设为首页 加入收藏 繁体中文 无障碍阅读 长者专区

名称 县公共资源交易监督管理局2019年部门预算公开
索引号 000014349yx_ggj/2019-00001 发布日期 2019-01-11 发布机构 县公管局
文号 文件分类 财政、金融、审计、税务 所属机构 县公共资源管理局

县公共资源交易监督管理局2019年部门预算公开

阳新县公共资源交易监督管理局2019年部门预算公开

 

第一部分:部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分: 部门2019年部门预算表

一、收入支出预算总表(表1)

二、收入预算表(表2)

三、支出预算表(表3)

四、财政拨款收入支出预算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出预算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表(表7)

八、政府性基金预算支出情况表(8)

第三部分:部门2019年部门预算情况说明

一、部门收入支出预算情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

八、政府采购预算情况说明

第四部分:名词解释 

部门2019年部门预算

一、部门概况

(一)主要职责

阳新县公共资源交易监督管理局是全县公共资源交易活动的综合监管机构,主要负责工程建设招标投标,政府采购、国有资产转让,土地整理工程和地质灾害防治工程的招投标,以及土地使用权、探矿权和采矿权的招标、拍卖、挂牌等公共资源交易活动全过程的监督管理。

(二)部门预算单位构成

从预算构成单位来看,阳新县公共资源交易监督管理局部门预算由单位本级预算和纳入预算汇编范围的2个下属单位预算组成。其中事业单位3个。

二、部门2019年部门预算表

阳新县公共资源交易监督管理局2019年部门预算表

表一  阳新县公共资源交易监督管理局2019年收支预算总表



单位:万元

收      入

支         出

项目

预算数

项目(按功能分类) 

预算数

财政拨款收入

   470

一般公共服务

   478.88

其中:一般公共预算财政拨款

470

公共安全


政府性基金预算财政拨款


教育


事业收入


科学技术


事业单位经营收入 


文化体育与传媒


上级补助收入


社会保障和就业


附属单位上缴收入


医疗卫生     

0.15 

其他收入


节能环保




城乡社区事务




农林水事务




交通运输




资源勘探电力信息等事务




商业服务业等事务




国土资源气象等事务




粮油物资管理事务




其他支出






本年收入合计 

470

本年支出合计

479.03

上年结余(转)

9.03

结转下年 


动用事业基金




收入总计

479.03

支出总计

479.03

表二  阳新县公共资源交易监督管理局2019年收入预算总表


单位:万元

收      入 

      

预算数

财政拨款收入

               470

其中:一般公共预算财政拨款

             470

政府性基金预算财政拨款


事业收入


事业单位经营收入                         


上级补助收入


附属单位上缴收入


其他收入                                    




















本年收入合计 

470

上年结余(转)

9.03

动用事业基金


收入总计

479.03


表三  阳新县公共资源交易监督管理局2019年支出预算总表








单位:万元

功能分类科目

合  计

其中

科目编码

科目名称

基本   支出

项目   支出

事业
单位
经营
支出

对附属单 位补助  支出


上缴上级   支出


合计     

479.03

287.89

191.14




201

一般公共服务

479.03

287.89

191.14




20138

市场监督管理事务 

479.03

287.89

191.14




2013850

事业运行

479.03

287.89

191.14




















表四  阳新县公共资源交易监督管理局2019年财政拨款收支预算总表




单位:万元

收      入

支        出

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

财政拨款收入

  470

一般公共服务   

478.88

其中:一般公共预算财政拨款

 470

公共安全


政府性基金预算财政拨款


教育




科学技术




文化体育与传媒




社会保障和就业  




医疗卫生

     0.15



节能环保




城乡社区事务




农林水事务




交通运输




资源勘探电力信息等事务




商业服务业等事务




国土资源气象等事务




粮油物资管理事务




其他支出






本年收入合计 

470

本年支出合计 479.03


上年结余(转)

9.03

结转下年 






收入总计

  479.03

支出总计479.03


表五   阳新县公共资源交易监督管理局2019年一般公共预算支出表





单位:万元

功能分类       科目


合  计

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出


合计     

479.03

287.89

191.14

201

一般公共服务

479.03

287.89

191.14

20138

市场监督管理事务 

479.03

287.89

191.14

2013850

事业运行

479.03

287.89

191.14
















表六   阳新县公共资源交易监督管理局2019年一般公共预算基本支出表





单位:万元

经济分类科目

预算数

其中

科目编码

科目名称

人员经费

日常公用经费


合计

  287.89

  259.84

     28.05

301

工资福利支出

 241.38



30101

基本工资

  81.45



30102

津贴补贴

   52



30103

奖金




30104

其他社会保障缴费

  31.45



30108

机关事业单位基本养老保险缴费

  34.91



30199

其他工资福利支出

  41.57



302

商品和服务支出

28.05



30201

办公费

 8.1



30202

印刷费




30205

水费




30206

电费




30207

邮电费




30209

物业管理费




30211

差旅费

0.6



30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费

3



30215

会议费

0.54



30216

培训费

1.22



30217

公务接待费

4.56



30226

劳务费




30227

委托业务费




30228

工会经费

3.49 



30229

福利费

2.04 



30231

公务用车运行维护费

4.5 



30239

其他交通费用




30299

其他商品和服务支出




303

对个人和家庭的补助

18.46



30301

离休费




30302

退休费




30305

生活补助




30307

医疗费




30311

住房公积金

18.46



310

其他资本性支出(类)




