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名称 县委统战部2019年部门预算公开
索引号 000014349/2019-00076 发布日期 2019-01-17 发布机构 县委统战部
文号 文件分类 财政、金融、审计、税务 所属机构

县委统战部2019年部门预算公开

县委统战部2019年部门预算公开

 

第一部分:部门基本情况 

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分: 部门2019年部门预算表

一、收入支出预算总表(表1)

二、收入预算表(表2)

三、支出预算表(表3)

四、财政拨款收入支出预算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出预算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表(表7)

第三部分:部门2019年部门预算情况说明

一、部门收入支出预算情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

第四部分:名词解释 

县委统战部2019年部门预算

一、部门主要职责

(一)贯彻执行中央、省委、市委和县委关于统一战线工作的方针、政策,并对统一战线的理论和方针政策调查研究;向上级统战部门和县委反映情况,提出开展统战工作的意见和建议;检查统战政策执行情况,协调统一战线各方面的关系。

(二)负责联系全县民主党派和无党派人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议;研究、贯彻党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策;落实中央和上级党委关于发挥民主党派和无党派人士参政议政和民主监督作用的方针政策和安排部署,为县委同民主党派进行政治协商做好组织联系工作;受县委委托,向民主党派、无党派代表人士通报县委的重要情况和重大决定;支持、帮助民主党派加强自身建设,培养选拔新一代代表人物;协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。

(三)负责调查研究、督促检查有关民族和宗教工作重大方针、政策的贯彻落实情况,联系少数民族和宗教界代表人物。

(四)负责开展以祖国统一及促进我县经济发展为重点的海外统战工作,联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士;做好台胞台属的有关工作;开展海内外统一战线的宣传工作。

(五)负责党外人士的政治安排;会同组织部门做好培养、考察、选拔、推荐党外人士担任人大机关、政府工作部门、政协机关和司法机关及乡镇领导职务的工作;做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作;负责县人大党外代表和县政协委员配备工作。

(六)调查研究并反映我县非公有制经济代表人士情况,协调关系、提出政策建议;协助有关部门做好非公有制经济组织中党、团和工会组织建设;团结、帮助、教育、引导非公有制经济代表人士,积极开展思想政治工作;参与有关规范性文件的研究制定,为促进我县非公有制经济的发展提供服务。

(七)负责联系、培养党外知识分子代表人物;调查研究党外知识分子情况,反映意见,协调关系,提出政策建议。

(八)负责联系指导县工商联、县侨联等有关社会团体工作;会同有关部门做好宗教团体的人士安排工作,负责做好有关统战对象的工作。

(二)部门预算单位构成

从预算构成单位来看,县委统战部部门预算由单位本级预算和纳入预算汇编范围的1个下属单位预算组成。其中行政单位1个,全额拨款事业单位1个。

二、部门2019年部门预算表


县委统战部2019年收入支出预算表(表1)

单位:万元

收             入

支           出

项目

预算数

项目 (按功能分类)

预算数

一、财政拨款收入

214.8

一、一般公共服务

214.8

期中:政府性基金预算财政拨款


二、公共安全


二、上级补助收入


三、教育支出


三、事业收入


四、科学技术支出


四、经营收入


五、文化体育和传媒支出


五、其他收入


六、社会保障和就业支出




七、医疗卫生与计划生育支出




八、节能环保支出




九、城乡社区事务支出




十、农林水事务支出




十一、交通运输支出




十二、资源勘探信息支出




十三、商业服务业等支出




十四、援助其他地区支出




十五、住房保障支出




十六、其他支出




十七、转移性支出


本年收入合计

214.8

本年支出合计

214.8

用事业基金弥补收支差额


结余分配


年初结转结余 


年末结转结余


收入总计

214.8

支出总计

214.8

县委统战部2019年收入预算表(表2)

