名称 | 城东新区管委会2017年决算公开 | ||||
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索引号 | 发布日期 | 2018-10-17 | 发布机构 | 县财政局 | |
文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 | 城东管理区 |
城东新区管委会2017年决算公开
目 录
第一部分:部门基本情况
一、部门主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分: 部门2017年部门决算表
一、收入支出决算总表(表1)
二、收入决算表(表2)
三、支出决算表(表3)
四、财政拨款收入支出决算总表(表4)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(8)
九、政府性基金预算财政拨款“三公”支出决算表(9)
第三部分:部门2017年部门决算情况说明
一、部门收入支出决算情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款“三公”支出决算情况说明
第四部分:名词解释
2017年部门决算
一、部门概况
(一)主要职责
保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。保证监督职能。教育和管理职能。服从和服务于经济建设的职能。负责抓好本镇 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。完成县委、县政府交给的其他工作任务。
(二)部门决算单位构成
从决算构成单位来看,城东管委会政府单位部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的0个下属单位决算组成。期中行政单位(事业单位)1个,参照公务员管理事业单位0个,全额拨款事业单位0个。
二、部门2017年部门决算表
城东新区管委会2017年收入支出决算表(表1)
单位:万元
收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||
项目 | 决算数 | 项目 (按功能分类) | 决算数 | |||||||||||||||||
一、财政拨款收入 | 2,765.36 | 一、一般公共服务支出 | 432.02 | |||||||||||||||||
其中:政府性基金预算财政拨款 | 787.87 | 二、外交支出 | 0.00 | |||||||||||||||||
二、上级补助收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | |||||||||||||||||
三、事业收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 60.67 | |||||||||||||||||
四、经营收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 | |||||||||||||||||
五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | |||||||||||||||||
六、其他收入 | 1,330.02 | 七、文化体育与传媒支出 | 3.50 | |||||||||||||||||
八、社会保障和就业支出 | 155.01 | |||||||||||||||||||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 3.00 | |||||||||||||||||||
十、节能环保支出 | 248.00 | |||||||||||||||||||
十一、城乡社区支出 | 1,526.77 | |||||||||||||||||||
十二、农林水支出 | 960.99 | |||||||||||||||||||
十三、交通运输支出 | 76.00 | |||||||||||||||||||
十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||
十六、金融支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||
十八、国土海洋气象等支出 | 6.00 | |||||||||||||||||||
十九、住房保障支出 | 623.43 | |||||||||||||||||||
本年收入合计 | 4,095.38 | 本年支出合计 | 4,095.38 | |||||||||||||||||
用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 | |||||||||||||||||
年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 0.00 | |||||||||||||||||
总计 | 4,095.38 | 总计 | 4,095.38 | |||||||||||||||||
城东新区管委会2017年收入决算表(表2) | ||||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||
合计 | 4,095.39 | 2,765.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,330.02 | |||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 432.01 | 389.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.19 | ||||||||||||
20101 | 人大事务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2010104 | 人大会议 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 327.92 | 296.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.00 | ||||||||||||
2010301 | 行政运行 | 259.92 | 255.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | ||||||||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 68.00 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.00 | ||||||||||||
20106 | 财政事务 | 4.20 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2010699 | 其他财政事务支出 | 4.20 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
20110 | 人力资源事务 | 14.19 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.19 | ||||||||||||
2011006 | 军队转业干部安置 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2011012 | 公务员综合管理 | 11.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.19 | ||||||||||||
20129 | 群众团体事务 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
20132 | 组织事务 | 6.27 | 6.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 6.27 | 6.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 77.83 | 77.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 77.83 | 77.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
204 | 公共安全支出 | 60.67 | 53.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.75 | ||||||||||||
20499 | 其他公共安全支出 | 60.67 | 53.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.75 | ||||||||||||
2049901 | 其他公共安全支出 | 60.67 | 53.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.75 | ||||||||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
20701 | 文化 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2070109 | 群众文化 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2070199 | 其他文化支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 155.01 | 94.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.42 | ||||||||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2080107 | 社会保险业务管理事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
20807 | 就业补助 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
