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名称 县住建局2019年部门预算公开
索引号 000014349yx_zjj/2019-00003 发布日期 2019-01-16 发布机构 县住建局
文号 文件分类 财政、金融、审计、税务 所属机构 县住房和城乡建设局

县住建局2019年部门预算公开


阳新县住建局2019年部门预算公开

 

第一部分:部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分: 部门2019年部门预算表

一、收入支出预算总表(表1)

二、收入预算表(表2)

三、支出预算表(表3)

四、财政拨款收入支出预算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出预算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表(表7)

八、政府性基金预算支出情况表(8)

第三部分:部门2019年部门预算情况说明

一、部门收入支出预算情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

八、政府采购预算情况说明

第四部分:名词解释

阳新县住房和城乡建设局2019年部门预算

一、部门概况

(一)主要职责

1. 贯彻执行国家、省、市建设工作政策、法律、规章,制订全县工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、住宅与房地产业、勘察设计咨询业的发展战略、中长期规划、年度计划并组织实施,进行行业管理。

2.负责执行工程建设实施阶段的全省统一标准和定额;监督指导各类工程建设标准定额的实施并进行咨询服务。

3.综合管理全县城乡建筑活动,规范建设市场;负责和管理市场准入、建设工程交易、岩土勘察、工程监理及质量监督、检测和施工安全;执行勘察设计、施工、设计图纸审查、建设监理和相关社会中介组织管理的法规和规章并监督实施;组织协调建设企业参与县外建筑市场竞争、建筑劳务合作;负责全县室内装饰行业管理;负责推广使用散装水泥、建筑墙体材料革新和建筑节能工作。

4.负责县重点工程建设、园林绿化;负责污水处理;负责全县燃气热力管理;负责城市桥梁管理工作;负责廉租房、经济适用房、公共租赁房、棚户区改造和农村危房改造等职能。

(二)部门预算单位构成

从预算构成单位来看,阳新县住建局部门预算由单位本级预算和纳入预算汇编范围的  10个下属单位预算组成。分别是:监督站、造价站、装饰办、档案馆、市场站、墙革办、散装办、燃气办、安全站、桥梁办。

(三)部门人员构成

部门人员构成:在职实有人数113人。其中:局机关在职实有人数25人(行政19人、事业3人,工勤3人);事业单位在职实有人数88人类属财政差额拨款,退休人数43人;其中局机关退休人员28人,事业单位退休人员15人。

二、阳新县住建局2019年部门预算表

阳新县住建局2019年部门预算表

表一  阳新县住建局2019年收支预算总表



单位:万元

收      入

支         出

项目

预算数

项目(按功能分类) 

预算数

财政拨款收入

  953

一般公共服务


其中:1、财政经费拨款

953

公共安全


2、纳入预算管理的非税收入拨款


教育


3、政府性基金预算财政拨款


科学技术


事业收入


文化体育与传媒


事业单位经营收入 


社会保障和就业


上级补助收入


医疗卫生


附属单位上缴收入


节能环保


其他收入

480

城乡社区事务

1433



农林水事务




交通运输




资源勘探电力信息等事务




商业服务业等事务




国土资源气象等事务




粮油物资管理事务




其他支出






本年收入合计 

   1433

本年支出合计 

1433

上年结余(转)


结转下年 


动用事业基金




收入总计

1433

支出总计

1433

表二  阳新县住建局2019年收入预算总表


单位:万元

收      入 

项      目

预算数

财政拨款收入

953

其中:1、财政经费拨款

953

2、纳入预算管理的非税收入拨款    


3、政府性基金预算财政拨款


事业收入


事业单位经营收入 


上级补助收入


附属单位上缴收入


其他收入

480

本年收入合计 

1433

上年结余(转)


动用事业基金


收入总计

1433

表三   阳新县住建局2019年支出预算总表








单位:万元


功能分类科目

合  计

其中


科目编码

科目名称


基本   支出

项目 支出

事业
单位
经营
支出

对附属   单位补  助支出


上缴  上级   支出



合计

1433

336.62

87.38


1009 



212

城乡社区支出

1433

336.62

87.38


1009 



21201

城乡社区管理事务

1433

336.62

87.38


1009 



2120101

行政运行

1433

336.62

87.38


1009 



表四  阳新县住建局2019年财政拨款收支预算总表




单位:万元

收      入

支        出

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

财政拨款收入


一般公共服务


其中:1、财政经费拨款

953

公共安全


2、纳入预算管理的非税收入拨款    


教育


3、政府性基金预算财政拨款






科学技术




文化体育与传媒




社会保障和就业




医疗卫生




节能环保




城乡社区事务

953



农林水事务




交通运输




资源勘探电力信息等事务




商业服务业等事务




国土资源气象等事务




粮油物资管理事务




其他支出






本年收入合计 

953

本年支出合计 

953

上年结余(转)