单位:万元

收      入

      目

预算数

财政拨款收入                              

214.8

其中:一般公共预算财政拨款

214.8

政府性基金预算财政拨款


事业收入


事业单位经营收入


上级补助收入


附属单位上缴收入


其他收入




本年收入合计

214.8

上年结余(转)


动用事业基金


收入总计

214.8

县委统战部2019年支出预算表(表3)

单位编码

单位名称

合  计

基本支出

项目支出

小计

人员支出

公用支出


合计

214.8

175.5

161.58

13.92

39.3

20134

统战事务

214.8

175.5

161.58

13.92

39.3

2012505

台湾事务

1.5




1.5

2012504

港澳事务

1.0




1.0

2012404

宗教工作专项

15




15

2013401

行政运行

186.5

175.5

161.58

13.92

11

2012506

华侨事务

10.8




10.8


县委统战部2019年财政拨款收支预算总表(表4)

单位:万元

单位编码

单位名称

合  计

财政拨款(补助)

政府性基金收入

经费拨款小计

经费拨款(补助)

纳入预算管理的非税收入安排的拨款

预算内基本建设投资


合计

214.8

214.8

214.8




20134

统战事务

214.8

214.8

214.8




2012505

台湾事务

1.5

1.5

1.5




2012504

港澳事务

1.0

1.0

1.0




2012404

宗教工作专项

15

15

15




2013401

行政运行

186.5

186.5

186.5




2012506

华侨事务

10.8

10.8

10.8












县委统战部2019年一般公共预算支出表(表5)

单位:万元

单位编码

单位名称

合  计

财政拨款(补助)

经费拨款小计

经费拨款(补助)

纳入预算管理的非税收入安排的拨款

预算内基本建设投资


合计

214.80

214.80

214.80

0

0

20134

统战事务

214.80

214.80

214.80

0

0

2012505

台湾事务

1.5

1.5

1.5

0

0

2012504

港澳事务

1.0

1.0

1.0

0

0

2012404

宗教工作专项

15

15

15

0

0

2013401

行政运行

186.5

186.5

186.5

0

0

2012506

华侨事务

10.8

10.8

10.8

0

0

县委统战部2019年一般公共预算基本支出表(表6)

单位:万元

经济分类科目

预算数

其中

科目编码

科目名称

人员经费

日常公用经费


合计

175.5

161.58

13.92

30130101

基本工资

61.52

61.52


30130102

津贴或绩效

30.00

30.00


30130103

保留补贴

1.08

1.08


3013010401

基本养老保险

23.74

23.74


3013010402

基本医疗保险

8.89

8.89


3013010403

大病保险

0.20

0.20


3013010404

失业保险

0.08

0.08


3013010405

残疾人保障金

0.92

0.92


3013010408

工伤保险

0.09

0.09


3013010409

生育保险

0.60

0.60


3013010410

住房公积金

13.34

13.34


3013010411

医疗补助

7.27

7.27


3013010703

交通补贴

4.22

4.22


3013010704

住房补贴

2.48

2.48


3013010705

通讯补贴

2.93

2.93


3013010707

妇女卫生费

0.07

0.07


3013010713

物业补贴

3.79

3.79


30130199

其他工资福利支出

0.34

0.34


30130201

办公费

6.40


6.40

30130215

会议费

0.32


0.32

30130216

培训费

0.92


0.92

30130217

招待费

2.37


2.37

30130228

工会经费

2.37


2.37

30130229

福利费

1.54


1.54

县委统战部2019年财政拨款“三公”经费支出表(表7)

单位:万元

项目

预算数

合计

2.37

因公出国(境)费

0

公务接待费

2.37

公务用车购置及运行费

0

其中:公务用车运行维护费

0

公务用车购置费

0

三、2019年部门预算情况说明

(一)部门收入支出预算情况说明

县委统战部2019年预算总收入是214.8万元。其中:财政拨款收入214.8万元。比2018年195.8万元增加19万元。主要原因是工资增加与民宗、侨联经费增加。