20808 | 抚恤 | 4.41 | 4.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 4.41 | 4.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
20820 | 临时救助 | 19.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.50 | ||||||||||||
2082001 | 临时救助支出 | 19.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.50 | ||||||||||||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 59.20 | 59.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2082201 | 移民补助 | 32.20 | 32.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
20823 | 小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2082302 | 基础设施建设和经济发展 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 58.57 | 17.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.92 | ||||||||||||
2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 17.65 | 17.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 40.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.92 | ||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
21007 | 计划生育事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2100716 | 计划生育机构 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
211 | 节能环保支出 | 248.00 | 248.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
21104 | 自然生态保护 | 248.00 | 248.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2110402 | 农村环境保护 | 248.00 | 248.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 1,526.77 | 1,274.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 251.80 | ||||||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 470.78 | 218.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 251.80 | ||||||||||||
2120104 | 城管执法 | 470.78 | 218.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 251.80 | ||||||||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 168.20 | 168.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 168.20 | 168.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 713.67 | 713.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 713.67 | 713.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 74.12 | 74.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 74.12 | 74.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
213 | 农林水支出 | 961.00 | 624.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 336.43 | ||||||||||||
21301 | 农业 | 456.80 | 386.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | ||||||||||||
2130102 | 一般行政管理事务 | 63.61 | 63.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2130120 | 稳定农民收入补贴 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | ||||||||||||
2130121 | 农业结构调整补贴 | 1.62 | 1.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2130126 | 农村公益事业 | 319.57 | 319.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2130199 | 其他农业支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
21303 | 水利 | 34.97 | 24.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | ||||||||||||
2130314 | 防汛 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | ||||||||||||
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 24.97 | 24.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
21305 | 扶贫 | 81.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.53 | ||||||||||||
2130505 | 生产发展 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | ||||||||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 65.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.53 | ||||||||||||
21307 | 农村综合改革 | 259.20 | 205.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.40 | ||||||||||||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2130704 | 国有农场办社会职能改革补助 | 58.00 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 158.20 | 104.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.40 | ||||||||||||
21366 | 大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2136601 | 基础设施建设和经济发展 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
21399 | 其他农林水支出 | 123.50 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.50 | ||||||||||||
2139999 | 其他农林水支出 | 123.50 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.50 | ||||||||||||
214 | 交通运输支出 | 76.00 | 73.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | ||||||||||||
21401 | 公路水路运输 | 33.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | ||||||||||||
2140104 | 公路建设 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | ||||||||||||
21406 | 车辆购置税支出 | 43.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 43.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
220 | 国土海洋气象等支出 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | ||||||||||||
22001 | 国土资源事务 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | ||||||||||||
2200111 | 地质灾害防治 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | ||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 623.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 623.43 | ||||||||||||
