名称 | 兴国镇人民政府2017年部门决算公开 | ||||
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索引号 | 发布日期 | 2018-10-16 | 发布机构 | 县财政局 | |
文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 | 兴国镇 |
兴国镇人民政府2017年部门决算公开
目 录
第一部分:部门基本情况
一、部门主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分: 部门2017年部门决算表
一、收入支出决算总表(表1)
二、收入决算表(表2)
三、支出决算表(表3)
四、财政拨款收入支出决算总表(表4)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(8)
九、政府性基金预算财政拨款“三公”支出决算表(9)
第三部分:部门2017年部门决算情况说明
一、部门收入支出决算情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款“三公”支出决算情况说明
第四部分:名词解释
2017年部门决算
一、部门概况
(一)主要职责
一、社会管理职能。
1.贯彻执行上级的各项方针政策,保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利;2.加强综合治理,维护社会稳定,妥善处理突发性、群体性事件,调节和处理好各种利益矛盾和纠分;3.根据乡村社会的需要,组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约,构建和谐的乡村社会等。乡镇政府履行社会管理职能,应逐步由“人治型”向“法治型”、由“压力型”向“人性化”转变,体现以民为本的思想。
二、发展经济职能。
发展农村经济是农民走向富裕、乡镇自身摆脱困境的唯一出路。但是,乡镇政府参与经济应由强迫农民种这种那的“直接型”转向提供各种“软服务”的“间接型”。包括1.组织制定本乡镇产业发展规划,指导产业结构调整,形成地域产业特色;2.组织营造良好的投资环境,包括政策环境、硬件环境、社会环境,加大招商引资力度;3.通过推动和引导农村经济合作组织的发展,指导农村生产,提高农村生产组织化程度;4.加强信息服务,密切本地农产品的市场衔接,促进农业新技术的推广。
三、公共服务职能。
普及义务教育,计划生育,积极发展农村卫生事业,繁荣农村文化,建立农村社会保障制度,加强社会公德建设,加强农民思想道德教育,倡导健康文明新风尚等,组织好农村公共产品的供应,要求乡镇政府逐步淡化“统治型”、“官本位”的色彩,实现向公共服务型政府的转变。
四、基层建设职能。
1.抓好农村党组织建设,包括乡镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配,农村党员的发展和管理,党员干部队伍思想作风建设等;2.抓好村委会班子建设,依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治,为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件; 3.抓好农村思想建设,加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设,倡导乡村社会文明新风;4.抓好民主集中制建设,敞开群众表达意愿的渠道,建立民主决策、科学决策的程序和机制。此外,乡镇政府还应在打造“信用政府”、“效率政府”、“廉洁政府”上下功夫。
(二)部门决算单位构成
从决算构成单位来看,兴国镇人民政府部门决算由单位本级决算组成,属行政单位,全额财政拨款单位1个。
二、部门2017年部门决算表
兴国镇人民政府2017年收入支出决算表(表1)
单位:万元
收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||
项目 | 决算数 | 项目 (按功能分类) | 决算数 | |||||||||||||||||
一、财政拨款收入 | 2418.01 | 一、一般公共服务 | 1638.86 | |||||||||||||||||
期中:政府性基金预算财政拨款 | 52.38 | 二、公共安全 | 110.32 | |||||||||||||||||
二、上级补助收入 | 三、教育支出 | |||||||||||||||||||
三、事业收入 | 四、科学技术支出 | |||||||||||||||||||
四、经营收入 | 五、文化体育和传媒支出 | 2.50 | ||||||||||||||||||
五、其他收入 | 543.42 | 六、社会保障和就业支出 | 49.09 | |||||||||||||||||
七、医疗卫生与计划生育支出 | ||||||||||||||||||||
八、节能环保支出 | 231.00 | |||||||||||||||||||
九、城乡社区事务支出 | ||||||||||||||||||||
十、农林水事务支出 | 800.66 | |||||||||||||||||||
十一、交通运输支出 | 50.00 | |||||||||||||||||||
十二、资源勘探信息支出 | 60.00 | |||||||||||||||||||
十三、商业服务业等支出 | 5.00 | |||||||||||||||||||
十四、援助其他地区支出 | ||||||||||||||||||||
十五、住房保障支出 | ||||||||||||||||||||
十六、其他支出 | 14.00 | |||||||||||||||||||
十七、转移性支出 | ||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 2961.43 | 本年支出合计 | 2961.43 | |||||||||||||||||
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | |||||||||||||||||||
年初结转结余 | 58.20 | 年末结转结余 | 58.20 | |||||||||||||||||
收入总计 | 3019.63 | 支出总计 | 3019.63 | |||||||||||||||||
兴国镇人民政府2017年收入决算表(表2) | ||||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||
合计 | 2961.43 | 2418.01 | 543.42 | |||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1638.86 | 1095.44 | 543.42 | ||||||||||||||||
