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名称 县城管执法局2017年决算公开
索引号 发布日期 2018-10-17 发布机构 县财政局
文号 文件分类 财政、金融、审计、税务 所属机构 县城管执法局

县城管执法局2017年决算公开

县城管执法局2017年决算公开

目  录

第一部分:部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分: 部门2017年部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(8)

九、政府性基金预算财政拨款“三公”支出决算表(9)

第三部分:部门2017年部门决算情况说明

一、部门收入支出决算情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款“三公”支出决算情况说明

第四部分:名词解释 

城管执法局2017年部门决算

一、部门概况

(一)主要职责

主要负责全县城市管理行政执法的组织、协调及督察工作,负责城市管理行政执法队伍的建设、业务培训和考核工作,行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权,行使城市绿化管理、市政管理、城市规划管理等方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

(二)部门决算单位构成

从决算构成单位来看,城管执法局单位部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的 2个下属单位决算组成。期中行政单位(事业单位)1个,参照公务员管理事业单位   个,全额拨款事业单位2个。

二、城管执法局2017年部门决算表

城管执法局2017年收入支出决算表(表1)

 单位:万元

收             入

支           出


项目

决算数

项目 (按功能分类)

决算数


一、财政拨款收入

1,152.31

一、一般公共服务

69.79


期中:政府性基金预算财政拨款

61.30

二、公共安全

0.00


二、上级补助收入

0.00

三、教育支出

0.00


三、事业收入

0.00

四、科学技术支出

0.00


四、经营收入

0.00

五、文化体育和传媒支出

0.00


五、其他收入

301.83

六、社会保障和就业支出

18.57




七、医疗卫生与计划生育支出

1.86




八、节能环保支出





九、城乡社区事务支出

1,795.71




十、农林水事务支出





十一、交通运输支出





十二、资源勘探信息支出





十三、商业服务业等支出





十四、援助其他地区支出





十五、住房保障支出





十六、其他支出





十七、转移性支出



本年收入合计

1,454.13

本年支出合计

1,885.93


用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配



年初结转结余 

431.80

年末结转结余



收入总计

1,885.93

支出总计

1,885.93


城管执法局2017年收入决算表(表2)







单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入



支出功能分类科目编码

科目名称



栏次

1

2

3

4

5

6

7



合计

1,454.13

1,152.30

0.00

0.00

0.00

0.00

301.83



201

一般公共服务支出

69.79

69.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



20199

其他一般公共服务支出

69.79

69.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2019999

其他一般公共服务支出

69.79

69.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



208

社会保障和就业支出

18.57

18.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



20807

就业补助

18.57

18.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2080705

公益性岗位补贴

18.57

18.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



210

医疗卫生与计划生育支出

1.86

1.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



21011

行政事业单位医疗

1.86

1.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2101199

其他行政事业单位医疗支出

1.86

1.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



212

城乡社区支出

1,363.91

1,062.08

0.00

0.00

0.00

0.00

301.83



21201

城乡社区管理事务

1,302.61

1,000.78

0.00

0.00

0.00

0.00

301.83



2120104

城管执法

1,302.61

1,000.78

0.00

0.00

0.00

0.00

301.83



21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

61.30

61.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

61.30

61.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



城管执法局2017年支出决算表(表3)

单位:万元




支出功能分类科目编码

科目名称

决算数

其中




基本支出

项目支出





合计

1,885.93

1,741.53

144.40




201

一般公共服务支出

69.79

69.79





20101

人大事务







204

公共安全支出







20402

公安







205

教育支出







206

科学技术支出







207

文化体育与传媒支出







208

社会保障和就业支出

18.57

18.57





210

医疗卫生与计划生育支出

1.86

1.86





211

节能环保支出







212

城乡社区支出

1,795.71

1,651.31

144.40




213

农林水支出







214

交通运输支出







215

资源勘探信息支出







216

商业服务业等支出







219

援助其他地区支出







221

住房保障支出







229

其他支出







230

转移性支出







城管执法局2017年财政拨款收入支出决算表(表4)

