名称 | 韦源口镇人民政府2017年部门决算公开 | ||||
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索引号 | 发布日期 | 2018-10-16 | 发布机构 | 县财政局 | |
文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 | 韦源口镇 |
韦源口镇人民政府2017年部门决算公开
目 录
第一部分:部门基本情况
一、部门主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分: 部门2017年部门决算表
一、收入支出决算总表(表1)
二、收入决算表(表2)
三、支出决算表(表3)
四、财政拨款收入支出决算总表(表4)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(8)
九、政府性基金预算财政拨款“三公”支出决算表(9)
第三部分:部门2017年部门决算情况说明
一、部门收入支出决算情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款“三公”支出决算情况说明
第四部分:名词解释
2017年部门决算
一、部门概况
(一)主要职责
保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。保证监督职能。教育和管理职能。服从和服务于经济建设的职能。负责抓好本镇 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。完成县委、县政府交给的其他工作任务。
(二)部门决算单位构成
从决算构成单位来看,韦源口镇人民政府部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的 个下属单位决算组成。期中行政单位(事业单位) 1 个,参照公务员管理事业单位 个,全额拨款事业单位 个。
二、部门2017年部门决算表
韦源口镇人民政府2017年收入支出决算表(表1)
单位:万元
收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||
项目 | 决算数 | 项目 (按功能分类) | 决算数 | |||||||||||||||||
一、财政拨款收入 | 14761.2 | 一、一般公共服务 | 1635.3 | |||||||||||||||||
期中:政府性基金预算财政拨款 | 11865.6 | 二、公共安全 | 21 | |||||||||||||||||
二、上级补助收入 | 三、教育支出 | |||||||||||||||||||
三、事业收入 | 四、科学技术支出 | 25.2 | ||||||||||||||||||
四、经营收入 | 五、文化体育和传媒支出 | 3.5 | ||||||||||||||||||
五、其他收入 | 六、社会保障和就业支出 | |||||||||||||||||||
七、医疗卫生与计划生育支出 | ||||||||||||||||||||
八、节能环保支出 | 447.8 | |||||||||||||||||||
九、城乡社区事务支出 | 11953 | |||||||||||||||||||
十、农林水事务支出 | 478.9 | |||||||||||||||||||
十一、交通运输支出 | 76.5 | |||||||||||||||||||
十二、资源勘探信息支出 | 120 | |||||||||||||||||||
十三、商业服务业等支出 | ||||||||||||||||||||
十四、援助其他地区支出 | ||||||||||||||||||||
十五、住房保障支出 | ||||||||||||||||||||
十六、其他支出 | ||||||||||||||||||||
十七、转移性支出 | ||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 14761.2 | 本年支出合计 | 14761.2 | |||||||||||||||||
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | |||||||||||||||||||
年初结转结余 | 年末结转结余 | |||||||||||||||||||
收入总计 | 14761.2 | 支出总计 | 14761.2 | |||||||||||||||||
韦源口镇人民政府2017年收入决算表(表2) | ||||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||
合计 | 14761.2 | 14761.2 | ||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1635.3 | 1635.3 | |||||||||||||||||
20101 | 人大事务 | 4.6 | 4.6 | |||||||||||||||||
2010104 | 人大会议 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 1.6 | 1.6 | |||||||||||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 705.7 | 705.7 | |||||||||||||||||
2010301 | 行政运行 | 705.7 | 705.7 | |||||||||||||||||
20106 | 财政事务 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||||||||
2010699 | 其他财政事务支出 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||||||||
20129 | 群众团体事务 | 0.6 | 0.6 | |||||||||||||||||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 0.6 | 0.6 | |||||||||||||||||
20132 | 组织事务 | 14 | 14 | |||||||||||||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 14 | 14 | |||||||||||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 910.1 | 910.1 | |||||||||||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 910.1 | 910.1 | |||||||||||||||||
204 | 公共安全支出 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
20499 | 其他公共安全支出 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
2049901 | 其他公共安全支出 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
206 | 科学技术支出 | 25.2 | 25.2 | |||||||||||||||||
20605 | 科技条件与服务 | 25.2 | 25.2 | |||||||||||||||||
2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 25.2 | 25.2 | |||||||||||||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 3.5 | 3.5 | |||||||||||||||||
20701 | 文化 | 3.5 | 3.5 | |||||||||||||||||
2070109 | 群众文化 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||
