名称 | 县血防办2019年部门预算公开 | ||||
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索引号 | 000014349/2019-00041 | 发布日期 | 2019-01-11 | 发布机构 | 县血防办 |
文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 |
阳新县血防办2019年部门预算公开
目 录
第一部分:部门基本情况
一、部门主要职责
二、部门预算单位构成
三、部门人员构成
第二部分: 部门2019年部门预算表
一、收入支出预算总表(表1)
二、收入预算表(表2)
三、支出预算表(表3)
四、财政拨款收入支出预算总表(表4)
五、一般公共预算财政拨款支出预算表(表5)
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表(表6)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表(表7)
八、政府性基金预算支出情况表(8)
第三部分:部门2019年部门预算情况说明
一、部门收入支出预算情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收入支出预算情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明
八、政府采购预算情况说明
第四部分:名词解释
部门2019年部门预算
一、部门概况
(一)主要职责
1、控制疫区钉螺生长,改造钉螺滋生环境,防止钉螺扩散。
2、对疫区人群进行血吸虫病调查和治疗,阻断血吸虫病传播。
3、开展血防健康教育,消除血吸虫病。
(二)部门预算单位构成
从预算构成单位来看,血防办单位部门预算由单位本级预算和纳入预算汇编范围的 0个下属单位预算组成。其中行政单位(事业单位) 0 个,参照公务员管理事业单位 1 个,全额拨款事业单位 10 个。
(三)部门人员构成
部门人员构成:本单位人员合计 25 人,其中在职 9 人,退休 16 人;在职人员编制情况:全额财拨编制 8 人、包干(差额)编制 1 人、自筹编制 0 人。
二、部门2019年部门预算表
阳新县血防办2019年部门预算表
表一 阳新县血防办 2019年收支预算总表
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 |
财政拨款收入 | 129.3 | 一般公共服务 | 0 |
其中: 1、财政经费拨款 | 129.3 | 公共安全 | 0 |
2、纳入预算管理的非税收入拨款 | 0 | 教育 | 0 |
3、政府性基金预算财政拨款 | 0 | 科学技术 | 0 |
事业收入 | 0 | 文化体育与传媒 | 0 |
事业单位经营收入 | 0 | 社会保障和就业 | 0 |
上级补助收入 | 0 | 医疗卫生 | 129.3 |
附属单位上缴收入 | 0 | 节能环保 | 0 |
其他收入 | 0 | 城乡社区事务 | 0 |
本年收入合计 | 129.3 | 本年支出合计 | 129.3 |
上年结余(转) | 0 | 结转下年 | 0 |
动用事业基金 | 0 | ||
收入总计 | 129.3 | 支出总计 | 129.3 |
表二 阳新县血防办 2019年收入预算总表
单位:万元 | ||
收 入 | ||
项 目 | 预算数 | |
财政拨款收入 | 129.3 | |
其中:1、财政经费拨款 | 129.3 | |
2、纳入预算管理的非税收入拨款 | 0 | |
3、政府性基金预算财政拨款 | 0 | |
事业收入 | 0 | |
事业单位经营收入 | 0 | |
上级补助收入 | 0 | |
附属单位上缴收入 | 0 | |
其他收入 | 0 | |
本年收入合计 | 129.3 | |
上年结余(转) | 0 | |
动用事业基金 | 0 | |
收入总计 | 129.3 |
表三 阳新县血防办2019年支出预算总表
单位:万元 | |||||||||
功能分类科目 | 合 计 | 其中 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 基本 支出 | 项目 支出 | 事业 | 对附属单 位补助 支出 | 上缴上级 支出 | |||
合计 | 129.3 | 91.7 | 37.6 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 129.3 | 91.7 | 37.6 | |||||
21004 | 公共卫生 | 129.3 | 91.7 | 37.6 | |||||
2100401 | 疾病预防控制机构 | 129.3 | 91.7 | 37.6 |
表四 阳新县血防办 2019年财政拨款收支预算总表
单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | |||
项目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | |
财政拨款收入 | 129.3 | 一般公共服务 | ||
其中:1、财政经费拨款 | 129.3 | 公共安全 | ||
2、纳入预算管理的非税收入拨款 | 0 | 教育 | ||
3、政府性基金预算财政拨款 | 0 | |||
科学技术 | ||||
文化体育与传媒 | ||||
社会保障和就业 | ||||
医疗卫生 | 129.3 | |||
本年收入合计 | 129.3 | 本年支出合计 | 129.3 | |
上年结余(转) | 结转下年 | |||
收入总计 | 129.3 | 支出总计 | 129.3 |
