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名称 洋港镇政府2017年决算公开
索引号 发布日期 2018-10-16 发布机构 县财政局
文号 文件分类 财政、金融、审计、税务 所属机构 洋港镇

洋港镇政府2017年决算公开

洋港镇政府2017年决算公开

目  录

第一部分:部门基本情况 

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分: 部门2017年部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(8)

九、政府性基金预算财政拨款“三公”支出决算表(9)

第三部分:部门2017年部门决算情况说明

一、部门收入支出决算情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款“三公”支出决算情况说明

洋港政府2017年部门决算

一、部门概况

(一)主要职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,组织指导好各业生产,搞好商品流通,抓好招商引资,组织经济运行,促进经济发展。制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

2、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

(二)部门决算单位构成

从决算构成单位来看,洋港政府部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的 0个下属单位决算组成。期中行政单位1个,参照公务员管理事业单位 0  个,全额拨款事业单位0个。

二、部门2017年部门决算表

洋港政府2017年收入支出决算表(表1)

 单位:万元

收             入

支           出



项目

决算数

项目 (按功能分类)

决算数



一、财政拨款收入

2061.78

一、一般公共服务

473.09



期中:政府性基金预算财政拨款

26.39

二、公共安全

24.00



二、上级补助收入


三、教育支出




三、事业收入


四、科学技术支出




四、经营收入


五、文化体育和传媒支出

3.50



五、其他收入


六、社会保障和就业支出

18.08





七、医疗卫生与计划生育支出






八、节能环保支出

329.27





九、城乡社区事务支出

4.31 





十、农林水事务支出

660.73





十一、交通运输支出

210.10





十二、资源勘探信息支出






十三、商业服务业等支出






十四、援助其他地区支出






十五、国土海洋气象等支出

32.00





十六、住房保障支出






十七、粮油物资储备支出






十八、其他支出

15.00





十九、转移性支出




本年收入合计

2061.78

本年支出合计

1770.08



用事业基金弥补收支差额


结余分配




年初结转结余 


年末结转结余




收入总计

2061.78

支出总计

1770.08




洋港政府2017年收入决算表(表2)