2070199 | 其他文化支出 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
211 | 节能环保支出 | 447.8 | 447.8 | |||||||||||||||||
21110 | 能源节约利用 | 447.8 | 447.8 | |||||||||||||||||
2111001 | 能源节约利用 | 447.8 | 447.8 | |||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 11953 | 11953 | |||||||||||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 11865.6 | 11865.6 | |||||||||||||||||
2120803 | 城市建设支出 | 11824.3 | 11824.3 | |||||||||||||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 41.3 | 41.3 | |||||||||||||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 87.4 | 87.4 | |||||||||||||||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 87.5 | 87.5 | |||||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 478.9 | 478.9 | |||||||||||||||||
21301 | 农业 | 302.4 | 302.4 | |||||||||||||||||
2130121 | 农业结构调整补贴 | 3.4 | 3.4 | |||||||||||||||||
2130126 | 农村公益事业 | 299 | 299 | |||||||||||||||||
21303 | 水利 | 43.5 | 43.5 | |||||||||||||||||
2130301 | 行政运行 | 13.5 | 13.5 | |||||||||||||||||
2130316 | 农田水利 | 30 | 30 | |||||||||||||||||
21307 | 农村综合改革 | 133 | 133 | |||||||||||||||||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 48.2 | 48.2 | |||||||||||||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 81.8 | 81.8 | |||||||||||||||||
214 | 交通运输支出 | 76.5 | 76.5 | |||||||||||||||||
21406 | 车辆购置税支出 | 76.5 | 76.5 | |||||||||||||||||
2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 63 | 63 | |||||||||||||||||
2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 13.5 | 13.5 | |||||||||||||||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 120 | 120 | |||||||||||||||||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 120 | 120 | |||||||||||||||||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 120 | 120 | |||||||||||||||||
韦源口镇人民政府2017年支出决算表(表3) | ||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 其中 | |||||||||||||||||
基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||
合计 | 147,611,786.80 | 28,956,306.8 | 118,655,480.00 | |||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 16,353,330.80 | 16,353,330.80 | |||||||||||||||||
20101 | 人大事务 | 46,380.00 | 46,380.00 | |||||||||||||||||
2010104 | 人大会议 | 30,000.00 | 30,000.00 | |||||||||||||||||
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 16,380.00 | 16,380.00 | |||||||||||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 7,056,687.90 | 7,056,687.90 | |||||||||||||||||
2010301 | 行政运行 | 7,056,687.90 | 7,056,687.90 | |||||||||||||||||
20106 | 财政事务 | 3,000.00 | 3,000.00 | |||||||||||||||||
2010699 | 其他财政事务支出 | 3,000.00 | 3,000.00 | |||||||||||||||||
20129 | 群众团体事务 | 6,000.00 | 6,000.00 | |||||||||||||||||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 6,000.00 | 6,000.00 | |||||||||||||||||
20132 | 组织事务 | 140,300.00 | 140,300.00 | |||||||||||||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 140,300.00 | 140,300.00 | |||||||||||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 9,100,962.90 | 9,100,962.90 | |||||||||||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 9,100,962.90 | 9,100,962.90 | |||||||||||||||||
204 | 公共安全支出 | 210,000.00 | 210,000.00 | |||||||||||||||||
20499 | 其他公共安全支出 | 210,000.00 | 210,000.00 | |||||||||||||||||
2049901 | 其他公共安全支出 | 210,000.00 | 210,000.00 | |||||||||||||||||
206 | 科学技术支出 | 252,000.00 | 252,000.00 | |||||||||||||||||
20605 | 科技条件与服务 | 252,000.00 | 252,000.00 | |||||||||||||||||
2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 252,000.00 | 252,000.00 | |||||||||||||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 35,000.00 | 35,000.00 | |||||||||||||||||
