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名称 县科协2019年部门预算公开
索引号 000014349/2019-00033 发布日期 2019-01-11 发布机构 县科协
文号 文件分类 财政、金融、审计、税务 所属机构

县科协2019年部门预算公开

县科协2019年部门预算公开

 

第一部分:部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分: 部门2019年部门预算表

一、收入支出预算总表(表1)

二、收入预算表(表2)

三、支出预算表(表3)

四、财政拨款收入支出预算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出预算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表(表7)

八、政府性基金预算支出情况表(8)

第三部分:部门2019年部门预算情况说明

一、部门收入支出预算情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

八、政府采购预算情况说明

第四部分:名词解释

部门2019年部门预算

一、部概况

(一)主要职责

1、抓好新技术、新品种的引进推广,协助建设农业科普示范基地。

2 、弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严,推广先进技术,开展青少年科学技术教育活动,提高全民族科学文化素质。

3、反映科学技术工作者的意见和要求,维护科学技术工作者的合法权益。组织科学技术工作者参与国家科学技术政策、法规制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

4、表彰奖励优秀科学技术工作者,举荐人才。

5、开展科学论证、咨询服务,提出政策建议,促进科学技术成果的转化,接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务。

6、开展民间国际科学技术交流活动,发展同国内外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。 7 会同有关部门抓好科技培训工作,推动科技成果向现实生产力转化。组织开展学术交流和民间科技交流活动,活跃学术思想,促进学科发展,推进决策科学化和民主化。组织实施科学素质工程,提高全民科学素质。 

8、归口管理所属的全县性学会(协会、研究会)工作,并对基层及企事业单位科协工作进行业务指导。

9、完成上级交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

从预算构成单位来看,科协单位部门预算由单位本级预算和纳入预算汇编范围的    1 个下属单位预算组成。其中行政单位(事业单位)  1  个,参照公务员管理事业单位  0  个,全额拨款事业单位   0

部门人员构成

部门人员构成:本单位人员合计  23  人,其中在职  11  人,退休 12   人;在职人员编制情况:全额财拨编制  10  人、包干(差额)编制    人、自筹编制 1   人。

二、部门2019年部门预算表

阳新县科协 2019年部门预算表

表一  阳新县科协 2019年收支预算总表



单位:万元

收      入

支         出

项目

预算数

项目(按功能分类) 

预算数

财政拨款收入

209.1 

一般公共服务


其中:

1、财政经费拨款

209.1

公共安全


2、纳入预算管理的非税收入拨款


教育


3、政府性基金预算财政拨款


科学技术

209.1 

事业收入


文化体育与传媒


事业单位经营收入 


社会保障和就业


上级补助收入


医疗卫生


附属单位上缴收入


节能环保


其他收入


城乡社区事务




农林水事务




交通运输




资源勘探电力信息等事务




商业服务业等事务




国土资源气象等事务




粮油物资管理事务




其他支出






本年收入合计 

209.1

本年支出合计 

209.1

上年结余(转)


结转下年 


动用事业基金




收入总计

209.1 

支出总计

209.1

表二  阳新县科协 2019年收入预算总表


单位:万元

收      入 

项      目

预算数

财政拨款收入

209.1

其中:1、财政经费拨款

209.1

2、纳入预算管理的非税收入拨款    


3、政府性基金预算财政拨款


事业收入


事业单位经营收入 


上级补助收入


附属单位上缴收入


其他收入


















本年收入合计 

209.1

上年结余(转)


动用事业基金


收入总计

209.1

表三   阳新县科协 2019年支出预算总表








单位:万元


功能分类科目

合  计

其中


科目编码

科目名称


基本   支出

项目   支出

事业
单位
经营
支出

对附属单 位补助  支出


上缴上级   支出



合计

209.1

109.1

100





206

科学技术

209.1

109.1

100





07

科学技术普及

209.1

209.1

100





2060701

机构运行

109.1

109.1






2060702

科普活动

100


100





表四  阳新县科协 2019年财政拨款收支预算总表




单位:万元

收      入

支        出

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

财政拨款收入

209.1

一般公共服务


其中:1、财政经费拨款

209.1

公共安全


2、纳入预算管理的非税收入拨款    


教育


3、政府性基金预算财政拨款






科学技术

209.1



文化体育与传媒




社会保障和就业




医疗卫生




节能环保




城乡社区事务




农林水事务




交通运输




资源勘探电力信息等事务




商业服务业等事务




国土资源气象等事务




粮油物资管理事务




其他支出






本年收入合计 

209.1

本年支出合计 

209.1

上年结余(转)