单位:万元

收             入

支              出

项目

决算数

项目 (按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

1,091.01

一、一般公共服务

69.79

二、政府性基金预算财政拨款

61.30

二、公共安全




三、教育支出




四、科学技术支出




五、文化体育和传媒支出




六、社会保障和就业支出

18.57



七、医疗卫生与计划生育支出

1.86



八、节能环保支出




九、城乡社区事务支出

1,493.88



十、农林水事务支出




十一、交通运输支出




十二、资源勘探信息支出




十三、商业服务业等支出




十四、援助其他地区支出




十五、住房保障支出




十六、其他支出




十七、转移性支出


本年收入合计

1,152.31

本年支出合计

1,584.10

年初财政拨款结转和结余

431.80

年末财政拨款结转和结余


一、一般公共预算财政拨款

431.80

基本支出结转


二、政府性基金预算财政拨款

0.00

项目支出结转和结余


收入总计

1,584.10

支出总计

1,584.10

城管执法局2017年一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

单位:万元

支出功能分类科目编码

科目名称

决算数

其中

基本支出

项目支出


合计

1,522.80

1,439.70

83.10

201

一般公共服务支出

69.79

69.79


20101

人大事务




204

公共安全支出




20402

公安




205

教育支出




206

科学技术支出




207

文化体育与传媒支出




208

社会保障和就业支出

18.57

18.57


210

医疗卫生与计划生育支出

1.86

1.86


211

节能环保支出




212

城乡社区支出

1,432.58

1,349.48

83.10

213

农林水支出




214

交通运输支出




215

资源勘探信息支出




216

商业服务业等支出




219

援助其他地区支出




221

住房保障支出




229

其他支出




230

转移性支出




城管执法局2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

单位:万元

支出经济分类科目编码

科目名称

决算数

其中

人员经费

公用经费


合计

1,439.71

1,225.01

214.70

301

工资福利支出

1,136.17

1,136.17


30101

基本工资

374.81

374.81


30102

津贴补贴

232.48

232.48


30103

奖金

164.93

164.93


30104

其他社会保障缴费

69.79

69.79


30106

伙食补助费

17.66

17.66


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

241.93

241.93


30199

其他工资福利支出

34.57

34.57


303

对个人和家庭的补助

88.84

88.84


30311

住房公积金

88.84

88.84


302

商品和服务支出

164.57


164.57

30201

办公费

18.89


18.89

30202

印刷费

2.67


2.67

30204

手续费

0.35


0.35

30205

水费

0.50


0.50

30206

电费

6.16


6.16

30207

邮电费

4.01


4.01

30211

差旅费

6.40


6.40

30213

维修(护)费

2.77


2.77

30214

租赁费

16.08


16.08

30217

公务接待费

0.46


0.46

30228

工会经费

3.25


3.25

30229

福利费

5.00


5.00

30231

公务用车运行维护费

60.83


60.83

30299

其他商品和服务支出

37.20


37.20

310

其他资本性支出

50.12


50.12

31002

办公设备购置

50.12


50.12

城管执法局2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

 单位:万元        

2017年决算数

合 计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小 计

公务用车购置费

公务用车运行维护费


1

2

3

4

5

6

61.29


60.83


60.83

0.46

城管执法局政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)







单位 :万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小  计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计







212

城乡社区支出


61.30

61.30




21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出


61.30

61.30




2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出


61.30

61.30




城管执法局政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表9)

单位:万元

2017年决算数

合 计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小 计

公务用车购置费

公务用车运行维护费


1

2

3

4

5

6

0

0

0

0

0

0

三、2017年部门决算情况说明

(一)部门收入支出决算情况说明

城管执法局2017年所属单位决算汇总决算总收入是 1885.93万元,城管执法局2017年度本级决算总收入1885.93  万元。其中:财政拨款收入1152.31 万元、事业收入 万元、经营收入 万元、其他收入301.83 万元,用事业基金弥补收支差额 万元,上年度结转结余431.8万元。比2016年增加153.05万元。主要原因是人员工资上调。