20101 | 人大事务 | 5.03 | 5.03 | |||||||||||||||||
2010104 | 人大会议 | 3.00 | 3.00 | |||||||||||||||||
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 2.03 | 2.03 | |||||||||||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1526.42 | 983.00 | 543.42 | ||||||||||||||||
2010301 | 行政运行 | 1480.42 | 937.00 | 543.42 | ||||||||||||||||
2010399 | 其他政府办公(室)及相关机构事务 | 46.00 | 46.00 | |||||||||||||||||
20106 | 财政事务 | 0.40 | 0.40 | |||||||||||||||||
2010699 | 其他财政事务支出 | 0.40 | 0.40 | |||||||||||||||||
20110 | 人力资源事务 | 4.00 | 4.00 | |||||||||||||||||
2011006 | 军队转业干部安置 | 2.00 | 2.00 | |||||||||||||||||
2011099 | 其他人力资源事务支出 | 2.00 | 2.00 | |||||||||||||||||
20129 | 群众团体事务 | 1.88 | 1.88 | |||||||||||||||||
2011299 | 其他群众团体事务支出 | 1.88 | 1.88 | |||||||||||||||||
20132 | 组织事务 | 11.22 | 11.22 | |||||||||||||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 11.22 | 11.22 | |||||||||||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 89.91 | 89.91 | |||||||||||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 89.91 | 89.91 | |||||||||||||||||
204 | 公共安全支出 | 110.32 | 110.32 | |||||||||||||||||
20408 | 强制隔离戒毒 | 20.00 | 20.00 | |||||||||||||||||
2040801 | 行政运行 | 20.00 | 20.00 | |||||||||||||||||
20499 | 其他公共安全支出 | 90.32 | 90.32 | |||||||||||||||||
2049901 | 其他公共安全支出 | 90.32 | 90.32 | |||||||||||||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 2.50 | 2.50 | |||||||||||||||||
20701 | 文化 | 2.50 | 2.50 | |||||||||||||||||
2070199 | 群众文化 | 2.50 | 2.50 | |||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 49.09 | 49.09 | |||||||||||||||||
20810 | 社会福利 | 13.00 | 13.00 | |||||||||||||||||
2081005 | 社会福利事业单位 | 13.00 | 13.00 | |||||||||||||||||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 32.38 | 32.38 | |||||||||||||||||
2082201 | 移民补助 | 7.38 | 7.38 | |||||||||||||||||
2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 25.00 | 25.00 | |||||||||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.71 | 3.71 | |||||||||||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 3.71 | 3.71 | |||||||||||||||||
211 | 节能环保支出 | 231.00 | 231.00 | |||||||||||||||||
21104 | 自然生态保护 | 231.00 | 231.00 | |||||||||||||||||
2110402 | 农村环境保护 | 231.00 | 231.00 | |||||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 800.66 | 800.66 | |||||||||||||||||
21301 | 农业 | 430.20 | 430.20 | |||||||||||||||||
2130121 | 农业结构调整补贴 | 0.18 | 0.18 | |||||||||||||||||
2130126 | 农村公益事业 | 417.02 | 417.02 | |||||||||||||||||
2130199 | 其他农业支出 | 13.00 | 13.00 | |||||||||||||||||
21303 | 水利 | 22.98 | 22.98 | |||||||||||||||||
2130301 | 行政运行 | 7.43 | 7.43 | |||||||||||||||||
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 15.55 | 15.55 | |||||||||||||||||
21305 | 扶贫 | 10.00 | 10.00 | |||||||||||||||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 10.00 | 10.00 | |||||||||||||||||