单位:万元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入




功能分类科目编码

科目名称





合计

2061.78

2061.78









201

一般公共服务支出

473.09

473.09









20101

人大事务

5.74

5.74









2010104

人大会议

4.00

4.00









2010107

人大代表履职能力提升

1.74

1.74









20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

412.30

412.30









2010301

行政运行

397.30

397.30









2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

15.00

15.00









20106

财政事务

3.60

3.60









2010699

其他财政事务支出

3.60

3.60









20110

人力资源事务

3.00

3.00









2011006

军队转业干部安置

3.00

3.00









20129

群众团体事务

1.93

1.93









2012999

其他群众团体事务支出

1.93

1.93









20132

组织事务

12.43

12.43









2013299

其他组织事务支出

12.43

12.43









20199

其他一般公共服务支出

34.09

34.09









2019999

其他一般公共服务支出

34.09

34.09









204

公共安全支出

24.00

24.00









20499

其他公共安全支出

24.00

24.00









2049901

其他公共安全支出

24.00

24.00









207

文化体育与传媒支出

3.50

3.50









20701

文化

3.50

3.50









2070109

群众文化

2.50

2.50









2070199

其他文化支出

1.00

1.00









208

社会保障和就业支出

18.08

18.08









20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

8.08

8.08









2082201

移民补助

5.08

5.08









2082202

基础设施建设和经济发展

3.00

3.00









20823

小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出

10.00

10.00









2082302

基础设施建设和经济发展

10.00

10.00









211

节能环保支出

620.98

620.98









21110

能源节约利用

620.98

620.98









2111001

能源节约利用

620.98

620.98









212

城乡社区支出

4.31

4.31









21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

4.31

4.31









2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

4.31

4.31









213

农林水支出

660.73

660.73









21301

农业

439.05

439.05









2130121

农业结构调整补贴

2.46

2.46









2130126

农村公益事业

436.59

436.59









21303

水利

19.16

19.16









2130314

防汛

15.00

15.00









2130321

大中型水库移民后期扶持专项支出

4.16

4.16









21305

扶贫

21.57

21.57









2130504

农村基础设施建设

21.57

21.57









21307

农村综合改革

176.95

176.95









2130701

对村级一事一议的补助

105.10

105.10









2130705

对村民委员会和村党支部的补助

5.00

5.00









2130799

其他农村综合改革支出

66.85

66.85









21366

大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出

4.00

4.00









2136601

基础设施建设和经济发展

4.00

4.00









214

交通运输支出

210.10

210.10









21401

公路水路运输

24.00

24.00









2140104

公路建设

24.00

24.00









21406

车辆购置税支出

186.10

186.10









2140602

车辆购置税用于农村公路建设支出

186.10

186.10









220

国土海洋气象等支出

32.00

32.00









22001

国土资源事务

32.00

32.00









2200199

其他国土资源事务支出

32.00

32.00









229

其他支出

15.00

15.00









22999

其他支出

15.00

15.00









2299901

其他支出

15.00

15.00

































洋港政府2017年支出决算表(表3)



