设为首页 加入收藏 繁体中文 无障碍阅读 长者专区

名称 白沙镇政府2019年部门预算公开
索引号 000014349yx_bs/2019-00003 发布日期 2019-01-08 发布机构 白沙镇
文号 文件分类 财政、金融、审计、税务 所属机构 白沙镇

白沙镇政府2019年部门预算公开

白沙镇政府2019年部门预算公开

 

第一部分:部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分: 部门2019年部门预算表

一、收入支出预算总表(表1)

二、收入预算表(表2)

三、支出预算表(表3)

四、财政拨款收入支出预算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出预算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表(表7)

八、政府性基金预算支出情况表(8)

第三部分:部门2019年部门预算情况说明

一、部门收入支出预算情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

八、政府采购预算情况说明

第四部分:名词解释

白沙镇政府2019年部门预算

一、部门概况

(一)主要职责

保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。保证监督职能。教育和管理职能。服从和服务于经济建设的职能。负责抓好本镇 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。完成县委、县政府交给的其他工作任务。

(二)部门预算单位构成

从预算构成单位来看,白沙镇政府部门预算由单位本级预算和纳入预算汇编范围的   1个下属单位预算组成。其中行政单位(事业单位)  1  个,参照公务员管理事业单位    个,全额拨款事业单位    个。

(三)部门人员构成

部门人员构成:本单位人员合计 85   人,其中在职  46  人,退休 39   人;在职人员编制情况:全额财拨编制  43  人、包干(差额)编制    人、自筹编制    3人。

二、部门2019年部门预算表

阳新县白沙镇政府2019年部门预算表

表一  阳新县白沙镇政府2019年收支预算总表



单位:万元

收      入

支         出

项目

预算数

项目(按功能分类) 

预算数

财政拨款收入

1146

一般公共服务

1146

其中:

1、财政经费拨款

357

公共安全


2、纳入预算管理的非税收入拨款

789 

教育


3、政府性基金预算财政拨款


科学技术


事业收入


文化体育与传媒


事业单位经营收入 


社会保障和就业


上级补助收入


医疗卫生


附属单位上缴收入


节能环保


其他收入


城乡社区事务




农林水事务




交通运输




资源勘探电力信息等事务




商业服务业等事务




国土资源气象等事务




粮油物资管理事务




其他支出






本年收入合计 

1146

本年支出合计 

1146

上年结余(转)


结转下年 


动用事业基金




收入总计

1146

支出总计

1146

表二  阳新县白沙镇政府2019年收入预算总表


单位:万元

收      入 

项      目

预算数

财政拨款收入

1146

其中:1、财政经费拨款

357

2、纳入预算管理的非税收入拨款    

789

3、政府性基金预算财政拨款


事业收入


事业单位经营收入 


上级补助收入


附属单位上缴收入


其他收入


















本年收入合计 

1146

上年结余(转)


动用事业基金


收入总计

1146

表三   阳新县白沙镇政府2019年支出预算总表








单位:万元


功能分类科目

合  计

其中


科目编码

科目名称


基本   支出

项目   支出

事业
单位
经营
支出

对附属单 位补助  支出

上缴上级   支出



合计

1146

546

600





201

一般公共服务

1146

546

600





03

行政运行

1146

546

600





2010301

行政运行(财政)

1146

546

600





表四  阳新县白沙镇政府2019年财政拨款收支预算总表




单位:万元

收      入

支        出

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

财政拨款收入

1146

一般公共服务

1146

其中:1、财政经费拨款

357

公共安全


2、纳入预算管理的非税收入拨款    

789

教育


3、政府性基金预算财政拨款






科学技术




文化体育与传媒




社会保障和就业




医疗卫生




节能环保




城乡社区事务




农林水事务




交通运输




资源勘探电力信息等事务




商业服务业等事务




国土资源气象等事务




粮油物资管理事务




其他支出






本年收入合计 

1146  

本年支出合计 

1146

上年结余(转)


结转下年 






收入总计

1146

支出总计

1146

表五   阳新县白沙镇政府2019年一般公共预算支出表





单位:万元

功能分类       科目


合  计

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出


合计




201

一般公共服务

1146

546

600

03

政府办公厅及相关机构事物

1146

546

600

2010301

行政运行

1146 

  546

600

表六  阳新县白沙镇政府2019年一般公共预算基本支出表





单位:万元

经济分类科目

预算数

其中

科目编码

科目名称

人员经费

日常公用经费


合计

546

507.4

38.6

301

工资福利支出

497.3

497.3


30101

基本工资

147.8

147.8


30102

津贴补贴

178.8

178.8


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

66.7

66.7


30109

职业年金缴费

1.7

1.7


30110

职工基本医疗保险缴费

25.6

25.6


30111

公务员医疗补助缴费

34

34


30112

其他社会保障缴费

4.7

4.7


30113

住房公积金

38

38


302

商品和服务支出

38.6


38.6

30201

办公费

3


3

30202

印刷费

1


1

30203

咨询费

1


1

30204

手续费




30205

水费

3


3

30206

电费

4


4

30207

邮电费




30208

取暖费




30209

物业管理费




30211

差旅费

4.3


4.3

30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费

1


1

30214

租赁费

1


1

30215

会议费

0.9


0.9

30216

培训费

2.2


2.2

30226

劳务费




30227

委托业务费




30228

工会经费

6.7


6.7

30229

福利费

3.6


3.6

30231

公务用车运行维护费

4.5


4.5

30239

其他交通费用

2.4


2.4

30299

其他商品和服务支出




303

对个人和家庭的补助

10.1

10.1


30302

退休费

0.6

0.6


30305

生活补助(遗属补助)