21307 | 农村综合改革 | 331.48 | 331.48 | |||||||||||||||||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 168.60 | 168.60 | |||||||||||||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 4.00 | 4.00 | |||||||||||||||||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 10.00 | 10.00 | |||||||||||||||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 148.88 | 148.88 | |||||||||||||||||
21366 | 大中型水库库区基金及对应专项债务收入 | 6.00 | 6.00 | |||||||||||||||||
2136601 | 基础设施建设和经济发展 | 6.00 | 6.00 | |||||||||||||||||
214 | 交通运输支出 | 50.00 | 50.00 | |||||||||||||||||
21401 | 公路水路运输 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||||||
2140104 | 公路建设 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||||||
21406 | 车辆购置税支出 | 20.00 | 20.00 | |||||||||||||||||
2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 20.00 | 20.00 | |||||||||||||||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 60.00 | 60.00 | |||||||||||||||||
21508 | 支持中小企业发展和管理支支出 | 60.00 | 60.00 | |||||||||||||||||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支支出 | 60.00 | 60.00 | |||||||||||||||||
216 | 商业服务业等支出 | 5.00 | 5.00 | |||||||||||||||||
21602 | 商业流通事务 | 5.00 | 5.00 | |||||||||||||||||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 5.00 | 5.00 | |||||||||||||||||
229 | 其他支出 | 14.00 | 14.00 | |||||||||||||||||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 14.00 | 14.00 | |||||||||||||||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 14.00 | 14.00 | |||||||||||||||||
兴国镇人民政府2017年支出决算表(表3) | ||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 其中 | |||||||||||||||||
基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||
合计 | 2961.43 | 1432.35 | 1529.08 | |||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1638.86 | 1093.44 | 545.42 | ||||||||||||||||
20101 | 人大事务 | 5.03 | 5.03 | |||||||||||||||||
2010104 | 人大会议 | 3.00 | 3.00 | |||||||||||||||||
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 2.03 | 2.03 | |||||||||||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1526.42 | 983.00 | |||||||||||||||||
2010301 | 行政运行 | 1480.42 | 937.00 | |||||||||||||||||
2010399 | 其他政府办公(室)及相关机构事务 | 46.00 | 46.00 | |||||||||||||||||
20106 | 财政事务 | 0.40 | 0.40 | |||||||||||||||||
2010699 | 其他财政事务支出 | 0.40 | 0.40 | |||||||||||||||||
20110 | 人力资源事务 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | ||||||||||||||||
2011006 | 军队转业干部安置 | 2.00 | 2.00 | |||||||||||||||||
2011099 | 其他人力资源事务支出 | 2.00 | ||||||||||||||||||
20129 | 群众团体事务 | 1.88 | 1.88 | |||||||||||||||||
2011299 | 其他群众团体事务支出 | 1.88 | 1.88 | |||||||||||||||||
20132 | 组织事务 | 11.22 | 11.22 | |||||||||||||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 11.22 | 11.22 | |||||||||||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 89.91 | 89.91 | |||||||||||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 89.91 | 89.91 | |||||||||||||||||
204 | 公共安全支出 | 110.32 | 110.32 | |||||||||||||||||
20408 | 强制隔离戒毒 | 20.00 | 20.00 | |||||||||||||||||
2040801 | 行政运行 | 20.00 | 20.00 | |||||||||||||||||
20499 | 其他公共安全支出 | 90.32 | 90.32 | |||||||||||||||||
2049901 | 其他公共安全支出 | 90.32 | 90.32 | |||||||||||||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 2.50 | 2.50 | |||||||||||||||||