22101 | 保障性安居工程支出 | 623.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 623.43 | ||||||||||||
2210103 | 棚户区改造 | 623.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 623.43 | ||||||||||||
城东新区管委会2017年支出决算表(表3) | ||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 其中 | |||||||||||||||||
基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||
合计 | 4,095.39 | 1,904.09 | 2,191.30 | |||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 432.01 | 432.01 | 0.00 | ||||||||||||||||
20101 | 人大事务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
2010104 | 人大会议 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 327.92 | 327.92 | 0.00 | ||||||||||||||||
2010301 | 行政运行 | 259.92 | 259.92 | 0.00 | ||||||||||||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 68.00 | 68.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
20106 | 财政事务 | 4.20 | 4.20 | 0.00 | ||||||||||||||||
2010699 | 其他财政事务支出 | 4.20 | 4.20 | 0.00 | ||||||||||||||||
20110 | 人力资源事务 | 14.19 | 14.19 | 0.00 | ||||||||||||||||
2011006 | 军队转业干部安置 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
2011012 | 公务员综合管理 | 11.19 | 11.19 | 0.00 | ||||||||||||||||
20129 | 群众团体事务 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | ||||||||||||||||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | ||||||||||||||||
20132 | 组织事务 | 6.27 | 6.27 | 0.00 | ||||||||||||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 6.27 | 6.27 | 0.00 | ||||||||||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 77.83 | 77.83 | 0.00 | ||||||||||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 77.83 | 77.83 | 0.00 | ||||||||||||||||
204 | 公共安全支出 | 60.67 | 60.67 | 0.00 | ||||||||||||||||
20499 | 其他公共安全支出 | 60.67 | 60.67 | 0.00 | ||||||||||||||||
2049901 | 其他公共安全支出 | 60.67 | 60.67 | 0.00 | ||||||||||||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | ||||||||||||||||
20701 | 文化 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | ||||||||||||||||
2070109 | 群众文化 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | ||||||||||||||||
2070199 | 其他文化支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 155.01 | 85.81 | 69.20 | ||||||||||||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
2080107 | 社会保险业务管理事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
20807 | 就业补助 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | ||||||||||||||||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | ||||||||||||||||
20808 | 抚恤 | 4.41 | 4.41 | 0.00 | ||||||||||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 4.41 | 4.41 | 0.00 | ||||||||||||||||
20820 | 临时救助 | 19.50 | 19.50 | 0.00 | ||||||||||||||||
2082001 | 临时救助支出 | 19.50 | 19.50 | 0.00 | ||||||||||||||||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 59.20 | 0.00 | 59.20 | ||||||||||||||||
2082201 | 移民补助 | 32.20 | 0.00 | 32.20 | ||||||||||||||||
2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 27.00 | 0.00 | 27.00 | ||||||||||||||||
20823 | 小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||||||||||||||||
2082302 | 基础设施建设和经济发展 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||||||||||||||||
20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 58.57 | 58.57 | 0.00 | ||||||||||||||||
2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 17.65 | 17.65 | 0.00 | ||||||||||||||||
2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 40.92 | 40.92 | 0.00 | ||||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
21007 | 计划生育事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
2100716 | 计划生育机构 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
211 | 节能环保支出 | 248.00 | 0.00 | 248.00 | ||||||||||||||||
21104 | 自然生态保护 | 248.00 | 0.00 | 248.00 | ||||||||||||||||
2110402 | 农村环境保护 | 248.00 | 0.00 | 248.00 | ||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 1,526.77 | 713.10 | 813.67 | ||||||||||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 470.78 | 470.78 | 0.00 | ||||||||||||||||
2120104 | 城管执法 | 470.78 | 470.78 | 0.00 | ||||||||||||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | ||||||||||||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | ||||||||||||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 168.20 | 168.20 | 0.00 | ||||||||||||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 168.20 | 168.20 | 0.00 | ||||||||||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 713.67 | 0.00 | 713.67 | ||||||||||||||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 713.67 | 0.00 | 713.67 | ||||||||||||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 74.12 | 74.12 | 0.00 | ||||||||||||||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 74.12 | 74.12 | 0.00 | ||||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 961.00 | 606.00 | 355.00 | ||||||||||||||||
