名称 | 半壁山财政所2017年决算公开 | ||||
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索引号 | 发布日期 | 2018-10-17 | 发布机构 | 县财政局 | |
文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 | 半壁山管理区 |
阳新县半壁山财政所2017年决算公开
目 录
第一部分:部门基本情况
一、部门主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分: 部门2017年部门决算表
一、收入支出决算总表(表1)
二、收入决算表(表2)
三、支出决算表(表3)
四、财政拨款收入支出决算总表(表4)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(8)
九、政府性基金预算财政拨款“三公”支出决算表(9)
第三部分:部门2017年部门决算情况说明
一、部门收入支出决算情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款“三公”支出决算情况说明
第四部分:名词解释
阳新县半壁山财政所2017年部门决算
一、部门概况
(一)主要职责
负责本辖区的财政管理和服务工作,落实兑现各级惠农补助资金,对农民负担和农村政策实施监管;财政预算编制、执行及管理。
负责本所党员中心的党建工作
负责各大队新农保征收工作
对本所国有资产的登记、保管和处置工作
(二)部门决算单位构成
从决算构成单位来看,半壁山财政部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的 1 个下属单位决算组成。期中行政单位(事业单位) 0个,参照公务员管理事业单位 1 个,全额拨款事业单位 0 个。
二、2017年部门决算表
半壁山财政2017年收入支出决算表(表1)
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||||||
项目 | 决算数 | 项目 (按功能分类) | 决算数 | ||||||||||||||||
一、财政拨款收入 | 47.08 | 一、一般公共服务 | 66.19 | ||||||||||||||||
期中:政府性基金预算财政拨款 | 二、公共安全 | ||||||||||||||||||
二、上级补助收入 | 三、教育支出 | ||||||||||||||||||
三、事业收入 | 四、科学技术支出 | ||||||||||||||||||
四、经营收入 | 五、文化体育和传媒支出 | ||||||||||||||||||
五、其他收入 | 19.11 | 六、社会保障和就业支出 | |||||||||||||||||
七、医疗卫生与计划生育支出 | |||||||||||||||||||
八、节能环保支出 | |||||||||||||||||||
九、城乡社区事务支出 | |||||||||||||||||||
十、农林水事务支出 | |||||||||||||||||||
十一、交通运输支出 | |||||||||||||||||||
十二、资源勘探信息支出 | |||||||||||||||||||
十三、商业服务业等支出 | |||||||||||||||||||
十四、援助其他地区支出 | |||||||||||||||||||
十五、住房保障支出 | |||||||||||||||||||
十六、其他支出 | |||||||||||||||||||
十七、转移性支出 | |||||||||||||||||||
本年收入合计 | 66.19 | 本年支出合计 | 66.19 | ||||||||||||||||
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||||||||||||||||||
年初结转结余 | 年末结转结余 | ||||||||||||||||||
收入总计 | 66.19 | 支出总计 | 66.19 | ||||||||||||||||
半壁山财政2017年收入决算表(表2) | |||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||
合计 | 66.19 | 47.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.11 | ||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 66.19 | 47.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.11 | |||||||||||
20106 | 财政事务 | 63.33 | 44.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.11 | |||||||||||
2010603 | 机关服务 | 58.46 | 39.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.11 | |||||||||||
2010650 | 事业运行 | 4.87 | 4.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 2.86 | 2.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2.86 | 2.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
半壁山财政2017年支出决算表(表3) 单位:万元 | |||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 其中 | ||||||||||||||||
基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||
合计 | 66.19 | 66.19 | |||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 66.19 | 66.19 | ||||||||||||||||
20106 | 财政事务 | 63.33 | 63.33 | ||||||||||||||||
2010603 | 机关服务 | 58.46 | 58.46 | ||||||||||||||||
2010650 | 事业运行 | 4.87 | 4.87 | ||||||||||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 2.86 | 2.86 | ||||||||||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2.86 | 2.86 |
半壁山财政2017年财政拨款收入支出决算表(表4)
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 决算数 | 项目 (按功能分类) | 决算数 |
一、一般公共预算财政拨款 | 47.08 | 一、一般公共服务 | 47.08 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 二、公共安全 | ||
三、教育支出 | |||
四、科学技术支出 | |||
五、文化体育和传媒支出 | |||
六、社会保障和就业支出 | |||
七、医疗卫生与计划生育支出 | |||
八、节能环保支出 | |||
九、城乡社区事务支出 | |||
十、农林水事务支出 | |||
十一、交通运输支出 | |||
十二、资源勘探信息支出 | |||
十三、商业服务业等支出 | |||
十四、援助其他地区支出 | |||
十五、住房保障支出 | |||
十六、其他支出 | |||
十七、转移性支出 | |||
