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名称 阳新县交通物流发展局2018年部门预算公开
索引号 000014349/2018-01297 发布日期 2018-02-03 发布机构 县交运局
文号 文件分类 所属机构 阳新县人民政府

阳新县交通物流发展局2018年部门预算公开

一、部门概况
(一)主要职责
1.执行国家有关交通物流工作的方针、政策和法律、法规。
2.负责全县物流行业的管理,物流场地规划、建设、物流项目的申报与审批。
(二)部门预算单位构成
阳新县交通物流发展局由行政办公室、财务审计科、政工科、规划建设科、政策法规科、市场信息科等七个科室组成。行政事业单位。
从预算构成单位来看,交通物流发展局单位部门预算由单位本级预算和纳入预算汇编范围的全额拨款事业单位.
二、2018年部门预算表
阳新县交通物流发展局2018年部门预算表  
  表一 阳新县交通物流发展局2018年收支预算总表
        单位:万元
收 入 支 出
项目 预算数   项目(按功能分类) 预算数
  财政拨款收入   110   一般公共服务  
其中:一般公共预算财政拨款 110   公共安全   
政府性基金预算财政拨款   0   教育   
  事业收入      科学技术   
  事业单位经营收入      文化体育与传媒   
  上级补助收入      社会保障和就业
  附属单位上缴收入      医疗卫生   
  其他收入     节能环保   
         城乡社区事务   
         农林水事务   
         交通运输   110
       资源勘探电力信息等事务   
         商业服务业等事务   
         国土资源气象等事务   
         粮油物资管理事务   
         其他支出   
             
  本年收入合计  110   本年支出合计  110
  上年结余(转)      结转下年   
  动用事业基金          
  收入总计   110   支出总计  110
   表二 阳新县交通物流发展局2018年收入预算总表
     单位:万元
  收 入
项 目 预算数
  财政拨款收入  110
  其中:一般公共预算财政拨款   110
   政府性基金预算财政拨款   0
  事业收入   
  事业单位经营收入   
  上级补助收入   
  附属单位上缴收入   
  其他收入   
  本年收入合计  110
  上年结余(转)  
  动用事业基金   
  收入总计   110
表三 阳新县交通物流发展局2018年支出预算总表
                      单位:万元
功能分类科目   合 计   其中
 科目编码   科目名称 基本 支出 项目 支出 事业
单位
经营
支出

对附属单 位补助 支出
  
上缴上级 支出
      合计  110  110              
214   交通运输支出 110 110              
21401    公路水路运输  110  110              
  2140101   行政运行  110  110                
  表四 阳新县交通物流发展局2018年财政拨款收支预算总表
           单位:万元
收 入 支 出
项目 预算数 项目(按功能分类) 预算数
  财政拨款收入   110   一般公共服务
  其中:一般公共预算财政拨款   110   公共安全   
   政府性基金预算财政拨款   0   教育   
         科学技术   
         文化体育与传媒   
         社会保障和就业  
         医疗卫生   
         节能环保   
         城乡社区事务   
         农林水事务   
         交通运输   110
         资源勘探电力信息等事务   
         商业服务业等事务   
         国土资源气象等事务   
         粮油物资管理事务   
         其他支出   
           
  本年收入合计   110   本年支出合计  110
  上年结余(转)      结转下年   
             
  收入总计  110   支出总计  110
  表五 阳新县交通物流发展局 2018年一般公共预算支出表
              单位:万元
功能分类 科目       合 计   其中
科目编码 科目名称   基本支出   项目支出
      合计  110  110   
214   交通运输支出 110 110   
21401    公路水路运输  110  110   
  2140101   行政运行  110  110   
   表六 阳新县交通物流发展局2018年一般公共预算基本支出表
              单位:万元
经济分类科目   预算数   其中
科目编码 科目名称   人员经费   日常公用经费
      合计  110  108  2
  301   工资福利支出   72.6      
  30101    基本工资   42.1     
  30102    津贴补贴  28     
  30103    奖金         
  30104    其他社会保障缴费  6.8     
  30108    机关事业单位基本养老保险缴费  15.4     
  30199    其他工资福利支出  2.5     
  302   商品和服务支出  2     
  30201    办公费   2      
  30202    印刷费        
  30205    水费        
  30206    电费        
  30207    邮电费         
  30209    物业管理费       
  30211    差旅费       
  30212    因公出国(境)费用         
  30213    维修(护)费        
  30215    会议费         
  30216    培训费        
  30217    公务接待费         
  30226    劳务费        
  30227    委托业务费         
  30228    工会经费         
  30229    福利费         
  30231    公务用车运行维护费        
  30239    其他交通费用         
  30299    其他商品和服务支出        
  303   对个人和家庭的补助  0.9     
  30301    离休费         
  30302    退休费         
  30305    生活补助       
  30307    医疗费  4.4      
  30311    住房公积金  7.9     
  310   其他资本性支出(类)         
  31002    办公设备购置         
表七 阳新县交通物流发展局2018年财政拨款“三公”经费支出表
     单位:万元
  项目   预算数
  合计0  0
  因公出国(境)费  0
  公务接待费   0
  公务用车购置及运行费   0
  其中:公务用车运行维护费   0
   公务用车购置费   0
  表八 阳新县交通物流发展局2018年政府性基金预算支出表
              单位:万元
功能分类科目   合 计   其中
  科目编码 科目名称   基本支出   项目支出
           0    0    0
                   