20701 | 文化 | 2.50 | 2.50 | |||||||||||||||||
2070199 | 群众文化 | 2.50 | 2.50 | |||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 49.09 | 49.09 | |||||||||||||||||
20810 | 社会福利 | 13.00 | 13.00 | |||||||||||||||||
2081005 | 社会福利事业单位 | 13.00 | 13.00 | |||||||||||||||||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 32.38 | 32.38 | |||||||||||||||||
2082201 | 移民补助 | 7.38 | 7.38 | |||||||||||||||||
2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 25.00 | 25.00 | |||||||||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.71 | 3.71 | |||||||||||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 3.71 | 3.71 | |||||||||||||||||
211 | 节能环保支出 | 231.00 | 231.00 | |||||||||||||||||
21104 | 自然生态保护 | 231.00 | 231.00 | |||||||||||||||||
2110402 | 农村环境保护 | 231.00 | 231.00 | |||||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 800.66 | 338.91 | 461.75 | ||||||||||||||||
21301 | 农业 | 430.20 | 430.20 | |||||||||||||||||
2130121 | 农业结构调整补贴 | 0.18 | 0.18 | |||||||||||||||||
2130126 | 农村公益事业 | 417.02 | 417.02 | |||||||||||||||||
2130199 | 其他农业支出 | 13.00 | 13.00 | |||||||||||||||||
21303 | 水利 | 22.98 | 7.43 | 15.55 | ||||||||||||||||
2130301 | 行政运行 | 7.43 | 7.43 | |||||||||||||||||
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 15.55 | 15.55 | |||||||||||||||||
21305 | 扶贫 | 10.00 | 10.00 | |||||||||||||||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 10.00 | 10.00 | |||||||||||||||||
21307 | 农村综合改革 | 331.48 | 331.48 | |||||||||||||||||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 168.60 | 168.60 | |||||||||||||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 4.00 | 4.00 | |||||||||||||||||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 10.00 | 10.00 | |||||||||||||||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 148.88 | 148.88 | |||||||||||||||||
21366 | 大中型水库库区基金及对应专项债务收入 | 6.00 | 6.00 | |||||||||||||||||
2136601 | 基础设施建设和经济发展 | 6.00 | 6.00 | |||||||||||||||||
214 | 交通运输支出 | 50.00 | 50.00 | |||||||||||||||||
21401 | 公路水路运输 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||||||
2140104 | 公路建设 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||||||
21406 | 车辆购置税支出 | 20.00 | 20.00 | |||||||||||||||||
2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 20.00 | 20.00 | |||||||||||||||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 60.00 | 60.00 | |||||||||||||||||
21508 | 支持中小企业发展和管理支支出 | 60.00 | 60.00 | |||||||||||||||||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支支出 | 60.00 | 60.00 | |||||||||||||||||
216 | 商业服务业等支出 | 5.00 | 5.00 | |||||||||||||||||
21602 | 商业流通事务 | 5.00 | 5.00 | |||||||||||||||||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 5.00 | 5.00 | |||||||||||||||||
229 | 其他支出 | 14.00 | 14.00 | |||||||||||||||||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 14.00 | 14.00 | |||||||||||||||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 14.00 | 14.00 |
兴国镇人民政府2017年财政拨款收入支出决算表(表4)
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 决算数 | 项目 (按功能分类) | 决算数 |