20701 | 文化 | 35,000.00 | 35,000.00 | |||||||||||||||||
2070109 | 群众文化 | 25,000.00 | 25,000.00 | |||||||||||||||||
2070199 | 其他文化支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||||||||||||||||
211 | 节能环保支出 | 4,477,540.00 | 4,477,540.00 | |||||||||||||||||
21110 | 能源节约利用 | 4,477,540.00 | 4,477,540.00 | |||||||||||||||||
2111001 | 能源节约利用 | 4,477,540.00 | 4,477,540.00 | |||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 119,530,440.00 | 874,960.00 | 118,655,480.00 | ||||||||||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 118,655,480.00 | 118,655,480.00 | |||||||||||||||||
2120803 | 城市建设支出 | 118,242,980.00 | 118,242,980.00 | |||||||||||||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 412,500.00 | 412,500.00 | |||||||||||||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 874,960.00 | 874,960.00 | |||||||||||||||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 874,960.00 | 874,960.00 | |||||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 4,788,476.00 | 4,788,476.00 | |||||||||||||||||
21301 | 农业 | 3,023,640.00 | 3,023,640.00 | |||||||||||||||||
2130121 | 农业结构调整补贴 | 33,600.00 | 33,600.00 | |||||||||||||||||
2130126 | 农村公益事业 | 2,990,040.00 | 2,990,040.00 | |||||||||||||||||
21303 | 水利 | 434,930.00 | 434,930.00 | |||||||||||||||||
2130301 | 行政运行 | 134,930.00 | 134,930.00 | |||||||||||||||||
2130316 | 农田水利 | 300,000.00 | 300,000.00 | |||||||||||||||||
21307 | 农村综合改革 | 1,329,906.00 | 1,329,906.00 | |||||||||||||||||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 482,000.00 | 482,000.00 | |||||||||||||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 30,000.00 | 30,000.00 | |||||||||||||||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 817,906.00 | 817,906.00 | |||||||||||||||||
214 | 交通运输支出 | 765,000.00 | 765,000.00 | |||||||||||||||||
21406 | 车辆购置税支出 | 765,000.00 | 765,000.00 | |||||||||||||||||
2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 630,000.00 | 630,000.00 | |||||||||||||||||
2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 135,000.00 | 135,000.00 | |||||||||||||||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | |||||||||||||||||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | |||||||||||||||||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 |
韦源口镇人民政府2017年财政拨款收入支出决算表(表4)
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 决算数 | 项目 (按功能分类) | 决算数 |
一、一般公共预算财政拨款 | 2895.6 | 一、一般公共服务 | 1635.3 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 11865.6 | 二、公共安全 | 21 |
三、教育支出 | |||
四、科学技术支出 | 25.2 | ||
五、文化体育和传媒支出 | 3.5 | ||
六、社会保障和就业支出 | |||
七、医疗卫生与计划生育支出 | |||
八、节能环保支出 | 447.8 | ||
九、城乡社区事务支出 | 11953 | ||
十、农林水事务支出 | 478.9 | ||
十一、交通运输支出 | 76.5 | ||
十二、资源勘探信息支出 | 120 | ||
十三、商业服务业等支出 | |||
十四、援助其他地区支出 | |||
十五、住房保障支出 | |||
十六、其他支出 | |||
十七、转移性支出 | |||
本年收入合计 | 14761.2 | 本年支出合计 | 14761.2 |
年初财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 基本支出结转 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 项目支出结转和结余 | ||
收入总计 | 14761.2 | 支出总计 | 14761.2 |
韦源口镇人民政府2017年一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
单位:万元
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 其中 | |
基本支出 | 项目支出 | |||
合计 | 14761.2 | 2895.6 | 11865.6 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1635.3 | 1635.3 | |
20101 | 人大事务 | 4.6 | 4.6 | |
2010104 | 人大会议 | 3 | 3 | |
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 1.6 | 1.6 | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 705.7 | 705.7 | |
2010301 | 行政运行 | 705.7 | 705.7 | |
20106 | 财政事务 | 0.3 | 0.3 | |
2010699 | 其他财政事务支出 | 0.3 | 0.3 | |