支出功能分类科目编码

科目名称

决算数

其中


基本支出

项目支出



合计

1,770.08

1,024.03

746.05


201

一般公共服务支出

473.09

473.09

0.00


20101

人大事务

5.74

5.74

0.00


2010104

人大会议

4.00

4.00

0.00


2010107

人大代表履职能力提升

1.74

1.74

0.00


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

412.30

412.30

0.00


2010301

行政运行

397.30

397.30

0.00


2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

15.00

15.00

0.00


20106

财政事务

3.60

3.60

0.00


2010699

其他财政事务支出

3.60

3.60

0.00


20110

人力资源事务

3.00

3.00

0.00


2011006

军队转业干部安置

3.00

3.00

0.00


20129

群众团体事务

1.93

1.93

0.00


2012999

其他群众团体事务支出

1.93

1.93

0.00


20132

组织事务

12.43

12.43

0.00


2013299

其他组织事务支出

12.43

12.43

0.00


20199

其他一般公共服务支出

34.09

34.09

0.00


2019999

其他一般公共服务支出

34.09

34.09

0.00


204

公共安全支出

24.00

24.00

0.00


20499

其他公共安全支出

24.00

24.00

0.00


2049901

其他公共安全支出

24.00

24.00

0.00


207

文化体育与传媒支出

3.50

3.50

0.00


20701

文化

3.50

3.50

0.00


2070109

群众文化

2.50

2.50

0.00


2070199

其他文化支出

1.00

1.00

0.00


208

社会保障和就业支出

18.08

0.00

18.08


20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

8.08

0.00

8.08


2082201

移民补助

5.08

0.00

5.08


2082202

基础设施建设和经济发展

3.00

0.00

3.00


20823

小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出

10.00

0.00

10.00


2082302

基础设施建设和经济发展

10.00

0.00

10.00


211

节能环保支出

329.27

0.00

329.27


21110

能源节约利用

329.27

0.00

329.27


2111001

能源节约利用

329.27

0.00

329.27


212

城乡社区支出

4.31

0.00

4.31


21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

4.31

0.00

4.31


2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

4.31

0.00

4.31


213

农林水支出

660.73

508.44

152.29


21301

农业

439.05

436.59

2.46


2130121

农业结构调整补贴

2.46

0.00

2.46


2130126

农村公益事业

436.59

436.59

0.00


21303

水利

19.16

0.00

19.16


2130314

防汛

15.00

0.00

15.00


2130321

大中型水库移民后期扶持专项支出

4.16

0.00

4.16


21305

扶贫

21.57

0.00

21.57


2130504

农村基础设施建设

21.57

0.00

21.57


21307

农村综合改革

176.95

71.85

105.10


2130701

对村级一事一议的补助

105.10

0.00

105.10


2130705

对村民委员会和村党支部的补助

5.00

5.00

0.00


2130799

其他农村综合改革支出

66.85

66.85

0.00


21366

大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出

4.00

0.00

4.00


2136601

基础设施建设和经济发展

4.00

0.00

4.00


214

交通运输支出

210.10

0.00

210.10


21401

公路水路运输

24.00

0.00

24.00


2140104

公路建设

24.00

0.00

24.00


21406

车辆购置税支出

186.10

0.00

186.10


2140602

车辆购置税用于农村公路建设支出

186.10

0.00

186.10


220

国土海洋气象等支出

32.00

0.00

32.00


22001

国土资源事务

32.00

0.00

32.00


2200199

其他国土资源事务支出

32.00

0.00

32.00


229

其他支出

15.00

15.00

0.00


22999

其他支出

15.00

15.00

0.00


2299901

其他支出

15.00

15.00

0.00


洋港政府2017年财政拨款收入支出决算表(表4)