31002

办公设备购置




  阳新县公共资源交易监督管理局2019年财政拨款“三公”经费支出表


单位:万元

项目

预算数

合计

9.06

因公出国(境)费


公务接待费

4.56

公务用车购置及运行费

4.5

其中:公务用车运行维护费

4.5

公务用车购置费


  阳新县公共资源交易监督管理局2019年政府性基金预算支出表





单位:万元

功能分类科目

合  计

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出



  0

  0

   0
















三、2019年部门预算情况说明

(一)部门收入支出预算情况说明

阳新县公共资源交易监督管理局2019年所属单位预算汇总预算总收入是479.03万元,阳新县公共资源交易监督管理局2019年度本级预算总收入479.03万元。其中:财政拨款收入470万元、事业收入0万元、经营收入0万元、其他收入0万元,用事业基金弥补收支差额0万元,上年度结转结余9.03万元。比2018年增加22.03万元。主要原因是业务增加。

阳新县公共资源交易监督管理局2019年所属单位预算汇总预算总支出是479.03万元,本级预算总支出479.03万元。其中:基本支出287.89万元、项目支出191.14万元、年末结转和结余0万元。2018年增加22.03万元。主要原因是收入增加,业务支出增加。

(二)收入预算情况说明

阳新县公共资源交易监督管理局2019年所属单位预算汇总总收入是479.03万元,本年本级收入合计479.03万元,其中:财政拨款收入479.03万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)支出预算情况说明

阳新县公共资源交易监督管理局2019年所属单位预算汇总预算总支出是479.03万元,本年本级支出合计479.03万元,其中:基本支出287.89万元,占60%;项目支出191.14万元,占40%;经营支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出预算总表说明

阳新县公共资源交易监督管理局2019年所属单位预算汇总财政拨款总收入479.03万元,阳新县公共资源交易监督管理局本级财政拨款收入479.03万元,比2018年相比增加22.03万元,财政拨款支出总预算479.03万元,比2018年相比增加22.03万元。主要原因是收入增加,业务支出增加。

(五)公共预算财政拨款支出预算情况说明

阳新县公共资源交易监督管理局2019年所属单位预算汇总财政拨款总支出479.03万元,2019年部门本级预算公共预算财政拨款基本支出479.03万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下:

一、一般公共服务支出类478.88万元,占本年支出99.97 %

二、公共安全支出类0万元,占本年支出0%

三、教育支出类0万元,占本年支出0%

四、科学技术类0万元,占本年支出0%

五、文化体育与传媒支出类0万元,占本年支出0%

六、社会保障和就业支出类0万元,占本年支出0%

七、医疗卫生与计划生育支出类0.15万元,占本年支出0.03 %

八、节能环保支出类 0万元,占本年支出0 %

九、城乡社区事务支出类0万元,占本年支出0%

十、农林水事务支出类 0万元,占本年支出0%

十一、交通运输支出类 0万元,占本年支出0 %

十二、资源勘探信息支出类0万元,占本年支出0%

(六)公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

公共预算财政拨款基本支出287.89万元,其中人员经费259.84万元,包括基本工资、津贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴,公用经费28.05万元,包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

(七)“三公”经费公共预算财政拨款支出预算情况说明

2019年“三公”经费公共预算财政拨款支出9.06万元,其中:因公出国(境)费用、公务接待费4.56万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费4.5万元。公务用车购置数0辆,公务用车保有数1辆,国内公务接待批次46个,国内公务接待人数378人,比2018年“三公”经费增长0.03 %。

(八)政府采购预算预算情况说明

按照现行政府采购管理规定,2019年部门预算中纳入政府采购预算支出合计33万元,包括:货物类18万元,工程类0万元,服务类15万元,其他类0万元。在实际执行中根据计划据实调整。


第四部分名词解释

一、财政补助收入:指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务(类)行政运行(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务(类)一般行政管理事务(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

六、一般公共服务(类)机关服务(项):指县单位服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指单位用于其他一般公共服务方面的支出。

、教育(类)普通教育(款)高等教育(项):指单位厅支持地方高校的重点发展和特色办学,组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。

、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指单位用于离退休人员的支出、退休人员支出,以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):单位用于离退休方面的其他支出。

、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准,对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

十五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

补充说明


一、  国有资产占用情况

2019年我单位部门预算中固定资产总额为124.7312万元。房屋建筑面积为 0 平方米,其中:办公用房 0 平方米,专用房屋 0 平方米;土地面积为 0 平方米;机动车实有数为 1辆,价值19.9657 万元,其中:小轿车1 辆,大中型车辆 0 辆,其他车辆  0辆;专用设备3.4676万元;包含评标室监控设备1整套;通用设备42.3969万元,其中:空调28台,索尼摄像机1套,佳能数码相机1套,三合一复印扫描机4台,惠普1005打印机1台,惠普102打印机1台,台式电脑29台,联想笔记本电脑1台,摇号机2台,长虹电视机1台,,热水器1个,10KV发电机1个台,感应门1套,投影设备1套,臭氧消毒机1台;家具用具及装具58.9010万元,其中:保险柜1个,沙发10套,办公桌椅18套,会议桌1张,交易大厅桌椅1整套,开标1厅桌椅1整套,开标2厅桌椅1整套,资料柜6组,档案架8组,乒乓球台1个,评委休息室6张床,门卫室1张床,食堂厨具1套,食堂台桌10套。

二、重点项目预算绩效目标情况说明

我单位2019年部门预算无重点项目预算,无绩效目标说明。

 

扫一扫在手机上查看当前页面

 打印   关闭 
点击咨询智能客服