5.1

5.1


30399

其他对个人和家庭的补助

4.4

4.4


307

债务利息及费用支出




30701

国内债务付息




310

资本性支出(发改部门不在此反映)




31001

房屋建筑购建




31002

办公设备购置




31005

基础设施建设




31006

大型修缮




31099

其他资本性支出




399

其他支出




39908

对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴




表七  阳新县白沙镇政府2019年财政拨款“三公”经费支出表


单位:万元

项目

预算数

合计

4.5

因公出国(境)费

0

公务接待费

0

公务用车购置及运行费

4.5 

其中:公务用车运行维护费

4.5 

公务用车购置费

0

表八  阳新县白沙镇政府2019年政府性基金预算支出表





单位:万元

功能分类科目

合  计

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出



0





















































三、2019年部门预算情况说明

(一)部门收入支出预算情况说明

白沙镇政府2019年所属单位预算汇总预算总收入是  1146   万元,白沙镇政府2019年度本级预算总收入  1146   万元。其中:财政拨款收入  1146   万元。比2018年增加   233  万元。主要原因是 增人增资及项目支出增加    

白沙镇政府2019年所属单位预算汇总预算总支出是 1146    万元,本级预算总支出  1146   万元。其中:基本支出 546万元、51%,项目支出 600 万元、49%。比2018年增加   233  万元。主要原因是增人增资及项目支出增加    

(二)收入预算情况说明

白沙镇政府2019年所属单位预算汇总总收入是  1146   万元,本年本级收入合计  1146   万元,其中:财政拨款收入   1146 万元,占   100   %。

(三)支出预算情况说明

白沙镇政府2019年所属单位预算汇总预算总支出是   1146  万元,本年本级支出合计     1146    万元,其中:基本支出 499.79万元、项目支出 204.47 万元。

(四)财政拨款收入支出预算总表说明

白沙镇政府2019年所属单位预算汇总财政拨款总收入  1146  万元,白沙镇政府本级财政拨款收入   1146 万元,比2018年相比增加 233 万元,财政拨款支出总预算   546  万元,比2018年相比增加198万元。主要原因是增人增资及项目支出增加    

(五)公共预算财政拨款支出预算情况说明

白沙镇政府2019年所属单位预算汇总财政拨款总支出   1146    万元,2019年部门本级公共预算财政拨款支出  1146    万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下:

一、一般公共服务支出类  1146   万元,占本年支出   100   %

(六)公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

公共预算财政拨款基本支出 546  万元,其中人员经费507.4  万元, 包括 基本工资  147.8 万元、津贴补贴 178.8 万元、机关事业单位基本养老保险缴费  66.7  万元、职业年金缴费 1.7    万元、职工基本医疗保险25.6万元,公务员医疗补助缴费     34万元、其他社会保障缴费  4.7   万元、住房公积金  38   万元、退休费  0.6   万元、生活补助(遗嘱补助)  5.1   万元,其他对个人和家庭的补助  4.4  万元;  公用经费  38.6  万元:包括办公费  3  万元、印刷费  1 万元、咨询费 1万元、手续费 0  万元、水费  3  万元、电费4  万元、邮电费  0  万元、差旅费  4.3   万元、、维修费  1  万元、租赁费  1   万元、会议费 0.9   万元、培训费  2.2  万元、劳务费  0  万元、委托业务费   0 万元、工会经费  6.7   万元、福利费  3.6  万元、公务用车运行维护费  4.5  万元、其他交通费用 2.4  万元。

(七)“三公”经费公共预算财政拨款支出预算情况说明

2019年“三公”经费公共预算财政拨款支出  4.5   万元,其中:公务用车运行维护费4.5  万元,比2018年“三公”经费减少37%。公务用车保有数   1  辆。

(八)政府采购预算预算情况说明

2019年政府采购预算计划为   180  万元,其中:货物类 40   万元、服务类    万元、工程类 140   万元、        万元。

第四部分名词解释

一、财政补助收入:指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务(类)行政运行(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务(类)一般行政管理事务(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

六、一般公共服务(类)机关服务(项):指县白沙镇政府服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

七、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指白沙镇政府用于其他一般公共服务方面的支出。

八、教育(类)普通教育(款)高等教育(项):指白沙镇政府厅支持地方高校的重点发展和特色办学,组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。

九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指白沙镇政府用于离退休人员的支出、退休人员支出,以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指白沙镇政府用于离退休方面的其他支出。

十一、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指白沙镇政府用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

十二、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准,对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

十五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

扫一扫在手机上查看当前页面

 打印   关闭 
点击咨询智能客服