21301 | 农业 | 456.80 | 386.80 | 70.00 | ||||||||||||||||
2130102 | 一般行政管理事务 | 63.61 | 63.61 | 0.00 | ||||||||||||||||
2130120 | 稳定农民收入补贴 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | ||||||||||||||||
2130121 | 农业结构调整补贴 | 1.62 | 1.62 | 0.00 | ||||||||||||||||
2130126 | 农村公益事业 | 319.57 | 319.57 | 0.00 | ||||||||||||||||
2130199 | 其他农业支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
21303 | 水利 | 34.97 | 0.00 | 34.97 | ||||||||||||||||
2130314 | 防汛 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||||||||||||||||
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 24.97 | 0.00 | 24.97 | ||||||||||||||||
21305 | 扶贫 | 81.53 | 0.00 | 81.53 | ||||||||||||||||
2130505 | 生产发展 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | ||||||||||||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 65.53 | 0.00 | 65.53 | ||||||||||||||||
21307 | 农村综合改革 | 259.20 | 217.20 | 42.00 | ||||||||||||||||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 42.00 | 0.00 | 42.00 | ||||||||||||||||
2130704 | 国有农场办社会职能改革补助 | 58.00 | 58.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 158.20 | 158.20 | 0.00 | ||||||||||||||||
21366 | 大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||||||||||||||||
2136601 | 基础设施建设和经济发展 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||||||||||||||||
21399 | 其他农林水支出 | 123.50 | 2.00 | 121.50 | ||||||||||||||||
2139999 | 其他农林水支出 | 123.50 | 2.00 | 121.50 | ||||||||||||||||
214 | 交通运输支出 | 76.00 | 0.00 | 76.00 | ||||||||||||||||
21401 | 公路水路运输 | 33.00 | 0.00 | 33.00 | ||||||||||||||||
2140104 | 公路建设 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | ||||||||||||||||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||||||||||||||||
21406 | 车辆购置税支出 | 43.00 | 0.00 | 43.00 | ||||||||||||||||
2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 43.00 | 0.00 | 43.00 | ||||||||||||||||
220 | 国土海洋气象等支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | ||||||||||||||||
22001 | 国土资源事务 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | ||||||||||||||||
2200111 | 地质灾害防治 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | ||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 623.43 | 0.00 | 623.43 | ||||||||||||||||
22101 | 保障性安居工程支出 | 623.43 | 0.00 | 623.43 | ||||||||||||||||
2210103 | 棚户区改造 | 623.43 | 0.00 | 623.43 |
城东新区管委会2017年财政拨款收入支出决算表(表4)
单 位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 决算数 | 项目 (按功能分类) | 决算数 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1,977.49 | 一、一般公共服务支出 | 389.82 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 787.87 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、国防支出 | 0.00 | ||
四、公共安全支出 | 53.92 | ||
五、教育支出 | 0.00 | ||
六、科学技术支出 | 0.00 | ||
七、文化体育与传媒支出 | 3.50 | ||
八、社会保障和就业支出 | 94.59 | ||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 3.00 | ||
十、节能环保支出 | 248.00 | ||
十一、城乡社区支出 | 1,274.97 | ||
十二、农林水支出 | 624.56 | ||
十三、交通运输支出 | 73.00 | ||
本年收入合计 | 2,765.36 | 本年支出合计 | 2,765.36 |
年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 0.00 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | ||
总计 | 2,765.36 | 总计 | 2,765.36 |
城东新区管委会2017年一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
单位:万元
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 其中 | |
基本支出 | 项目支出 | |||
合计 | 1,977.50 | 1,489.53 | 487.97 | |
201 | 一般公共服务支出 | 389.82 | 389.82 | 0.00 |
20101 | 人大事务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
2010104 | 人大会议 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 296.92 | 296.92 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 255.92 | 255.92 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 41.00 | 41.00 | 0.00 |
20106 | 财政事务 | 4.20 | 4.20 | 0.00 |
2010699 | 其他财政事务支出 | 4.20 | 4.20 | 0.00 |
20110 | 人力资源事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
2011006 | 军队转业干部安置 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
20129 | 群众团体事务 | 0.60 | 0.60 | 0.00 |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 0.60 | 0.60 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 6.27 | 6.27 | 0.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 6.27 | 6.27 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 77.83 | 77.83 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 77.83 | 77.83 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 53.92 | 53.92 | 0.00 |
20499 | 其他公共安全支出 | 53.92 | 53.92 | 0.00 |
2049901 | 其他公共安全支出 | 53.92 | 53.92 | 0.00 |
207 | 文化体育与传媒支出 | 3.50 | 3.50 | 0.00 |
20701 | 文化 | 3.50 | 3.50 | 0.00 |
