |
项目经费预算财政拨款 | 241 | |
事业收入 | ||
事业单位经营收入 | ||
上级补助收入 | ||
附属单位上缴收入 | ||
其他收入 | ||
本年收入合计 | 1144.8 | |
上年结余(转) | 0 | |
动用事业基金 | 0 | |
收入总计 | 1144.8 |
表三 阳新县政府办2019年支出预算总表
单位:万元 | ||||||||
功能分类科目 | 合 计 | 其中 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 基本 支出 | 项目 支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单 位补助 支出 | 上缴上级 支出 | ||
合计 | 1144.8 | 903.8 | 241 | |||||
201 | 一般公共服务 | 1144.8 | 903.8 | 241 | ||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1144.8 | 903.8 | 241 | ||||
2010301 | 行政运行 | 1144.8 | 903.8 | 241 |
表四 阳新县政府办2019年财政拨款收支预算总表
单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | |||
项目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | |
财政拨款收入 | 1144.8 | 一般公共服务 | 1144.8 | |
其中:一般公共预算财政拨款 | 903.8 | 公共安全 | ||
项目经费预算财政拨款 | 241 | 教育 | ||
科学技术 | ||||
文化体育与传媒 | ||||
社会保障和就业 | ||||
医疗卫生 | ||||
节能环保 | ||||
城乡社区事务 | ||||
农林水事务 | ||||
交通运输 | ||||
本年收入合计 | 1144.8 | 本年支出合计 | 1144.8 | |
上年结余(转) | 0 | 结转下年 | 0 | |
收入总计 | 1144.8 | 支出总计 | 1144.8 |
表五 阳新县政府办2019年一般公共预算支出表
单位:万元 | ||||
功能分类 科目 | 合 计 | 其中 | ||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | |
合计 | 1144.8 | 903.8 | 241 | |
201 | 一般公共服务 | 1144.8 | 903.8 | 241 |
20103 | 政府办公室及相关事务 | 1144.8 | 903.8 | 241 |
2010301 | 行政运行 | 1144.8 | 903.8 | 241 |
表六 阳新县政府办2019年一般公共预算基本支出表
科目编码 | 经济科目 | 预算数 | 财政拨款(补助) | |
人员经费 | 日常公用经费 | |||
总计 | 903.8 | 784.8 | 119 | |
301 | 工资福利支出 | 637.6 | 637.6 | |
30101 | 基本工资 | 272.9 | 272.9 | |
30102 | 津贴或绩效 | 142.1 | 142.1 | |
30104 | 基本养老保险 | 109.6 | 109.6 | |
30105 | 其他社会保障缴费 | 50.5 | 50.5 | |
30119 | 其他工资福利支出 | 62.5 | 62.5 | |
303 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 147.2 | 147.2 | |
30301 | 离休费个人部分 | 29.8 | 29.8 | |
30302 | 退休费公用部分 | 1.5 | 1.5 | |
30303 | 抚恤金和救济费 | 2.4 | 2.4 | |
30304 | 住房公积金 | 60.1 | 60.1 | |
30305 | 医疗补助 | 33.8 | 33.8 | |
30306 | 物业补贴 | 17.4 | 17.4 | |
30307 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 2.2 | 2.2 | |
302 | 119 | 119 | ||
30201 | 办公费 | 22.3 | 22.3 | |
30202 | 水电费 | 10 | 10 | |
30203 | 邮电费 | 0.2 | 0.2 | |
30204 | 交通费 | 44 | 44 | |
30205 | 差旅费 | 5 | 5 | |
30206 | 会议费 | 1.5 | 1.5 | |
30207 | 培训费 | 4 | 4 | |
30208 | 招待费 | 14.2 | 14.2 | |
30209 | 工会经费 | 11 | 11 | |
30210 | 福利费 | 6.8 | 6.8 | |
表七阳新县政府办 2019年财政拨款“三公”经费支出表
单位:万元 | |
项目 | 预算数 |
合计 | 58.26 |
因公出国(境)费 | 0 |
公务接待费 | 14.26 |
公务用车购置及运行费 | 44 |
其中:公务用车运行维护费 | 44 |
公务用车购置费 | 0 |
表八阳新县政府办2019年政府性基金预算支出表
单位:万元 | ||||
功能分类科目 | 合 计 | 其中 | ||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | |
三、2019年部门预算情况说明
(一)部门收入支出预算情况说明
阳新县政府办公室2019年所属单位预算汇总预算总收入是 1144.8万元, 2019年度本级预算总收入 1144.8 万元。其中:财政拨款收入1144.8万元、事业收入0 万元、经营收入 0万元、其他收入0 万元,用事业基金弥补收支差额0 万元,上年度结转结余0 万元。比2018年预算数870.8万元增加33 万元,主要原因是人员工资性增长及督办费用增加 。
阳新县政府办公室2019年所属单位预算汇总预算总支出是 1144.8 万元,本级预算总支出 1144.8万元。其中:基本支出903.8万元、项目支出241万元、年末结转和结余0 万元。比2018年预算数870.8万元增加33 万元,主要原因是人员工资性增长及督办费用增加 。