单位:万元

收             入

支              出

项目

决算数

项目 (按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

2035.39

一、一般公共服务支出

473.09

二、政府性基金预算财政拨款

26.39

二、外交支出

0.00



三、国防支出

0.00



四、公共安全支出

24.00



五、教育支出

0.00



六、科学技术支出

0.00



七、文化体育与传媒支出

3.50



八、社会保障和就业支出

18.08



九、医疗卫生与计划生育支出

0.00



十、节能环保支出

329.27



十一、城乡社区支出

4.31



十二、农林水支出

660.73



十三、交通运输支出

210.10



十四、资源勘探信息等支出

0.00



十五、商业服务业等支出

0.00



十六、金融支出

0.00



十七、援助其他地区支出

0.00



十八、国土海洋气象等支出

32.00



十九、住房保障支出

0.00



二十、粮油物资储备支出

0.00



二十一、其他支出

15.00



二十二、债务还本支出

0.00



二十三、债务付息支出

0.00





本年收入合计

2061.78 

本年支出合计

1770.08 

年初财政拨款结转和结余


年末财政拨款结转和结余

291.70

一、一般公共预算财政拨款


基本支出结转


二、政府性基金预算财政拨款


项目支出结转和结余

291.70

收入总计

2061.78

支出总计

2061.78 

洋港政府2017年一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

单位:万元

支出功能分类科目编码

科目名称

决算数

其中

基本支出

项目支出


合计

2,035.39

1,024.03

1,011.37

201

一般公共服务支出

473.09

473.09

0.00

20101

人大事务

5.74

5.74

0.00

2010104

人大会议

4.00

4.00

0.00

2010107

人大代表履职能力提升

1.74

1.74

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

412.30

412.30

0.00

2010301

行政运行

397.30

397.30

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

15.00

15.00

0.00

20106

财政事务

3.60

3.60

0.00

2010699

其他财政事务支出

3.60

3.60

0.00

20110

人力资源事务

3.00

3.00

0.00

2011006

军队转业干部安置

3.00

3.00

0.00

20129

群众团体事务

1.93

1.93

0.00

2012999

其他群众团体事务支出

1.93

1.93

0.00

20132

组织事务

12.43

12.43

0.00

2013299

其他组织事务支出

12.43

12.43

0.00

20199

其他一般公共服务支出

34.09

34.09

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

34.09

34.09

0.00

204

公共安全支出

24.00

24.00

0.00

20499

其他公共安全支出

24.00

24.00

0.00

2049901

其他公共安全支出

24.00

24.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

3.50

3.50

0.00

20701

文化

3.50

3.50

0.00

2070109

群众文化

2.50

2.50

0.00

2070199

其他文化支出

1.00

1.00

0.00

211

节能环保支出

620.98

0.00

620.98

21110

能源节约利用

620.98

0.00

620.98

2111001

能源节约利用

620.98

0.00

620.98

213

农林水支出

656.73

508.44

148.29

21301

农业

439.05

436.59

2.46

2130121

农业结构调整补贴

2.46

0.00

2.46

2130126

农村公益事业

436.59

436.59

0.00

21303

水利

19.16

0.00

19.16

2130314

防汛

15.00

0.00

15.00

2130321

大中型水库移民后期扶持专项支出

4.16

0.00

4.16

21305

扶贫

21.57

0.00

21.57

2130504

农村基础设施建设

21.57

0.00

21.57

21307

农村综合改革

176.95

71.85

105.10

2130701

对村级一事一议的补助

105.10

0.00

105.10

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

5.00

5.00

0.00

2130799

其他农村综合改革支出

66.85

66.85

0.00

214

交通运输支出

210.10

0.00

210.10

21401

公路水路运输

24.00

0.00

24.00

2140104

公路建设

24.00

0.00

24.00

21406

车辆购置税支出

186.10

0.00

186.10

2140602

车辆购置税用于农村公路建设支出

186.10

0.00

186.10

220

国土海洋气象等支出

32.00

0.00

32.00

22001

国土资源事务

32.00

0.00

32.00

2200199

其他国土资源事务支出

32.00

0.00

32.00

229

其他支出

15.00

15.00

0.00

22999

其他支出

15.00

15.00

0.00

2299901

其他支出

15.00

15.00

0.00

洋港政府2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

单位:万元

支出经济分类科目编码

科目名称

决算数

其中

人员经费

公用经费


合计

1509.56

1364.66

144.90

301

工资福利支出

290.10

290.10


30101

基本工资

114.60

114.60


30102

津贴补贴

118.68

118.68


30103

奖金




30104

其他社会保障缴费

20.11

20.11


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

35.88

35.88


30109

职业年金缴费

0.83

0.83


302

商品和服务支出

144.90


144.90

30201

办公费

12.43


12.43

30202

印刷费

13.10


13.10

30203

咨询费

1.13


1.13

30205

水费

6.68


6.68

30206

电费

13.20


13.20

30207

邮电费

3.64


3.64

30209

物业管理费

3.11


3.11

30211

差旅费

8.75


8.75

30213

维修费

26.68


26.68

30215

会议费

2.00


2.00

30216

培训费

1.74


1.74

30217

公务接待费

1.31


1.31

30218

专业材料费

3.91


3.91

30220

劳务费

5.01


5.01

30221

委托业务费

6.99


6.99

30228

工会经费

0.66


0.66

30229

福利费

5.01


5.01

30231

公务用车运行维护费

3.50


3.50

30232

其他交通费用

0.50


0.50

30234

其他商品和服务支出

25.55


25.55

303

对个人和家庭的补助

1074.56

1074.56


30302

退休费

49.43

49.43


30304

抚恤金

4.27

4.27


30305

生活补助

513.79

513.79


30309

奖励金




30310

生产补贴

485.54

485.54


30311

住房公积金

21.53

21.53


30313

购房补贴




30315

物业服务补贴









洋港政府2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

单位:万元

2017年决算数

合 计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小 计

公务用车购置费

公务用车运行维护费


1

2

3

4

5

6

4.81


4.81


3.5

1.31

洋港政府政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)







单位 :万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小  计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计


26.39



26.39


208

社会保障和就业支出


18.08



18.08


20822

大中型水库移民后期扶持基金支出


8.08



8.08


2082201

移民补助


5.08



5.08


2082202

基础设施建设和经济发展


3.00



3.00


20823

小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出


10.00



10.00


2082302

基础设施建设和经济发展


10.00



10.00


212

城乡社区支出


4.31



4.31


21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出


4.31



4.31


2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出


4.31



4.31


213

农林水支出


4.00



4.00


21366

大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出


4.00



4.00


2136601

基础设施建设和经济发展


4.00



4.00


















洋港政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表9)

单位:万元

2017年决算数

合 计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小 计

公务用车购置费

公务用车运行维护费


1

2

3

4

5

6







三、2017年洋港政府部门决算情况说明

(一)部门收入支出决算情况说明

洋港政府2017年度决算总收入2061.78万元。其中:财政拨款收入2061.78万元、事业收入0万元、经营收入0 万元、其他收入0万元,用事业基金弥补收支差额0万元,上年度结转结余0万元。比2016年增加541.11万元。主要原因是用于节能环保的财政拨款收入大幅度增加。