20129 | 群众团体事务 | 0.6 | 0.6 | |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 0.6 | 0.6 | |
20132 | 组织事务 | 14 | 14 | |
2013299 | 其他组织事务支出 | 14 | 14 | |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 910.1 | 910.1 | |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 910.1 | 910.1 | |
204 | 公共安全支出 | 21 | 21 | |
20499 | 其他公共安全支出 | 21 | 21 | |
2049901 | 其他公共安全支出 | 21 | 21 | |
206 | 科学技术支出 | 25.2 | 25.2 | |
20605 | 科技条件与服务 | 25.2 | 25.2 | |
2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 25.2 | 25.2 | |
207 | 文化体育与传媒支出 | 3.5 | 3.5 | |
20701 | 文化 | 3.5 | 3.5 | |
2070109 | 群众文化 | 2.5 | 2.5 | |
2070199 | 其他文化支出 | 1 | 1 | |
211 | 节能环保支出 | 447.8 | 447.8 | |
21110 | 能源节约利用 | 447.8 | 447.8 | |
2111001 | 能源节约利用 | 447.8 | 447.8 | |
212 | 城乡社区支出 | 11953 | 87.4 | 11865.6 |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 11865.6 | 11865.6 | |
2120803 | 城市建设支出 | 11824.3 | 11824.3 | |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 41.3 | 41.3 | |
21299 | 其他城乡社区支出 | 87.4 | 87.4 | |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 87.4 | 87.4 | |
213 | 农林水支出 | 478.9 | 478.9 | |
21301 | 农业 | 302.3 | 302.3 | |
2130121 | 农业结构调整补贴 | 3.3 | 3.3 | |
2130126 | 农村公益事业 | 299 | 299 | |
21303 | 水利 | 43.5 | 43.5 | |
2130301 | 行政运行 | 13.5 | 13.5 | |
2130316 | 农田水利 | 30 | 30 | |
21307 | 农村综合改革 | 133 | 133 | |
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 48.2 | 48.2 | |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 3 | 3 | |
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 81.8 | 81.8 | |
214 | 交通运输支出 | 76.5 | 76.5 | |
21406 | 车辆购置税支出 | 76.5 | 76.5 | |
2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 63 | 63 | |
2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 13.5 | 13.5 | |
215 | 资源勘探信息等支出 | 120 | 120 | |
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 120 | 120 | |
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 120 | 120 |
韦源口镇人民政府2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
单位:万元
支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 其中 | |
人员经费 | 公用经费 | |||
合计 | 2895.6 | 956.8 | 1938.8 | |
301 | 工资福利支出 | 415.7 | 415.7 | |
30101 | 基本工资 | 154.6 | 154.6 | |
30102 | 津贴补贴 | 187.1 | 187.1 | |
30103 | 其他社会保障缴费 | 5 | 5 | |
30104 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 65.8 | 65.8 | |
30105 | 职业年金缴费 | 1.6 | 1.6 | |
30106 | 其他工资福利支出 | 1.6 | 1.6 | |
302 | 商品和服务支出 | 1818.8 | 1818.8 | |
30201 | 办公费 | 10.5 | 10.5 | |
30202 | 手续费 | 1.6 | 1.6 | |
30203 | 水费 | 1.5 | 1.5 | |
30204 | 电费 | 16.1 | 16.1 | |
30205 | 维修(护)费 | 1478.1 | 1478.1 | |
30206 | 会议费 | 3 | 3 | |
30207 | 培训费 | 26.1 | 26.1 | |
30208 | 专用材料费 | 238.3 | 238.3 | |
30209 | 劳务费 | 17 | 17 | |
30210 | 委托业务费 | 7.2 | 7.2 | |
30211 | 工会费 | 8.9 | 8.9 | |
30212 | 福利费 | 5.9 | 5.9 | |
30213 | 公务用车运行维护费 | 0.3 | 0.3 | |
30214 | 其他交通费用 | 4.3 | 4.3 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 541.1 | 541.1 | |
30301 | 抚恤金 | 3.7 | 3.7 | |
30302 | 生活补助 | 468.4 | 468.4 | |
30303 | 医疗费 | 29.5 | 29.5 | |
30304 | 住房公积金 | 39.5 | 39.5 | |
304 | 对事业单位的补贴 | 120 | 120 | |
30401 | 企业政策性补贴 | 120 | 120 |
韦源口镇人民政府2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
单位:万元
2017年决算数 | |||||
合 计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||
小 计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
0.35 | 0.35 | 0.35 |
韦源口镇人民政府政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8) | |||||||||
单位 :万元 | |||||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小 计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 11865.6 | 11865.6 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | 11865.6 | 11865.6 | ||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 11865.6 | 11865.6 | ||||||