县委统战部2019年预算总支出是214.8万元,本级预算总支出214.8万元。其中:基本支出175.5万元、项目支出39.3万元。

(二)收入预算情况说明

县委统战部2019年预算总收入是214.8万元,本年收入合计214.8万元,其中:财政拨款收入214.8万元,占100%。

(三)支出预算情况说明

县委统战部2019年预算总支出是214.8万元,本年支出合计214.8万元,其中:基本支出175.5万元,占81.7%;项目支出39.3万元,占18.3%。

(四)财政拨款收入支出预算总表说明

县委统战部2019年财政拨款总收入214.8万元,比2018年195.8万元增加19万元,财政拨款支出总预算214.8万元,比2018年195.8万元相比增加19万元。主要原因是工资增加与民宗、侨联经费增加。

(五)公共预算财政拨款支出预算情况说明

县委统战部2019年预算拨款总支出214.8万元,2019年部门本级预算公共预算财政拨款基本支出175.5万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下:

一、一般公共服务支出类214.8万元,占本年支出100%。

二、公共安全支出类0万元,占本年支出0%

三、教育支出类0万元,占本年支出0%

四、科学技术类0万元,占本年支出0%

五、文化体育与传媒支出类0万元,占本年支出0%

六、社会保障和就业支出类0万元,占本年支出0%

七、医疗卫生与计划生育支出类0万元,占本年支出0%

八、节能环保支出类0万元,占本年支出0%

九、城乡社区事务支出类0万元,占本年支出0%

十、农林水事务支出类0万元,占本年支出0%

十一、交通运输支出类0万元,占本年支出0%

十二、资源勘探信息支出类0万元,占本年支出0%

(六)公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

公共预算财政拨款基本支出175.5万元,其中人员经费161.58万元,包括基本工资、津贴、社会保障缴费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他工资福利支出;公用经费13.92万元,包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护))费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出等。

(七)“三公”经费公共预算财政拨款支出预算情况说明

2019年“三公”经费公共预算财政拨款支出2.37万元,其中:因公出国(境)费用0万元、公务接待费2.37万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元。国内公务接待批次42个,国内公务接待人数271人,公务用车保有数0辆。“三公”经费与2018年减少2%。

四、名词解释

一、财政补助收入:指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务(类)行政运行(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务(类)一般行政管理事务(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

六、一般公共服务(类)机关服务(项):指县县委统战部服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

七、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指县委统战部用于其他一般公共服务方面的支出。

八、教育(类)普通教育(款)高等教育(项):指县委统战部厅支持地方高校的重点发展和特色办学,组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。

九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指县委统战部用于离退休人员的支出、退休人员支出,以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指县委统战部用于离退休方面的其他支出。

十一、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指县委统战部用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

十二、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准,对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

十五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

补充说明


一、国有资产占用情况

2019年我单位部门预算中固定资产总额为90.92万元。房屋建筑面积为0平方米,其中:办公用房0平方米,专用房屋平方米;土地面积为0平方米;机动车实有数为2辆,价值18万元,其中:小轿车2辆,大中型车辆0辆,其他车辆0辆;大型专用设备0万元,其它固定资产72.92万元。

二、重点项目预算绩效目标情况说明

备注:我单位2019年部门预算无重点项目预算,无绩效目标说明。

三、政府采购安排情况说明

     按照现行政府采购管理规定,2019年部门预算中纳入政府采购预算支出合计  0 万元,包括:货物类  0万元,工程类0 万元,服务类 0万元,其他类0万元。在实际执行中根据计划据实调整。 

四、机关运行公用经费安排情况说明情况说明

机关运行公用经费支出13.92元,包括办公费6.4万元、水电费0万元、邮电费0万元、差旅费0万元、维修费0万元、会议费0.32万元、培训费0.92万元、公务接待费2.37万元、工会经费2.37万元、福利费1.54万元。



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