名称 | 县园林局2017年决算公开 | ||||
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索引号 | 发布日期 | 2018-10-17 | 发布机构 | 县财政局 | |
文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 | 县住房和城乡建设局 |
阳新县园林局2017年决算公开
目 录
第一部分:部门基本情况
一、部门主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分: 部门2017年部门决算表
一、收入支出决算总表(表1)
二、收入决算表(表2)
三、支出决算表(表3)
四、财政拨款收入支出决算总表(表4)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(8)
九、政府性基金预算财政拨款“三公”支出决算表(9)
第三部分:部门2017年部门决算情况说明
一、部门收入支出决算情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款“三公”支出决算情况说明
第四部分:名词解释
阳新县园林局部门2017年部门决算公开
一、基本情况
(一)部门主要职能
1、贯彻执行国家、省、市有关城市园林绿化的法律、法规、规章和政策;并结合我县实际,制订全县园林绿化建设的具体管理办法、实施细则,并组织实施。
2、参与编制城市绿地系统规划;组织编制城市绿地系统详细规划;编报城市园林绿化中长期发展规划和年度计划,经批准后组织实施。
3、负责建设项目绿化用地审核、绿线控制,对改变城市绿地规划,改变绿化用地使用性质进行审核批准。
4、负责组织审定园林绿化工程项目设计方案并监督实施,审核城市建设项目中的附属绿化工程设计方案,组织或参与园林绿化工程竣工验收。
5、负责临时占用挖掘城市绿地和树木修剪、砍伐、移植的审批及城市古树名木、植物多样性的保护工作。
6、负责全县园林绿化行业管理工作。配合做好全县园林绿化设计、施工和养护企业资质申报和年度审核;负责园林绿化建设与维护市场的管理。
7、编报城市园林绿化建设和维护、风景区保护与管理资金年度计划,并监督使用;依法征收城市义务植树绿化费和城市绿化有关规费。
8、推广应用园林绿化工程新技术,建立健全行业质量监督、检测体系,监督检查工程质量及施工安全。
9、负责城区园林绿化设施的维护、管理;宣传贯彻国家、省、市、县有关城市绿化、公园、风景区管理的法律、法规和实施办法,建立健全园林监督队伍,加强执法职能,加大执法力度;指导,协调,督促,检查乡镇园林绿化的行业管理。
10、承办上级交办的其它事项。
(二)部门预算单位构成
阳新县园林局隶属于阳新县住建局,是其下属单位。
二、2017年部门决算表
阳新县园林局2017年收入支出决算表(表1)
单位:万元
公开01表 | |||||
部门:阳新县园林局 | 2017年度 | 金额单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 1,362.23 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 12.84 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 912.11 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 0.97 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 0.41 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 1,421.77 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 1,362.23 | 本年支出合计 | 52 | 1,435.99 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 75.37 | 年末结转和结余 | 54 | 1.60 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 1,437.59 | 总计 | 56 | 1,437.59 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
阳新县园林局2017年收入决算表(表2)
公开02表 | ||||||||||
部门:阳新县园林局 | 2017年度 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年收入 合计 | 财政拨款 收入 | 上级补助 收入 | 事业 收入 | 经营 收入 | 附属单位 上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 1,362.23 | 1,362.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 12.84 | 12.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 12.84 | 12.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 12.84 | 12.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.97 | 0.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.97 | 0.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.97 | 0.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.41 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 0.41 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.41 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 1,348.01 | 1,348.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 285.90 | 285.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120101 | 行政运行 | 44.00 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120102 | 一般行政管理事务 | 241.90 | 241.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 912.11 | 912.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 912.11 | 912.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
阳新县园林局2017年支出决算表(表3)
公开03表 | |||||||||||
部门:阳新县园林局 | 2017年度 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年支出 合计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 上缴上级 支出 | 经营 支出 | 对附属单位补助支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
合计 | 1,436.00 | 300.14 | 1,135.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 12.84 | 12.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 12.84 | 12.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 12.84 | 12.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.97 | 0.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.97 | 0.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.97 | 0.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.41 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 0.41 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.41 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 1,421.78 | 285.92 | 1,135.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 285.92 | 285.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2120101 | 行政运行 | 44.00 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2120102 | 一般行政管理事务 | 241.92 | 241.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 985.86 | 0.00 | 985.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 985.86 | 0.00 | 985.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||||
阳新县园林局2017年财政拨款收入支出决算表(表4)
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 450.12 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 12.84 | 12.84 | 0.00 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 912.11 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 0.97 | 0.97 | 0.00 | ||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0.41 | 0.41 | 0.00 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 1,421.77 | 435.92 | 985.86 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 24 | 1,362.23 | 本年支出合计 | 54 | 1,435.99 | 450.13 | 985.86 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 75.37 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 1.60 | 0.51 | 1.09 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.53 | 57 | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 74.84 | 58 | ||||||
28 | 59 | ||||||||
总计 | 29 | 1,437.59 | 总计 | 60 | 1,437.59 | 450.64 | 986.95 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||
阳新县园林局2017年一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
单位:万元
公开05表 | ||||||