结转下年 






收入总计

953

支出总计

953

表五   阳新县住建局2019年一般公共预算支出表





单位:万元

功能分类       科目


合  计

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出


合计

1433

336.62

87.38

212

城乡社区支出

1433

336.62

87.38

21201

城乡社区管理事务

1433

336.62

87.38

2120101

行政运行

1433

336.62

87.38

表六  阳新县住建局2019年一般公共预算基本支出表





单位:万元

经济分类科目

预算数

其中

科目编码

科目名称

人员经费

日常公用经费


合计

336.62

277.44

59.18

301

工资福利支出

274.87

274.87


30101

基本工资

103.50

103.50


30102

津贴补贴

70.65

70.65


30103

奖金




30107

绩效工资




30108

机关事业单位基本养老保险缴费

38.29

38.29


30109

职业年金缴费

2.94

2.94


30111

公务员医疗补助缴费

31.06

31.06


30112

其他社会保障缴费

2.73

2.73


30113

住房公积金

21.66

21.66


30199

其他工资福利支出

 4.04

 4.04


302

商品和服务支出

41.68


41.68

30201

办公费

 7.5


 7.5

30202

印刷费




30203

咨询费




30204

手续费




30205

水费




30206

电费




30207

邮电费




30208

取暖费




30209

  物业管理费




30211

差旅费




30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费

10


  10

30214

租赁费




30215

会议费

0.5


0.5

30216

培训费

  1.55


1.55

30217

公务接待费

6.41


6.41

30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费




30227

委托业务费




30228

工会经费

3.83


3.83

30229

福利费

2.59


2.59

30231

公务用车运行维护费




30239

其他交通费用




30299

其他商品和服务支出

9.3


9.3

303

对个人和家庭的补助

  2.57

  2.57


30301

离休费

0.42

0.42


30304

抚恤金

1.15

1.15


30305

     生活补助(遗属补助)




30306

  救济费




30308

  助学金




30399

其他对个人和家庭的补助   

1

1


309

资本性支出(反映发改部门安排的基本建设)




30901

房屋建筑购建   




30905

基础设施建设




310

资本性支出(发改部门不在此反映)

17.5


17.5

31001

房屋建筑购建




31002

办公设备购置

17.5


17.5

399

其他支出




表七  阳新县住建局2019年财政拨款“三公”经费支出表


单位:万元

项目

预算数

合计

0

因公出国(境)费

  0

公务接待费

0

公务用车购置及运行费

0

其中:公务用车运行维护费

0

公务用车购置费

0

表八  阳新县住建局2019年政府性基金预算支出表





单位:万元

功能分类科目

合  计

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出



0

0

0





















三、2019年部门预算情况说明

(一)部门收入支出预算情况说明

阳新县住建局2019年所属单位预算汇总预算总收入是 1009    万元,住建局2019年度本级预算总收入 424  万元。其中:财政拨款收入  953   万元、事业收入     万元、经营收入   0  万元、其他收入  480   万元,用事业基金弥补收支差额   0  万元,上年度结转结余   0  万元。比2018年减少(增加)  105.42  万元。主要原因是 新增对附属单位的补助收入。  

阳新县住建局2019年所属单位预算汇总预算总支出是 1009    万元,本级预算总支出   424  万元。其中:基本支出  1345.62  万元、项目支出  87.38   万元、年末结转和结余  0   万元。比2018年减少(增加)  105.42   万元。主要原因是 新增对附属单位的补助支出。

(二)收入预算情况说明

阳新县住建局2019年所属单位预算汇总总收入是 1009  万元,本年本级收入合计  424   万元,其中:财政拨款收入  953   万元,占   67   %;事业收入     万元,占     %;经营收入     万元,占     %;其他收入  480   万元,占  33   %。

(三)支出预算情况说明

阳新县住建局2019年所属单位预算汇总预算总支出是 1009    万元,本年本级支出合计  424   万元,其中:基本支出 1345.62   万元,占  94   %;项目支出  87.38   万元,占  6   %;经营支出     万元,占     %。