结转下年 






收入总计

209.1

支出总计

209.1

表五   阳新县科协 2019年一般公共预算支出表





单位:万元

功能分类       科目


合  计

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出


合计

209.1

109.1

100 

206

科学技术

209.1

109.1

100

07

科学技术普及

209.1

109.1

100

2060701

机构运行

109.1

109.1


2060702

科普活动

100


100

表六  阳新县科协 2019年一般公共预算基本支出表





单位:万元

经济分类科目

预算数

其中

科目编码

科目名称

人员经费

日常公用经费


合计

109.1

106.1

3

301

工资福利支出

105.920

105.920


30101

基本工资

39.8892

39.8892


30102

津贴补贴

28.5275

28.5275


30103

奖金




30107

绩效工资




30108

机关事业单位基本养老保险缴费

15.3201

15.3201


30109

职业年金缴费




30111

公务员医疗补助缴费

12.2824

12.2824


30112

其他社会保障缴费

1.2963

1.2963


30113

住房公积金

8.3914

8.3914


30199

其他工资福利支出

0.2131

0.2131


302

商品和服务支出

3

3

3

30201

办公费

3

3

3

30202

印刷费




30203

咨询费




30204

手续费




30205

水费




30206

电费




30207

邮电费




30208

取暖费




30209

物业管理费




30211

差旅费




30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费




30214

租赁费




30215

会议费




30216

培训费




30217

公务接待费




30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费




30227

委托业务费




30228

工会经费




30229

福利费




30231

公务用车运行维护费




30239

其他交通费用




30299

其他商品和服务支出




303

对个人和家庭的补助

0.18

0.18 


30301

离休费




30304

抚恤金




30305

生活补助(遗属补助)




30306

救济费




30308

助学金




30399

其他对个人和家庭的补助   

0.18

0.18


309

资本性支出(反映发改部门安排的基本建设)




30901

屋建筑购建   




30905

基础设施建设




310

资本性支出(发改部门不在此反映




31001

房屋建筑购建




31002

办公设备购置




399

其他支出









表七  阳新县科协 2019年财政拨款“三公”经费支出表


单位:万元

项目

预算数

合计


因公出国(境)费


公务接待费


公务用车购置及运行费


其中:公务用车运行维护费


公务用车购置费


表八  阳新县科协 2019年政府性基金预算支出表





单位:万元

功能分类科目

合  计

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出
























































三、2019年部门预算情况说明

(一)部门收入支出预算情况说明

科协单位2019年所属单位预算汇总预算总收入是 209.1    万元,科协单位2019年度本级预算总收入  209.1   万元。其中:财政拨款收入  209.1   万元、事业收入  0   万元、经营收入  0   万元、其他收入   0  万元,用事业基金弥补收支差额  0   万元,上年度结转结余  0   万元。比2018年增加   60.5  万元。主要原因是 人员工资增加5.5 万元 ,科普经费 增加55 万元。科协单位2019年所属单位预算汇总预算总支出是   209.1  万元,本级预算总支出  209.1   万元。其中:基本支出  109.1   万元、项目支出  100   万元、年末结转和结余  0   万元。比2018年增加   60.5  万元。主要原因是 人员工资支出增加5.5 万元 ,科普经费支出增加55 万元

(二)收入预算情况说明

科协单位2019年所属单位预算汇总总收入是  209.1   万元,本年本级收入合计   209.1  万元,其中:财政拨款收入   209.1  万元,占  100    %;事业收入 0    万元,占  0   %;经营收入  0   万元,占  0   %;其他收入 0    万元,占  0   %。

(三)支出预算情况说明

科协单位2019年所属单位预算汇总预算总支出是  209.1   万元,本年本级支出合计      209.1   万元,其中:基本支出  109.1   万元,占 52    %;项目支出     100万元,占   48  %;经营支出  0   万元,占   0  %。