表五 阳新县血防办2019年一般公共预算支出表
单位:万元 | ||||
功能分类 科目 | 合 计 | 其中 | ||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | |
合计 | 129.3 | 91.7 | 37.6 | |
210 | 卫生健康支出 | 129.3 | 91.7 | 37.6 |
21004 | 公共卫生 | 129.3 | 91.7 | 37.6 |
2100401 | 疾病预防控制机构 | 129.3 | 91.7 | 37.6 |
表六 阳新县 血防办2019年一般公共预算基本支出表
单位:万元 | |||||
经济分类科目 | 预算数 | 其中 | |||
科目编码 | 科目名称 | 人员经费 | 日常公用经费 | ||
合计 | 91.7 | 84.3 | 7.4 | ||
301 | 工资福利支出 | 84 | 84 | ||
30101 | 基本工资 | 30.2 | 30.2 | ||
30102 | 津贴补贴 | 15.4 | 15.4 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.8 | 11.8 | ||
30110 | 职工基本医保险缴费 | 4.3 | 4.3 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.4 | 6.4 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.9 | 0.9 | ||
30113 | 住房公积金 | 6.4 | 6.4 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 8.6 | 8.6 | ||
302 | 商品和服务支出 | 7.4 | 7.4 | ||
30201 | 办公费 | 1.8 | 1.8 | ||
30215 | 会议费 | 0.18 | 0.18 | ||
30216 | 培训费 | 0.4 | 0.4 | ||
30217 | 公务接待费 | 2.9 | 2.9 | ||
30228 | 工会经费 | 1.1 | 1.1 | ||
30229 | 福利费 | 0.7 | 0.7 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.32 | 0.32 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.3 | 0.3 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.3 | 0.3 | ||
表七 阳新县血防办 2019年财政拨款“三公”经费支出表
单位:万元 | |
项目 | 预算数 |
合计 | 2.9 |
因公出国(境)费 | 0 |
公务接待费 | 2.9 |
公务用车购置及运行费 | 0 |
其中:公务用车运行维护费 | 0 |
公务用车购置费 | 0 |
表八 阳新县血防办2019年政府性基金预算支出表
单位:万元 | ||||
功能分类科目 | 合 计 | 其中 | ||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | |
0 | 0 | 0 |
三、2019年部门预算情况说明
(一)部门收入支出预算情况说明
血防办单位2019年所属单位预算汇总预算总收入是 129.3 万元,血防办单位2019年度本级预算总收入 129.3 万元。其中:财政拨款收入 129.3 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元、其他收入 0 万元,用事业基金弥补收支差额 0万元,上年度结转结余 0 万元。比2018年减少 12.3 万元。主要原因是 人员退休基数减少
血防办单位2019年所属单位预算汇总预算总支出是 129.3 万元,本级预算总支出 129.3 万元。其中:基本支出 91.7 万元、项目支出 37.6 万元、年末结转和结余 0 万元。比2018年减少(增加) 12.3 万元。主要原因是 人员退休基数减少
(二)收入预算情况说明
血防办单位2019年所属单位预算汇总总收入是 129.3 万元,本年本级收入合计 129.3 万元,其中:财政拨款收入 129.3 万元,占 100 %;事业收入 0 万元,占 0 %;经营收入 0 万元,占 0 %;其他收入 0 万元,占 0 %。
(三)支出预算情况说明
血防办单位2019年所属单位预算汇总预算总支出是 129.3 万元,本年本级支出合计 129.3 万元,其中:基本支出 91.7 万元,占 71 %;项目支出 37.6万元,占 29 %;经营支出 0 万元,占 0 %。
(四)财政拨款收入支出预算总表说明
血防办单位2019年所属单位预算汇总财政拨款总收入 129.3 万元,血防办单位本级财政拨款收入 129.3 万元,比2018年相比减少 12.3 万元,财政拨款支出总预算 129.3 万元,比2018年相比减少 12.3 万元。主要原因是 人员退休基数减少
(五)公共预算财政拨款支出预算情况说明
血防办单位2019年所属单位预算汇总财政拨款总支出 129.3 万元,2019年部门本级公共预算财政拨款支出 129.3 万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下:
一、一般公共服务支出类 0 万元,占本年支出 0 %
二、公共安全支出类 0 万元,占本年支出 0 %
三、教育支出类 0 万元,占本年支出 0 %
四、科学技术类 0 万元,占本年支出 0 %
五、文化体育与传媒支出类 0 万元,占本年支出 0 %