2070109 | 群众文化 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
2070199 | 其他文化支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 25.39 | 25.39 | 0.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
2080107 | 社会保险业务管理事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
20807 | 就业补助 | 0.33 | 0.33 | 0.00 |
2080705 | 公益性岗位补贴 | 0.33 | 0.33 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 4.41 | 4.41 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 4.41 | 4.41 | 0.00 |
20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 17.65 | 17.65 | 0.00 |
2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 17.65 | 17.65 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
2100716 | 计划生育机构 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 248.00 | 0.00 | 248.00 |
21104 | 自然生态保护 | 248.00 | 0.00 | 248.00 |
2110402 | 农村环境保护 | 248.00 | 0.00 | 248.00 |
212 | 城乡社区支出 | 561.30 | 461.30 | 100.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 218.98 | 218.98 | 0.00 |
2120104 | 城管执法 | 218.98 | 218.98 | 0.00 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 168.20 | 168.20 | 0.00 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 168.20 | 168.20 | 0.00 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 74.12 | 74.12 | 0.00 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 74.12 | 74.12 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 619.57 | 552.60 | 66.97 |
21301 | 农业 | 386.80 | 386.80 | 0.00 |
2130102 | 一般行政管理事务 | 63.61 | 63.61 | 0.00 |
2130121 | 农业结构调整补贴 | 1.62 | 1.62 | 0.00 |
2130126 | 农村公益事业 | 319.57 | 319.57 | 0.00 |
2130199 | 其他农业支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
21303 | 水利 | 24.97 | 0.00 | 24.97 |
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 24.97 | 0.00 | 24.97 |
21307 | 农村综合改革 | 205.80 | 163.80 | 42.00 |
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 42.00 | 0.00 | 42.00 |
2130704 | 国有农场办社会职能改革补助 | 58.00 | 58.00 | 0.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 104.80 | 104.80 | 0.00 |
21399 | 其他农林水支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
2139999 | 其他农林水支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
214 | 交通运输支出 | 73.00 | 0.00 | 73.00 |
21401 | 公路水路运输 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
2140104 | 公路建设 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
21406 | 车辆购置税支出 | 43.00 | 0.00 | 43.00 |
2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 43.00 | 0.00 | 43.00 |
城东新区管委会2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
单位:万元
支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 其中 | |
人员经费 | 公用经费 | |||
合计 | 1,489.53 | 1,006.10 | 483.42 | |
301 | 工资福利支出 | 617.33 | 617.33 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 346.36 | 346.36 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 192.94 | 192.94 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 20.79 | 20.79 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 57.24 | 57.24 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 388.77 | 388.77 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 17.65 | 17.65 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 4.41 | 4.41 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 326.31 | 326.31 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 1.62 | 1.62 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 34.34 | 34.34 | 0.00 |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 4.44 | 4.44 | 0.00 |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 483.42 | 0.00 | 483.42 |
30201 | 办公费 | 24.63 | 0.00 | 24.63 |
30202 | 印刷费 | 9.50 | 0.00 | 9.50 |
30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30204 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30205 | 水费 | 0.12 | 0.00 | 0.12 |
30206 | 电费 | 5.49 | 0.00 | 5.49 |
30207 | 邮电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30208 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30209 | 物业管理费 | 2.63 | 0.00 | 2.63 |
30211 | 差旅费 | 3.21 | 0.00 | 3.21 |
30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30213 | 维修(护)费 | 188.08 | 0.00 | 188.08 |
30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30215 | 会议费 | 1.88 | 0.00 | 1.88 |
30216 | 培训费 | 8.05 | 0.00 | 8.05 |
30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30226 | 劳务费 | 212.87 | 0.00 | 212.87 |
30227 | 委托业务费 | 2.84 | 0.00 | 2.84 |
30228 | 工会经费 | 1.04 | 0.00 | 1.04 |
30229 | 福利费 | 1.27 | 0.00 | 1.27 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30239 | 其他交通费用 | 19.59 | 0.00 | 19.59 |
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 2.22 | 0.00 | 2.22 |
城东新区管委会2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
单位:万元
2017年决算数 | |||||
合 计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||