一、一般公共预算财政拨款 | 2365.63 | 一、一般公共服务 | 1095.44 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 52.38 | 二、公共安全 | 110.32 |
三、教育支出 | |||
四、科学技术支出 | |||
五、文化体育和传媒支出 | 2.50 | ||
六、社会保障和就业支出 | 49.09 | ||
七、医疗卫生与计划生育支出 | |||
八、节能环保支出 | 231.00 | ||
九、城乡社区事务支出 | |||
十、农林水事务支出 | 800.66 | ||
十一、交通运输支出 | 50.00 | ||
十二、资源勘探信息支出 | 60.00 | ||
十三、商业服务业等支出 | 5.00 | ||
十四、援助其他地区支出 | |||
十五、住房保障支出 | |||
十六、其他支出 | 14.00 | ||
十七、转移性支出 | |||
本年收入合计 | 2418.01 | 本年支出合计 | 2418.01 |
年初财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 基本支出结转 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 项目支出结转和结余 | ||
收入总计 | 2418.01 | 支出总计 | 2418.01 |
兴国镇人民政府2017年一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
单位:万元
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 其中 | |
基本支出 | 项目支出 | |||
合计 | 2365.63 | 1432.35 | 933.28 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1095.44 | 1093.44 | 2.00 |
20101 | 人大事务 | 5.03 | 5.03 | |
2010104 | 人大会议 | 3.00 | 3.00 | |
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 2.03 | 2.03 | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 983.01 | 983.01 | |
2010301 | 行政运行 | 937.01 | 937.01 | |
2010399 | 其他政府办公(室)及相关机构事务 | 46.00 | 46.00 | |
20106 | 财政事务 | 0.40 | 0.40 | |
2010699 | 其他财政事务支出 | 0.40 | 0.40 | |
20110 | 人力资源事务 | 4.00 | 2.00 | 2.00 |
2011006 | 军队转业干部安置 | 2.00 | 2.00 | |
2011099 | 其他人力资源事务支出 | 2.00 | 2.00 | |
20129 | 群众团体事务 | 1.88 | 1.88 | |
2011299 | 其他群众团体事务支出 | 1.88 | 1.88 | |
20132 | 组织事务 | 11.22 | 11.22 | |
2013299 | 其他组织事务支出 | 11.22 | 11.22 | |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 89.91 | 89.91 | |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 89.91 | 89.91 | |
204 | 公共安全支出 | 110.32 | 110.32 | |
20408 | 强制隔离戒毒 | 20.00 | 20.00 | |
2040801 | 行政运行 | 20.00 | 20.00 | |
20499 | 其他公共安全支出 | 90.32 | 90.32 | |
2049901 | 其他公共安全支出 | 90.32 | 90.32 | |
207 | 文化体育与传媒支出 | 2.50 | 2.50 | |
20701 | 文化 | 2.50 | 2.50 | |
2070199 | 群众文化 | 2.50 | 2.50 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 16.71 | 16.71 | |
20810 | 社会福利 | 13.00 | 13.00 | |
2081005 | 社会福利事业单位 | 13.00 | 13.00 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.71 | 3.71 | |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 3.71 | 3.71 | |
211 | 节能环保支出 | 231.00 | 231.00 | |
21104 | 自然生态保护 | 231.00 | 231.00 | |
2110402 | 农村环境保护 | 231.00 | 231.00 | |
213 | 农林水支出 | 794.66 | 338.91 | 455.75 |
21301 | 农业 | 430.20 | 430.20 | |
2130121 | 农业结构调整补贴 | 0.18 | 0.18 | |
2130126 | 农村公益事业 | 417.02 | 417.02 | |
2130199 | 其他农业支出 | 13.00 | 13.00 | |
21303 | 水利 | 22.98 | 7.43 | 15.55 |
2130301 | 行政运行 | 7.43 | 7.43 | |
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 15.55 | 15.55 | |
21305 | 扶贫 | 10.00 | 10.00 | |
2130504 | 农村基础设施建设 | 10.00 | 10.00 | |
21307 | 农村综合改革 | 331.48 | 331.48 | |
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 168.60 | 168.60 | |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 4.00 | 4.00 | |
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 10.00 | 10.00 | |