六、社会保障和就业支出类 0 万元,占本年支出 0 %
七、医疗卫生与计划生育支出类 129.3 万元,占本年支出 100 %
八、节能环保支出类 0 万元,占本年支出 0 %
九、城乡社区事务支出类 0 万元,占本年支出 0 %
十、农林水事务支出类 0 万元,占本年支出 0 %
十一、交通运输支出类 0 万元,占本年支出 0 %
十二、资源勘探信息支出类 0 万元,占本年支出 0 %
(六)公共预算财政拨款基本支出预算情况说明
公共预算财政拨款基本支出 91.7 万元,其中人员经费 84.3 万元, 包括 基本工资 30.2 万元、津贴补贴 15.4 万元、绩效工资 0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11.8 万元、职业年金缴费 数0 万元、公务员医疗补助缴费 6.4 万元、其他社会保障缴费 0.9 万元、住房公积金 6.4 万元、其他工资福利支出 8.6 万元、 离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0万元、生活补助(遗嘱补助) 0 万元、救济费 0 万元、 助学金 0 万元,其他对个人和家庭的补助 0.3 万元; 公用经费 7.4 万元:包括办公费 1.8万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、因公出国(境)费 0 万元、维修费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0.18 万元、培训费 0.4 万元、公务接待费 2.9 万元、被装购置费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 1.1 万元、福利费 0.7 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 0 万元、其他商品和服务支出 0.32 万元、其他资本性支出 0 万元。
(七)“三公”经费公共预算财政拨款支出预算情况说明
2019年“三公”经费公共预算财政拨款支出 2.9 万元,其中:因公出国(境)费用 0 万元、公务接待费 2.9 万元、公务用车购置费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元,比2018年“三公”经费增长 0 %。公务用车购置数 0 辆,公务用车保有数 0 辆,国内公务接待批次 58 次,国内公务接待人数 350人。
(八)政府采购预算预算情况说明
2019年政府采购预算计划为 0 万元,其中:货物类 0 万元、服务类 0万元、工程类 0 万元、 类 0 万元。
第四部分名词解释
一、财政补助收入:指县级财政当年拨付的资金。
二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、一般公共服务(类)行政运行(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
五、一般公共服务(类)一般行政管理事务(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
六、一般公共服务(类)机关服务(项):指县阳新县血防办为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。
七、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指XX单位用于其他一般公共服务方面的支出。
八、教育(类)普通教育(款)高等教育(项):指阳新县血防办支持地方高校的重点发展和特色办学,组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。
九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指XX单位用于离退休人员的支出、退休人员支出,以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。
十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指阳新县血防办用于离退休方面的其他支出。
十一、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指阳新县血防办用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。
十二、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准,对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。
十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。
十五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十六、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
补充说明
一、国有资产占用情况
2019年我单位部门预算中固定资产总额为159.8万元。其中:房屋总额92万元,房屋建筑面积为 529 平方米,其中:办公用房529 平方米;电脑设备、灭螺机械及其他固定资产总额为67.8万元。
二、重点项目预算绩效目标情况说明
备注:我单位2019年部门预算无重点项目预算,无绩效目标说明。
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