小 计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
城东新区管委会政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8) | |||||||||
单位 :万元 | |||||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小 计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 0.00 | 787.87 | 787.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 69.20 | 69.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.00 | 59.20 | 59.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082201 | 移民补助 | 0.00 | 32.20 | 32.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 0.00 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20823 | 小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082302 | 基础设施建设和经济发展 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 713.67 | 713.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 713.67 | 713.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 713.67 | 713.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21366 | 大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2136601 | 基础设施建设和经济发展 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
城东新区管委会政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表9)
单位:万元
2017年决算数 | |||||
合 计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||
小 计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
三、2017年部门决算情况说明
(一)部门收入支出决算情况说明
城东新区管委会单位2017年所属单位决算汇总决算总收入是4095.38万元,城东新区管委会单位2017年度本级决算总收入4095.38万元。其中:财政拨款收入2765.36万元、其他收入1330.02万元,用事业基金弥补收支差额0万元,上年度结转结余0万元。比2016年减少1291.39万元。主要原因是基金项目减少。
城东新区管委会单位2017年所属单位决算汇总决算总支出是4095.38万元,本级决算总支出4095.38万元。其中:基本支出1904.09万元、项目支出2191.30万元、年末结转和结余0万元。比2016年减少1291.39万元。主要原因是基金项目减少。
(二)收入决算情况说明
城东新区管委会单位2017年所属单位决算汇总总收入是4095.38万元,本年本级收入合计4095.38万元,其中:财政拨款收入2765.36万元,占67.52%;其他收入1330.02万元,占32.48 %。
(三)支出决算情况说明
城东新区管委会单位2076年所属单位决算汇总决算总支出是4095.38万元,本年本级支出合计4095.38万元,其中:基本支出1904.09万元,占46.49%;项目支出2191.30万元,占53.51%。
(四)财政拨款收入支出决算总表说明
城东新区管委会单位2017年所属单位决算汇总财政拨款总收入2765.36万元,城东新区管委会单位本级财政拨款收入2765.36万元,比2016年相比减少3048.33万元,财政拨款支出总决算2765.36万元,比2016年相比减少3048.33万元。主要原因是基金项目减少。
(五)公共预算财政拨款支出决算情况说明
城东新区管委会单位2017年所属单位决算汇总财政拨款总支出 2765.36万元,2017年部门本级决算公共预算财政拨款基本支出2765.36万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下:
一、一般公共服务支出 389.82万元14.10%
二、公共安全支出 53.92万元 1.95%
三、文化体育与传媒支出 3.50万元 0.13%
四、社会保障和就业支出 94.59万元 3.42%
五、医疗卫生与计划生育支出 3.00万元 0.11%
六、节能环保支出 248.00万元 8.97%
七、城乡社区支出 1,274.97万元 46.11%
八、农林水支出 624.56万元 22.59%
九、交通运输支出 73.00万元 2.64%
(六)公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
公共预算财政拨款基本支出2765.36万元,其中人员经费1006.10万元,基本工资346.36万元、津贴补贴192.94万元、其他社会保障缴费20.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费57.24万元、退休费17.65万元、抚恤金4.41万元、生活补助326.31万元、生产补贴 1.62万元、住房公积金 34.34万元、购房补贴4.44万元公用经费483.42万元,包括 办公费24.63万元、印刷费9.50万元、水费0.12万元、电费5.49万元、物业管理费2.63万元、差旅费3.21万元、维修(护)费188.08万元、会议费1.88万元、培训费8.05万元、劳务费212.87万元、委托业务费2.84万元、工会经费1.04万元、福利费1.27万元、其他交通费用19.59万元、其他商品和服务支出2.22万元。
(七)“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明
2017年“三公”经费公共预算财政拨款支出0万元,其中:因公出国(境)费用、公务接待费 万元、公务用车购置费 万元、公务用车运行维护费 万元。公务用车购置数 辆,公务用车保有数 辆,国内公务接待批次 个,国内公务接待人数 人,比2016年“三公”经费减少(增长)0 %。
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
城东新区管委会单位政府性基金支出787.87万元,用于社会保障支出69.2万元、城乡社区支出713.67万元、农林水支出5万元。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2017年城东新区管委会单位运行经费支出483.42万元,比2016年减少483.42 万元,下降12.70 %,主要原因是办公经费开支减少。
(二)政府采购支出情况
2017年城东新区管委会政府采购支出总额 0 万元,期中:政府采购货物支出 0 万元,政府采购工程支出 0 万元,政府采购服务支出 0 万元。
(三)国有资产占用情况
截止2017年12月31日,城东新区管委会共有车辆 0 辆,一般公务用车 0 辆;单位价值 0 万元,大型设备 台。
(四)预算绩效管理工作开展情况
2017年,城东新区管委会共组织对 0 个项目进行了预算绩效评价。
第四部分名词解释
一、财政补助收入:指县级财政当年拨付的资金。
二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、一般公共服务(类)行政运行(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
五、一般公共服务(类)一般行政管理事务(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
六、一般公共服务(类)机关服务(项):指县城东新区管委会单位服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。
七、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指城东新区管委会单位用于其他一般公共服务方面的支出。
八、教育(类)普通教育(款)高等教育(项):指城东新区管委会单位厅支持地方高校的重点发展和特色办学,组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。
九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指城东新区管委会单位用于离退休人员的支出、退休人员支出,以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。
十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指城东新区管委会单位用于离退休方面的其他支出。
十一、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指城东新区管委会单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。
十二、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准,对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。
十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。
十五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十六、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
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