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 148.88 | 148.88 | |
214 | 交通运输支出 | 50.00 | 50.00 | |
21401 | 公路水路运输 | 30.00 | 30.00 | |
2140104 | 公路建设 | 30.00 | 30.00 | |
21406 | 车辆购置税支出 | 20.00 | 20.00 | |
2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 20.00 | 20.00 | |
215 | 资源勘探信息等支出 | 60.00 | 60.00 | |
21508 | 支持中小企业发展和管理支支出 | 60.00 | 60.00 | |
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支支出 | 60.00 | 60.00 | |
216 | 商业服务业等支出 | 5.00 | 5.00 | |
21602 | 商业流通事务 | 5.00 | 5.00 | |
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 5.00 | 5.00 |
兴国镇人民政府2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
单位:万元
支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 其中 | |
人员经费 | 公用经费 | |||
合计 | 1432.35 | 1,199.82 | 232.53 | |
301 | 工资福利支出 | 765.09 | 765.09 | |
30101 | 基本工资 | 434.97 | 434.97 | |
30102 | 津贴补贴 | 190.80 | 190.80 | |
30104 | 其他社会保障缴费 | 80.64 | 80.64 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 58.67 | 58.67 | |
302 | 商品和服务支出 | 232.53 | 232.53 | |
30201 | 办公费 | 4.29 | 4.29 | |
30202 | 印刷费 | 2.50 | 2.50 | |
30205 | 水费 | 1.91 | 1.91 | |
30206 | 电费 | 7.78 | 7.78 | |
30207 | 邮电费 | 1.85 | 1.85 | |
30208 | 取暖费 | 1.03 | 1.03 | |
30211 | 差旅费 | 3.50 | 3.50 | |
30213 | 维修(护)费 | 3.00 | 3.00 | |
30215 | 会议费 | 2.60 | 2.60 | |
30216 | 培训费 | 2.00 | 2.00 | |
30217 | 公务接待费 | 1.80 | 1.80 | |
30226 | 劳务费 | 178.88 | 178.88 | |
30228 | 工会经费 | 2.22 | 2.22 | |
30229 | 福利费 | 2.54 | 2.54 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 3.50 | 3.50 | |
30239 | 其他交通费用 | 6.48 | 6.48 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 6.64 | 6.64 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 434.73 | 434.73 | |
30302 | 退休费 | 103.07 | 103.07 | |
30304 | 抚恤金 | 8.86 | 8.86 | |
30305 | 生活补助 | 213.60 | 213.60 | |
30309 | 奖励金 | 34.45 | 34.45 | |
30311 | 住房公积金 | 46.89 | 46.89 | |
30315 | 物业服务补贴 | 22.15 | 22.15 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 5.71 | 5.71 | |
兴国镇人民政府2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
单位:万元
2017年决算数 | |||||
合 计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||
小 计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
5.30 | 3.50 | 3.50 | 1.80 |
兴国镇人民政府政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8) | |||||||||
单位 :万元 | |||||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小 计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 52.38 | 52.38 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 32.38 | 32.38 | ||||||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 32.38 | 32.38 | ||||||
2082201 | 移民补助 | 7.38 | 7.38 | ||||||
2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 25.00 | 25.00 | ||||||
213 | 农林水支出 | 6.00 | 6.00 | ||||||
21366 | 大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 | 6.00 | 6.00 | ||||||
2136601 | 基础设施建设和经济发展 | 6.00 | 6.00 | ||||||
229 | 其他支出 | 14.00 | 14.00 | ||||||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 14.00 | 14.00 | ||||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 14.00 | 14.00 |