(二)收入预算情况说明
阳新县政府办公室2019年所属单位预算汇总总收入是1144.8 万元,本年本级收入合计1144.8 万元,其中:财政拨款收入1144.8 万元,占 100 %;事业收入 0 万元,占 0 %;经营收入 0 万元,占 0 %;其他收入 0 万元,占 0 %。
(三)支出预算情况说明
阳新县政府办公室2019年所属单位预算汇总预算总支出是 1144.8 万元(未汇总下属单位预算),本年本级支出合计 1144.8 万元,其中:基本支出 903.8 万元,占78.94;项目支出 241 万元,占21.06%;经营支出 0 万元,占 0 %。
(四)财政拨款收入支出预算总表说明
政府办2019年财政拨款总收入1144.8万元,比2018年51.8万元减少10.6万元,财政拨款支出总预算1144.8万元,比2018年51.8万元相比减少10.6万元。主要原因是人员调离减少。
(五)公共预算财政拨款支出预算情况说明
阳新县政府办公室2019年所属单位预算汇总财政拨款总支出1144.8万元(未汇总下属单位预算支出),2019年部门本级预算公共预算财政拨款基本支出903.8万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下:
一、一般公共服务支出类 1144.8 万元,占本年支出 100%
二、公共安全支出类 0 万元,占本年支出 0 %
三、教育支出类 0 万元,占本年支出 0 %
四、科学技术类 0 万元,占本年支出 0 %
五、文化体育与传媒支出类 0 万元,占本年支出 0 %
六、社会保障和就业支出类 0 万元,占本年支出 0 %
七、医疗卫生与计划生育支出类 0 万元,占本年支出 0 %
八、节能环保支出类 0 万元,占本年支出 0 %
九、城乡社区事务支出类 0 万元,占本年支出 0 %
十、农林水事务支出类 0 万元,占本年支出 0 %
十一、交通运输支出类万元,占本年支出 %
十二、资源勘探信息支出类 0 万元,占本年支出 0 %
(六)公共预算财政拨款基本支出预算情况说明
公共预算财政拨款基本支出 903.8 万元,其中人员经费 784.6万元,包括基本工资、津贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴,公用经费 119.2 万元,包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。
(七)“三公”经费公共预算财政拨款支出预算情况说明
2019年“三公”经费公共预算财政拨款支出58.26 万元,其中:因公出国(境)费用0万元、公务接待费14.26 万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费 44 万元。公务用车购置数 0辆,公务用车保有数 8 辆,国内公务接待批次400次,国内公务接待人数 1600 人,与2018年“三公”经费58.26万元持平。
(八)项目经费预算财政拨款收入支出预算情况说明
阳新县政府办公室项目经费支出 241万元,用于 政府专项 支出241万元。
第四部分名词解释
一、财政补助收入:指县级财政当年拨付的资金。
二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、一般公共服务(类)行政运行(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
五、一般公共服务(类)一般行政管理事务(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
六、一般公共服务(类)机关服务(项):指县单位服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。
七、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指单位用于其他一般公共服务方面的支出。
八、教育(类)普通教育(款)高等教育(项):指单位厅支持地方高校的重点发展和特色办学,组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。
九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指单位用于离退休人员的支出、退休人员支出,以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。
十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):单位用于离退休方面的其他支出。
十一、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。
十二、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准,对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。
十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。
十五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十六、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
补充说明
一、国有资产占用情况
2019年我单位部门预算中固定资产总额为882.96万元。房屋建筑面积为4447平方米,其中:办公用房4447平方米,专用房屋平方米;土地面积为0平方米;机动车实有数为17辆,价值316.04万元,其中:小轿车17辆,大中型车辆0辆,其他车辆0辆;大型专用设备0万元。
二、重点项目预算绩效目标情况说明
备注:我单位2019年部门预算无重点项目预算,无绩效目标说明。
三、政府采购安排情况说明
按照现行政府采购管理规定,2019年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 0 万元,包括:货物类 0万元,工程类0 万元,服务类 0万元,其他类0万元。在实际执行中根据计划据实调整。
扫一扫在手机上查看当前页面