(四)财政拨款收入支出预算总表说明

阳新县住建局2019年所属单位预算汇总财政拨款总收入  809   万元,住建局本级财政拨款收入 144    万元,比2018年相比增加(减少) 102.6    万元,财政拨款支出总预算  953   万元,比2018年相比增加(减少) 102.6    万元。主要原因是 新增对附属单位补助支出。 

(五)公共预算财政拨款支出预算情况说明

阳新县住建局2019年所属单位预算汇总财政拨款总支出   953    万元,2019年部门本级公共预算财政拨款支出 953  万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下:

一、一般公共服务支出类     万元,占本年支出      %

二、公共安全支出类     万元,占本年支出     %

三、教育支出类     万元,占本年支出     %

四、科学技术类     万元,占本年支出     %

五、文化体育与传媒支出类     万元,占本年支出     %

六、社会保障和就业支出类     万元,占本年支出     %

七、医疗卫生与计划生育支出类     万元,占本年支出     %

八、节能环保支出类     万元,占本年支出      %

九、城乡社区事务支出类  953   万元,占本年支出  100   %

十、农林水事务支出类     万元,占本年支出     %

十一、交通运输支出类     万元,占本年支出     %

十二、资源勘探信息支出类     万元,占本年支出     %

(六)公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

公共预算财政拨款基本支出 336.62    万元,其中人员经费  277.44   万元, 包括 基本工资 103.5  万元、津贴补贴   70.65  万元、绩效工资  0   万元、机关事业单位基本养老保险缴费  38.29   万元、职业年金缴费   2.94  万元、公务员医疗补助缴费  31.06   万元、其他社会保障缴费  2.73   万元、住房公积金 21.66    万元、其他工资福利支出  4.04   万元、   离休费   0  万元、退休费  0   万元、抚恤金  0   万元、生活补助(遗嘱补助) 1.15    万元、救济费   0  万元、 助学金  0   万元,其他对个人和家庭的补助  1.42   万元;  公用经费   59.18  万元:包括办公费   7.5  万元、印刷费  0   万元、咨询费  0   万元、手续费   0  万元、水费   0  万元、电费   0  万元、邮电费  0   万元、物业管理费   0  万元、差旅费   0  万元、因公出国(境)费  0   万元、维修费   10  万元、租赁费   0  万元、会议费   0.5  万元、培训费    1.55 万元、公务接待费  6.41   万元、被装购置费   0  万元、委托业务费   0  万元、工会经费  3.83   万元、福利费2.59     万元、公务用车运行维护费   0  万元、其他交通费用   0  万元、其他商品和服务支出   9.3  万元、其他资本性支出   17.5  万元。

(七)“三公”经费公共预算财政拨款支出预算情况说明

2019年“三公”经费公共预算财政拨款支出   0  万元,其中:因公出国(境)费用  0   万元、公务接待费   0  万元、公务用车购置费   0  万元、公务用车运行维护费 0 万元,比2018年“三公”经费减少(增长)  0  %。公务用车购置数  0  辆,公务用车保有数   0  辆,国内公务接待批次  0  次,国内公务接待人数 0 人。

(八)政府采购安排情况说明

2019年我单位按照(阳财采发[2017]2号)进行采购预算17.5万元,其中:货物类12万元,工程类0万元,服务类5.5万元,其他类0万元。在实际执行中根据计划据实调整


第四部分名词解释

一、财政补助收入:指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务(类)行政运行(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务(类)一般行政管理事务(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

六、一般公共服务(类)机关服务(项):指县单位服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

七、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指单位用于其他一般公共服务方面的支出。

八、教育(类)普通教育(款)高等教育(项):指单位厅支持地方高校的重点发展和特色办学,组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。

九、社会保障和就业()行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指单位用于离退休人员的支出、退休人员支出,以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

十、社会保障和就业()行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):单位用于离退休方面的其他支出。

十一、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

十二、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准,对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

十五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

补充说明


一、国有资产占用情况

2019年我单位部门预算中固定资产总额为532.21万元。房屋建筑面积为1480平方米,其中:房屋原值466.60万元,办公用房780平方米,其中700平方米办公用房免费提供给局二级单位使用;专用房屋0平方米;土地面积为0平方米;机动车实有数为0 辆,价值0 万元,其中:小轿车 0辆,大中型车辆 0辆,其他车辆0辆;通用设备59.46万元,其中:电脑26台,空调7台,复印打印一体机6台,电子屏1个,电梯1布;家具用具及装具6.15万元,其中:办公桌、椅80个。

二、重点项目预算绩效目标情况说明

我单位2019年部门预算无重点项目预算,无绩效目标说明。



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