2120803 | 城市建设支出 | 11824.3 | 11824.3 | ||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 41.3 | 41.3 |
韦源口镇人民政府政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表9)
单位:万元
2017年决算数 | |||||
合 计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||
小 计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
三、2017年部门决算情况说明
(一)部门收入支出决算情况说明
韦源口镇人民政府2017年所属单位决算汇总决算总收入是14761.2万元,韦源口镇人民政府2017年度本级决算总收入14761.2万元。其中:财政拨款收入14761.2 万元、事业收入 万元、经营收入 万元、其他收入 万元,用事业基金弥补收支差额 万元,上年度结转结余 万元。比2016年减少15759.5万元。主要原因是项目支出减少。
韦源口镇人民政府2017年所属单位决算汇总决算总支出是14761.2万元,本级决算总支出14761.2 万元。其中:基本支出2895.6 万元、项目支出11865.6 万元、年末结转和结余 万元。比2016年减少15759.5万元。主要原因是项目支出减少。
(二)收入决算情况说明
韦源口镇人民政府2017年所属单位决算汇总总收入是14761.2万元,本年本级收入合计14761.2万元,其中:财政拨款收入14761.2万元,占100%;事业收入 万元,占 %;经营收入 万元,占 %;其他收入 万元,占 %。
(三)支出决算情况说明
韦源口镇人民政府2017年所属单位决算汇总决算总支出是14761.2万元,本年本级支出合计14761.2万元,其中:基本支出2895.6万元,占19.6%;项目支出11865.5万元,占80.4%;经营支出 万元,占 %。
(四)财政拨款收入支出决算总表说明
韦源口镇人民政府2017年所属单位决算汇总财政拨款总收入14761.2万元,韦源口镇人民政府本级财政拨款收入14761.2万元,比2016年相比减少15759.5万元,财政拨款支出总决算14761.2万元,比2016年相比减少15759.5万元。主要原因是项目支出减少。
(五)公共预算财政拨款支出决算情况说明
韦源口镇人民政府2017年所属单位决算汇总财政拨款总支出14761.2万元,2017年部门本级决算公共预算财政拨款基本支出2895.6 万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下:
一、一般公共服务支出类1635.3万元,占本年支出11.08%
二、公共安全支出类21万元,占本年支出0.14%
三、教育支出类 万元,占本年支出 %
四、科学技术类25.2万元,占本年支出0.17%
五、文化体育与传媒支出类3.5万元,占本年支出0.03%
六、社会保障和就业支出类 万元,占本年支出 %
七、医疗卫生与计划生育支出类 万元,占本年支出 %
八、节能环保支出类447.8万元,占本年支出3.03%
九、城乡社区事务支出类11953万元,占本年支出80.98%
十、农林水事务支出类478.9万元,占本年支出3.24%
十一、交通运输支出类76.5万元,占本年支出0.52%
十二、资源勘探信息支出类120万元,占本年支出0.81%
(六)公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
公共预算财政拨款基本支出2895.6万元,其中人员经费956.8万元,包括基本工资、津贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴,公用经费1938.8万元,包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。
(七)“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明
2017年“三公”经费公共预算财政拨款支出0.35万元,其中:因公出国(境)费用、公务接待费 万元、公务用车购置费 万元、公务用车运行维护费0.35万元。公务用车购置数 辆,公务用车保有数 1 辆,国内公务接待批次 个,国内公务接待人数 人,比2016年“三公”经费减少12.5 %。
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
韦源口镇人民政府政府性基金支出11865.6万元,用于园区开发建设支出11865.6万元。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2017年韦源口镇人民政府运行经费支出1938.8万元,比2016年减少662.8万元,下降25.5%,主要原因是压缩支出。
(二)政府采购支出情况
韦源口镇人民政府政府采购支出总额 0 万元,期中:政府采购货物支出 0万元,政府采购工程支出 0 万元,政府采购服务支出 0 万元。
(三)国有资产占用情况
截止2017年12月31日,韦源口镇人民政府共有车辆 1 辆,一般公务用车1 辆;单位价值26.5万元,大型设备 0 台。
(四)预算绩效管理工作开展情况
2017年,韦源口镇人民政府共组织对 0 个项目进行了预算绩效评价。
第四部分名词解释
一、财政补助收入:指县级财政当年拨付的资金。
二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、一般公共服务(类)行政运行(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
五、一般公共服务(类)一般行政管理事务(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
六、一般公共服务(类)机关服务(项):指县韦源口镇政府为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。
七、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指韦源口镇政府用于其他一般公共服务方面的支出。
八、教育(类)普通教育(款)高等教育(项):指韦源口镇政府支持地方高校的重点发展和特色办学,组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。
九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指韦源口镇政府用于离退休人员的支出、退休人员支出,以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。
十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指韦源口镇政府用于离退休方面的其他支出。
十一、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指韦源口镇政府用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。
十二、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准,对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。
十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。
十五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十六、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
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