部门:阳新县园林局 | 2017年度 | 金额单位:万元 | ||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 450.14 | 300.14 | 150.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 12.84 | 12.84 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 12.84 | 12.84 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 12.84 | 12.84 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.97 | 0.97 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.97 | 0.97 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.97 | 0.97 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.41 | 0.41 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 0.41 | 0.41 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.41 | 0.41 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 435.92 | 285.92 | 150.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 285.92 | 285.92 | 0.00 | ||
2120101 | 行政运行 | 44.00 | 44.00 | 0.00 | ||
2120102 | 一般行政管理事务 | 241.92 | 241.92 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
阳新县园林局2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
单位:万元
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 289.92 | 302 | 商品和服务支出 | 10.21 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 118.45 | 30201 | 办公费 | 1.28 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 111.81 | 30202 | 印刷费 | 0.61 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 29.94 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.60 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 1.60 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.91 | 30207 | 邮电费 | 0.86 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 3.82 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.40 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 1.55 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.08 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.43 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.68 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 1.01 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.12 | ||||||
人员经费合计 | 289.92 | 公用经费合计 | 10.21 | |||||
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行公开。 | ||||||||
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
阳新县园林局2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | ||||||
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
阳新县园林局政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)
项目 | 年初结转 和结余 | 本年 收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
支出功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本 支出 | 项目 支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 74.84 | 912.11 | 985.86 | 0.00 | 0.00 | 1.09 | ||
212 | 城乡社区支出 | 74.84 | 912.11 | 985.86 | 0.00 | 0.00 | 1.09 | |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项 债务收入安排的支出 | 74.84 | 912.11 | 985.86 | 0.00 | 0.00 | 1.09 | |
2120899 | 其他国有土地使用权出让 收入安排的支出 | 74.84 | 912.11 | 985.86 | 0.00 | 0.00 | 1.09 | |
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
三、2017年部门决算情况说明
(一)部门收入支出决算情况说明
阳新县园林局2017年所属单位决算汇总决算总收入是1437.59万元,阳新县园林局2017年度本级决算总收入1437.59万元。其中:财政拨款收入1437.59万元、事业收入0万元、经营收入0万元、其他收入0万元,用事业基金弥补收支差额0万元,上年度结转结余75.37万元。比2016年增加361.56万元。主要原因是:2017年新增人员及职工调资,2017年新增城区绿化养护。
阳新县园林局2017年所属单位决算汇总决算总支出是1437.59万元,本级决算总支出1437.59万元。其中:基本支出1435.99万元、项目支出 0万元、年末结转和结余1.6万元。比2016年增加361.56万元。主要原因:是2017年新增人员及职工调资,2017年新增城区绿化养护。
(二)收入决算情况说明
阳新县园林局2017年所属单位决算汇总总收入是 1437.59 万元,本年本级收入合计1437.59万元,其中:财政拨款收入1437.59万元,占 0 %;事业收入0万元,占 0 %;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占 0 %。
(三)支出决算情况说明
阳新县园林局2017年所属单位决算汇总决算总支出是1437.59万元,本年本级支出合计1437.59万元,其中:基本支出1437.59万元,占100 %;项目支出 0万元,占0%;经营支出 0万元,占0 %。
(四)财政拨款收入支出决算总表说明
阳新县园林局2017年所属单位决算汇总财政拨款总收入 1437.59万元,阳新县园林局本级财政拨款收入1437.59万元,比2016年相比增加361.526万元,财政拨款支出总决算1437.59万元,比2016年相比增加361.56万元。主要原因:是2017年新增人员及职工调资,2017年新增城区绿化养护。
(五)公共预算财政拨款支出决算情况说明
阳新县园林局2017年所属单位决算汇总财政拨款总支出1437.59万元,2017年部门本级决算公共预算财政拨款基本支出1437.59万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下:
一、一般公共服务支出类 12.84万元,占本年支出0.8 %
二、社会保障和就业支出类0.97万元,占本年支出0.07%
三、医疗卫生与计划生育支出类0.41万元,占本年支出0.03%
四、城乡社区事务支出类1421.77万元,占本年支出98%
(六)公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
公共预算财政拨款基本支出300.13万元,其中人员经费300.13万元,包括基本工资、津贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴,公用经费 万元,包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。
(七)“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明
2017年“三公”经费公共预算财政拨款支出0.43万元,其中:因公出国(境)费用、公务接待费0.43万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元。公务用车购置数0辆,公务用车保有数0辆,国内公务接待批次 0个,国内公务接待人数0人,比2016年“三公”经费减少0.81 %。
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
阳新县园林局政府性基金支出985.86万元,用于城乡社区支出985.86万元。
四、其他重要事项的情况说明
机关运行经费支出情况:2017年阳新县园林局运行经费支出1437.59万元,比2016年增加361.56万元,增长25%,主要原因是2017年新增人员及职工调资,2017年新增城区绿化养护。
第四部分名词解释
一、财政补助收入:指县级财政当年拨付的资金。
二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、一般公共服务(类)行政运行(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
五、一般公共服务(类)一般行政管理事务(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
六、一般公共服务(类)机关服务(项):指县园林局服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。
七、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指园林局用于其他一般公共服务方面的支出。
八、教育(类)普通教育(款)高等教育(项):指园林局支持地方高校的重点发展和特色办学,组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。
九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指园林局用于离退休人员的支出、退休人员支出,以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。
十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指园林局用于离退休方面的其他支出。
十一、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指园林局用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。
十二、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准,对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。
十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。
十五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十六、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
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