(四)财政拨款收入支出预算总表说明

科协单位2019年所属单位预算汇总财政拨款总收入   209.1  万元,科协单位本级财政拨款收入   209.1  万元,比2018年相比增加    60.5 万元,财政拨款支出总预算    209.1 万元,比2018年相比增加   60.5  万元。主要原因是  人员工资支出增加5.5 万元 ,科普经费支出增加55 万元

(五)公共预算财政拨款支出预算情况说明

科协单位2019年所属单位预算汇总财政拨款总支出   209.1    万元,2019年部门本级公共预算财政拨款支出   209.1   万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下:

一、一般公共服务支出类     万元,占本年支出      %

二、公共安全支出类     万元,占本年支出     %

三、教育支出类     万元,占本年支出     %

四、科学技术类  209.1   万元,占本年支出  100   %

五、文化体育与传媒支出类     万元,占本年支出     %

六、社会保障和就业支出类     万元,占本年支出     %

七、医疗卫生与计划生育支出类     万元,占本年支出     %

八、节能环保支出类     万元,占本年支出      %

九、城乡社区事务支出类     万元,占本年支出     %

十、农林水事务支出类     万元,占本年支出     %

十一、交通运输支出类     万元,占本年支出     %

十二、资源勘探信息支出类     万元,占本年支出     %

(六)公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

公共预算财政拨款基本支出   109.1  万元,其中人员经费   106.1  万元, 包括 基本工资   39.8892  、津贴补贴   28.5275  、绩效工资     、机关事业单位基本养老保险缴费   15.3201  职业年金缴费     公务员医疗补助缴费  12.2824   其他社会保障缴费   1.2963  、住房公积金   8.3914  、其他工资福利支出   0.2131  元、   离休费 0    、退休费     、抚恤金  0  、生活补助(遗嘱补助)  0   救济费  0    助学金     其他对个人和家庭的补助 0.18    元;  公用经费  3   包括办公费   3  、印刷费  0   咨询费  0   、手续费  0   、水费   0  、电费  0   、邮电费 0    、物业管理费   0  、差旅费   0  、因公出国(境)费  0   、维修费 0    、租赁费 0    、会议费   0  、培训费  0   、公务接待费   0  、被装购置费     、委托业务费   0  、工会经费  0   、福利费  0   、公务用车运行维护费   0  元、其他交通费用  0   、其他商品和服务支出 0    、其他资本性支出 0    

(七)“三公”经费公共预算财政拨款支出预算情况说明

2019“三公”经费公共预算财政拨款支出  0   万元,其中:因公出国(境)费用  0   万元、公务接待费 0    万元、公务用车购置费 0    万元、公务用车运行维护费  万元,比2018“三公”经费减少(增长) 0   %。公务用车购置数 0    辆,公务用车保有数  0   辆,国内公务接待批次 0       次,国内公务接待人数     人。

政府采购预算预算情况说明

按照现行政府采购管理规定,2019年部门预算中纳入政府采购预算支出合计21万元,包括:货物类15万元,工程类0 万元,服务类6 万元,其他类0万元。在实际执行中根据计划据实调整。


第四部分名词解释

一、财政补助收入:指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务(类)行政运行(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务(类)一般行政管理事务(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

六、一般公共服务(类)机关服务(项):指县XX单位服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):XX单位用于其他一般公共服务方面的支出。

、教育(类)普通教育(款)高等教育(项):XX单位厅支持地方高校的重点发展和特色办学,组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。

、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):XX单位用于离退休人员的支出、退休人员支出,以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):XX单位用于离退休方面的其他支出。

、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):XX单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准,对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

补充说明

一、县科协国有资产占用情况

2019年我单位部门预算中固定资产总额为8.3248  万元。房屋建筑面积为1799  平方米,其中:办公用房1799  平方米,专用房屋 0 平方米;土地面积为1639.5  平方米;机动车实有数为0 辆,价值 0 万元,其中:小轿车 0 辆,大中型车辆 0 辆,其他车辆 0 辆;大型专用设备 0  万元。

二、重点项目预算绩效目标情况说明

我单位2019年部门预算无重点项目预算,无绩效目标说明。



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