                   
                   
                   
                   
                   

2018年部门预算情况说明
(一)部门收入支出预算情况说明
交通物流发展局2018年度本级预算总收入 110 万元。其中:财政拨款收入 110万元、事业收入 万元、经营收入 万元、其他收入 万元,用事业基金弥补收支差额 万元,上年度结转结余 万元。比2017(增加) 5.9 万元。主要原因是工资增长。
交通物流发展局本级预算总支出110 万元。其中:基本支出 110万元、项目支出 万元、年末结转和结余 万元。比2017年增加 5.9 万元。主要原因是工资增长
(二)收入预算情况说明
交通物流发展局本年本级收入合计 110 万元,其中:财政拨款收入 110 万元,占 100 %;事业收入 0 万元,占 0 %;经营收入 0 万元,占 0 %;其他收入 0 万元,占 0 %。
(三)支出预算情况说明
交通物流发展局本年本级支出合计 110 万元,其中:基本支出 110 万元,占 100%;项目支出 0 万元,占 0 %;经营支出 0 万元,占 0 %。
(四)财政拨款收入支出预算总表说明
交通物流发展局单位本级财政拨款收入 110 万元,比2017年相比增加5.9 万元,财政拨款支出总预算 110 万元,比2017年相比增加5.9 万元。主要原因是工资增长.
(五)公共预算财政拨款支出预算情况说明
交通物流发展局2018年所属单位预算汇总财政拨款总支出 110 万元,2018年部门本级预算公共预算财政拨款基本支出110 万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下:
一、一般公共服务支出类 万元,占本年支出 %
二、公共安全支出类 万元,占本年支出 %
三、教育支出类 万元,占本年支出 %
四、科学技术类 万元,占本年支出 %
五、文化体育与传媒支出类 万元,占本年支出 %
六、社会保障和就业支出类 万元,占本年支出 %
七、医疗卫生与计划生育支出类 万元,占本年支出 %
八、节能环保支出类 万元,占本年支出 %
九、城乡社区事务支出类 万元,占本年支出 %
十、农林水事务支出类 万元,占本年支出 %
十一、交通运输支出类 110 万元,占本年支出 100 %
十二、资源勘探信息支出类 万元,占本年支出 %
(六)公共预算财政拨款基本支出预算情况说明
公共预算财政拨款基本支出 110 万元,其中人员经费 108 万元,包括基本工资、津贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴,公用经费 2 万元,包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。
(七)“三公”经费公共预算财政拨款支出预算情况说明
2018年“三公”经费公共预算财政拨款支出 0 万元,其中:因公出国(境)费用、公务接待费 0万元、公务用车购置费 0万元、公务用车运行维护费 0万元。公务用车购置数 0 辆,公务用车保有数 0 辆,国内公务接待批次 个,国内公务接待人数 0 人,比2017年“三公”经费减少(增长)0 %。
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况说明
交通物流发展局政府性基金支出 0 万元,用于 0 支出万元。
第四部分名词解释
一、财政补助收入:指县级财政当年拨付的资金。
二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、一般公共服务(类)行政运行(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
五、一般公共服务(类)一般行政管理事务(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
六、一般公共服务(类)机关服务(项):指县XX单位服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。
十三、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指XX单位用于其他一般公共服务方面的支出。
十四、教育(类)普通教育(款)高等教育(项):指XX单位厅支持地方高校的重点发展和特色办学,组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。
十五、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指XX单位用于离退休人员的支出、退休人员支出,以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。
十六、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指XX单位用于离退休方面的其他支出。
十七、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指XX单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。
八、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准,对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。
十九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
二十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。
二十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
二十二、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

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