决算总支出2061.78万元。其中:基本支出1024.03万元、项目支出746.05万元、年末结转和结余291.70万元。比2016年增加541.11万元。主要原因是节能环保支出大幅度增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计2061.78万元,其中:财政拨款收入 2061.78万元,占 100 %;事业收入0万元,占 0 %;经营收入0万元,占0 %;其他收入0万元,占0 %。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计1770.08万元,其中:基本支出1024.03万元,占57.85 %;项目支出746.05万元,占42.15%;经营支出0万元,占0 %。

(四)财政拨款收入支出决算总表说明

洋港政府财政拨款收入总决算 2061.78万元,比2016年相比增加541.11   万元,财政拨款支出总决算2061.78万元,比2016年相比增加541.11万元。主要原因是用于节能环保的财政拨款收入和支出大幅度增加。

(五)公共预算财政拨款支出决算情况说明

洋港政府2017年部门决算公共预算财政拨款支出1770.08万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下:

一、一般公共服务支出类473.09万元,占本年支出26.73 %

二、公共安全支出类24万元,占本年支出 1.36 %

三、教育支出类  万元,占本年支出   %

四、科学技术类  万元,占本年支出   %

五、文化体育与传媒支出类 3.5 万元,占本年支出 0.2  %

六、社会保障和就业支出类  18.08万元,占本年支出1.02 %

七、医疗卫生与计划生育支出类  万元,占本年支出   %

八、节能环保支出类 329.27 万元,占本年支出 18.60 %

九、城乡社区事务支出类4.31万元,占本年支出0.24%

十、农林水事务支出类 660.73 万元,占本年支出37.33 %

十一、国土海洋气象等支出类32万元,占本年支出1.81 %

十二、住房保障支出类  万元,占本年支出   %

十三、粮油物资储备支出类  万元,占本年支出   %

十四、交通运输支出类 210.10万元,占本年支出 11.87 %

十五、资源勘探信息支出类   万元,占本年支出   %

十六、其他支出类 15 万元,占本年支出 0.84 %

(六)公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

洋港政府公共预算财政拨款基本支出 1509.56万元,其中人员经费1364.66  万元,包括基本工资、津贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴,公用经费144.90万元,包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

(七)“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2017年“三公”经费公共预算财政拨款支出4.81万元,其中:因公出国(境)费用、公务接待费 1.31 万元、公务用车购置费  万元、公务用车运行维护费3.5万元。公务用车购置数   辆,公务用车保有数  辆,国内公务接待批次 30 个,国内公务接待人数100人,比2016年“三公”经费减少1.6 %。

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

洋港政府政府性基金支出 26.39万元,用于大中型水库移民后期扶持基金支出8.08万元,小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出10万元;国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出4.31万元;大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出4万元。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年洋港政府运行经费支出144.90万元,比2016年减少113.88万元,下降44 %,主要原因是减少维修费和劳务费,压缩开支。

(二)政府采购支出情况

2017年洋港政府政府采购支出总额 0 万元,期中:政府采购货物支出0 万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出 0万元。

(三)国有资产占用情况

截止2017年12月31日,洋港政府共有车辆 2辆,一般公务用车 2 辆;单位价值 18万元,大型设备0台。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2017年,洋港政府共组织对 0个项目进行了预算绩效评价。

第四部分名词解释

一、财政补助收入:指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务(类)行政运行(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务(类)一般行政管理事务(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

六、一般公共服务(类)机关服务(项):指洋港政府为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

七、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指洋港政府用于其他一般公共服务方面的支出。

八、教育(类)普通教育(款)高等教育(项):指洋港政府支持地方高校的重点发展和特色办学,组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。

九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指洋港政府用于离退休人员的支出、退休人员支出,以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指洋港政府用于离退休方面的其他支出。

十一、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指洋港政府用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

十二、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准,对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

十五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

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