城管执法局2017年所属单位决算汇总决算总支出是1885.93万元,本级决算总支出 1885.93万元。其中:基本支出1741.53 万元、项目支出144.4 万元、年末结转和结余 万元。比2016年减少(增加)254.17万元。主要原因是人员工资支出增加。

(二)收入决算情况说明

城管执法局2017年所属单位决算汇总总收入是 1454.13万元,本年本级收入合计1454.13万元,其中:财政拨款收入1152.3万元,占79 %;事业收入  0   万元,占   0  %;经营收入  0   万元,占   0  %;其他收入  301.83  万元,占 21%。

(三)支出决算情况说明

城管执法局2017年所属单位决算汇总决算总支出是 1885.93万元,本年本级支出合计1885.93万元,其中:基本支出 1741.53万元,占 92 %;项目支出 144.4万元,占 8  %;经营支出     0 万元,占  0   %。

(四)财政拨款收入支出决算总表说明

城管执法局2017年所属单位决算汇总财政拨款总收入1584.1万元,城管执法局本级财政拨款收入  1584.1  万元,比2016年相比(减少) 148.78  万元,财政拨款支出总决算  1584.1万元,比2016年相比增加(减少)47.66万元。主要原因是2017年度项目支出减少。

(五)公共预算财政拨款支出决算情况说明

城管执法局2017年所属单位决算汇总财政拨款总支出 1522.8万元,2017年部门本级决算公共预算财政拨款基本支出 1439.7万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下:

一、一般公共服务支出类   69.79  万元,占本年支出 4.8  %

二、公共安全支出类    0 万元,占本年支出  0 %

三、教育支出类    0  万元,占本年支出  0 %

四、科学技术类   0  万元,占本年支出   %

五、文化体育与传媒支出类   0 万元,占本年支出  0 %

六、社会保障和就业支出类  18.57  万元,占本年支出 1.2  %

七、医疗卫生与计划生育支出类   1.86  万元,占本年支出 0.1  %

八、节能环保支出类  0   万元,占本年支出   %

九、城乡社区事务支出类 1349.48   万元,占本年支出  93.9 %

(六)公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

公共预算财政拨款基本支出 1439.71 万元,其中人员经费  1225.01  万元,包括基本工资、津贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴,公用经费  214.7  万元,包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

(七)“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2017年“三公”经费公共预算财政拨款支出 61.29 万元,其中:因公出国(境)费用、公务接待费 0.46 万元、公务用车购置费  万元、公务用车运行维护费 60.83 万元。公务用车购置数   辆,公务用车保有数 10 辆,国内公务接待批次 10 个,国内公务接待人数 80   人,比2016年“三公”经费(增长)55 %。

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

城管执法局政府性基金支出  61.3 万元。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年城管执法局运行经费支出  214.7 万元,比2016年减少412.86万元,下降65%,主要原因是劳务费支出减少。

(二)政府采购支出情况

2017年城管执法局政府采购支出总额 50.12 万元,期中:政府采购货物支出 50.12 万元,政府采购工程支出  0   万元,政府采购服务支出   50.12  万元。

(三)国有资产占用情况

截止2017年12月31日,城管执法局共有车辆 8  辆,一般公务用车 1  辆;单位价值   694979   万元,大型设备 3 台。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2017年,城管执法局共组织对  1   个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款   50  万元,占年初预算的 3.5 %,绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分名词解释

一、财政补助收入:指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务(类)行政运行(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务(类)一般行政管理事务(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

六、一般公共服务(类)机关服务(项):指县城管执法局服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

七、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指城管执法局用于其他一般公共服务方面的支出。

八、教育(类)普通教育(款)高等教育(项):指城管执法局支持地方高校的重点发展和特色办学,组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。

九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指城管执法局用于离退休人员的支出、退休人员支出,以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指城管执法局用于离退休方面的其他支出。

十一、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指城管执法局用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

十二、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准,对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

十五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

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