本年收入合计 | 47.08 | 本年支出合计 | 47.08 |
年初财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 基本支出结转 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 项目支出结转和结余 | ||
收入总计 | 47.08 | 支出总计 | 47.08 |
半壁山财政2017年一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
单位:万元
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 其中 | |
基本支出 | 项目支出 | |||
合计 | 47.08 | 47.08 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 47.08 | 47.08 | |
20106 | 财政事务 | 44.22 | 44.22 | |
2010603 | 机关服务 | 39.35 | 39.35 | |
2010650 | 事业运行 | 4.87 | 4.87 | |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 2.86 | 2.86 | |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2.86 | 2.86 |
半壁山财政2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
单位:万元
支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 其中 | |
人员经费 | 公用经费 | |||
合计 | 47.08 | 35.98 | 11.10 | |
201 | 一般公共服务支出 | 47.08 | 35.98 | 11.10 |
20106 | 财政事务 | 44.22 | 33.12 | 11.10 |
2010603 | 机关服务 | 39.35 | 28.24 | 11.10 |
2010650 | 事业运行 | 4.87 | 4.87 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 2.86 | 2.86 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2.86 | 2.86 | 0.00 |
半壁山财政2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
单位:万元
2017年决算数 | |||||
合 计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||
小 计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
半壁山财政政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8) | |||||||||
单位 :万元 | |||||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小 计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
0.00 | |||||||||
半壁山财政政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表9)
单位:万元
2017年决算数 | |||||
合 计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||
小 计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
0.00 |
三、2017年部门决算情况说明
(一)部门收入支出决算情况说明
半壁山财政2017年所属单位决算汇总决算总收入是66.19万元,半壁山财政2017年度本级决算总收入66.19万元。其中:财政拨款收入47.08万元,其他收入19.11万元。比2016年减少17.50万元。主要原因是2016年底有财政员工调出,造成17年编列预算有所减少。
半壁山财政2017年所属单位决算汇总决算总支出是66.19万元,本级决算总支出66.19万元。其中:基本支出47.08万元。比2016年减少17.05万元。主要原因是2017年度人员发生变动。
(二)收入决算情况说明
半壁山财政2017年所属单位决算汇总总收入是66.19万元,本年本级收入合计145万元,其中:财政拨款收入47.08万元,占71.12%;其他收入19.11万元,占28.78%。
(三)支出决算情况说明
半壁山财政2017年所属单位决算汇总决算总支出是66.19万元,本年本级支出合计66.19万元,其中:基本支出47.08万元,占71.12%;
(四)财政拨款收入支出决算总表说明
半壁山财政2017年所属单位决算汇总财政拨款总收入47.08万元,半壁山财政本级财政拨款收入47.08万元,比2016年相比减少11.61万元,财政拨款支出总决算47.08万元,比2016年相比减少11.61万元。主要原因是2017年度预算调整。
(五)公共预算财政拨款支出决算情况说明
半壁山财政2017年所属单位决算汇总财政拨款总支出47.08万元,2017年部门本级决算公共预算财政拨款基本支出47.08万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下:
一、一般公共服务支出类47.08万元,占本年支出100%
(六)公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
公共预算财政拨款基本支出47.08万元,其中人员经费35.98万元,包括基本工资、津贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴,公用经费11.10万元,包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。
(七)“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明
2017年“三公”经费公共预算财政拨款支出0万元,其中:因公出国(境)费用、公务接待费 0万元、公务用车购置费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元。公务用车购置数 0 辆,公务用车保有数 0 辆,国内公务接待批次 0 个,国内公务接待人数 0 .,
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
半壁山财政政府性基金支出0万元。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2017年半壁山财政运行经费支出 0 万元。
(二)政府采购支出情况
2017年半壁山财政政府采购支出总额 0 万元,期中:政府采购货物支出 0 万元,政府采购工程支出 0 万元,政府采购服务支出 0 万元。
(三)国有资产占用情况
截止2017年12月31日,半壁山财政共有车辆 0 辆,一般公务用车 0 辆;单位价值 0 万元,大型设备 0 台。
(四)预算绩效管理工作开展情况
2017年,半壁山财政共组织对 0 个项目进行了预算绩效评价。
第四部分名词解释
一、财政补助收入:指县级财政当年拨付的资金。
二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、一般公共服务(类)行政运行(项):指半壁山财政所用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
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