兴国镇人民政府政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表9)
单位:万元
2017年决算数 | |||||
合 计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||
小 计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
三、2017年部门决算情况说明
(一)部门收入支出决算情况说明
兴国镇人民政府2017年所属单位决算汇总决算总收入是 2961.43 万元,兴国镇人民政府2017年度本级决算总收入 2961.43 万元。其中:财政拨款收入 2418.01万元、事业收入 万元、经营收入 万元、其他收入543.42 万元,用事业基金弥补收支差额 万元,上年度结转结余 58.20万元。比2016年增加 185.29万元。主要原因是人员调资、增加人员及缴纳相对应的各项社保和住房公积金收入。
兴国镇人民政府2017年所属单位决算汇总决算总支出是 2961.43 万元,本级决算总支出 2961.43万元。其中:基本支出1432.35 万元、项目支出 1529.08万元、年末结转和结余 58.20万元。比2016年增加 185.29万元。主要原因是人员调资、增加人员及缴纳相对应的各项社保和住房公积金支出。
(二)收入决算情况说明
兴国镇人民政府2017年所属单位决算汇总总收入是 2961.43万元,本年本级收入合计 2961.43万元,其中:财政拨款收入 2418.01万元,占 81.65 %;事业收入 0万元,占 0 %;经营收入 0 万元,占 0 %;其他收入543.42万元,占18.35%。
(三)支出决算情况说明
兴国镇人民政府2017年所属单位决算汇总决算总支出是 2961.43万元,本年本级支出合计2961.43万元,其中:基本支出1432.35万元,占 48.37 %;项目支出 1529.08万元,占 51.63 %;经营支出 0 万元,占 0 %。
(四)财政拨款收入支出决算总表说明
兴国镇人民政府2017年所属单位决算汇总财政拨款总收入2418.01万元,本级财政拨款收入2418.01万元,比2016年相比增加 65.19 万元,财政拨款支出总决算 2418.01 万元,比2016年相比增加65.19 万元。主要原因是人员调资、增加人员及缴纳相对应的各项社保和住房公积金收支。
(五)公共预算财政拨款支出决算情况说明
兴国镇人民政府2017年所属单位决算汇总财政拨款总支出 2365.63 万元,2017年部门本级决算公共预算财政拨款基本支出1432.35 万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下:
一、一般公共服务支出类 1095.44 万元,占本年支出 46.31 %
二、公共安全支出类 110.32 万元,占本年支出 4.66 %
三、教育支出类 0 万元,占本年支出 0 %
四、科学技术类 0 万元,占本年支出0 %
五、文化体育与传媒支出类 2.50 万元,占本年支出 0.01 %
六、社会保障和就业支出类 16.71 万元,占本年支出 0.07 %
七、医疗卫生与计划生育支出类 万元,占本年支出 0%
八、节能环保支出类 231.00 万元,占本年支出 9.76 %
九、城乡社区事务支出类 0 万元,占本年支出 0 %
十、农林水事务支出类 794.66 万元,占本年支出33.59 %
十一、交通运输支出类 50.00 万元,占本年支出 2.11 %
十二、资源勘探信息支出类 60.00 万元,占本年支出 2.54 %
十三、商业服务业等其他支出5.00万元,占本年支出0.21%
(六)公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
公共预算财政拨款基本支出 1432.35 万元,其中人员经费 1199.82 万元,包括基本工资、津贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴,公用经费 232.53 万元,包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。
(七)“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明
2017年“三公”经费公共预算财政拨款支出 5.30 万元,其中:因公出国(境)费用、公务接待费 3.50 万元、公务用车购置费 万元、公务用车运行维护费 1.80 万元。公务用车购置数 辆,公务用车保有数 1 辆,国内公务接待批次 385 个,国内公务接待人数 683 人,比2016年“三公”经费减少3.6 %。
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
兴国镇人民政府政府性基金支出 52.38 万元,用于社会保障和就业支出32.38万元,农林水支出6.00万元,其他支出5万元。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2017年兴国镇人民政府运行经费支出 2325.29 万元,比2016年增加 850.75 万元,增长 57.70 %,主要原因是2017年全口径预算支出,另外兴国镇2017年新增了两个社区。
(二)政府采购支出情况
2017年兴国镇人民政府政府采购支出总额 0 万元,期中:政府采购货物支出 0 万元,政府采购工程支出 0 万元,政府采购服务支出 0 万元。
(三)国有资产占用情况
截止2017年12月31日,兴国镇人民政府共有车辆 1 辆,一般公务用车 1 辆;单位价值 19.62 万元,大型设备 0 台。
(四)预算绩效管理工作开展情况
2017年,兴国镇人民政府共组织对 0 个项目进行了预算绩效评价.
第四部分名词解释
一、财政补助收入:指县级财政当年拨付的资金。
二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、一般公共服务(类)行政运行(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
五、一般公共服务(类)一般行政管理事务(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
六、一般公共服务(类)机关服务(项):指县兴国镇人民政府为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。
七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。
八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
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